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灵溪镇2022年财政部门决算表
- 发布日期:2023-09-23
- 浏览次数:
- 来源:党政办
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| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 |
编制单位:苍南县灵溪镇人民政府(本级) |
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| 2022年度 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 247,484,092.40 | 247,484,092.40 | 247,484,092.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 61,206,213.39 | 64,199,641.46 | 63,342,066.25 | 一、基本支出 | 58 | 291,581,610.19 | 298,878,215.37 | 292,704,348.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 179,252,722.57 | 179,252,722.57 | 179,252,722.57 | 二、外交支出 | 33 |
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| 人员经费 | 59 | 159,302,238.16 | 159,302,238.16 | 159,302,238.16 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
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| 三、国防支出 | 34 |
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| 公用经费 | 60 | 132,279,372.03 | 139,575,977.21 | 133,402,110.65 |
四、上级补助收入 | 4 |
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| 四、公共安全支出 | 35 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | 二、项目支出 | 61 | 135,155,204.78 | 135,155,204.78 | 135,155,204.78 |
五、事业收入 | 5 |
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| 五、教育支出 | 36 | 629,256.92 | 629,256.92 | 629,256.92 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 132,462,039.58 | 132,462,039.58 | 132,462,039.58 |
六、经营收入 | 6 |
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| 六、科学技术支出 | 37 |
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| 三、上缴上级支出 | 63 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,237,349.01 | 3,292,364.55 | 3,237,349.01 | 四、经营支出 | 64 |
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八、其他收入 | 8 |
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| 2,102,129.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11,237,417.80 | 11,237,417.80 | 11,237,417.80 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
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| 9 |
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| 九、卫生健康支出 | 40 | 12,067,236.28 | 12,067,236.28 | 12,067,236.28 |
| 66 |
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| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 41 | 52,990.00 | 52,990.00 | 52,990.00 |
| 67 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 42 | 214,629,748.17 | 217,171,775.86 | 213,701,316.94 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 427,859,553.59 |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 43 | 96,625,596.26 | 98,141,935.96 | 96,534,358.26 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 135,602,034.70 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 174,319,946.78 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| 139,867.96 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 23,840,203.46 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |
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| 16 |
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| 十六、金融支出 | 47 |
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| 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — |
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| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 六、资本性支出 | 74 | — | — | 94,097,368.65 |
| 18 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 484,000.00 | 484,000.00 | 484,000.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — |
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| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 50 | 9,738,440.00 | 9,738,440.00 | 9,738,440.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |
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| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |
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| 21 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 十、其他支出 | 78 | — | — |
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| 22 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8,621,798.14 | 8,671,724.36 | 8,628,353.13 |
| 79 |
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| 23 |
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| 二十三、其他支出 | 54 | 6,981,769.00 | 6,981,769.00 | 6,981,769.00 |
| 80 |
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| 24 |
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| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 81 |
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| 25 |
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| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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| 83 |
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本年收入合计 | 27 | 426,736,814.97 | 426,736,814.97 | 428,838,944.52 | 本年支出合计 | 84 | 426,736,814.97 | 434,033,420.15 | 427,859,553.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
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| 结余分配 | 85 | — | — |
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年初结转和结余 | 29 |
| 7,296,605.18 | 11,690,549.68 | 年末结转和结余 | 86 |
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| 12,669,940.61 |
| 30 |
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| 87 |
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总计 | 31 | 426,736,814.97 | 434,033,420.15 | 440,529,494.20 | 总计 | 88 | 426,736,814.97 | 434,033,420.15 | 440,529,494.20 |