MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8D18F.E18ECBB0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8D18F.E18ECBB0 Content-Location: file:///C:/3D5265F7/file0231.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县= 0844;安局2021年度单位决算
目录
一、概=
917;..........................................=
...(2)
(一)%=
096;门职责...............................(2)<=
/span>
(二)=
426;构设置.........................................(=
4)
二、2021年度部门决算=
0844;开表.....................(4)
三、2021年度部门决算=
4773;况说明..................(5)
(一)=
910;入支出决算总体情况=
;说明.........................(5)=
(二)=
910;入决算情况说明................................(5)=
(三)=
903;出决算情况说明.................................(5=
)
(四)$=
130;政拨款收入支出决算=
;总体情况说明..................(5)=
(五)=
968;般公共预算财政拨款=
;支出决算情况说明............(6)
(六)=
968;般公共预算财政拨款=
;基本支出决算情况说=
26126;..........(8)<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:14.0pt;font-family:SimHei;mso-hansi-font-fa=
mily:
SimSun;mso-bidi-font-family:Arial'>
(七)=
919;府性基金预算财政拨=
;款支出决算总体情况=
35828;明.....(9)
(八)=
269;有资本经营预算财政=
;拨款支出决算总体情=
20917;说明.....(10)
(九)=
968;般公共预算财政拨款=
;“三公”经费支出决=
639;情况说明(11)
(十)=
426;关运行经费支出说明=
;............................(12)
(十一A=
289;政府采购支出说明.............................(13)=
span>
(十二A=
289;国有资产占有情况说=
;明..........................(13)
(十三A=
289;预算绩效情况说明..........................(14)
四、名#=
789;解释.......................................(=
span>17)
一、概= 917;
(一)= 单位职责
1.贯彻执行党和国家有&=
#20851;公安工作的方针、=
919;策、法律、法规和县=
;委、县政府、上级公=
23433;机关的指示;起草有关公安ඡ=
2;政管理的规范性文件&=
#65292;经审议通过后组织=
454;施;部署、指导、监=
;督全县公安工作。
2.掌握影响稳定、危害&=
#22269;内安全和社会治安=
340;情况,分析形势,=
span>研究提出对策措施ᦂ=
7;组织、指导110接处警和公安=
773;报信息工作;组织、=
;协调、指导全县反恐=
24598;工作。
3.负责组织、指导对危&=
#23475;国内安全案件的侦=
519;,对境内外敌对ࡆ=
3;力、反动社团、邪教&=
#32452;织、黑社会组织的侦控和基础调=
7;工作。
4.负责经济、刑事犯罪&=
#31561;侦查工作;负责全=
439;公安刑事科学技术工=
;作。
5.负责查处危害社会治&=
#23433;秩序行为;依法管=
702;危险物品和特种行业=
;和内河水域;负责组=
32455;、协调对严重危害Ķ=
38;会治安秩序的重特大=
治安事件和突发性事=
0214;的处置工作,管理༓=
8;会、游行、示威活动&=
#65307;组织、指挥公安特#=
686;队的处突防暴工作。=
;
6.负责全县公安基层基&=
#30784;工作,完善治安防!=
539;体系;依法管理户籍=
;、居民身份证、流动=
20154;口; 负责对全县国ê=
78;机关、社会团体、企=
事业单位和重点工程=
0340;治安保卫工作以及ೃ=
6;众性治安保卫组织的&=
#27835;安防范工作;负责=
545;全县保安服务活动的=
;监督管理工作。
7.负责中国公民出入境&=
#21644;外国人在中国境内=
621;留、旅行的有关工作=
;。
8.负责全县公安武警边&=
#38450;部队的公安业务工=
316;,指挥、调动本县区=
;域内的公安武警边防=
37096;队执行地方治安管ĩ=
02;等公安任务。
9.负责本县行政区域内&=
#30340;消防监督管理工作A=
307;领导公安消防部队承=
;担重大灾害事故和其=
20182;以抢救人员生命为È=
27;的应急救援工作。
10.负责全县道路交通安&=
#20840;、交通秩序维护以=
450;机动车辆、驾驶员管=
;理工作。
11.按照规定权限,组织&=
#12289;指导计算机信息系 =
479;及互联网安全保护管=
