MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D9781A.A00CB350" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D9781A.A00CB350 Content-Location: file:///C:/3D5265F7/file0231.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
&= #33485;南县中医院2021年度单位决算
目ô= 05;
一、概况................=
..........................(2
)
(一)单位职责.....................................( 2)=
(二)机构设置...................................( 2) <=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:14.0pt;font-family:SimHei;mso-hansi-font-fa=
mily:
SimSun'>
二、2021年度Õ=
33;位决算公开表.......................(2)=
三、2021年度Õ=
33;位决算情况说明.....................(2 ) =
(一)收入支出决=
1639;总体情况说明.....................(2 )=
(二)收入决算情=
0917;说明.............................(2)
(三)支出决算情=
0917;说明.............................(3 )
(四)财政拨款收=
0837;支出决算总体情况=
8;明............( 3)=
(五)一般公共预=
1639;财政拨款支出决算ভ=
3;况说明........(3 )
(六)一般公共预=
1639;财政拨款基本支出ࠫ=
5;算情况说明....( 7)
(七)政府性基金=
9044;算财政拨款支出决=
9;总体情况说明....( 7)
(八)国有资本经=
3829;预算财政拨款支出ࠫ=
5;算总体情况说明...( 9)
(九)一般公共预=
1639;财政拨款“三公”经=
费支出决算情况说明
(十)机关运行经=
6153;支出说明.............................( 11)
(十一)政府采购=
5903;出说明..............................( 12)
(十二)国有资产=
1344;有情况说明...........................(12 )
(十三)预算绩效=
4773;况说明.............................( 13)四、×=
17;词解释..........................................( 13)<=
/span>
一、Ď= 10;况
(一&= #65289;单位职责
为人民身体健=
4247;提供医疗与护理保ࠊ=
1;服务。业务范围包括&=
#21307;疗护理、医学教学=
289;医学研究、医疗卫生=
;人员培训、卫生技术=
20154;员继续教育、保健Ç=
82;健康教育。
(二&= #65289;机构设置
从预算单=
20301;构成看,本单位内ť=
74;:办公室、医务科、护=
29702;部、财务科、内科z=
89;外科、妇产科、骨伤=
科、急诊科、儿科、=
4247;复科;苍南县中医༉=
8;医共体由苍南县中医&=
#38498;作为牵头单位,医=
849;体成员单位包括桥墩=
;中心卫生院、赤溪中=
24515;卫生院、莒溪中心Õ=
55;生院、南宋中心卫生=
院。
二、2021年度单位决算= 0844;开表
详见附= 表。
三、2021年度单位决算= 4773;况说明
(一&= #65289;收入支出决算总体= 773;况说明
2021年度收入总计32,329.15万元,支出ট= 5;计32,329.15万元,= 9982;2020年度相比,各= 0943;少3781.25万元,下降10.47%。主要原因是&= #65306;2020年财政拨款收= 0837;当中有5000.00万专项债券,= 2021年没有。
(二&= #65289;收入决算情况说明
本年收= 入合计32,329.15万元;包括ฝ= 0;政拨款收入6,801.94万元(其中,= ;一般公共预算5,857.34万元,政府性= ;基金预算944.60万元,ࢲ= 9;有资本经营预算0.00万元),占收= 0837;合计21.04%;上级补助收&= #20837;0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;事业收入25,269.35万元,占收ࠣ= 7;合计78.16%;经营收入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;附属单位上= 32564;收入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;其他收入257.86万元,占收入&= #21512;计0.80%。
(三&= #65289;支出决算情况说明
本年支= 出合计32,329.15万元,其中࣌= 2;本支出22,123.51万元,占68.43%;项目支出10,205.64万元,占31.57%;上缴上级支出<= span lang=3DEN-US>0.00万元,占= 0%;经营支出0.00万元,占= 0.00%;对附属单位补助= ;支出0.00万元,占= 0.00%。
