MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7D70C.4BA82890" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7D70C.4BA82890 Content-Location: file:///C:/F2126880/file2672.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

中共苍= 1335;县委宣传部2020年度部门(单&#= 20301;)决算

目ô= 05;

&= #19968;、概况..............................................................= ....................................................................(1)

&= #65288;一)部门职责..............................................................= .........................................................(1)<= /span>

&= #65288;二)机构设置..............................................................= .........................................................(1)<= /span>

&= #20108;、2020年度部໽= 6;决算公开表..............................................................= ................................(1)

&= #19977;、2020年度部໽= 6;决算情况说明..............................................................= ............................(1)

&= #65288;一)收入支出决算= 635;体情况说明..............................................................= .........................(1)

&= #65288;二)收入决算情况#= 828;明..............................................................= .........................................(1)

&= #65288;三)支出决算情况#= 828;明..............................................................= .........................................(1)

(四)财政&= #25320;款收入支出决算总= 307;情况说明..............................................................= .........(1)

(五)一般&= #20844;共预算财政拨款支= 986;决算情况说明..............................................................= .(1)

(六)一般&= #20844;共预算财政拨款基= 412;支出决算情况说明= .......................................................(1)

(七)政府&= #24615;基金预算财政拨款= 903;出决算总体情况说明= ;...................................................(1)<= /span>

(八)国有&= #36164;本经营预算财政拨= 454;支出决算总体情况说= ;明...............................................(1)

(九)一般&= #20844;共预算财政拨款三ࠤ= 4;经ฟ= 3;支出决算情况说明...........................................(1)

(十)机关&= #36816;行经费支出说明..............................................................= .................................(1)

(十一)政&= #24220;采购支出说明..............................................................= .....................................(1)

(十二)国&= #26377;资产占有情况说明..............................................................= .............................(1)

(十三)预&= #31639;绩效情况说明..............................................................= .....................................(1)

四、名词解&= #37322;..............................................................= .............................................................(1)

一 = 289;概况

(= 一)部门职责

1.拟订全县宣传思想文&= #21270;工作政策和事业发= 637;总体规划,协调全县= ;宣传思想文化系统各&#= 37096;门之间的工作。

2.主管意识形态方面工&= #20316;,挂县政府新闻办= 844;室、县精神文明建设= ;指导委员会办公室、&#= 21439;新闻出版局、县互ň= 52;网信息办公室牌子。= 联系县社会科学界联= 1512;会、县广播电视台ӌ= 9;县精神文明建设指导&= #20013;心、县文化和广电= 053;游体育局、县文学艺术界ೕ= 2;合会、县新闻宣传中&= #24515;,并在政治方向和= 041;针、政策方面实施领= ;导。

3.规划组织全县思想政&= #27835;工作,统筹指导协#= 843;全县理论研究、理论= ;学习、理论宣传工作&#= 65292;组织推动理论武装ð= 37;作,承担县委讲师团= 办公室日常工作。配= 1512;做好党员教育工作ᦁ= 2;指导协调编写党员教&= #32946;地方教材,会同有= 851;部门研究和改进群众= ;思想教育工作。

4.督促落实中央、省、&= #24066;有关新闻出版业的= 649;理政策,统筹规划和= ;指导协调新闻出版事&#= 19994;、产业发展。组织ý= 51;导协调全县“扫黄打&= #38750;”工作。

5.负责管理全县电影行&= #25919;事务 。统筹指导协调文化= 0307;制改革和文化事业ӌ= 9;文化产业及旅游业发&= #23637;。

6.统筹协调全县新闻宣&= #20256;、新闻发布、舆论= 037;作。负责组织开展新= ;闻领域国际交流合作&#= 12290;

7.贯彻执行党中央、省&= #22996;、市委和县委精神= 991;明建设的方针政策和= ;决策部署,承担县精神文਴= 6;建设指导委员会日常&= #24037;作。

8.统筹指导协调全县互&= #32852;网宣传和信息内容= 649;理工作。协调推进全= ;县网络综合治理体系&#= 24314;设。推动网络阵地ó= 14;设、网络社会工作、= 网络文化和网络文明= 4314;设。统筹协调数字ਫ= 2;媒体的建设与管理。<= span lang=3DEN-US>

