MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B153.94A25EF0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B153.94A25EF0 Content-Location: file:///C:/9471C90C/file5004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县= 2919;幼保健院2020年度单位决算
目录
一、=
27010;况......................................................( )
(一=
65289;部门(单位)职责..........................................( )
(二=
65289;机构设置............................ .........................( )
二、2020年度部门(单=
0301;)决算公开表..................................( )=
p>
三、2020年度部门(单=
0301;)决算情况说明........ ................. .........( )=
(一= 65289;收入支出决算总体÷= 73;况说明....................................( )=
(二= 65289;收入决算情况说明.............................. ....................( )<= /span>
(三= 65289;支出决算情况说明............................. .....................( )<= /span>
(四)财政拨=
;款收入支出决算总体=
24773;况说明..................................( )
(五)一般公=
;共预算财政拨款支出=
20915;算情况说明..............................( )
(六)一般公=
;共预算财政拨款基本=
25903;出决算情况说明.....................( )
(七)政府性=
;基金预算财政拨款支=
20986;决算总体情况说明.....................( )
(八)国有资=
;本经营预算财政拨款=
25903;出决算总体情况说ą=
26;...............( )
(九)一般公=
;共预算财政拨款“三=
0844;”经费支出决算情况=
;说明..............( )
(十)机关运=
;行经费支出说明...............................................( )
(十一)政府=
;采购支出说明.........................................( )
(十二)国有=
;资产占有情况说明............................... .............( )
(十三)预算=
;绩效情况说明..............................................( )
四、名词解释=
;............................................................( =
)
一、概= 917;
(一)=
部门(单位)职责
苍南县妇幼保健院为&=
#20844;益二类事业单位,=
854;主要职责为:承担辖=
;区内妇女保健、ࠟ=
9;童保健、围产保健、&=
#22919;女儿童疾病防治、=
161;产技术服务、出生缺=
;陷综合防治、婚前医=
23398;检查等妇幼公共卫ī=
83;和医疗保健服务;承=
担计划生育宣传教育=
2289;技术服务、优生指ल=
8;、药具管理、信息咨&=
#35810;、随访服务、生殖=
445;健、人员培训等计划=
;生育公共服务;承担=
20986;生医学证明管理的Ð=
55;体事务、妇幼和计划=
生育信息的收集上报=
1561;工作;负责对下级=
6;术服务机构的指导与&=
#22521;训,接受下级转诊=
290;
<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\6977\4F53;mso-bidi-font-family:Arial= '>(二)机构设置<= strong><= o:p>
从预&=
#31639;单位构成看,本单=
301;内设:党政办、党建=
;办、财务科、医教科、=
38498;感科、护理部、ট=
5;务科、公共卫生科、&=
#22919;女保健科、儿童保=
581;科、妇产科、妇科、=
;儿科、手术室、B超室、检验科ӌ=
9;心电图室等。
二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表
详见附= 表。
三、2020年度部门(单=
0301;)决算情况说明
(一)收入支出决算&= #24635;体情况说明
2020年度收入总计6,105.26万元,支出总= ;计6,105.26万元,= 982;2019年度相比,各= 2686;加120.04万元,增长2.01%。主要原因是= 65306;住院收入在2月3月增= 1152;比较多。
(二)收入决算情况&= #35828;明
本年&= #25910;入合计6,105.26万元;包括财= ;政拨款收入2,213.47万元(其中,= ;一般公共预算2,213.47万元,政府性= ;基金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计36.26%;上级补助收&= #20837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入3,867.82万元,占收入ࡧ= 2;计63.35%;经营收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入23.97万元,占收入合&= #35745;0.39%。
(三)支出决算情况&= #35828;明
本年&= #25903;出合计6,102.08万元,其中基= ;本支出5,111.29万元,占83.76%;项目支出990.79万元,占16.24%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四)财政拨款收入&= #25903;出决算总体情况说= 126;
2020年度财政拨款收入总&= #35745;2,213.47万元,支出总= ;计2,213.47万元,与2019年相比,各增加69.60万元,增长3.25%。主要原因是= 20154;员增加;财政拨款ă= 03;出年初预算数1045.57万元,完成年= 初预算的211.69%,主要原因是= 年中追加项目拨款。
(五)一般公共预算&= #36130;政拨款支出决算情= 917;说明
1.一般公共'= 044;算财政拨款支出决算= ;总体情况。
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出2,213.47万元,占本年= ;支出合计的36.27%。与2019= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加69.60万元,增长3.25%。主要原因是= 65306;人员增加。
2.一般公共'= 044;算财政拨款支出决算= ;结构情况。