(四&= #65289;财政拨款收入支出= 915;算总体情况说明<= /p>
2021年度财政拨款收入总&=
#35745;6,801.94万元,支出总=
;计6,801.94万元,与2020年相比,各减少5,770.80万元,下降45.90%。主要原因是<=
span
lang=3DEN-US>2020年财政拨款收=
0837;当中有5000.00万专项债券,=
2021年没有;财政=
5320;款支出年初预算数3110.50万元,完成年=
初预算的218.68%,主要原因是=
是在卫健局及院领=
548;正确领导下足额足量=
;完成财政拨款资金使=
29992;。
(五&= #65289;一般公共预算财政= 320;款支出决算情况说明= ;
1.一般公共预算财政= 320;款支出决算总体情况= ;。
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出5,857.34万元,占本年= ;支出合计的18.12%。与2020= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出减少1,576.55万元,下降21.21%。主要原因是&= #65306;疫情防控经费减少= 290;
2.一般公共预算财政= 320;款支出决算结构情况= ;。
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出5,857.34万元,主要用= ;于以下方面:一般公= 20849;服务(类)支出7.00万元,占= 0.12%;国防(类)支出= ;0.00万元,占= 0.00%;公共安全(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;教育(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;科学技术(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;文化旅游体= 32946;与传媒(类)支出0.00万元,占= 0.00%;社会保障和= 23601;业(类)支出0.00万元,占= 0.00%;卫生健康(= 31867;)支出5,850.34万元,= 344;99.88%;节能环保(&= #31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;城乡社区(= 31867;)支出0.00万元,占= 0%;农林水(类ʌ= 89;支出0.00万元,占= 0.00%;交通运输(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;资源勘探工= 19994;信息等(类)支出0.00万元,占= 0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;金融(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;援助其他地= 21306;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;自然资源海= 27915;气象等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;住房保障(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;粮油物资储= 22791;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;灾害防治及= 24212;急管理(类)支出0.00万元,占= 0.00%;其他(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;债务还本(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;债务付息(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%。
3.一般公共预算财政= 320;款支出决算具体情况= ;。
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;3110.50万元,支出决= 算为4795.84万元,ê= 36;成年初预算的154.18%,主要原因是= 是严格执行年初预= 639;数,执行率较好。= 其中:
卫生健=
康支出(类)公立医=
8498;(款)中医(民族ᦀ=
9;医院(项)。年初预&=
#31639;为2049.00万元,支出决=
算为3257.62万元,完成年=
初预算的158.99%,决算数大于=
预算数的主要原因是=
4180;中有人员变动及工ภ=
4;调整产生的增人经费&=
#12290;
卫生健=
康支出(类)基层医=
0103;卫生机构(款)乡=
5;卫生院(项)。年初&=
#39044;算为1061.50万元,支出决=
算为188.60万元,完成年&=
#21021;预算的17.78%。决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是卫生院基本公共卫=
983;经费用于人员经费。=
;
卫生健=
康支出(类)公立医=
8498;(款)综合医院(༿=
3;)。年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为35.00万元,因年初=
39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
卫生健=
康支出(类)基层卫=
9983;医疗机构(款)其ߢ=