9.按干部管理权限,负&= #36131;有关干部的任免事'= 033;和考核。

10.完成县委交办的其它&= #20219;务。

(= 二)机构设置

(部门= )从预算单位构成看= 5292;中共苍南县委宣传๽= 6;部门决算包括:部本&= #32423;决算。

纳入中= 共苍南县委宣传部2020年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位无。

(单位= )从预算单位构成看= 5292;中共苍南县委宣传๽= 6;内设:办公室、理论&= #31185;、宣传科、文化科 = 289;出版版权电影科、网信科,直属ߚ= 7;业单位社科联。

二 = 289;2020年度部门决算&#= 20844;开表

详见附= 表。

三 = 289;2020年度部门决算&#= 24773;况说明

(= 一)收入支出决算总= 0307;情况说明

2020年度收入总计2,070.29万元,支出总= ;计2,070.29万元,= 982;2019年度相比,增= 1152;42.18万元,增长2.08%。主要原因是&#= 65306;项目经费增加。

(= 二)收入决算情况说= 6126;

本年收= 入合计2,070.29万元;包括财= ;政拨款收入2,070.29万元(其中,= ;一般公共预算1,528.56万元,政府性= ;基金预算541.73万元,ࢲ= 9;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%<= /p>

(= 三)支出决算情况说= 6126;

本年&= #25903;出合计2,070.29万元,其中基= ;本支出812.03万元,占39.22%;项目支出1,258.26万元,占60.78%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(= 四)财政拨款收入支= 0986;决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总&= #35745;2,070.29万元,支出总= ;计2,070.29万元,与2019年相比,增加42.18万元,增长2.08%。主要原因是&#= 39033;目经费增加;财政ý= 20;款支出年初预算数1483.23万元,完成年= 初预算的136.68%,主要原因是= 项目资金增加。

(= 五)一般公共预算财= 5919;拨款支出决算情况෾= 8;明

1.一般公共预算财政&#= 25320;款支出决算总体情Ñ= 17;。

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出1,528.56万元,占本年= ;支出合计的73.83%。与2019= 4180;相比,一般公共预౛= 9;财政拨款支出减少316.00万元,下降17.13%。主要原因是&= #65306;财政经费压缩。

2.一般公共预算财政&#= 25320;款支出决算结构情Ñ= 17;。

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出1,528.56万元,主要用= ;于以下方面:一般公&#= 20849;服务(类)支出1,419.31万元,占92.85%;国防(类)支&#= 20986;0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出29.69万元,占= ;1.94%;文化旅游体&#= 32946;与传媒(类)支出18.50万元,占= ;1.21%;社会保障和&#= 23601;业(类)支出61.06万元,占= ;3.99%;卫生健康(&#= 31867;)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探工Ç= 94;信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;自然资源海ė= 15;气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出0万元,0%;粮油物资储ã= 91;(类)支出0万元,0%;灾害防治及ò= 12;急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。<= /p>

3.一般公共预算财政&#= 25320;款支出决算具体情Ñ= 17;。

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1483.23万元,支出决= 算为1528.56万元,完成年= 初预算的103.05%,主要原因是= 人员经费、项目经费= 2686;加。其中:

一般&= #20844;共服务支出(类)= 459;传事务(款)行政运= ;行(项)。年初预算&#= 20026;378.80万元,支出决&= #31639;为482.46万元,完成年&= #21021;预算的127.37%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 0154;员经费增加。

一般&= #20844;共服务支出(类)= 459;传事务(款)一般行= ;政管理事务(项)。&#= 24180;初预算为10.00万元,支出决&#= 31639;为11.50万元,完成年&#= 21021;预算的115%,决算数大于= 9044;算数的主要原因是༿= 3;目经费增加。

一般&= #20844;共服务支出(类)= 459;传事务(款)事业运= ;行(项)。年初预算&#= 20026;210.40万元,支出决&= #31639;为268.51万元,完成年&= #21021;预算的127.61%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 0154;员经费增加。

一般&= #20844;共服务支出(类)= 459;传事务(款)其他宣= ;传事务支出(项)。&#= 24180;初预算为523.00万元,支出决&= #31639;为656.84万元,完成年&= #21021;预算的125.59%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 0154;员经费增加。

科学&= #25216;术支出(类)科学= 216;术管理事务(款)其= ;他科学技术管理事务&#= 25903;出(项)。年初预ļ= 39;为30万元,支出决ļ= 39;为29.69万元,完成年&#= 21021;预算的98.96%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因是%= 096;分支出转移到下年。= ;

