MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8C764.07B55150" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8C764.07B55150 Content-Location: file:///C:/3C42C08E/file7630.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

苍南县= 1355;生健康局2021年度单位决算

目录

一概况.........................= ...........................................................................= .....(3 )

(一)部门(单位A= 289;职责..............................................................= ...................( 3)

(二)机构设置..............................................................= .................................( 5)

二、2021年度๽= 6;门(单位)决算公开&= #34920;.........................................................(6 )<= /span>

三、2021年度๽= 6;门(单位)决算情况&= #35828;明......................................................(6 )

(一)收入支出决= 639;总体情况说明..............................................................= .....(6 )

(二)收入决算情= 917;说明..............................................................= ...................(6 )

(三)支出决算情= 917;说明..............................................................= ...................(6 )

(四)财政拨款收= 837;支出决算总体情况说= ;明.....................................................( 7)

(五)一般公共预= 639;财政拨款支出决算情= ;况说明..............................................(7 )

(六)一般公共预= 639;财政拨款基本支出决= ;算情况说明.......................................( 11)

(七)政府性基金'= 044;算财政拨款支出决算= ;总体情况说明...................................( 12)

(八)国有资本经!= 829;预算财政拨款支出决= ;算总体情况说明...............................( 13)

(九)一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;支出决算情况说明.........................( 14)

(十)机关运行经$= 153;支出说明..............................................................= ............( 16)

(十一)政府采购= 903;出说明..............................................................= ...............( 16)

(十二)国有资产= 344;有情况说明..............................................................= ........(16 )

(十三)预算绩效= 773;况说明..............................................................= ...............( 17)

四、名词解释.= ...........................................................................= ......................( 23)

一、概= 917;

(一)= 单位职责

1. 贯彻执行有关卫生= ;健康事业发展法律法&#= 35268;和方针政策,组织ý= 11;订全县国民健康政策= 。统筹规划卫生健康= 6164;源配置,编制和实ਬ= 5;县卫生健康规划。组&= #32455;实施卫生健康基本= 844;共服务均等化、普惠= ;化、便捷化和公共资&#= 28304;向基层延伸等政策ÿ= 14;施。

2.协调推进深化医药= ;卫生体制改革,研究&#= 25552;出深化医药卫生体Ò= 46;改革重大方针、政策= 、措施的建议。组织= 8145;化公立医院综合改༤= 1;,推进管办分离,健&= #20840;现代医院管理制度A= 292;加强公立医院党的建= ;设,制定并组织实施&#= 25512;动卫生健康公共服Ó= 53;提供主体多元化、提= 供方式多样化的政策= 5514;施,提出医疗服务ࡴ= 4;药品价格政策的建议&= #12290;会同有关部门,制= 450;并实施健康服务业发= ;展的政策措施。

3.制定并组织落实疾= ;病预防控制规划、免&#= 30123;规划以及严重危害É= 54;民健康公共卫生问题= 的干预措施。负责卫= 9983;应急工作,组织指ल= 8;突发公共卫生事件的&= #39044;防控制和各类突发= 844;共事件的医疗卫生救= ;援。

4.组织拟订并协调落= ;实应对人口老龄化政&#= 31574;措施, 负责推进老年健康服= 1153;体系建设和医养结ࡧ= 2;工作。

5.组织实施国家基本= ;药物政策和国家基本&#= 33647;物制度, 开展药品使用监测、= 0020;床综合评价和短缺ത= 7;品预警,提出我县基&= #26412;药物价格政策的建#= 758;。开展食品安全风险= ;监测,组织指导食品&#= 23433;全企业标准备案工Ë= 16;。

6.负责职责范围内的= ;职业卫生、放射卫生&#= 12289;环境卫生、学校卫ī= 83;、公共场所卫生、饮= 用水卫生和传染病防= 7835;等公共卫生的监督౜= 9;理,健全卫生健康综&= #21512;监督体系。承担《= 895;草控制框架公约》履= ;约的全县牵头工作。