2;基层医疗卫生机构支&=
#20986;(项)。年初预算=
026;0.00万元,支出决=
1639;为120.26万元,因年初&=
#39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
卫生健康支出(类)&=
#20844;共卫生(款)重大=
844;共卫生服务支出(项=
;)。年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为87.90万元,因年初=
39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
卫生健=
康支出(类)公共卫=
9983;(款)基本公共卫ஶ=
3;服务支出(项)。年&=
#21021;预算为0.00万元,支出决=
1639;为1590.51万元,因年初=
预算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
卫生健=
康支出(类)中医药=
5288;款)中医(民族医ᦀ=
9;药专项支出(项)。&=
#24180;初预算为0.00万元,支出决=
1639;为110.00万元,因年初&=
#39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
卫生健=
康支出(类)计划生=
2946;事务(款)其他计࠵=
0;生育事务支出(项)&=
#12290;年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为1.50万元,因年初=
9044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
卫生健=
康支出(类)其他卫=
9983;健康支出(款)其ߢ=
2;卫生健康支出(项)&=
#12290;年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为458.94万元,因年初&=
#39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
一般公=
共服务支出(类)纪=
6816;监察事务(款)其ߢ=
2;纪检监察事务支出(&=
#39033;)。年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为7.00万元,因年初=
9044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
(六&= #65289;一般公共预算财政= 320;款基本支出决算情况= ;说明
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出4,911.76万元,其中:= ;
人员经= 费4,911.76万元,主要包= ;括:基本工资、津贴= 34917;贴、绩效工资、机Ð= 51;事业单位基本养老保= 险缴费。
公用经=
费0.00万元。
(七&=
#65289;政府性基金预算财=
919;拨款支出决算总体情=
;况
1.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算总体情= ;况。
2021年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出944.60万元,占本年&=
#25903;出合计的2.92%。与2020=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出减少4,194.25万元,下降81.62%。主要原因是&=
#65306;2020年财政拨款收=
0837;当中有5000.00万专项债券,=
2021年没有。
2.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算结构情= ;况。
2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出944.60万元,主要用&= #20110;以下方面:科学技= 415;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;文化旅游体= 32946;与传媒(类)支出0.00万元,占= 0.00%;社会保障和= 23601;业(类)支出0.00万元,占= 0.00%;节能环保(= 31867;)支出0.00万元,占= 00.00%;城乡社区(&= #31867;)支出944.60万元,ࡖ= 4;100.00%;农林水(类= )支出0.00万元,占= 0.00%;交通运输(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;资源勘探信= 24687;等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;金融(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;其他(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;债务付息(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;抗疫特别国= 20538;安排(类)支出0.00万元,占= 0.00%。
3.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算具体情= ;况。