文化旅游体育与传ç= 86;支出(类)其他文化= 旅游体育与传媒支出= 5288;款)其他文化旅游߮= 7;育与传媒支出(项)&= #12290;年初预算为0万元,支出决౛= 9;为18.50万元,无法完&#= 25104;计算年初预算数,Ñ= 15;算数大于预算数的主= 要原因是文化和旅游= 5903;出的职能从县文广旅体局转隶࠸= 0;县委宣传部

社会保障和就业支Ñ= 86;(类)行政事业单位= 养老支出(款)机关= 0107;业单位基本养老保༊= 5;缴费支出(项)。年&= #21021;预算为40.70万元,支出决&#= 31639;为40.70万元,完成年&#= 21021;预算的100%,决算数等于= 9044;算数。

社会保障和就业支Ñ= 86;(类)行政事业单位= 养老支出(款)机关= 0107;业单位职业年金缴ฟ= 3;支出(项)。年初预&= #31639;为20.40万元,支出决&#= 31639;为20.40万元,完成年&#= 21021;预算的100%,决算数等于= 9044;算数。

(= 六)一般公共预算财= 5919;拨款基本支出决算ভ= 3;况说明

2020年度一= 般公共预算财政拨款= 2522;本支出812.03万元,其中:&= #65306;

人员经费757.29万元,主要包&= #25324;:基本工资、津贴"= 917;贴、奖金、伙食补助= ;费、绩效工资、机关&#= 20107;业单位基本养老保Ɓ= 05;缴费、职业年金缴费= 、职工基本医疗保险= 2564;费、住房公积金、ࠥ= 4;他工资福利支出。

公用经费54.74万元,主要包&#= 25324;:办公费、印刷费z= 89;邮电费、物业管理费= 、差旅费、公务接待= 6153;、劳务费、工会经ฟ= 3;、福利费、其他交通&= #36153;用、其他商品和服= 153;支出。

(= 七)政府性基金预算= 6130;政拨款支出决算总߮= 7;情况<= /span>

1.政府性基金预算财&#= 25919;拨款支出决算总体÷= 73;况。

2020年度政= 府性基金预算财政拨= 7454;支出541.73万元,占本年&= #25903;出合计的26.17%。与2019= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出增加<= span lang=3DEN-US>358.19万元,增长195.15%。主要原因是= :农村电影、文化苍= 1335;建设项目等经费增ࡃ= 2;。

2.政府性基金预算财&#= 25919;拨款支出决算结构÷= 73;况。

2020年度政= 府性基金预算财政拨= 7454;支出541.73万元,主要用&= #20110;以下方面:科学技= 415;(类)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出541.73万元,ࡖ= 4;100.00%;农林水(类= )支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%;抗&#= 29305;别国债安排(类)ă= 03;出0万元,0%。<= /p>

3.政府性基金预算财&#= 25919;拨款支出决算具体÷= 73;况。

2020年度政= 府性基金预算财政拨= 7454;支出年初预算为270.00万元,支出决&= #31639;为541.73万元,ध= 6;成年初预算的200.64%,主要原因是= 农村电影、文化苍南= 4314;设项目等经费增加Ӎ= 0;其中:

城乡社区支出(类ʌ= 89;国有土地使用权出让= 收入安排的支出(款= 5289;其他国有土地使用੓= 5;出让收入安排的支出&= #65288;项)。年初预算为270.00万元,支出决&= #31639;为541.73万元,完成年&= #21021;预算的200.64%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 0892;村电影、文化苍南ॿ= 4;设项目等经费增加。<= span lang=3DEN-US>

(= 八)国有资本经营预= 1639;财政拨款支出决算ট= 5;体情况<= /span>

本部门2020年度无国有资本经&#= 33829;预算财政拨款收支ê= 33;排,故无相关数据.

