MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8D258.AE829CA0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8D258.AE829CA0 Content-Location: file:///C:/3C42C08E/file7630.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
&= #33485;南县交通运输局(= 412;级)2021年度单位决算
目录
一、概况...........................= ...........................................................................= ...(2 )
(一)单= 301;职责...........................= ......................................................( 2)
(二)机= 500;设置...........................= ....................................................................(3 )
二、2021年ॷ=
0;单位决算公开表
三、2021年ॷ= 0;单位决算情况说明= span>...........................= ...........................(4 )
(一)收= 837;支出决算总体情况说= ;明...........................= ........................................( 4)
(二)收= 837;决算情况说明...........................= ......................................................(4 )
(三)支= 986;决算情况说明...........................= ......................................................(4 )
(四)财= 919;拨款收入支出决算总= ;体情况说明...........................= ..........................(5 )
(五)一!= 324;公共预算财政拨款支= ;出决算情况说明...........................= ...................(5 )
(六)一!= 324;公共预算财政拨款基= ;本支出决算情况说明= span>...........................= ............(10 )
(七)政= 220;性基金预算财政拨款= ;支出决算总体情况说= 26126;...........................= ........(10)
(八)国= 377;资本经营预算财政拨= ;款支出决算总体情况= 35828;明...........................= ....(12)
(九)一!= 324;公共预算财政拨款= “三ࠤ= 4;”经ฟ= 3;支出决算情况说明= span>.........................(<= /span>12)
(十)机= 851;运行经费支出说明= ...........................= ...............................................(14)
(十一)= 919;府采购支出说明<= span class=3D16>...........................= ..................................................(14)=
(十二)= 269;有资产占有情况说明= ;...........................= ...........................................(15)
(十三)'= 044;算绩效情况说明<= span class=3D16>...........................= ..................................................(15)=
四、名词#= 299;释...........................= .......................................................................(17)
一、Ď= 10;况
(一&= #65289;单位职责
1、贯彻&=
#23454;施综合交通运输发=
637;战略、政策和标准,=
;加快推进全国性综合=
20132;通枢纽建设。负责Ū=
15;草相关规范性文件。=
负责交通运输领域综=
1512;改革。负责交通运๛=
5;信用体系建设。会同&=
#26377;关部门推动综合交$=
890;产业发展,负责交通=
;运输业培育。
2、组织&=
#32534;制综合交通运输发=
637;规划和城市综合交通=
;体系规划,统筹区域=
12289;城乡交通发展。负ũ=
31;编制并监督实施公路=
、水路、公共交通、=
2508;合交通运输枢纽等ߎ=
7;项规划。协同有关部&=
#38376;编制机场专项规划A=
292;参与编制铁路(含国=
;家铁路、地方铁路)=
12289;城市轨道交通(含ð=
66;域铁路、地铁等,下=
同)专项规划。负责=
0840;县综合交通重大项=
6;前期工作。
3、负责&=
#21327;调综合交通建设, =
479;筹安排项目建设时序=
;。监督管理全县公路=
12289;水路、机场、城市ů=
12;道交通建设及交通运=
输基础设施管理和维=
5252;。负责公路、水路ӌ=
9;城市轨道交通建设行&=
#19994;管理。提出公路、=
700;路、机场固定资产投=
;资方向和规模建议。
4、负责&=
#21327;调推进综合运输发=
637;,监督指导综合交通=
;运输枢纽及城乡客货=
36816;有关设施管理。推Ű=
27;海港、陆港、空港、=
信息港等联动发展,=
4341;导多式联运,优化=
6;输结构。指导交通物&=
#27969;发展,会同有关部&=
376;拟订相关政策和标准=
;。负责道路、水路运=
36755;行业管理和城市轨ű=
47;交通运营监督管理。=
负责驾驶员培训、机=
1160;车维修、汽车租赁=
1;行业监督管理。依法&=
#25215;担渔船的检验和监=
563;管理。
5、负责&=
#20844;路、水路、机场、=
478;市轨道交通、公共交=
;通和职权范围内港口=
30340;安全生产及应急管ĩ=
02;。按规定协调国家重=
点物资和紧急客货运=
6755;。负责国省道、航=
7;网络运行监测和协调&=
#12290;指导农村路网运行=
417;测和协调。
6、负责&=
#20132;通运输综合行政执=
861;、监督指导。承担全县国省道及ࠩ=
2;村公路运行监督管理&=
#12290;贯彻落实交通运输"=
892;业生态环境保护要求=
;,指导公路、水路行=
19994;和港口岸线生态保ü=
52;及修复、节能减排、=
污染防治等工作。
7、负责&=
#32508;合交通大数据管理A=
292;牵头构建数字交通服=
;务体系。会同有关部=
38376;拟订交通领域科技Ö=
57;展规划,监督实施交=
0;运输行业重大科技项&=
#30446;、技术标准和规范=
290;
8、负责提出交通ũ=
64;金安排建议并监督使=
用。负责提出交通运=
6755;发展专项资金安排=
7;见并监督实施。监督&=
#25351;导交通有关规费以及减轻ߦ=
5;业负担相关政策实施&=
#12290;指导交通领域投融$=
164;平台和机制建设。会=
;同有关部门加强交通=
36816;输国有企业监督管ĩ=
02;。
9、负责&=
#20840;县国防交通和交通'=
046;域军民融合相关工作=
;。
10
(二&= #65289;机构设置