2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0.00万元,支出决= 1639;为944.60万元,ࢰ= 0;年初预算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数大于&= #39044;算数的主要原因是严格执行年初预算= 968;,执行率较好。其中:
城乡社=
区支出(类)国有土=
2320;使用权出让收入安৵=
0;的支出(款)其他国&=
#26377;土地使用权出让收=
837;安排的支出(项)。=
;年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为944.60万元,因年初&=
#39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是严格执行年初预算=
968;,执行率较好。
(八)国有资本经!=
829;预算财政拨款支出决=
;算总体情况
本单位<=
span
lang=3DEN-US>2021年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;。
1.国有资&= #26412;经营预算财政拨款= 903;出决算总体情况。=
2021年度国有资本经营= ;预算财政拨款支出0.00万元,占本年= 5903;出合计的0.00%。
2.国有资&= #26412;经营预算财政拨款= 903;出决算结构情况。=
2021年度国有资本经营= ;预算财政拨款支出0.00万元,主要用= 0110;以下方面:国有资ੑ= 2;经营(类)支出0.00万元,占= 0.00%。
3.国有资&= #26412;经营预算财政拨款= 903;出决算具体情况。=
2021年度国有资本经营= ;预算财政拨款支出年= 21021;预算为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,因= 年初预算为0,无法计算预= 9;完成率,主要原因是<= /span>本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排,故无相关数据。
(九)一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;支出决算情况说明
1.“三公”经费一般ࠤ= 4;共预算财政拨款支出&= #20915;算总体情况说明。
2021年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出预算为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,因年初= 9044;算为0,无法计算预= 9;完成率,2021年度“三公”ń= 63;费支出决算数与预算= 数持平的主要原因是= 7809;发生。
2.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算具体&= #24773;况说明。
2021年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出决算中,因公出= ;国(境)费用支出决= 31639;为0.00万元,占= 0.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.00万元,无法计= 1639;增长率,主要原因= 9;没发生;公务用车购&= #32622;及运行维护费支出= 915;算为0.00万元,占= 0.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.00万元,无法计= 1639;增长率,主要原因= 9;没发生;公务接待费&= #25903;出决算为0.00万元,占= 0.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.00万元,无法计= 1639;增长率,主要原因= 9;没发生。具体情况如&= #19979;:
(1)因=
公出国(境)费预算=
5968;为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元。因年初=
9044;算为0,无法计算预=
9;完成率。主要用于机&=
#20851;及下属预算单位人=
592;等公务出国(境)的=
;住宿费、国际旅费、=
22521;训费、公杂费等支Ñ=
86;。决算数等于预算数=
的主要原因是没发生=
2290;全年使用一般公共ཀ=
4;算财政拨款支出涉及&=
#22240;公出国(境)团组
(2)公= 务用车购置及运行维= 5252;费预算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,因年初= 9044;算为0,无法计算预= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 809;发生。
公务用车购置= 9044;算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元(含购置= 1246;等附加费用),因ॲ= 0;初预算为0,无法计算预= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 809;发生。主要用于经批= ;准购置的0辆公务用车;
公务用车运行= 2500;护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预= ;算为0,无法计算预= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 809;发生。主要用于所需= ;的公务用车燃料费、= 32500;修费、过路过桥费z= 89;保险费等支出;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。