1.国有资本经营预算&#= 36130;政拨款支出决算总Ë= 07;情况。

2020年度国= 有资本经营预算财政= 5320;款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%<= /p>

2.国有资本经营预算&#= 36130;政拨款支出决算结ĉ= 00;情况。

2020年度国= 有资本经营预算财政= 5320;款支出0万元,主要用ߛ= 0;以下方面:国有资本&= #32463;营(类)支出0万元,0%<= /p>

3.国有资本经营预算&#= 36130;政拨款支出决算具Ë= 07;情况。

2020年度国= 有资本经营预算财政= 5320;款支出年初预算为0万元,支出决౛= 9;为0万元, 因&#= 24180;初预算为0,无法计算预౛= 9;完成率。主要原因是&= #26412;部门(单位)2020年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;。

(= 九)一般公共预算财= 5919;拨款“三公”经费ă= 03;出决算情况说明

1.“三公”经费一般= 844;共预算财政拨款支出= ;决算总体情况说明。

2020年度“&= #19977;公”经费一般公共Ɔ= 44;算财政拨款支出预算= 为0万元,支出决౛= 9;为4.86万元,无法计= 1639;预算完成率,2020年度“三公” = 463;费支出决算数大于预= ;算数的主要原因是公&#= 21153;接待费增加。

2.“三公”经费一般= 844;共预算财政拨款支出= ;决算具体情况说明。

2020年度“&= #19977;公”经费一般公共Ɔ= 44;算财政拨款支出决算= 中,因公出国(境)= 6153;用支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,持= 4179;;公务用车购置及๡= 6;行维护费支出决算为<= span lang=3DEN-US>0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,持= 4179;;公务接待费支出ࠫ= 5;算为4.86万元,占= 100.00%,与2019年度相比,减= 3569;2.44万元,下降33.41%,主要原因是Þ= 40;受疫情影响,减少活= 动接待。具体情况如= 9979;:

1)因公出国(ࣙ= 9;)费预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元。因年初ཀ= 4;算为0,无法计算预౛= 9;完成率。主要用于机&= #20851;及下属预算单位人= 592;的公务出国(境)的= ;住宿费、国际旅费、&#= 22521;训费、公杂费等支Ñ= 86;。决算数等于预算数= 的主要原因是今年为= 3433;排因公出国预算且ੑ= 0;安排因公出国。全年&= #20351;用一般公共预算财= 919;拨款支出涉及因公出= ;国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购ಾ= 2;及运行维护费预算数&= #20026;0万元,支出决౛= 9;为0万元,因年初ཀ= 4;算为0,无法计算预౛= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 001;于公车改革,本单位= ;不再保留公务用车。

公务用车购置预算ă= 68;为0万元,支出决౛= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),因年&= #21021;预算为0,无法计算预౛= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 001;于公车改革,本单位= ;不再保留公务用车。&#= 20027;要用于经批准购置į= 40;0辆公务用车;

公务用车运行维护ũ= 53;预算数为0万元,支出0万元,因年初预౛= 9;为0,无法计算预౛= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 001;于公车改革,本单位= ;不再保留公务用车。&#= 20027;要用于公务用车燃Ą= 09;费、维修费、过路过= 桥费、保险费、安全= 2870;励费用等支出;2020年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。<= /span>

3)公务接待费ཀ= 4;算数为0万元,支出决౛= 9;为4.86万元,完成预= 1639;的0%。主要用于接ô= 53;国内各级媒体记者、= 有关部门接待等支出= 2290;决算数大于预算数௚= 0;主要原因是公务接待&= #36153;增加,全年使用一!= 324;公共预算财政拨款国= ;内公务接待125团组,累计812人次。

外宾接待支出0万元,主要用ߛ= 0;接待0团组,0= 0154;次。

其他国内公务接待ă= 03;出4.86万元,主要用= 0110;国内各级媒体记者ӌ= 9;有关部门接待,接待<= span lang=3DEN-US>125团组,812人次。

(= 十)机关运行经费支= 0986;说明

2020年度机= 关运行经费年初预算= 5968;为41.40万元,支出决&#= 31639;为54.74万元,完成年&#= 21021;预算的132.22%,决算数大于= 预算数的主要原因人= 1592;增加;比2019年度减少= 75.35万元,下降2.37%,主要原因是&#= 26426;构改革带来变化。

(= 十一)政府采购支出= 5828;明

2020年度政= 府采购支出总额9.53万元,其中:= 5919;府采购货物支出9.53万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额9.53万元,占政府= 7319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%<= /p>

(= 十二)国有资产占有= 4773;况说明

截至20201231日,中共苍南Ö= 39;委宣传部各单位共有= 车辆0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

(= 十三)预算绩效情况= 5828;明

1.预算绩效管理工作&#= 24320;展情况。

根据预算绩效管理Š= 01;求,中共苍南县委宣= 传部组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,共&= #28041;及项目11个,共涉及资ŵ= 29;2288.00万元,占一般= 公共预算项目支出总= 9069;的100%。未组织对2020年度政府性基金= ;预算项目支出开展绩&#= 25928;自评,共涉及资金1725.00万元,占政府= 性基金预算项目支出= 4635;额的75.39%