从预算= 单位构成看,本单位= 0869;设:办公室、法Š= 68;科(行政审批科)<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-font-family:Arial= '>、审ť= 45;财务科、建设科、运= 输科、安全科、人事= 1185;、机关党委。
二、2021年度单位决算= 0844;开表
详见附= 表。
三、2021年度单位决算= 4773;况说明
(一&= #65289;收入支出决算总体= 773;况说明
2021年度收入总计67,303.44万元,支出ট= 5;计67,303.44万元,= 9982;2020年度相比,各= 2686;加63,693.10万元,增长1,764.18%。主要原因= 9;:今年省级补助资金&= #22823;幅增加。
(二&= #65289;收入决算情况说明
本年收= 入合计67,227.24万元;包括ฝ= 0;政拨款收入67,227.24万元(其中ᦁ= 2;一般公共预算65,192.31万元,政府ঝ= 5;基金预算2,034.93万元,= 269;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三&= #65289;支出决算情况说明
本年支= 出合计67,227.24万元,其中࣌= 2;本支出1,014.95万元,占1.51%;项目支出66,212.30万元,占98.49%;上缴上级支出<= span lang=3DEN-US>0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四&= #65289;财政拨款收入支出= 915;算总体情况说明<= /p>
2021年度财政拨款收入总&=
#35745;67,303.44万元,支出ট=
5;计67,303.44万元,与2020年相比,各增加
(五&= #65289;一般公共预算财政= 320;款支出决算情况说明= ;
1.一般公共预算财政= 320;款支出决算总体情况= ;。
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出65,192.31万元,占本ॲ= 0;支出合计的96.97%。与2020= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加62,138.15万元,增长2,034.54%。主要原因= 9;:今年省级补助资金&= #22823;幅增加。
2.一般公共预算财政= 320;款支出决算结构情况= ;。
2021年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出65,192.31万元,主要ஷ=
2;于以下方面:一般公&=
#20849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公共预算财政= 320;款支出决算具体情况= ;。
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;2674.16万元,支出决= 算为65,192.31万元,= 3436;成年初预算的2437.86%,主要原因是= ;年中追加省级补助资= 37329;较多。其中:
社会保障和=
;就业支出(类)行ă=
19;事业单位离退休(款)机Ð=
51;事业单位基本养老保=
险缴费支出(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>47.76元,支出决算=
20026;47.76万元,完成年=
21021;预算的100%。
社会保障和=
;就业支出(类)行ă=
19;事业单位离退休(款)机Ð=
51;事业单位职业年金缴=
费支出(项)。年初预算为23.87万元,支出决=
31639;为23.87万元,完成年=
21021;预算的100%。
节能环保支=
;出(类)污ĉ=
79;减排(款)其É=
82;污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为411.46万元,因年初&=
#39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了油补及节能减৵=
0;补助资金。
农林水支出=
;(类)农Ç=
94;农村(款)农Ĉ=
49;道路建设(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为1500万元,因年初=
9044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了2021年苍南县新增=
2320;方政府一般债券资ດ=
9;(矾藻线)。
农林水支出=
;(类)农Ç=
94;农村(款)其É=
82;农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为12万元,因年初Ɔ=
44;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了油补及节能减৵=
0;补助资金。。
交通运输支=
;出(类)公ū=
35;水路运输(款)行ă=
19;运行(项)。年初预算为275.59万元,支出决&=
#31639;为320.64万元,完成年&=
#21021;预算的116.34%,决算数大于=
预算数的主要原因是=
4180;中追加行政人员绩ਠ=
8;考绩奖、年休假补贴&=
#21450;人员调整经费追加=
290;
交通运输支=
;出(类)公ū=
35;水路运输(款)一ō=
24;行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为5.7万元,因年初'=
044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加优秀公务员奖=
;励、资产管理专项经=
36153;等。
交通运输支=
;出(类)公ū=
35;水路运输(款)公ū=
35;建设(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为6900万元,因年初=
9044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了2021年苍南县新增=
2320;方政府一般债券资ດ=
9;(矾藻线)。
交通运输支出=
5288;类)公路水路运输ᦀ=
8;款)其他公路水路运&=
#36755;支出(项)。年初'=
044;算为2326.92万元,支出决算为5824.32万元,完成年初预算&=
#30340;250.3%,决算数大于=
;预算数的主要原因
交通运输支=
;出(类)成Ø=
97;油价格改革对交通运=
输的补贴(款)对à=
78;市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为51.79万元,因年初=
39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了2015、2019年à=
78;市公交成品油20%涨价补助资金=
289;2018年城市公交成=
1697;油20%涨价补助资金=
290;
交通运输支=
;出(类)成Ø=
97;油价格改革对交通运=
输的补贴(款)对Ð=
92;村道路客运的补贴<=
span
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-font-family:Arial=
'>(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为1034.99万元,因年初=
预算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了油补及节能减৵=
0;补助资金。
交通运输支=
;出(类)成Ø=
97;油价格改革对交通运=
输的补贴(款)对Ñ=
86;租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为262.73万元,因年初&=
#39044;算为0,无法计算预=
9;完成率,决算数大于&=
#39044;算数的主要原因是=
180;中追加了油补及节能减৵=
0;补助资金。