7.负责全县医疗机构= ;、医疗服务行业管理&#= 65292;建立医疗服务评价Ø= 44;监督管理体系。负责= 卫生健康行业安全生= 0135;监督管理工作。会ࡧ= 6;有关部门组织实施卫&= #29983;健康专业技术人员$= 164;格标准。负责组织实= ;施医疗服务规范、标&#= 20934;和卫生健康专业技Ĉ= 15;人员执业规则、服务= 规范。指导推动医疗= 6426;构、公共卫生机构ฝ= 6;量管理和品牌培育。<= span lang=3DEN-US>

8.负责计划生育管理= ;和服务工作,开展人&#= 21475;监测预警,研究提Ñ= 86;人口与家庭发展相关= 政策建议,完善生育= 5919;策。

9.指导基层卫生健康= ;工作,指导基层医疗&#= 21355;生、妇幼健康服务Ë= 07;系和全科医生队伍建= 设。推进卫生健康科= 5216;创新发展。

10.组织制定中医药、= ;民族医药发展规划,&#= 24182;纳入卫生健康事业Ö= 57;展总体规划,负责中= 医药的继承、创新和= 0013;西医结合工作,统ౘ= 9;协调中西医发展。

11.负责国家和省、市= ;、县重要会议与重大&#= 27963;动的医疗卫生保障ð= 37;作。

12.承担县老龄工作委= ;员会日常工作。

13.完成县委、县政府= ;交办的其他任务。

(二)= 机构设置

从预算= 单位构成看,苍南县= 1355;生健康局(本级)单= 0301;决算包括:局本级ࠫ= 5;算、所属全科医&= #29983;培训管理服务中心 = 289;卫健宣教中心、卫健= ;信息中心、爱国卫生&#= 36816;动指导服务中心、Õ= 55;健基建服务中心、民= 办医疗机构服务中心= 2289;卫健党群服务中心ӌ= 9;县计生协会、县120急救指挥中心单位预&= #31639;

无纳入= 苍南县卫生健康局(本级)2021年= ;度单位决算编制范围&#= 30340;二级预算单位。

从预算= 单位构成看,本单位= 0869;设:办公室&= #12289;组织人事科、政策= 861;规科、规划信息与财= ;务科、行政审批科、&#= 21307;政药政科、疾控与ň= 44;业健康科( 卫生应急办)z= 89;基层卫生与妇幼健康= 科、人口监测与家庭= 1457;展科、健康促进科ӌ= 9;内部审计科、机关党&= #22996;、工会、县计生协= 250;、卫健宣教服务中心= ;、卫健信息中心、爱&#= 22269;卫生运动指导服务È= 13;心、卫健基建服务中= 心、民办医疗机构服= 1153;中心(康养办)、ࠤ= 0;科医生培训管理服务&= #20013;心、苍南县120急救指挥中心 = 290;

二、2021年度单位决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、2021年度单位决算= 4773;况说明

(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2021年度收入总计3,815.81万元,支出总= ;计3,815.81万元,= 982;2020年度相比,各= 0943;少2247.52万元,下降37.07%。主要原因是&= #65306;较去年减少疫情经$= 153;和两直资金。

(二)= 收入决算情况说明

本年收= 入合计3,815.81万元;包括财= ;政拨款收入3,815.81万元(其中,= ;一般公共预算2,892.89万元,政府性= ;基金预算922.92万元,ࢲ= 9;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%

(三)= 支出决算情况说明

本年支= 出合计3,815.81万元,其中基= ;本支出1,500.67万元,占39.33%;项目支出2,315.14万元,占60.67%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2021年度财政拨款收入总&= #35745;3,815.81万元,支出总= ;计3,815.81万元,与2020年相比,各减少2,247.52万元,下降37.07%。主要原因是&= #36739;去年减少疫情经费= 644;两直资金;财政拨款= ;支出年初预算数1987.54万元,完成年= 初预算的191.99%,主要原因是= 增加政&= #24220;性基金、年中追加= 154;员经费以及其他项目= ;资金

(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况 = 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出2,892.89万元,占本年= ;支出合计的75.81%。与2020= 4180;相比,一般公共预౛= 9;财政拨款支出减少3,013.44万元,下降51.02%。主要原因是&= #65306;较去年减少了疫情 = 463;费和两直资金。