(3)公= 务接待费预算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,因年初= 9044;算为0,无法计算预= 9;完成率。国内公务接&= #24453;0批次,累计0人次。主要用于৶= 9;待等支出。决算数等&= #20110;预算数的主要原因= 159;没发生。其中:
外事接待支出
其他国内公务= 5509;待支出0.00万元,主要用= 0110;接待0批次,累计0人次。
(十&= #65289;机关运行经费支出#= 828;明
2021年度机关运行经费= ;年初预算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,因年初= 9044;算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 809;发生;比2020年度增加= 0.00万元,无法计算增= 长率,主要原因是没= 1457;生。
(十&= #19968;)政府采购支出说= 126;
2021年度政府采购支出总&= #39069;856.34万元,其中:&= #25919;府采购货物支出856.34万元、政府采&= #36141;工程支出0.00万元、政府采= 6141;服务支出0.00万元。授予中= 3567;企业合同金额80.00万元,占政府= 37319;购支出总额的9.34%。其中,授予= 23567;微企业合同金额0.00万元,占授予= 0013;小企业合同金额的0.00%;货物采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;货物支出金额的0.00%,工程采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;工程支出金额的0.00%,服务采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;服务支出金额的0.00%。
(十&= #20108;)国有资产占有情= 917;说明
截至2021年12月31日,苍南县中Õ= 07;院本级及所属各单位= 共有车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十&= #19977;)预算绩效情况说= 126;
1.预算绩效管理工作= 320;展情况。
根据预算绩效= 1649;理要求,苍南县中ࡒ= 7;院院组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一&= #32423;项目0个,二级项目0个,共涉及资ດ= 9;0.00万元,占一般= 0844;共预算项目支出总ག= 9;的0.00%。本年无政= 220;性基金预算项目。= 。本年&= #26080;国有资本经营预算'= 033;目。
本年无= 部门评价。
本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。
本年无=
下属部门或单位整体=
5903;出绩效评价。
2. <=
/span>单=
位决算中项目绩效自=
5780;结果。
无。
3.财政评&=
#20215;项目绩效评价结果=
290;
无。
4.部门评&=
#20215;项目绩效评价结果=
290;
无。
四、×= 17;词解释
1.财政拨款收入:指= 412;级财政部门当年拨付= ;的财政预算资金,包= 25324;一般公共预算财政ý= 20;款、政府性基金预算= 财政拨款和国有资本= 2463;营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业= 333;位开展专业业务活动= ;及辅助活动所取得的= 25910;入。
3.经营收入:指事业= 333;位在专业业务活动及= ;辅助活动之外开展非= 29420;立核算经营活动取ô= 71;的收入。
4.上级补助收入:指= 107;业单位从主管部门和= ;上级单位取得的非财= 25919;补助收入。
5.附属单位上缴收入A= 306;指事业单位附属独立= ;核算单位按照有关规= 23450;上缴的收入。
6.其他收入:指预算= 333;位在“财政拨款”、&= #8220;事业收入”、“经营= ;收入”、“上级补助= 910;入”、“附属单位上&= #32564;收入”等之外取得į= 40;各项收入。
7.使用非财政拨款结= 313;:指事业单位使用以= ;前年度积累的非财政= 25320;款结余弥补当年收ă= 03;差额的金额。
8.年初结转和结余:= 351;预算单位以前年度尚= ;未完成、结转到本年= 20173;按原规定用途继续Ë= 51;用的资金。
9.年末结转和结余:= 351;单位按有关规定结转= ;到下年或以后年度继= 32493;使用的资金。
10.基本支出:指预算= 333;位为保障其正常运转= ;,完成日常工作任务= 25152;发生的支出,包括É= 54;员经费支出和日常公= 用经费支出。
11.项目支出:指预算= 333;位为完成其特定的行= ;政工作任务或事业发= 23637;目标所发生的支出z= 90;
12.上缴上级支出:填= 015;事业单位按照财政部= ;门和主管部门的规定= 19978;缴上级单位的支出z= 90;
13.经营支出:指事业= 333;位在专业业务活动及= ;其辅助活动之外开展= 38750;独立核算经营活动Ö= 57;生的支出。
14.附属单位补助支出A= 306;填列事业单位用财政= ;补助收入之外的收入= 23545;附属单位补助发生į= 40;支出。