本年无部门评价。

本年无部门整体支Ñ= 86;绩效评价。

本年无下属部门或Õ= 33;位整体支出绩效评价= 。

2.部门(单位)决算中项目绩效自෺= 0;结果(至少公开2个项目绩效自评结&= #26524;,绩效自评表直接附正文ߑ= 3;,如本部门(单位)&= #21482;有一个预算项目,= 017;只公开一个项目自评= ;结果,并备注“本部= 8376;(单位)2020年度只有一个= 9044;算项目”)。

中共苍南县委宣传Ų= 96;在2020年度部门决算= 0013;反映“农村文化礼堂= ;建设及运行专项经费&#= 8221;及“文化产业专项发= ;展经费”的项目绩效= 3258;评结果。

农村文化礼堂项目ń= 89;效自评综述:根据年= 初设定的绩效目标,= 9033;目自评得分100分,自评结论= 026;“优秀”。项目全年&= #39044;算数为1200.00万元,执行数= 为1200.00万元,完成预= 算的100%。发现的问题= 1450;原因:一是项目预౛= 9;不足,不能完全达到&= #30465;里对文化礼堂运行"= 917;助要求;二是资金下= ;达到乡镇后,乡镇下&#= 25320;到村的时间滞后。Ç= 79;一步改进措施:一是= 提高财政预算,加大= 3545;农村文化礼堂的运ඡ= 2;补助力度,减轻村级&= #36130;务负担;二是加大= 545;乡镇的监督力度,确= ;保资金及时足额下达&#= 21040;村级账户。


财政支出项目= ;绩效自评报告

项目= 454;施单位

中共!= 485;南县委宣传部

项目= 517;称

农村= 991;化礼堂专项经费

项目$= 127;责人

梁卫东

项目$= 215;止时间

2020.01-2020.12=

联系= 005;话

68881262

地址

苍南= 439;人民大道555

项目= 454;施概况

根据= 991;化礼堂的验收结果和= ;星级评定结果,下达&#= 25991;化礼堂建设补助经ũ= 53;717.7万元,运行经= 费724.6万元

计划= 433;排资金()

12000000<= /span>

实际= 040;位资金()

14423000<= /span>

其中:中央财政资金

0<= /p>

其中:中央财政资金

0<= /p>

省财= 919;资金

0<= /p>

省财= 919;资金

0<= /p>

市财= 919;资金

0<= /p>

市财= 919;资金

0<= /p>

其他

12000000<= /span>

其他

14423000<= /span>

实际= 903;出()

14423000<= /span>

支出= 869;容(按经济科目详= 015;)

计划= 903;出数(万元)

实际= 903;出数(万元)

支出= 512;计

14423000<= /span>

14423000<= /span>

绩效= 351;标

分值

指标= 551;述

自评= 998;

指标类型

是否关键

指标名称

产出指标

"项目预算及预期绩ă= 28;目标编制水平" 10

70

10分)本项目预= 1639;(即投入目标)编࠸= 6;科学、规范、合理,&= #39044;期绩效目标申报完= 972;,产出、效果类关键= ;性指标清晰、明确、&#= 37327;化,投入与项目产Ñ= 86;、效果目标匹配。

10=

产出指标

"预算执行率" 10

10分)该项目实= 8469;支出1702万元,预算执&= #34892;率为100%

10=

产出指标

"项目组织管理水平" 15

15分)本项目建= 1435;了《苍南县文化礼࣍= 0;资金管理暂行办法》&= #31561;项目管理制度,并= 005;格按相关制度执行。= ;

15=

产出指标

"资金支出合理合" 15分<= span lang=3DEN-US>

15分)本年项目= 5903;出明细内容包括建෹= 4;支出、运行经费补助&= #12289;管理人员津补。符= 512;国家相关法律法规、= ;财务管理制度等规定&#= 65292;且均在预算范围内ʌ= 92;无与本项目预算不相= 符或无关的资金支出= 2290;