;理工作,组织、指导=
32593;络监控、网络技术Ë=
90;察和网络犯罪侦查。=
12.负责管理县看守所、&=
#21439;拘留所、县拘役所=
289;县强制戒毒所。
13.负责全县公安法制工&=
#20316;;指导、监督全县=
844;安机关执法活动;负=
;责办理收容教养和劳=
21160;教养的呈报工作;ü=
15;担行政复议、应诉、=
国家赔偿等案件的办=
9702;工作。
14.组织实施对来苍的党&=
#21644;国家领导人、重要=
806;宾以及重大活动、重=
;要会议的安全警卫工=
20316;。
15.负责全县禁毒、缉毒&=
#24037;作。
16.负责全县公安科学技&=
#26415;和信息化工作;负$=
131;全县公安机关信息通=
;信勤务保障工作;负=
36131;监督管理全县社会Ð=
44;共安全技术防范业务=
。
17.负责全县公安机关装&=
#22791;、被装、经费和基=
412;建设等警务保障工作=
;。
18.指导全县公安边防、&=
#28040;防、武警部队建设A=
292;按规定权限对武警部=
;队执行公安任务实施=
39046;导和指挥。
19.负责全县公安政治工&=
#20316;和队伍建设,组织=
454;施全县公安宣传、教=
;育、训练工作;按规=
23450;权限管理干部人事ð=
37;作。
20.按规定权限实施对全&=
#21439;公安机关及人民警=
519;的监督;领导全县公=
;安机关督察工作,负=
36131;维护民警执法权益ð=
37;作;查处或督办公安=
队伍违纪案件;负责=
0840;县公安内部审计工߯=
6;。
21.指导铁路、森林公安&=
#26426;构等的业务工作。
22.承办县委、县政府和&= #19978;级公安机关交办的= 854;他事项。(二)机构设置<= /p>
从预算= 单位构成看,本单位= 0869;设:办公室、政治ࣦ= 8;、处、刑侦大队等31个内设机构,14个派出所。
二、2021年度单位决算= 0844;开表
详见附= 表。
三、2021年度单位决算= 4773;况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2021年度收入总计44,778.34万元,支出ট= 5;计44,778.34万元,= 9982;2020年度相比,各= 2686;加9928.07万元,增长28.49%。主要原因是&= #65306;本年度项目支出增= 152;及工资等人员经费调= ;整。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计44,607.68万元;包括ฝ= 0;政拨款收入44,607.68万元(其中ᦁ= 2;一般公共预算39,782.82万元,政府ঝ= 5;基金预算4,824.86万元,= 269;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支= 出合计44,607.68万元,其中࣌= 2;本支出26,189.29万元,占58.71%;项目支出18,418.39万元,占41.29%;上缴上级支出<= span lang=3DEN-US>0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2021年度财政拨款收入总&=
#35745;44,778.34万元,支出ট=
5;计44,778.34万元,与2020年相比,各增加
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出39,782.82万元,占本ॲ= 0;支出合计的89.18%。与2020= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加7,747.14万元,增长24.18%。主要原因是&= #65306;本年度项目支出增= 152;及工资等人员经费调= ;整。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2021年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出39,782.82万元,主要ஷ=
2;于以下方面:一般公&=
#20849;服务(类)支出5.00万元,占=
0.01%;国防(类)支出=
;0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;26827.47万元,支出决= ;算为39,782.82万元,= 3436;成年初预算的148.29%,主要原因是= 工资调整、考绩奖金= 1561;人员经费未列入年࠶= 1;预算及项目经费追加&= #35843;整。其中:
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;33938.2= 2万元,支出决算为47,732.99万元,= 3436;成年初预算的140.65%,主要原因是= 考绩奖、年休假补等= 0154;员经费未全额列入ॲ= 0;初预算及项目经费支&= #20986;增加。其中:
一般公= 共服务支出(类)纪= 6816;监察事务(款)其ߢ= 2;纪检监察事务支出(&= #39033;)。年初预算为0万元,支出决= 9;为5.00万元,因年初预算= 026;0,无法计算预= 9;完成率,决算数大于预算数&= #30340;主要原因追加项目 = 463;费清廉苍南建设“五= 廉共建”补助经费5.00万元。
公共安全(类)= 公安(款)行政运行= 5288;项)。年初预算为18645.83万元,支出决= ;算为24337.36万元,完成年= ;初预算的130.52%,决算数大于= 预算数的主要原因考= 2489;奖、年休假补等人= 2;经费未全额列入年初&= #39044;算。
