索引号 | 001008003009019/2025-120690 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县审计局 |
生成日期 | 2025-09-25 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,苍南县审计局派出专项审计调查组,自2024年9月9日至2024年11月4日,对县卫生健康局及下属公立医院、县财政局、县医疗保障局、县市场监督管理局等单位2022至2023年苍南县公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
县人民医院2022年和2023年医疗收入分别为74017.41万元、80526.28万元。县中医院2022年和2023年医疗收入分别为25295.68万元、28079.63万元。
审计调查结果表明,在2022年1月至2024年6月期间县人民医院和县中医院分别获得省级文明单位、三级乙等中医医院等荣誉;两家医院各项业务正常开展,基本完成了工作任务。但本次调查也发现两家医院存在违规收费、过度检查、药品违规加价销售、未及时结算供应商货款等问题需要改进和完善。
二、审计调查发现的主要问题
(一)诊疗服务和收费结算方面。
1.2家公立医院违规收费,涉及医疗服务项目7个。
2.2家公立医院糖化血红蛋白测定项目过度检查。
(二)药品和医疗器械采购使用方面。
1.集中带量采购政策执行问题。一是县人民医院3种药品未完成带量采购任务量。二是县人民医院个别药品未完成采购任务情况下采购同通用名高价药品。
2.县人民医院3种药品违规加价销售。
3.2家公立医院存在未及时结算供应商货款情况。
(三)公立医院运营管理方面。
1.县人民医院个别服务未经政府采购程序实施采购。
2.县中医院个别财务支出报销审核不严格。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,苍南县审计局已依法出具审计报告,并提出相应审计建议。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,涉及部门单位重视整改工作,正持续推进整改。