15=

产出指标

"项目产出" 20

20分)"= 3545;照项目产出目标,১= 3;产出数量、产出质量&= #12289;产出时效以及成本= 511;制等方面进行自我评= ;价。例如:项目绩效&#= 20135;出目标为“为农村ਧ= 1;化礼堂建设、管理等&= #25552;供财政支出、扶持= 320;方文化阵地建设”,= 实际完成了为我县礼= 2530;建设提供补助资金1080万元,为已建&= #25104;礼堂长效运行提供"= 917;助资金622万元。

20=

效益指标

"项目效益(效果)" 20

20

20分)"= 3545;照项目效益目标,ࡤ= 7;从经济效益、社会效&= #30410;、环境效益和持续影响及= 381;务对象满意度等具体= ;绩效指标进行评价。&#= 20363;如:项目绩效效果İ= 46;标为“改善了农村文&= #21270;礼堂建设资金短期= 773;况,提高礼堂建设的= ;积极性”,实际有效= 0340;改善了农村文化礼࣍= 0;建设资金短期情况,&= #25552;高礼堂建设的积极= 615;。”

20=

执行率

 

       &nbs= p;         10

 

执行数

14423000<= /span>

自评总分

100

项目执行情况

受县$= 130;政不足的影响,预算= ;安排不足,通过追加&#= 36130;政预算达到预期目Ċ= 31;

存在的问题

1、项目预算不足,不&#= 33021;完全达到省里对文Ô= 70;礼堂运行补助要求
2
、资金下达到乡镇&= #21518;,乡镇下拨到村的= 102;间滞后

整改措施

1、提高财政预算,加&#= 22823;对农村文化礼堂的Ű= 16;行补助力度,减轻村= 级财务负担
2
、加大对乡镇的监&= #30563;力度,确保资金及= 102;足额下达到村级账户= ;

姓名

职称

单位

梁阳= 126;

理论= 826;教科= 185;长

中共!= 485;南县委宣传部

 


文化产业专项发展ń= 63;费项目绩效自评综述= :根据年初设定的绩= 5928;目标,项目自评得࠳= 8;100分,自评结论= 026;“优秀”。项目全年&= #39044;算数为XX万元,执行数È= 26;270.00万元,完成预&= #31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:用于文ࡏ= 0;企业租金补助、装修&= #34917;助、参展补助、创= 032;项目补助、品牌塑造= ;奖励、市成长型文化ߦ= 5;业奖励、非遗产业化&= #22870;励、文化活动补助= 561;项目。发现的问题及= ;原因:一是项目预算&#= 32534;制水平有待加强;É= 08;是项目资金下达后的= 监督力度有待加强。= 9979;一步改进措施:一਷= 9;提高项目预算编制水&= #24179;;二是全面实行惠= 225;直通车,严格做好项= ;目申报、审批(查重&#= 65289;、公示、资金拨付z= 89;监督检查和绩效评价= 等。



 

财政支出项目= ;绩效自评报告

项目= 454;施单位

中共!= 485;南县委宣传部(本级= ;)

项目= 517;称

文化= 135;业专项发展经费

项目$= 127;责人

赖纯阳

项目$= 215;止时间

2020.01-2020.12=

联系= 005;话

68881263

地址

苍南= 439;人民大道555

项目= 454;施概况

为进一步加快我县= 991;化产业的发展,推动= ;文化强县建设,2020年我县安排了<= span lang=3DEN-US>210万元资金用于&#= 25991;化产业发展资金补Ó= 61;。主要用于文化企业= 租金补助、装修补助= 2289;参展补助、创新项௤= 6;补助、品牌塑造奖励&= #12289;成长型文化企业奖= 169;、非遗产业化奖励、= ;文化活动补助等项目&#= 65292;使用资金210万元。对于符&#= 21512;申报条件的项目,Ű= 90;过惠企直通车下达。= 通过文化产业专项资= 7329;的下达,对我县文ࡏ= 0;企业进行扶持,有效&= #20419;进我县文化产业的= 457;展,不断推动“文化= 苍南”建设。

计划= 433;排资金()

2700000

实际= 040;位资金()

2100000

其中:中央财政资金

0<= /p>

其中:中央财政资金

0<= /p>

省财= 919;资金

0<= /p>

省财= 919;资金

0<= /p>

市财= 919;资金

0<= /p>

市财= 919;资金

0<= /p>

其他

2700000

其他

2100000

实际= 903;出()

2100000

支出= 869;容(按经济科目详= 015;)

计划= 903;出数(万元)

实际= 903;出数(万元)