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况 = 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出2,892.89万元,主要用= ;于以下方面:一般公&#= 20849;服务(类)支出0万元,占0%<= /span>;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出101.94万元,ࡖ= 4;3.52%;卫生健康(&#= 31867;)支出2,790.95万元,= 344;96.48%;节能环保(&= #31867;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探工Ç= 94;信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;自然资源海ė= 15;气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出0万元,0%;粮油物资储ã= 91;(类)支出0万元,0%;灾害防治及ò= 12;急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况 = 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1643.68万元,支出决= 算为2,892.89万元,= 436;成年初预算的176%,主要原因是= 6861;加计生生育公益金ӌ= 9;养老保险、奖扶、特&= #25206;资金、其他卫生健= 247;事业发展专项等专项= ;资金及追加年中人员&#= 32463;费。其中:

卫生健= 康支出(类)卫生健= 4247;管理事务(款)行ਟ= 9;运行(项)。年初预&= #31639;为492.10万元,支出决&= #31639;为574.88万元,完成年&= #21021;预算的116.82%,决算数大于= 预算数的主要原因年中下&= #36798;我局公务员的人员 = 463;费

卫生健= 康支出(类)卫生健= 4247;管理事务(款)一ഄ= 4;行政管理事务(项)&= #12290;年初预算为0万元,支出决౛= 9;为0.9万元,因年初预算= 026;0,无法计算预౛= 9;完成率,决算数大于预算数&= #30340;主要原因年中下&= #36798;我局的公务员健康休养及奖&= #21169;经费。

卫生健= 康支出(类)卫生健= 4247;管理事务(款)机ࠥ= 1;服务(项)。年初预&= #31639;为597.50万元,支出决&= #31639;为823.86万元,完成年&= #21021;预算的137.88%,决算数大于= 预算数的主要原因年中下&= #36798;我局事业人员的人= 592;经费

卫生健= 康支出(类)卫生健= 4247;管理事务(款)其ߢ= 2;卫生健康管理事务支&= #20986;(项)。年初预算= 026;25.3万元,支出决= 1639;为25.19万元,完成年&#= 21021;预算的99.57%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因卫= 581;系统档案建设项目修= ;理费等实际支出小于&#= 39044;算金额。

卫生健= 康支出(类)基层医= 0103;卫生机构(款)其ߢ= 2;基层医疗卫生机构支&= #20986;(项)。年初预算= 026;0万元,支出决౛= 9;为45.74万元,因年初预算= 026;0,无法计算预౛= 9;完成率,决算数大于预算数&= #30340;主要原因年中下&= #36798;我局村级医疗机构实施基&= #33647;制度经费。

卫生健= 康支出(类)公共卫= 9983;(款)基本公共卫ஶ= 3;服务(项)。年初预&= #31639;为0万元,支出决౛= 9;为72.34万元,因年初预算= 026;0,无法计算预౛= 9;完成率,决算数大于预算数&= #30340;主要原因年中下&= #36798;我局基本公共卫生服务项&= #30446;(省补)和政府购= 080;基本医疗卫生服务项= ;目经费。

卫生健= 康支出(类)计划生= 2946;事务(款)其他计࠵= 0;生育事务支出(项)&= #12290;年初预算为0万元,支出决౛= 9;为601.21万元,因年初预算= 026;0,无法计算预౛= 9;完成率,决算数大于预算数&= #30340;主要原因年中下&= #36798;我局计生生育公益金、养&= #32769;保险、奖扶、特扶$= 164;金。

卫生健= 康支出(类)医疗保= 8556;管理事务(款)信ত= 7;化建设(项)。年初&= #39044;算为0万元,支出决౛= 9;为13.42万元,因年初预算= 026;0,无法计算预౛= 9;完成率,决算数大于预算数&= #30340;主要原因年中下&= #36798;我局其他卫生健康= 987;项资金

卫生健= 康支出(类)老龄卫= 9983;健康事务(款)老࿳= 6;卫生健康事务(项)&= #12290;年初预算为181万元,支出决= 639;为174.13万元,完成年&= #21021;预算的96.20%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因年= 013;我局追减老年人意外= ;伤害保险经费。

