MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B463.8566D570" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B463.8566D570 Content-Location: file:///C:/FD5265F7/file5703.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县ƃ=
38;少年宫2020=
年度部门(单位)决=
1639;
= 目录
二ӌ=
9;2020年度部门(=
1333;位)决算公开表=
三ӌ=
9;2020年度部门(=
1333;位)决算情况说明
(六)一ō=
24;公共预算财政拨款基=
本支出决算情况说明
(ߍ=
1;)政府性基金预算财&=
#25919;拨款支出决算总体=
773;况
(ࠤ=
3;)国有资本经营预算&=
#36130;政拨款支出决算总=
307;情况
(ߖ=
1;)一般公共预算财政&=
#25320;款“三公”经费支࠲=
6;决算情况说明
1.提高青少年的综合ŀ= 32;质,培养创新精神和= 实践能力,促进青少= 4180;的全面发展。组织༡= 8;少年校外学习与活动&= #12290;
从预算单位构=
5104;看,本单位有主任室、á=
21;训部、活动部、综合=
服务室等部室组成。
详见附表。
2020年度收入总计67.83万元,支出总计
本年收&= #20837;合计67.83万元;包括财= 25919;拨款收入67.83万元(其中,= 19968;般公共预算67.83万元,政府性= 22522;金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100%;上级补助收= 0837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0;附属单位上ಸ= 4;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
本年支出合计
2020年度财政拨款收入= ;总计67.83万元,支出总= 35745;67.83万元,与2019年相比,各增加8.88万元,增长15.06%。主要原因是Ɔ= 33;目支出增加;财政拨= 款支出年初预算数66.65万元,完成年= 21021;预算的101.77%,主要原因是= 人员增加。
1.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算总体情况。
2020年度一般公共预算= ;财政拨款支出67.83万元,占本年= 25903;出合计的100%。与2019ñ= 80;相比,一般公共预算= 财政拨款支出增加8.88万元,增长15.06%。主要原因是ʍ= 06;人员增加。
2.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算结构情况。
2020年度一般公共预算=
;财政拨款支出67.83万元,主要用=
20110;以下方面:一般公Ð=
49;服务(类)支出62.11万元,占91.57%;国防(类)支Ñ=
86;0万元,占
3.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算具体情况。
2020年度一般公共预算= ;财政拨款支出年初预= 31639;为66.65万元,支出决= 31639;为67.83万元,完= ;成年初预算的101.77%,主要原因是= 人员增加。其中:
一般公用支出= 5288;类)群众团体(款ᦀ= 9;事业运行(项)。年&= #21021;预算为66.65万元,支出决= 31639;为67.83万元,完成年= 21021;预算的101.77%,决算数大于= 预算数的主要原因人= 1592;经费变化。
2020年度一般公共预算= ;财政拨款基本支出67.83万元,其中:= span>
人员经费= 63.31万元,主要包括:= ;基本工资、津贴补贴= 12289;奖金、伙食补助费z= 89;绩效工资、机关事业= 单位基本养老保险缴= 6153;、职业年金缴款、= 4;工基本医疗保险缴费&= #12289;其社会保障缴费、= 303;房公积金。
公用经费= 4.52万元,主要包括:= 办公费、水费、电费= 2289;邮电费、培训费。
本单位2020年度无政府性基=
37329;预算财政拨款收支ê=
33;排,故无相关数据。=
1.政府性&= #22522;金预算财政拨款支= 986;决算总体情况。<= /p>
2020年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出0万元,占本年ਞ=
3;出合计的0%。与2019年=
;相比,政府性基金预=
31639;财政拨款支出增加0万元,无法计=
9;增长率。主要原因是&=
#65306;本单位2020年=
4230;无政府性基金预算ฝ=
0;政拨款收支安排,故&=
#26080;相关数据。
2.政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出决算结构情况。=
;
2020年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:科学技术&=
#65288;类)支出0万元,占
3.=
919;府性基金预算财政拨=