支出= 512;计

2100000

2100000

绩效= 351;标

分值

指标= 551;述

自评= 998;

指标类型

是否关键

指标名称

产出指标

"项目预算及预期绩ă= 28;目标编制水平" 10

70

10分)本项目预= 1639;(即投入目标)编࠸= 6;科学、规范、合理,&= #39044;期绩效目标申报完= 972;,产出、效果类关键= ;性指标清晰、明确、&#= 37327;化,投入与项目产Ñ= 86;、效果目标匹配。

10=

产出指标

"预算执行率" 10

10分)该项目实= 8469;支出2万元,预算执"= 892;率为100%

10=

产出指标

"项目组织管理水平" 15

15分)本项目建= 1435;了……等项目管理制= 度,并严格按相关制= 4230;执行。

15=

产出指标

"资金支出合理合" 15分<= span lang=3DEN-US>

15分)本年项目= 5903;出明细内容包括……= 。符合国家相关法律= 7861;规、财务管理制度౔= 1;规定,且均在预算范&= #22260;内,无与本项目预= 639;不相符或无关的资金= ;支出。

15=

产出指标

"项目产出" 20

20分)"= 3545;照项目产出目标,১= 3;产出数量、产出质量&= #12289;产出时效以及成本= 511;制等方面进行自我评= ;价。例如:项目绩效&#= 20135;出目标为“……”,&= #23454;际完成了……。"

120

效益指标

"项目效益(效果)" 20

20

20分)"= 3545;照项目效益目标,ࡤ= 7;从经济效益、社会效&= #30410;、环境效益和持续影响及= 381;务对象满意度等具体= ;绩效指标进行评价。&#= 20363;如:项目绩效效果İ= 46;标为“……”,实际R= 30;…。"

20=

执行率

 

       &nbs= p;         10

10=

执行数

2100000

自评总分

100

项目执行情况

100%

存在的问题

1、项目预算编制水平&#= 26377;待加强;
2
、项目资金下达后&= #30340;监督力度有待加强 = 290;

整改措施

1、提高项目预算编制&#= 27700;平;
2
、做好项目申报、&= #23457;批(查重)、公示 = 289;资金拨付、监督检查= ;和绩效评价等。

姓名

职称

单位

朱燕

负责= 154;

苍南= 439;委宣传部



3.财= 政评价项目绩效评价= 2467;果(具体见附表)= ;

本年度财ਟ= 9;局组织对农村文化礼&= #22530;建设及运行专项经$= 153;进行重点绩效评价,= ;该项目自评结果为良&#= 12290;该项目实施保障了2019年苍南文化礼= 2530;建设及运行,根据2019年新建82家农村文化礼堂进行&#= 32479;一验收和星级考核ʌ= 92;给予补助。为苍南县= 培育和践行社会主义੬= 0;心价值观、提升群众&= #32508;合素质提供有效载= 307;。

4.部= 门评价项目绩效评价= 2467;果

说明:= 7096;门评价项目是指本&#= 37096;门自行开展的评价ë= 45;象为本部门政策、项= 目、整体支出或下属= 1333;位整体支出的绩效෺= 0;价;财政评价Ɔ= 33;目是指以由财政部&= 376;开展的评价对象为本= ;部门政策、项目或整&#= 20307;支出的绩效评价项İ= 46;。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指= 6412;级财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款 = 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预&#= 31639;财政拨款。

2.事业收入:指事业= 1333;位开展专业业务活ࡄ= 0;及辅助活动所取得的&= #25910;入。

3.经营收入:指事业= 1333;位在专业业务活动ࡡ= 0;辅助活动之外开展非&= #29420;立核算经营活动取= 471;的收入。

4.上级补助收入:指= 0107;业单位从主管部门ࡴ= 4;上级单位取得的非财&= #25919;补助收入。

5.附属单位上缴收入= 5306;指事业单位附属独ే= 5;核算单位按照有关规&= #23450;上缴的收入。

6.其他收入:指预算= 1333;位在“财政拨款”、= “事业收入”、“经ശ= 9;收入”、“上级补助= 5910;入”、“附属单位上= 缴收入”等之外取得= 340;各项收入。