卫生健= 康支出(类)其他卫= 9983;健康支出(款)其ߢ= 2;卫生健康支出(项)&= #12290;年初预算为206.84万元,支出决&= #31639;为420.28万元,完成年&= #21021;预算的161.13%,决算数大于= 预算数的主要原因年中下&= #36798;我局其他卫生健康= 107;业发展专项、2020年信息化建设= 2463;费结转(5G云诊疗系统ᦀ= 9;等专项经费

 =

(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出1,500.67万元,其中:= ;

人员经= 费1,361.67万元,主要包= ;括:基本工&= #36164;220.11万元、津贴补&= #36148;92.45万元、奖金589.97万元、绩效工&= #36164;105.89万元、机关事&= #19994;单位基本养老保险 = 564;费77.66万元、职业年&#= 37329;缴费38.83万元、职工基&#= 26412;医疗保险缴费23.14万元、公务员&#= 21307;疗补助缴费41.37万元、其他社&#= 20250;保障缴费9.61万元、住房公= 1215;金115.41万元、其他工&= #36164;福利支出45万元、生活补Ó= 61;2.23万元。

公用经= 费139.00万元,主要包&= #25324;:办公费<= span lang=3DEN-US>7.89万元、印刷费7.44万元、手续费0.04万元、水费0.58万元、电费9.42万元、邮电费4.09万元、物业管= 9702;费0.06万元、差旅28.90万元、维修(ঢ়= 2;)费0.76万元、会议费0.14万元、培训费0.04万元、劳务费3.61万元、委托业= 1153;费5.51万元、工会经= 6153;6.84万元、福利费36.65万元、公务用&#= 36710;运行维护费1.06万元、其他交= 6890;费用19.41万元、其他商&#= 21697;和服务支出4.21万元、办公设= 2791;购置2.06万元、其他资= 6412;性支出0.29万元。

(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出922.92万元,占本年&= #25903;出合计的24.19%。与2020= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出增加<= span lang=3DEN-US>765.92万元,增长487.85%。主要原因是= :医共体信息化经费= 2289;120经费、信息化= 314;设专项经费去年都是= ;一般公共预算,今年&#= 23433;排为政府性基金。

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出922.92万元,主要用&= #20110;以下方面:科学技= 415;(类)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出922.92万元,ࡖ= 4;100.00%;农林水(类= )支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%;抗疫特别国Í= 38;安排(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为343.86万元,支出决&= #31639;为922.92万元,ध= 6;成年初预算的268.40%,主要原因是= 医共体信息化经费、120经费、信息化= 314;设专项经费去年都是= ;一般公共预算,今年&#= 23433;排为政府性基金。Ð= 54;中:

城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)其他国&= #26377;土地使用权出让收= 837;安排的支出(项)。= ;年初预算为343.86万元,支出决&= #31639;为922.92万元,完成年&= #21021;预算的268.40%,决算数大于= 预算数的主要原因医= 0849;体信息化经费、120经费、信息化= 314;设专项经费去年都是= ;一般公共预算,今年&#= 23433;排为政府性基金。

 =

(八)= 国有资本经营预算财= 5919;拨款支出决算总体ভ= 3;况(如无,则写“本&#= 21333;位2021年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;,并在公开11表下备注相同ă= 91;字”)

1.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算总体= 773;况。

本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排,故无相关数据

2.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算结构= 773;况。

本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排,故无相关数据

3.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算具体= 773;况。

本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排,故无相关数据

(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为1万元,支出决౛= 9;为1.06万元,完成预= 1639;的106%2021年ò= 30;“三公”经费支出决&#= 31639;数大于预算数的主Š= 01;原因是疫情增加公车= 使用频率,维修费用= 2686;加。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是未安排&= #22240;公出境任务;公务用车购置及运&= #34892;维护费支出决算为1.06万元,占= 100.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.09万元,增长8.80%,主要原因是௄= 3;情增加公车使用频率&= #65292;维修费用增加;公= 153;接待费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比,减= 3569;0.06万元,下降100.00%,主要原因是贯彻勤&= #20461;节约,严格控制公= 153;接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)= 费预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元。预算数和支出= 0915;算数都为0无法计算完成ཀ= 4;算率主要用&= #20110;机关及下属预算单= 301;人员的公务出国(境= ;)的住宿费、国际旅&#= 36153;、培训费、公杂费Ļ= 61;支出。决算数等于预= 算数的主要原因是未= 3433;排因公出境任务。ࠤ= 0;年使用一般公共预算&= #36130;政拨款支出涉及因= 844;出国()团组0个;累计0人次