;款支出决算具体情况=
12290;
2020年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出年初预算为0万元,支出决=
9;为0万元,无法计算年初预算完=
25104;率,主要原因是本Õ=
33;位2020年=
4230;无政府性基金预算ฝ=
0;政拨款收支安排,故&=
#26080;相关数据。
本=
1333;位2020年度无政府性=
2522;金预算财政拨款支࠲=
6;安排,故无相关数据&=
#12290;
1.国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出决算总体情况=
;。
2020年度国有资本经!=
829;预算财政拨款支出0万元,占本年ਞ=
3;出合计的0%。
2.国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出决算结构情况=
;。
2020年度国有资本经!=
829;预算财政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:国有资本&=
#32463;营(类)支出0万元,占
3.国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出决算具体情况=
;。
2020年度国有资本经!=
829;预算财政拨款支出年=
;初预算为0万元,支出决=
9;为0万元,因年初=
39044;算数为0,无法计算预=
9;完成率,主要原因=
26159;本=
1333;位2020年度无政府性=
2522;金预算财政拨款支࠲=
6;安排,故无相关数据&=
#12290;
1.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算总体&= #24773;况说明。
2020年度“三公”经费&=
#19968;般公共预算财政拨=
454;支出预算为0万元,支出决=
9;为0万元,因年初ཀ=
4;算数为0,无法计算完ৎ=
4;率。 =
2020年度“三公”&=
#32463;费支出决算数等于'=
044;算数的主要原因是=
严=
6684;控制经费支出。
2.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算具体&= #24773;况说明。
2020年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出决算中,因公出= ;国(境)费用支出决= 31639;为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,因上年决算数为= 0,无法计算决算增= 8271;率,主要原因是2020年没有涉及因= 0844;出国公务活动;公ࡃ= 3;用车购置及运行维护&= #36153;支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,因上年决算数为= 0,无法计算决算增= 8271;率,公务接待费支= ;出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,因上年决算数为= 0,无法计算决算增= 8271;率,情况如下:=
(1)因公出国(境)=
费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。因年初预ļ=
39;数为0,无法计算预=
9;完成率。主要用于机关及下属&=
#39044;算单位人员等公务=
986;国(境)的住宿费、=
;国际旅费、培训费、=
20844;杂费等支出。决算ă=
68;等于预算数的主要原=
因是全=
4180;没有安排该项支出。全年使用一般公共&=
#39044;算财政拨款支出涉=
450;因公出国(境)团组
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用=
车购置支出0万元(含购置ఴ=
6;等附加费用),主要&=
#29992;于经批准购置的0辆公务用车;
公务&=
#29992;车运行维护费支出0万元,主要用于Ç=
79;乡等所需的公务用车=
燃料费、维修费、过=
6335;过桥费、保险费、ध=
3;全奖励费用等支出;2020年度,本级及=
5152;属单位开支一般公ࠤ=
9;预算财政拨款的公务&=
#29992;车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算=
数为0万元,支出决=
9;为0万元,因年初预ļ=
39;数为0,无法计算预=
9;完成率。主要用于接待上=
2423;及兄弟单位来访考य=
9;等支出。决算数等于&=
#39044;算数的主要原因是严=
6684;控制经费支出。全年使用一般公共预&=
#31639;财政拨款国内公务=
509;待0团组,累计0人次。
外宾接=
待支出0万元,主要用ߛ=
0;接=
4453;上级及兄弟单位来=
5;考察;接待0团组,0=
0154;次。
其他国= 内公务接待支出0万元,主要用ߛ= 0;上= 2423;及兄弟单位来访考य= 9;等支出;接待0团组,0= 0154;次。
2020年度机关运行经费= ;年初预算数为0万元,支出决= 9;为0万元,因年初ཀ= 4;算为0,无法计算完成ħ= 75;,决算数等于预算数的&= #20027;要原因本单位属于= 107;业单位,无机关运行经ฟ= 3;。比2019年度增加0万元,因= 19978;年决算数为0,无法计算增长ħ= 75;。
