MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B457.C5DF0200" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B457.C5DF0200 Content-Location: file:///C:/C8DD5CEA/file0442.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

苍南县= 2463;贸信息培训中心2020年度单位决算

目录

一、&#= 27010;况..........................................= ............(1)

(一&#= 65289;部门(单位)职责........................................(<= /span>1)

(二&#= 65289;机构设置............................ .............= ......(1)

二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表............................(1)

三、2020年度部门(单= 0301;)决算情况说明........ .................(1)

(一&#= 65289;收入支出决算总体÷= 73;况说明.................................(1= )

(二&#= 65289;收入决算情况说明.............................. ..........(= 1)

(三&#= 65289;支出决算情况说明............................. ...........(= 1)

(四)财政拨= ;款收入支出决算总体&#= 24773;况说明.........................(1)

(五)一般公= ;共预算财政拨款支出&#= 20915;算情况说明.....................(1)=

(六)一般公= ;共预算财政拨款基本&#= 25903;出决算情况说明.................(1)

(七)政府性= ;基金预算财政拨款支&#= 20986;决算总体情况说明...............(1)

(八)国有资= ;本经营预算财政拨款&#= 25903;出决算总体情况说ą= 26;.............(1)<= /span>

(九)一般公= ;共预算财政拨款“三= 0844;”经费支出决算情况= ;说明.........(1)

(十)机关运= ;行经费支出说明.....................................(1)

(十一)政府= ;采购支出说明.......................................(1)

(十二)国有= ;资产占有情况说明............................... ...(1)

(十三)预算= ;绩效情况说明.......................................(1)

四、名词解释= ;..........................................= .........(1)

一、概= 917;

(一)= 单位职责

1.协助开展企业管理É= 54;才培训工作

2.协助研究分析全县Ĕ= 65;营经济健康发展运行= 态势

3.完成苍南县经济和Ì= 49;息化局交办的其他任= 务。

(二)= 机构设置

从预算= 单位构成看,苍南县= 2463;贸信息培训中心部໽= 6;决算包括:中心本级&= #20915;算。

纳入苍= 南县经贸信息培训中= 4515;2020年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:无。

从预算= 单位构成看,本单位= 6080;内设机构。

二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表

详见附= 表。

三、2020年度部门(单= 0301;)决算情况说明

(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2020年度收入总计92.47万元,支出总&#= 35745;92.47万元,与= ;2019年度相比,收= 2289;支总计各减少14.28万元,下降13.38%。主要原因是&= #65306;。

(二)= 收入决算情况说明

本年收= 入合计92.47万元;包括财&#= 25919;拨款收入92.47万元(其中,&#= 19968;般公共预算92.47万元,政府性&#= 22522;金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%

(三)= 支出决算情况说明

本年支= 出合计92.47万元,其中基&#= 26412;支出92.47万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%<= /span>;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2020年度财政拨款收入总&= #35745;92.47万元,支出总&#= 35745;92.47万元,与2019年相比,收、支总= ;计各14.28万元, 13.38%= 。主要原因是人员 = 463;费支出减少;财政拨= ;款支出年初预算数97.05万元,完成年&#= 21021;预算的95.28%,主要原因是&= #20154;员经费支出减少。

(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况 = 290;

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出92.47万元,占本年&#= 25903;出合计的100.00%。与2019&#= 24180;相比,一般公共预ļ= 39;财政拨款支出减少14.28万元,下降13.38%。主要原因是&= #65306;人员经费支出减少 = 290;

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况 = 290;

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出92.47万元,主要用&#= 20110;以下方面:一般公Ð= 49;服务(类)支出84.37万元,占91.24%;国防(类)支Ñ= 86;0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出8.10万元,占= 8.76%;卫生健康(&#= 31867;)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探工Ç= 94;信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;自然资源海ė= 15;气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出0万元,0%;粮油物资储ã= 91;(类)支出0万元,0%;灾害防治及ò= 12;急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况 = 290;

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;88.95万元,支出决&#= 31639;为84.37万元,完= ;成年初预算的94.85%,主要原因是&= #20154;员经费支出减少。= 854;中:

一般公共ć= 81;务支出(类)其他一= 般公共服务支出(款= 5289;其他一般公共服务ਞ= 3;出(项)。年初预算&= #20026;88.95万元,支出决&#= 31639;为84.37万元,完成年&#= 21021;预算的94.85%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因主要原= 因是人员经费支出减= 3569;。

(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出92.47万元,其中:

人员经= 费87.97万元,主要包&#= 25324;:基本工资、津贴ŝ= 17;贴、奖金、绩= 5928;工资-事业、机关事ߏ= 4;单位基本养老保险缴&= #36153;-事业、职业年ດ= 9;缴费-事业、公务员ࡒ= 7;疗补助缴费-事业、其他社ߩ= 0;保障缴费-事业、住房公ఱ= 5;金-事业