2)公务用车购置及= 运行维护费预算数为1万元,支出决౛= 9;为1.06万元,完成预= 1639;的106%。决算数大于= 9044;算数的主要原因是௄= 3;情增加公车使用频率&= #65292;维修费用增加。

公务用= 车购置预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),预算数&= #21644;支出决算数都为0无法计算完成ཀ= 4;算率决算数&= #31561;于预算数的主要原= 240;是本年没&= #26377;公务用车购置计划。主要&= #29992;于经批准购置的0辆公务用车

公务用= 车运行维护费预算数= 0026;1万元,支出1.06万元,完成预算= 0340;106%。决算数大于= 9044;算数的主要原因是௄= 3;情增加公车使用频率&= #65292;维修费用增加。主#= 201;用于120急救中&= #24515;公务车等所需的公务用车燃&= #26009;费、维修费、过路$= 807;桥费、保险费等支出= ;;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为1辆。

3)公务接待费预算= 数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,预算数和支出= 0915;算数都为0无法计算完成ཀ= 4;算率。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等ߛ= 0;预算数的主要原因是<= /span>贯彻勤&= #20461;节约,严格控制公= 153;接待支出

(十)= 机关运行经费支出说= 6126;

2021年度机关运行经费年&= #21021;预算数为120.1万元,支出决&#= 31639;为139.00万元,完成年&= #21021;预算的115.74%,决算数大于= 预算数的主要原因2021<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B'>年新招&= #32856;事业人员,增加办= 844;经费;比2020年度增加= 28.54万元,增长25.84%,主要原因是<= /span>2020<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B'>年缩减<= span lang=3DEN-US>15%公用经费、2021年调整公务员公= ;车补助以及新招聘人&#= 21592;增加公用经费

(十一= )政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总&= #39069;869.24万元,其中:&= #25919;府采购货物支出629.29万元、政府采&= #36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出239.95万元。授予中&= #23567;企业合同金额869.24万元,占政府&= #37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金额0万元,占授予ߑ= 3;小企业合同金额的0%;货物采购授É= 04;中小企业合同金额占= 货物支出金额的100%,工程采购授= 0104;中小企业合同金额ࡖ= 4;工程支出金额的0%,服务采购授É= 04;中小企业合同金额占= 服务支出金额的100%

(十二= )国有资产占有情况= 5828;明

截至20211231日,苍南县卫生健= 4247;局本级及所属各单位共&= #26377;车辆5辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车5,其他= 9992;车主要是120急救中&= #24515;救护车;单价50万元以上通用ť= 74;备5台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

(十三= )预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据预= 算绩效管理要求,苍南县&= #21355;生健康局组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一&= #32423;项目0个,二级项目0个,共涉及资ດ= 9;0万元,占一般ࠤ= 4;共预算项目支出总额&= #30340;0%。组织对20= 21年度“苍南县卫生= 0581;康局医共体信息化ॿ= 4;设项目”、“120救护车运行及= 032;增、报废更新车辆经= ;费”等2个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金385.86万元,占政府&= #24615;基金预算项目支出= 635;额的41.8%。“本年无国= 6377;资本经营预算项目”= ;。