7.使用非财政拨款结= 0313;:指事业单位使用ߣ= 7;前年度积累的非财政&= #25320;款结余弥补当年收= 903;差额的金额。

8.年初结转和结余:= 5351;预算单位以前年度व= 8;未完成、结转到本年&= #20173;按原规定用途继续= 351;用的资金。

9.年末结转和结余:= 5351;单位按有关规定结๗= 6;到下年或以后年度继&= #32493;使用的资金。

10.基本支出:指预= ;算单位为保障其正常&#= 36816;转,完成日常工作Ê= 19;务所发生的支出,包= 括人员经费支出和日= 4120;公用经费支出。

11.项目支出:指预= ;算单位为完成其特定&#= 30340;行政工作任务或事Ç= 94;发展目标所发生的支= 出。

12.上缴上级支出:= ;填列事业单位按照财&#= 25919;部门和主管部门的Š= 68;定上缴上级单位的支= 出。

13.经营支出:指事= ;业单位在专业业务活&#= 21160;及其辅助活动之外ó= 20;展非独立核算经营活= 动发生的支出。

14.附属单位补助支= ;出:填列事业单位用&#= 36130;政补助收入之外的ă= 10;入对附属单位补助发= 生的支出。

15.“三公”经费:&= #32435;入财政预决算管理= 340;“三公”经费,是指&= #37096;门用一般公共预算$= 130;政拨款安排的因公出= ;国(境)费、公务用&#= 36710;购置及运行费和公Ó= 53;接待费。其中,因公= 出国(境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。

16.机关运行经费:= ;指为保障行政单位(&#= 21547;参照公务员法管理į= 40;事业单位)运行用于= 购买货物和服务的各= 9033;资金,包括办公及ࡘ= 0;刷费、邮电费、差旅&= #36153;、会议费、福利费 = 289;日常维修费、专用材= ;料及一般设备购置费&#= 12289;办公用房水电费、Ó= 50;公用房取暖费、办公= 用房物业管理费、公= 1153;用车运行维护费以ࡡ= 0;其他费用。

15.一般公共服务支= ;出(类)宣传事务(&#= 27454;)行政运行(项)ʍ= 06;指行政单位(包括实= 行公务员管理的事业= 1333;位)的基本支出。

16.一般公共服务支= ;出(类)宣传事务(&#= 27454;)一般行政管理事Ó= 53;(项):指行政单位= (包括实行公务员管= 9702;的事业单位)未单୾= 0;设置项级科目的其他&= #39033;目支出。

17.一般公共服务支= ;出(类)宣传事务(&#= 27454;)事业运行(项)ʍ= 06;指事业单位的基本支= 出,不包括行政单位= 5288;包括实行公务员管ச= 2;的事业单位)后勤服&= #21153;中心、医务室等附= 646;事业单位。

18.一般公共服务支= ;出(类)宣传事务(&#= 27454;)其他宣传事务支Ñ= 86;(项):指除上述项= 目以外其他用于中国= 0849;产党宣传部门的事ࡃ= 3;支出。

19.科学技术支出(= ;类)科学技术管理事&#= 21153;(款)其他科学技Ĉ= 15;管理事务支出(项)= :指除行政运行、一= 3324;行政管理事务、机ࠥ= 1;事务等项目以外其他&= #25317;有科学技术管理事= 153;方面的支出。

20.文化体育与传媒= ;支出(类)其他文化&#= 20307;育与传媒支出(款ʌ= 89;其他文化体育与传媒= 支出(项):指反映= 5919;府在其他文化事业ӌ= 9;体育事业与传媒的支&= #20986;。

21.社会保障和就业= ;支出(类)行政事业&#= 21333;位养老支出(款)Ĉ= 26;关事业单位基本养老= 保险缴费支出(项)= 5306;指机关事业单位实ਬ= 5;养老保险制度由单位&= #32564;纳的基本养老保险$= 153;支出。

22.社会保障和就业= ;支出(类)行政事业&#= 21333;位养老支出(款)Ĉ= 26;关事业单位职业年金= 缴费支出(项):指= 6426;关事业单位实施养ೌ= 9;保险制度由单位实际&= #32564;纳的职业年金支出 = 290;

22.城乡社区支出(= ;类)国有土地使用权&#= 20986;让收入安排的支出ʌ= 88;款)其他国有土地使= 用权出让收入安排的= 5903;出(项):指土地出让收&= #20837;用于其他方面的支= 986;。不包括市县级政府= ;当年按规定用土地出&#= 35753;收入向中央和省级ă= 19;府缴纳的新增建设用= 地土地有偿使用费的= 5903;出。


 

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