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出2,213.47万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公共'= 044;算财政拨款支出决算= ;具体情况。
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1045.57万元,支出决= 算为2,213.47万元,= 436;成年初预算的211.69%,主要原因是= 年中项目追加拨હ= 4;。其中:
卫生&=
#20581;康(类)公共卫生A=
288;款)妇幼保健机构(=
;项)。年初预算为1045.57万元,支出决=
算为2213.47万元,完成年=
初预算的211.69%,决算数大于=
预算数的主要原因年
(六)一般公共预算&= #36130;政拨款基本支出决= 639;情况说明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出1,222.68万元,其中:= ;
人员&= #32463;费1,222.68万元,主要包= ;括:基本工资、津贴= 34917;贴、奖金、绩效工ũ= 64;。
公用&= #32463;费0万元,主要包= 4;:办公费、印刷费。<= /span>
(七)政府性基金预&= #31639;财政拨款支出决算= 635;体情况(如无,则写= ;“本部门(单位)2020年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;安排,故无相关数据&= #65292;并在公开10表下备注相同ă= 91;字”)
1.政府性基%= 329;预算财政拨款支出决= ;算总体情况。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%。与2019年= ;相比,政府性基金预= 31639;财政拨款支出增加/减少0万= 0803;,增长/下降0%。= span>
2.政府性基%= 329;预算财政拨款支出决= ;算结构情况。
2020年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:科学技术&=
#65288;类)支出0万元,占
3.政府性基%= 329;预算财政拨款支出决= ;算具体情况。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为1045.57万元,支出决= 算为2213.47万元,ê= 36;成年初预算的211.69%,主要原因是= 年中项目追加拨હ= 4;。其中:
卫生&=
#20581;康类(类)公共卫=
983;(款)妇幼保健机构=
;(项)。年初预算为1045.57万元,支出决=
算为2213.47万元,完成年=
初预算的211.69%,决算数大于=
(或小于)预算数的=
0027;要原因是年中项目追加拨હ=
4;。
(八)国有资本经营&= #39044;算财政拨款支出决= 639;总体情况本部门(单= ;位)2020年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;。
(九)一般公共预算&= #36130;政拨款“三公”经ฟ= 3;支出决算情况说明= strong>
1.“三公”ಮ= 3;费一般公共预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0万元,支出决= 9;为30.20万元,2020= 4180;度“三公”经费支出= 决算数大于预算数的= 0027;要原因是采购一辆120救护车。
2.“三公”ಮ= 3;费一般公共预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;/减少0万= 0803;,增长/下降0%;= 20844;务用车购置及运行Ņ= 00;护费支出决算为30.20万元,占100.00%,与2019年度相比,增= 1152;29.32万元,增长3,316.29%,主要原因= 9;采购一辆120救护车;公务= 509;待费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;/减少0万= 0803;,增长/下降0%。= 20855;体情况如下:
(1)因公出国(ࣙ=
9;)费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。完成预=
9;的0%。主要用于机Ð=
51;及下属预算单位人员=
的公务出国(境)的=
0303;宿费、国际旅费、࣌=
1;训费、公杂费等支出&=
#12290;全年使用一般公共'=
044;算财政拨款支出涉及=
;因公出国(境)团组
公务&= #29992;车购置预算数为0万元,支出决= 9;为30.00万元(含购置= 31246;等附加费用)。决ļ= 39;数大于预算数的主要= 原因是采购一辆120救护车。主要= 992;于经批准购置的1辆公务用车;
公务&= #29992;车运行维护费预算= 968;为0万元,支出0.20万元。决算数大= 0110;预算数的主要原因= 9;120救护车的运行 = 500;护费。主要用于120救护车所需的= 844;务用车燃料费、维修= ;费、过路过桥费、保= 38505;费、安全奖励费用Ļ= 61;支出;2020年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为2辆。
(3)公务接待费ཀ= 4;算数为0万元,支出决= 9;为0万元,完成预= 9;的0%。全年使用一ō= 24;公共预算财政拨款国= 内公务接待0团组,累计0人次。
外宾&= #25509;待支出0万元。其他国ࠦ= 9;公务接待支出0万元,(十)机关运行经费&= #25903;出说明
2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元,支出决= 9;为0万元,完成年࠶= 1;预算的0%;比2019年= ;度增加(减少)0万元,增长(ߍ= 9;降)0%。
(十一)政府采购支&= #20986;说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;211.26万元,其中:&= #25919;府采购货物支出211.26万元、政府采&= #36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额211.26万元,占政府&= #37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;211.26万元,占政府&= #37319;购支出总额的100.00%。
(十二)国有资产占&= #26377;情况说明
截至<= span lang=3DEN-US>2020年12月31日,苍南县妇ñ= 88;保健院共有车辆2辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车1辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车1辆,其他= 9992;车主要是转移救治ࣳ= 9;女儿童;单价50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备4台(套)。
四、×= 17;词解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预= 31639;财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。