公共安全(类)=
公安(款)一般行政=
1649;理事务(项)。年初预算为6341.21万元,支出决算为8403.95万元,完成年=
初预算的132.53%,决算数大于=
预算数的主要原因年
公共安全(类)=
公安(款)信息化建=
5774;(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为46.8万元,因年初预算=
026;0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于预算数&=
#30340;主要原因年中追加R=
20;三位一体”业务用房&=
#25913;造智能化项目。
公共安全(类)=
公安(款)事业运行=
5288;项)。年初预算为91.78万元,支出决算为110.02万元,完成年&=
#21021;预算的119.87%,决算数大于=
预算数的主要原因考=
2489;奖、年休假补等人=
2;经费未全额列入年初&=
#39044;算。
公共安全(类)=
公安(款)其他公安=
5903;出(项)。年初预算为0万元&=
#65292;支出决算为5137.78万元,因年初预算=
026;0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于预算数&=
#30340;主要原因年中追加!=
485;南县监管中心项目支=
;出。
社会保障和就业=
支出(类)行政事业=
1333;位养老支出(款)=
6;关事业单位基本养老&=
#20445;险缴费支出(项)。年初预算为1159.02万元,支出决算为1159.05万元,完成年=
初预算的100.00%,决算数等于=
预算数的主要原因按=
9044;算执行。
社会保障和就业=
支出(类)行政事业=
1333;位养老支出(款)=
6;关事业单位职业年金&=
#32564;费支出(项)。年初预算为582.88万元,支出决&=
#31639;为582.88万元,完成年&=
#21021;预算的100.00%,决算数等于=
预算数的主要原因按=
9044;算执行。
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出26,189.29万元,其中ᦂ= 6;
人员经= 费23,032.73万元,主要ࡍ= 3;括:基本工资、津贴&= #34917;贴、奖金、绩效工$= 164;、机关事业单位基本= ;养老保险缴费、职业= 24180;金缴费、城镇职工á= 22;本医疗保险缴费、公= 务员医疗补助缴费、= 0854;他社会保障缴费、߮= 3;房公积金、医疗费、&= #20854;他工资福利支出、= 163;休费、抚恤金、生活= ;补助、医疗费补助、= 22870;励金、其他对个人Ø= 44;家庭的补助支出。<= /p>
公用经= 费3,156.55万元,主要包= ;括:办公费、印刷费= 12289;手续费、邮电费、ð= 46;旅费、因公出国(境= )费用、维修(护)= 6153;、会议费、培训费ӌ= 9;公务接待费、劳务费&= #12289;工会经费、福利费= 289;公务用车运行维护费= ;、其他交通费用、其= 20182;商品和服务支出。
(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;
1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。
2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出4,824.86万元,占本年= ;支出合计的10.82%。与2020= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出增加<= span lang=3DEN-US>2,180.94万元,增长82.49%。主要原因是&= #65306;苍南县雪亮工程等'= 033;目支出增加。
2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。
2021年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出4,824.86万元,主要用=
;于以下方面:科学技=
26415;(类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。
2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为3232.00万元,支出决= 算为4,824.86万元,= 436;成年初预算的149.28%,主要原因是= 苍南县雪亮工程等项= 0446;支出增加。其中:
城乡社区支࠲= 6;(类)国有土地使用&= #26435;出让收入安排的支= 986;(款)其他国有土地= ;使用权出让收入安排= 30340;支出(项)。年初预算为3232.00万元,支出决= 算为4824.86万元,完成年= 初预算的149.28%,决算数大于= 预算数的主要原因苍= 1335;县雪亮工程等项目ਞ= 3;出增加。
(八)国有资=
;本经营预算财政拨款=
25903;出决算总体情况
本部门=
2021年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;。
1.国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出决算总体=
773;况。