组织对= “农村社区医生定向= 521;养及学费代偿项目”= 、“公共卫生大楼电= 799;及消控专项”等12个项目开展了Ų= 96;门评价,涉及一般公= 共预算支出842.90万元,政府性&= #22522;金预算支出385.86万元,国有资&= #26412;经营预算支出0万元。其中,ल= 5;“农村社区医生定向&#= 22521;养及学费代偿项目̶= 1;、“公共卫生大楼电&#= 26799;及消控专项”等项௤= 6;进行局&= #20869;评审机构开展绩效#= 780;价。从评价情况来看,&= #20892;村社区医生定向培= 859;及学费代偿项目绩效自&= #35780;综述:根据年初设= 450;的绩效目标,项目自= ;评得分95分。项目全年Ɔ= 44;算数为87.16万元,执行数&#= 20026;87.16万元,完成预&#= 31639;的100%。项目实施概= 0917;:为贯彻落实省委ӌ= 9;省政府提出的“卫生&#= 20154;才资源双下沉”工߯= 6;要求,根据《浙江省&= #21355;生事业发展“十三É= 16;”规划的通知》(浙&= #21457;改【20111207号ʌ= 89;开展定向培养基层卫= 技人才和中共浙江省= 2996;组织部等七部门关ߛ= 0;印发《引导和鼓励医&= #23398;院校毕业生到基层= 037;作的若干政策意见》= ;的通知(浙卫发〔20139号)= ,面向农村社区岗位= 2521;养人才。项目执行ভ= 3;况:2021年高考生定向= 2521;养基层卫生院专科ࡒ= 7;学生10人,招2021年高考生定向培养基&#= 23618;卫生院本科医学生22人,2021农= ;村社区定向培养本科&#= 27605;业生7人。不存在问ག= 4;和整改措施。

本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。

本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效&= #33258;评结果(至少公开2个项目绩效自෺= 0;结果,绩效自评表直&= #25509;附正文中,如本单= 301;只有一个预算项目,= ;则只公开一个项目自&#= 35780;结果,并备注“本ࡕ= 3;2021年度只有一个= 9044;算项目”)。

苍南县&= #21355;生健康局2021年度单位决算= 0013;反映“农村社Õ= 06;医生定向培养及学费= 代偿项目”= “公共卫生大楼电= 6799;及消控专项”项目= ;绩效自评结果。

农村社区医生定向培&= #20859;及学费代偿项目项目= ;绩效自评综述:根据&#= 24180;初设定的绩效目标ʌ= 92;项目自评得分95分,自评结论È= 26;“优”。项&= #30446;全年预算数为87.16万元,执行数&#= 20026;87.16万元,完成预&#= 31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:一是2021年高考生定向= 2521;养基层卫生院专科ࡒ= 7;学生10人;二是招2021年高考生定向培&#= 20859;基层卫生院本科医é= 98;生22人;三是20= 21农村社区定向培养&#= 26412;科毕业生7人。发现的问ག= 4;及原因:无。下一步&= #25913;进措施:无。

 

 

 

财= 政支出项目绩效自评= 5253;告

项= 目实施单位

苍= 南县卫生健康局

项= 目名称

农= 村社区医生定向培养= 1450;学费代偿项目

项= 目负责人

吴德肯

项= 目起止时间

2021.1-2= 021.12

联= 系电话

59900936

地= 址

苍= 南县渎浦路与惠达路= 0132;叉口

项= 目实施概况

为= 贯彻落实省委、省政= 4220;提出的“卫生人才资= ;源双下沉”工作要求= 5292;根据《浙江省卫生ߚ= 7;业发展“十三五”规= 1010;的通知》(浙发改ӎ= 4;20111207号= 5289;开展定向培养基层ࡗ= 5;技人才和中共浙江省&= #22996;组织部等七部门关= 110;印发《引导和鼓励医= ;学院校毕业生到基层&#= 24037;作的若干政策意见z= 99;的通知(浙卫发〔20139号ᦀ= 9;,面向农村社区岗位&= #22521;养人才。

计= 划安排资金(万元)

100.84

实= 际到位资金(万元)

87.16

其= 中:中央财政资金

0

其= 中:中央财政资金

0

省= 财政资金

0

省= 财政资金

0

市= 财政资金

0

市= 财政资金

0

其= 他

0

其= 他

0

实= 际支出()

871600

支= 出内容(按经济科目详= 015;)

计= 划支出数(万元)

实= 际支出数(万元)