公用经= 费4.50万元,主要包= 5324;:办= 0844;费、印刷费、邮电ฟ= 3;、差旅费、委托业务&= #36153;、工会经费、福利$= 153;、其他交通费用、其= ;他商品和服务支出、&#= 21150;公设备购置

(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;

本单位2020<= /span>年度无政府性基金Ɔ= 44;算财政拨款收支安排= ,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%。与2019年= ;相比,政府性基金预&#= 31639;财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:Ĉ= 10;安排政府性基金预算= 拨款支出。

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,主要用ߛ= 0;以下方面:科学技术&= #65288;类)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%;抗&#= 29305;别国债安排(类)ă= 03;出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无= 7861;计算预算完成率,ߒ= 7;要原因是未安排政府&= #24615;基金预算拨款支出 = 290;

(八)= 国有资本经营预算财= 5919;拨款支出决算总体ভ= 3;况

本单位2020<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排,故无相关数据。=

1.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算总体= 773;况。

2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%

2.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算结构= 773;况。

2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元,主要用ߛ= 0;以下方面:国有资本&= #32463;营(类)支出0万元,0%

3.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算具体= 773;况。

2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出年初'= 044;算为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无= 7861;计算预算完成率,ߒ= 7;要原因是无国有资本&= #32463;营预算财政拨款收= 903;安排

(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法计౛= 9;预算完成率,主要原因是未ध= 3;排2020年度“三公”ń= 63;费支出。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,无法完ৎ= 4;计算预算完成率,与<= span lang=3DEN-US>2019年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是未ê= 33;排人员因公出国(境= );公务用车购置及= 6816;行维护费支出决算ߒ= 6;0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,无法完ৎ= 4;计算预算完成率,主&= #35201;原因是无公务用车$= 141;置及运行维护费支出= ;;公务接待费支出决&#= 31639;为0万元,无法完ৎ= 4;计算预算完成率,与<= span lang=3DEN-US>2019年度相比,增= 1152;0万元,无法完ৎ= 4;计算预算完成率,主&= #35201;原因是无公务接待$= 153;支出安排。具体情况= ;如下:

1)&= #22240;公出国(境)费预= 639;数为0万元,支出决౛= 9;为0万元。= 无法计算预算完成率。主要用于机关及下= ;属预算单位人员等公&#= 21153;出国(境)的住宿ũ= 53;、国际旅费、培训费= 、公杂费等支出,决算数等于预= 1639;数的主要原因是无ࢰ= 0;公出国(境)费支出&= #12290;全年使用一般公Ð= 49;预算财政拨款支出涉= 及因公出国()团组0个;累计0人次。

2)公务用车购ಾ= 2;及运行维护费预算数&= #20026;0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法计算Ɔ= 44;算完成率决= 1639;数等于预算数的主ව= 1;原因是已实行车改,&= #26080;公务用车购置及运"= 892;维护费支出。

公务用= 车购置预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),无= 7861;计算预算完成率。决算数等于预算数&= #30340;主要原因是= 4050;实行车改,无公务用车购置费用&= #25903;出。主要用于经批= 934;购置的0辆公务用车;

公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0万元,支出0万元,无= 7861;计算预算完成率。决算数等于预算数&= #30340;主要原因是= 4050;实行车改,无公务用车运行维护&= #36153;用支出。2020年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。<= /span>

3)公务接待费预算= 数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法完ৎ= 4;计算预算完成率。决&= #31639;数等于预算数的主#= 201;原因是无公务接待费= ;支出安排。全年使用&#= 19968;般公共预算财政拨Ē= 54;国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接= 待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国= 内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)= 机关运行经费支出说= 6126;

2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法完ৎ= 4;计算预算完成率,决&= #31639;数等于预算数的主#= 201;原因是无机关运行经ฟ= 3;支出安排;比2019年度增加= 0万元,无法完成计= 1639;预算完成率,主要࡜= 7;因是无机关运行经ฟ= 3;支出安排。

(十一= )政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总&= #39069;1.31万元,其中:= 5919;府采购货物支出1.31万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额1.31万元,占政府= 7319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%

(十二= )国有资产占有情况= 5828;明

截至20201231日,苍南县经ũ= 52;信息培训中心及所属= 各单位共有车辆0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

(十三= )预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

本年无= 部门评价。

2.单位决算中项目绩效自෺= 0;结果

本年无= 部门评价。

3.财政评价项目绩效评&= #20215;结果

无。<= /p>

4.部门评价项目绩效评&= #20215;结果

无。<= /p>

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款 = 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预&#= 31639;财政拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。

8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。

15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。

16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

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