2021年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出0万元,占本年ਞ=
3;出合计的0%。
2.国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出决算结构=
773;况。
2021年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:国有资本&=
#32463;营(类)支出0万元,占
3.国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出决算具体=
773;况。
2021年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出年初'=
044;算为0万元,支出决=
9;为0万元, 因年初预算为0,无法计算预=
9;完成率。
(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为770.23万元,支出决&= #31639;为770.23万元,完成预&= #31639;的100.00%,2021年= 24230;“三公”经费支出决= ;算数等于预算数的主= 35201;原因是按预算计划û= 91;行。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是无Þ= 40;公出国境支出;公务= 用车购置及运行维护= 6153;支出决算为762.68万元,占99.02%,与2020年度相比,增= 1152;301.72万元,增长65.45%,主要原因是&= #26412;年度按规定报废执= 861;执勤用车;公务接待= ;费支出决算为7.55万元,占= 0.98%,与2020年度相比,增= 1152;2.54万元,增长50.69%,主要原因是Ĉ= 12;年公务招待次数增加= 。具体情况如下:
(1)因公出国(境)=
费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。因年初ཀ=
4;算为0,无法计算预=
9;完成率。主要用于机&=
#20851;及下属预算单位人=
592;的执法办案等公务出=
;国(境)的住宿费、=
22269;际旅费、培训费、Ð=
44;杂费等支出。决算数=
等于(或大于)预算=
5968;的主要原因是按计࠵=
0;执行。全年使用一般&=
#20844;共预算财政拨款支=
986;涉及因公出国(境)团组
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用= 车购置预算数为441.66万元,支出决&= #31639;为441.66万元(含购置&= #31246;等附加费用),完= 104;预算的100%。决算数等于= 9044;算数的主要原因是১= 3;预算计划执行。主要&= #29992;于经批准购置的27辆公务用车;
公务用= 车运行维护费预算数= 0026;32002万元,支出321.02万元,完成预&= #31639;的100%。决算数等于= 9044;算数的主要原因是১= 3;计划执行。主要用于<= /span>执法勤务、侦= ;查办案等所需的公务用车燃&= #26009;费、维修费、过路$= 807;桥费、保险费等支出= ;;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为159辆。
(3)公务接待费预算= 数为7.55万元,支出决= 1639;为7.55万元,完成预= 1639;的100%。国内公务接= 4453;159批次,累计1,342人次。主要用ߛ= 0;接待警务协作、执法&= #26816;查等支出。决算数= 561;于预算数的主要原因= ;是按预算计划执行。= 20854;中:
外事接= 待支出0万元,主要用ߛ= 0;警务协作、执法检查&= #25509;待0批次,累计0人次。
其他国= 内公务接待支出7.55万元,主要用= 0110;警务协作、执法检= 7;接待159批次,累计1,342人次。
(十)= 机关运行经费支出说= 6126;
2021年度机关运行经费年&= #21021;预算数为2946.52万元,支出决= 算为3,156.55万元,完成年= ;初预算的107.13%,决算数大于= 预算数的主要原因预= 1639;人数增加;比2020年度增加= 657.09万元,增长26.29%,主要原因是&= #39044;算人数增加。
(十一= )政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总&=
#39069;4,594.60万元,其中:=
;政府采购货物支出1,896.92万元、政府采=
;购工程支出2,077.00万元、政府采=
;购服务支出620.68万元。授予中&=
#23567;企业合同金额2,517.60万元,占政府=
;采购支出总额的54.79%。其中,授予&=
#23567;微企业合同金ག=
9;1,500.00万元,占授予=
;中小企业合同金额的59.58%;货物采购授&=
#20104;中小企业合同金额=
344;货物支出金额的95%,工程采购授=
104;中小企业合同金额占=
;工程支出金额的90%,服务采购授=
104;中小企业合同金额占=
;服务支出金额的95%。
(十二= )国有资产占有情况= 5828;明
截至2021年12月31日,苍南县公ê= 33;局本级及所属各单位= 共有车辆159辆,其中,副%= 096;(省)级及以上领导= ;用车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车159辆、特种专业= 216;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三= )预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