支= 出合计

100.84

87.16

绩= 效指标

一= 级指标

二= 级指标

三= 级指标

年= 度指标值

实= 际完成值

指= 标分值

自= 评得分

指= 标性质

符= 号

数= 量

单= 位

产= 出指标

数= 量指标

招= 2021年高考生定向&= #22521;养基层卫生院专科= 307;学生

10

10

20<= /o:p>

18

定量=

=3D

10

产= 出指标

数= 量指标

招= 2021年高考生定向&= #22521;养基层卫生院本科= 307;学生

22

22

20<= /o:p>

18

定量=

=3D

15

产= 出指标

数= 量指标

2021农= 村社区定向培养本科= 7605;业生

7

7

20<= /o:p>

19

定量=

=3D

7

7

效= 益指标

经= 济效益指标

减= 轻医学生经济负担

减轻负担

减轻负担

15<= /o:p>

15

定性=

效= 益指标

社= 会效益指标

稳= 定基层医疗队伍

卫生院医生人数= 686;加

有增加

15<= /o:p>

15

定性=

效= 益指标

社= 会效益指标

提= 高千人医生、护士数

提高=

提高=

10<= /o:p>

10

定性=

执行数

871600

自评总分

95<= /o:p>

项目执行情况

2021年= 高考生定向培养基层= 1355;生院专科医学生10人,招2021年高考生定向培养基= 层卫生院本科医学生22人,2021Ð= 92;村社区定向培养本科= 毕业生7人。

存在的问题<= o:p>

无=

整改措施

无=

 =

公共卫生大楼电梯及&= #28040;控专项项目= ;绩效自评综述:根据&#= 24180;初设定的绩效目标ʌ= 92;项目自评得分95分,自评结论È= 26;“优”。项目全年预&#= 31639;数为20万元,执行数È= 26;20万元,完成预ļ= 39;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:项目主ව= 1;用于公共卫生大楼的&= #30005;梯维护、保洁、会= 153;、秩序维护、消控等= ;及相关服务。完善基&#= 30784;管理、房屋管理与Ņ= 00;修养护、公共设施设= 备管理、共用设施管= 9702;、秩序维护人员及๗= 0;辆管理、环境卫生管&= #29702;、绿化管理、精神= 991;明建设等。发现的问= ;题及原因:无。下一&#= 27493;改进措施:无。

财= 政支出项目绩效自评= 5253;告

项= 目实施单位

苍= 南县卫生健康局

项= 目名称

公= 共卫生大楼电梯及消= 5511;专项

项= 目负责人

郭希阳

项= 目起止时间

2021.01-= 2021.12

联= 系电话

59900808

地= 址

苍= 南县卫生健康局

项= 目实施概况

苍= 南县公共卫生中大院= 0001;县卫生健康局、县ࡒ= 7;疗保障局、县卫生监&= #30563;所、县疾病预防控= 046;中心、县120指挥中心等单&#= 20301;共同入住。项目主Š= 01;用于公共卫生大楼的= 电梯维护、保洁、会= 1153;、秩序维护、消控౔= 1;及相关服务。完善基&= #30784;管理、房屋管理与 = 500;修养护、公共设施设= ;备管理、共用设施管&#= 29702;、秩序维护人员及ů= 10;辆管理、环境卫生管= 理、绿化管理、精神= 5991;明建设等。根据苍ࡕ= 5;县公共卫生中心物业&= #31649;理服务政府采购物= 994;服务合同及电梯日常= ;维护保养合同等,卫&#= 24314;局需支出20万元。

计= 划安排资金(万元)

20<= /o:p>

实= 际到位资金(万元)

20<= /o:p>

其= 中:中央财政资金

0

其= 中:中央财政资金

0

省= 财政资金

0

省= 财政资金

0

市= 财政资金

0

市= 财政资金

0

其= 他

0

其= 他

0

实= 际支出()

200000

支= 出内容(按经济科目详= 015;)

计= 划支出数(万元)

实= 际支出数(万元)

支= 出合计

20<= /o:p>

20<= /o:p>

绩= 效指标

一= 级指标

二= 级指标

三= 级指标

年= 度指标值

实= 际完成值

指= 标分值

自= 评得分

指= 标性质

符= 号

数= 量

单= 位

产= 出指标

数= 量指标

安= 保人员

1

1

20<= /o:p>

20

定量=

1

1

产= 出指标

数= 量指标

电= 梯维保频次

至少每十五日一= 425;

15/

20<= /o:p>

20

定量=

15

1

产= 出指标

质= 量指标

预= 算执行率

95%

95%

20<= /o:p>

20

定量=

95

%

效= 益指标

社= 会效益指标

保= 证了机关正常办公运= 6716;