2020年度政府采购支出= ;总额0万元,其中:ਟ= 9;府采购货物支出0万元、政府采พ= 1;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金ག= 9;0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。
截至2020年12月31日,苍南团县å= 96;本级及所属各单位共&= #26377;车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆,其他= 9992;车主要是一= 3324;公务用车;单价50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
1.预算绩&= #25928;管理工作开展情况= 290;
根据预=
算绩效管理要求,苍=
1335;县青少年宫组织对2020年度一般公共=
9044;算项目支出全面开ऻ=
7;绩效自评,其中,涉&=
#21450;项目0个,共涉及资ດ=
9;0万元,占一般ࠤ=
4;共预算项目支出总额&=
#30340;0%。本年无政府ö=
15;基金预算项目。
组织对=
0个项目开展了=
6;门评价,涉及一般公&=
#20849;预算支出0万元,政府性࣌=
2;金预算支出0万元。未委托=
2;三方机构(或局内评&=
#23457;机构)开展绩效评=
215;。本年无部门评价。=
;
组织对=
本部门开展整体支出=
2489;效评价试点,从评ߥ=
5;情况来看,本年无部&=
#38376;整体支出绩效评价=
290;
=
2. 本年无下属部门整体&=
#25903;出绩效评价。
=
3. 单=
位决算中项目绩效自=
5780;结果
无=
=
4. 财=
政评价项目绩效评价=
2467;果
无=
=
5. 部=
门评价项目绩效评价=
2467;果
无=
说明:
1.财政拨款收入:指= ;本级财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预= 31639;财政拨款。
2.事业收入:指事业= ;单位开展专业业务活= 21160;及辅助活动所取得į= 40;收入。
3.经营收入:指事业= ;单位在专业业务活动= 21450;辅助活动之外开展ƃ= 50;独立核算经营活动取= 得的收入。
4.上级补助收入:指= ;事业单位从主管部门= 21644;上级单位取得的非ũ= 30;政补助收入。
5.附属单位上缴收入= ;:指事业单位附属独= 31435;核算单位按照有关Š= 68;定上缴的收入。
6.其他收入:指预算= ;单位在“财政拨款”= 289;“事业收入”、“经= 33829;收入”、“上级补助= ;收入”、“附属单位= 978;缴收入”等之外取得= 的各项收入。
7.使用非财政拨款结= ;余:指事业单位使用= 20197;前年度积累的非财ă= 19;拨款结余弥补当年收= 支差额的金额。
8.年初结转和结余:= ;指预算单位以前年度= 23578;未完成、结转到本ñ= 80;仍按原规定用途继续= 使用的资金。
9.年末结转和结余:= ;指单位按有关规定结= 36716;到下年或以后年度ń= 87;续使用的资金。
10.基本支出:指预算= ;单位为保障其正常运= 36716;,完成日常工作任Ó= 53;所发生的支出,包括= 人员经费支出和日常= 0844;用经费支出。
11.项目支出:指预算= ;单位为完成其特定的= 34892;政工作任务或事业Ö= 57;展目标所发生的支出= 。
12.上缴上级支出:填= ;列事业单位按照财政= 37096;门和主管部门的规ê= 50;上缴上级单位的支出= 。
13.经营支出:指事业= ;单位在专业业务活动= 21450;其辅助活动之外开ì= 37;非独立核算经营活动= 发生的支出。
14.附属单位补助支出= ;:填列事业单位用财= 25919;补助收入之外的收Ð= 37;对附属单位补助发生= 的支出。
15.“三公”经费:纳&= #20837;财政预决算管理的R= 20;三公”经费,是指部&= #38376;用一般公共预算财= 919;拨款安排的因公出国= ;(境)费、公务用车= 36141;置及运行费和公务ÿ= 09;待费。其中,因公出= 国(境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
16.机关运行经费:指= ;为保障行政单位(含= 21442;照公务员法管理的É= 07;业单位)运行用于购= 买货物和服务的各项= 6164;金,包括办公及印࠸= 7;费、邮电费、差旅费&= #12289;会议费、福利费、= 085;常维修费、专用材料= ;及一般设备购置费、= 21150;公用房水电费、办Ð= 44;用房取暖费、办公用= 房物业管理费、公务= 9992;车运行维护费以及ࠥ= 4;他费用。
17.社=
0250;保障和就业支出(=
7;)行政事业单位养老&=
#25903;出(款)机关事业=
333;位基本养老保险缴费=
;支出(项)指机关事=
19994;单位基本养老保险Ņ=
64;费支出。
18.社=
0250;保障和就业支出(=
7;)行政事业单位养老&=
#25903;出(款)机关事业=
333;位职业年金缴费支出=
;(项)指机关事业单=
20301;职业年金缴费支出z=
90;
=