根据= 9044;算绩效管理要求,ഔ= 5;南县公安局组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一级项目57<= /span>个,二级项目0个,共涉及资ດ= 9;13593.53万元,占一般= ;公共预算项目支出总= 39069;的100%。组织对苍南= 1439;雪亮工程等10个政府性基金Ɔ= 44;算项目支出开展绩效= 自评,共涉及资金4824.86万元,占政府= 性基金预算项目支出= 4635;额的100%。本年无国有= 6164;本经营预算项目。ੑ= 2;年无部门评价。本年&= #26080;部门整体支出绩效#= 780;价。本年无下属部门= ;或单位整体支出绩效= 35780;价。
2.单位决算中项目绩效自= 0;结果。
苍南=
1439;公安局在2021年度单位决算=
0013;反映“反走私专项经=
;费”及“省补业务装=
791;经费”项目绩效自评=
结果。
反走=
1169;专项经费项目绩效=
8;评综述:根据年初设&=
#23450;的绩效目标,项目!=
258;评得分98分,自评结论È=
26;“优”。项目全年预=
31639;数为100.00万元,执行数&=
#20026;100.00万元,完成预&=
#31639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况:一是有=
5928;打击辖区走私违法୷=
9;罪行为;二是有效提&=
#39640;公安队伍战斗力,增强执法水平Ӎ=
0;发现的问题及原因:&=
#19968;是预期绩效目标编=
046;水平有待提高,绩效=
;目标与指标设置不够=
32454;化;二是项目组织ļ=
49;理水平有待加强。下=
一步改进措施:一是=
1152;强预算管理,提高༿=
3;目预算编制能力;二&=
#26159;加强财务管理,规!=
539;报销及支出。
省补=
9994;务装备经费项目绩ਠ=
8;自评综述:根据年初&=
#35774;定的绩效目标,项=
446;自评得分100分,自评结论=
026;“优”。项目全年预&=
#31639;数为493万元,执行数=
026;493万元,完成预=
639;的100%。项目绩效目=
6631;完成情况:一是有ਠ=
8;保障基层所队业务装&=
#22791;需求;二是有效提'=
640;公安队伍战斗力,增强执法水平ᦂ=
7;三是及时维修(护)&=
#65292;保障设备正常使用A=
292;保障公车正常运行。=
;发现的问题及原因:=
19968;是预期绩效目标编Ò=
46;水平有待提高,绩效=
目标与指标设置不够=
2454;化;二是项目组织=
9;理水平有待加强。下&=
#19968;步改进措施:一是=
152;强预算管理,提高项=
;目预算编制能力;二=
26159;加强财务管理,规ŏ=
39;报销及支出。
3.&n=
bsp;
财=
5919;评价项目绩效评价ಮ=
7;果
&nbs= p; 评价项目一= 0010;:反恐办案经费项= 6;。评价结果未出。= p>
4.本单位未开展评价'=
033;目绩效评价结果
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预= 31639;财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。
17.公共安全A=
288;类)公安(款)行政=
;运行(项):反映行=
25919;单位(包括实行公Ó=
53;员管理的事业单位)=
的基本支出。
18.公共安全A=
288;类)公安(款)一般=
;行政管理事务(项)=
65306;反映行政单位(包ý=
24;实行公务员管理的事=
业单位)未单独设置=
9033;级科目的其他项目ਞ=
3;出。
19.公共安全A=
288;类)公安(款)特别=
;业务(项):反映公=
23433;机关开展特别业务ð=
37;作的相关支出。
20.公共安全A=
288;类)公安(款)其他=
;公安支出(项):反=
26144;除上述项目以外其É=
82;用于公安方面的支出=
。
21.社会保障=
644;就业支出(类)行政=
;事业单位养老支出(=
27454;)机关事业单位基Ĉ=
12;养老保险缴费支出(=
项):反映机关事业=
1333;位实施养老保险制ॷ=
0;由单位缴纳的基本养&=
#32769;保险费支出。
22.社会保障=
644;就业支出(类)行政=
;事业单位养老支出(=
27454;)机关事业单位职Ç=
94;年金缴费支出(项)=
:反映机关事业单位=
3454;施养老保险制度由ࡕ=
3;位实际缴纳的职业年&=
#37329;支出。
23.社会保障=
644;就业支出(类)行政=
;事业单位养老支出(=
27454;)对机关事业单位á=
22;本养老保险基金的补=
助(项):反映各级=
6130;政部门对机关事业ࡕ=
3;位基本养老保险基金&=
#25910;支缺口的补助。
24. 城乡社=
区支出(类)国有土=
2320;使用权出让收入安৵=
0;的支出(款)城市建&=
#35774;支出(项):反映=
303;地出让收入用于完善=
;国有土地使用功能的=
37197;套设施建设和城市á=
22;础设施建设支出。
25. 城乡社区支出(类)&= #22269;有土地使用权出让= 910;入安排的支出(款)= ;其他国有土地使用权= 20986;让收入安排的支出ʌ= 88;项):反映土地出让= 收入用于其他方面的= 5903;出。