苍南县藻溪镇2022年度部门(单位)决算

  • 发布日期:2023-09-23
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一、概况..........................................................................................................( )

(一)部门(单位)职责.......................................................................( )

(二)机构设置.............................................................................................( )

二、2022年度部门(单位)决算公开表.................................( )

(一)收入支出决算总表.......................................................................( )

(二)收入决算表(分单位)...........................................................( )

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( )

(四)支出决算表(分单位)..........................................................( )

(五)支出决算表(分科目)..........................................................( )

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................( )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................( )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................( )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................( )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................( )

三、2022年度部门(单位)决算情况说明.............................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................( )

(二)收入决算情况说明.......................................................................( )

(三)支出决算情况说明.......................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................................................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................................................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................................................................................( )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( )

(十)政府采购支出说明.................................................................( )

四、名词解释.........................................................................................( )

  

一、概况

(一)部门(单位)职责

藻溪镇下辖9个共富委、1个社区、19个行政村,常住人口3.5万人。2022年末在职人员88人,其中:行政人员40人、事业人员48人。

(一)主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及我镇党委的决议。

2. 制定并落实我镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

 4. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,苍南县望里镇人民政府(本级)部门决算包括:镇本级决算。

二、2022年度部门(单位)决算公开表

 


三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,432.34万元,支出总计9,432.34万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,432.34万元;包括财政拨款收入9,432.34万元(其中,一般公共预算7,936.28万元,政府性基金预算1,496.06万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,432.34万元,其中基本支出2,226.23万元,占23.60%;项目支出7,206.11万元,占76.40%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,432.34万元,支出总计9,432.34万元

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,936.28万元,占本年支出合计的84.14%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,936.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,225.48万元,占15.44%;国防(类)支出21.68万元,占0.27%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出52.00万元,占0.66%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出155.50万元,占1.96%;社会保障和就业(类)支出411.87万元,占5.19%;卫生健康(类)支出118.30万元,占1.49%;节能环保(类)支出110.00万元,占1.39%;城乡社区(类)支出17.36万元,占0.22%;农林水(类)支出5,505.55万元,占69.37%;交通运输(类)支出129.19万元,占1.63%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出60.69万元,占0.76%;住房保障(类)支出43.68万元,占0.55%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出84.99万元,占1.07%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,226.23万元,其中:

人员经费2,128.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金

公用经费97.24万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开09表下备注相同文字”

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,496.06万元,占本年支出合计的15.86%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,496.06万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出69.19万元,占4.62%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出1,222.56万元,占81.72%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出204.31万元,占13.66%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次,累计0.00人次。

(十)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,212.83万元,其中:政府采购货物支出258.50万元、政府采购工程支出585.83万元、政府采购服务支出368.50万元。授予中小企业合同金额850.51万元,占政府采购支出总额的70.13%。其中,授予小微企业合同金额850.51万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX(类)XX(款)XX(项):指……

18.XX(类)XX(款)XX(项):指……

19.……