15.“三公”经费:纳ࠣ= 7;财政预决算管理的“= 19977;公”经费,是指部= 6;用一般公共预算财政&= #25320;款安排的因公出国A= 288;境)费、公务用车购= ;置及运行费和公务接= 24453;费。其中,因公出Þ= 69;(境)费反映单位公= 务出国(境)的国际= 6053;费、国外城市间交= 0;费、住宿费、伙食费&= #12289;培训费、公杂费等= 903;出,不含教学科研人= ;员学术交流;公务用= 36710;购置及运行费反映Õ= 33;位公务用车车辆购置= 支出(含车辆购置税= 5289;及燃费、维修费、= 7;桥过路费、保险费等&= #25903;出;公务接待费反= 144;单位按规定开支的各= ;类公务接待(含外宾= 25509;待)支出。
16.机关运行经费:指= 026;保障行政单位(含参= ;照公务员法管理的事= 19994;单位)运行用于购È= 80;货物和服务的各项资= 金,包括办公及印刷= 6153;、邮电费、差旅费ӌ= 9;会议费、福利费、日&= #24120;维修费、专用材料= 450;一般设备购置费、办= ;公用房水电费、办公= 29992;房取暖费、办公用û= 51;物业管理费、公务用= 车运行维护费以及其= 0182;费用。
17.社会保障和就业支=
986;(类)行政事业单位=
;养老支出(款)机关=
20107;业单位基本养老保Ɓ=
05;缴费支出(项):指=
为机关事业单位实施=
2522;本养老保险制度由ࡕ=
3;位缴纳的基本养老保&=
#38505;支出。
18.社会保障和就业支=
986;(类)行政事业单位=
;养老支出(款)机关=
20107;业单位职业年金缴ũ=
53;支出(项):指为机=
关事业单位实施基本=
0859;老保险制度由单位ಸ=
4;纳的职业年金支出。<=
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lang=3DEN-US>
19.卫生健康(类)卫=
983;健康管理事务(款)=
;行政运(项):指为=
20027;要用于行政公务人×=
92;经费、临时工工资、=
公用经费、离退休费=
2289;业务经费、公车补ࡄ=
1;等基本支出。
20.卫生健康支出(类A=
289;卫生健康管理事务(=
;款)机关服务(项)=
65306;指为用于行政事业É=
54;员经费、公用经费、=
离退休费、公车补助=
1561;基本支出。
21.卫生健康支出(类A=
289;卫生健康管理事务(=
;款)其他卫生健康管=
29702;事务支出(项):ý=
51;为卫生健康管理事务=
方面的支出。
22.卫生健康支出(类A=
289;公立医院(款)综合=
;医院(项):指为卫=
29983;健康部门、中医部ſ=
76;所属的综合性医院、=
独立门诊、教学医院=
2289;疗养院和县医院的ਞ=
3;出。
23.卫生健康支出(类A=
289;公立医院(款)中医=
;(民族)医院(项)=
65306;指为卫生健康部门z=
89;中医部门所属的中医=
院、中西医结合医院=
2289;民族医院的支出。
24.卫生健康支出(类A=
289;基层医疗卫生机构(=
;款)乡镇卫生院(项=
65289;:指为乡镇卫生院į=
40;支出。
25.卫生健康支出(类A=
289;基层医疗卫生机构(=
;款)其他基层医疗卫=
29983;机构支出(项):ý=
51;为其他用于基层医疗=
卫生机构的支出。
26.卫生健康支出(类A=
289;公共卫生(款)疾病=
;预防控制机构(项)=
65306;指为卫生健康部门û=
52;属疾病预防控制机构=
的支出。
27.卫生健康支出(类A=
289;公共卫生(款)卫生=
;监督机构(项):指=
20026;卫生健康部门所属Ö=
39;卫生监督机构的支出=
。
28.卫生健康支出(类A=
289;公共卫生(款)妇幼=
;保健机构(项):指=
20026;卫生健康部门所属å=
19;幼保健机构的支出。=
29.卫生健康支出(类A=
289;公共卫生(款)采供=
;血机构(项):指为=
21355;生健康部门所属采Ë=
79;血机构的支出。
30.卫生健康支出(类A=
289;公共卫生(款)重大=
;公共卫生服务(项)=
65306;指为用于重大疾病Ɔ=
44;防控制等重大公共卫=
生服务项目的支出。
31.卫生健康支出(类A=
289;公共卫生(款)突发=
;公共卫生事件应急处=
29702;(项):指为用于Ö=
57;公共卫生事件应急处=
理的支出。
32.卫生健康支出(类A=
289;计划生育事务(款)=
;其他计划生育事务支=
20986;(项):指为用于ť=
45;划生育相关事务经费=
支出。
33.城乡社区支出(类= ;)国有土地使用权出= 35753;收入安排的支出(Ē= 54;)其他国有土地使用= 权出让收入安排的支= 0986;(项):指反映土ࢸ= 0;出让收入用于其他方&= #38754;的支出。不包括市= 439;级政府当年按规定用= ;土地出让收入向中央= 21644;省级政府缴纳的新â= 86;建设用地土地有偿使= 用费的支出。
34.卫生健康=
903;出(类)公共卫生(=
;款)基本公共卫生服=
21153;(项):指反映基Ĉ=
12;公共卫生服务支出。=
35.卫生健康支出(类)&=
#20013;医药(款)中医(=
665;族医)药专项(项)=
;:指反映中医(民族=
21307;)药方面的专项支Ñ=
86;。
36.卫生健康支出(类)&=
#20854;他卫生健康支出(=
454;)其他卫生健康支出=
;(项):指反映其他=
29992;于卫生健康方面的ă=
03;出。
37.一般公共服务支出(&=
#31867;)纪检监察事务(=
454;)其他纪检监察事务=
;(项):指反映其他=
32426;检监察事务方面的ă=
03;出。