基本满意

正常运转

20<= /o:p>

15

定性=

满= 意度指标

满= 意度指标

用= 户满意度

95%

95%

20<= /o:p>

20

定量=

95

%

执行数

200000

自评总分

95<= /o:p>

项目执行情况

2021年= 公共大楼卫生电梯及= 8040;控专项预算20万元,用于公= 0849;卫生大楼的电梯维ঢ়= 2;、保洁、会务、秩序&= #32500;护、消控等及相关= 381;务。

存在的问题<= o:p>

无=

整改措施

无=

 =

3.财政评价项目绩效评&= #20215;结果。无。

4.部门评价项目绩效评&= #20215;结果。无。

说明:= 部门评价项目是指本= 7096;门自行开展的评价ल= 5;象为本部门政策、项&= #30446;、整体支出或下属= 333;位整体支出的绩效评= ;价;财政评价项目是&#= 25351;以由财政部门开展į= 40;评价对象为本部门政= 策、项目或整体支出= 0340;绩效评价项目。

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨&#= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。

8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。

15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单&#= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费等ਞ= 3;出;公务接待费反映&= #21333;位按规定开支的各= 867;公务接待(含外宾接= ;待)支出。

16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

17.社会保障和就业支= ;出(类)行政事业单&#= 20301;养老支出(款)机Ð= 51;事业单位基本养老保= 险缴费支出(项):= 5351;单位缴纳的基本养ೌ= 9;保险支出

18.社会保障和就业支= ;出(类)行政事业单&#= 20301;养老支出(款)机Ð= 51;事业单位职业年金缴= 费支出(项):指单= 0301;实际缴纳的职业年ດ= 9;支出

19.卫生健康支出(类= ;)卫生健康管理事务&#= 65288;款)行政运行(项ʌ= 89;:指行政单位的基本= 支出

20.卫生健康支出(类= ;)卫生健康管理事务&#= 65288;款)一般行政管理É= 07;务(项):指行政单= 位未单独设置项级科= 0446;的其他项目支出

21.卫生健康支出(类= ;)卫生健康管理事务&#= 65288;款)机关服务(项ʌ= 89;:指单位事业人员人= 员经费及公用经费

22.卫生健康支出(类= ;)卫生健康管理事务&#= 65288;款)其他卫生健康ļ= 49;理事务支出(项):= 指反映上述项目之外= 0854;他用于卫生健康管ச= 2;事务方面的支出

23.卫生健康支出(类= ;)基层医疗卫生机构&#= 65288;款)其他基层医疗Õ= 55;生机构支出(项):= 指反映除上述项目以= 2806;的其他用于基层医ூ= 3;卫生机构的支出

24.卫生健康支出(类= ;)公共卫生(款)基&#= 26412;公共卫生服务(项ʌ= 89;:指基本公共卫生服= 务支出

25.卫生健康支出(类= ;)计划生育事务(款&#= 65289;其他计划生育事务ă= 03;出(项):指除上述= 项目以外其他用于计= 1010;生育管理事务的支࠲= 6;

26.卫生健康支出(类= ;)行政事业单位医疗&#= 65288;款)其他行政事业Õ= 33;位医疗支出(项):= 指除上述项目之外的= 0854;他用于行政事业单߮= 1;医疗方面的支出

27.卫生健康支出(类= ;)老龄卫生健康事务&#= 65288;款)老龄卫生健康É= 07;务(项):指老龄卫= 生健康事务方面的支= 0986;

28.卫生健康支出(类= ;)其他卫生健康支出&#= 65288;款)其他卫生健康ă= 03;出(项):指除上述= 项目之外其他用于卫= 9983;健康方面的支出

29. 卫生健康= 903;出(类)医疗保障管= ;理事务(款)信息化&#= 24314;设(项):反映医ĭ= 03;保障部门用于信息化= 建设、开发、运行维= 5252;和数据分析等方面ਞ= 3;出。

30. 城乡社区支出(类)&= #22269;有土地使用权出让= 910;入安排的支出(款)= ;其他国有土地使用权&#= 20986;让收入安排的支出ʌ= 88;项):反映土地出让= 收入用于其他方面的= 5903;出。不包括市县级ਟ= 9;府当年按规定用土地&= #20986;让收入向中央和省 = 423;政府缴纳的新增建设= ;用地土地有偿使用费&#= 30340;支出。

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