交通运输支= ;出(类)车ů= 42;购置税支出(款)车ů= 42;购置税用于公路等基= 础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决= 9;为48727.06万元,因年初= ;预算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数大于&= #39044;算数的主要原因是= 180;中追加了228国道龙港至龙= 801;段工程补助资金、228国道龙沙= 至岱岭段工程补助$= 164;金、168黄金海岸线工= 243;补助资金等。
灾害防= 治及应急管理支出(= 1867;)应急管理事务(હ= 4;)灾害风险防治(项&= #65289;。年初预算为0万元,支出决= 9;为60万元,因年初Ɔ= 44;算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数大于&= #39044;算数的主要原因是$= 861;加了自然灾害综合风= ;险普查工作经费。
灾害防= 治及应急管理支出(= 1867;)自然灾害防治(હ= 4;)其他自然灾害防治&= #25903;出(项)。年初预= 639;为0万元,支出决= 9;为10万元,因年初Ɔ= 44;算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数大于&= #39044;算数的主要原因是$= 861;加了自然灾害综合风= ;险普查工作经费。
(六&= #65289;一般公共预算财政= 320;款基本支出决算情况= ;说明
2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出1,014.95万元,其中:= ;
人员经= 费929.11万元,主要包&= #25324;:基= 6412;工资、津贴补贴、࣯= 0;金、绩效工资、社会&= #20445;险、住房公积金、= 983;活补助、其他工资福= ;利支出、对个人和家= 24237;的补助等。
公用经= 费85.84万元,主要包= 25324;:办公费、水费、&= #30005;费、邮电费、物业= 649;理费、差旅费、维修= ;(护)费、租赁费、= 22521;训费、公务接待费z= 89;劳务费、工会经费、= 福利费、公务用车运= 4892;维护费、其他交通ฟ= 3;用、其他商品和服务&= #25903;出等。
(七&= #65289;政府性基金预算财= 919;拨款支出决算总体情= ;况
1.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算总体情= ;况。
2021年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出2,034.93万元,占本年=
;支出合计的3.03%。与2020=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出增加1,554.94万元,增长323.95%。主要原因是=
:本年政府性基金预=
1639;安排的项目有所增ࡃ=
2;。
2.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算结构情= ;况。
2021年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出2,034.93万元,主要用=
;于以下方面:科学技=
26415;(类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算具体情= ;况。
2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为14982万元,支出决= 31639;为2,034.93万元,= 436;成年初预算的13.58%,主要原因是&= #22823;部分政府性基金预= 639;项目资金都直接拨付= ;乡镇了没有经过交通= 23616;。其中:
城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)农村基&= #30784;设施建设支出(项A= 289;。年初预算为5462万元,支出决= 1639;为800万元,完成年= 021;预算的14.65%,决算数大于&= #39044;算数的主要原因大%= 096;分资金没有经过交通= ;局直接下达到乡镇了= 12290;
城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)其他国&= #26377;土地使用权出让收= 837;安排的支出(项)。= ;年初预算为9520万元,支出决= 1639;为1234.93万元,完成年= 初预算的12.97%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因大%= 096;分资金没有经过交通= ;局直接下达到乡镇了= 12290;
(八&= #65289;国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算总体= ;情况
本单位2021年度=
;无国有资本经营预算=
36130;政拨款收支安排,ă=
25;无相关数据。
1.国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算总体= ;情况。
2021年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%。
2.国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算结构= ;情况。
2021年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:国有资本&=
#32463;营(类)支出0万元,占
3.国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算具体= ;情况。
2021年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出年初'=
044;算为0万元,支出决=
9;为0万元。
(九&= #65289;一般公共预算财政= 320;款“三公”经费支出&= #20915;算情况说明
1.“三公”经费一般ࠤ= 4;共预算财政拨款支出&= #20915;算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为3万元,支出决= 9;为0.47万元,完成预= 1639;的15.67%,2021年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因是预算按&= #21439;级部门给本单位下$= 798;的指标控制数制定,= ;执行数一般都会比预= 31639;数小。
2.“三公”经费一般ࠤ= 4;共预算财政拨款支出&= #20915;算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,主要原ࢰ= 0;是本年无发生相关费&= #29992;;公务用车购置及$= 816;行维护费支出决算为= ;0万元,占0%<= /span>,主要原因是本年Ą= 80;发生相关费用;公务= 接待费支出决算为0.47万元,占= 100.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.36万元,增长321.48%,主要原因是= 844;务接待次数有所增加= ;。具体情况如下:
(1)因公出国(境)=
费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。全年使ஷ=
2;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出涉及因公出国(境)团组
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用= 车购置预算数为0万元,支出决= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用);
公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0万元,支出0万元;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算= 数为3万元,支出决= 9;为0.47万元,完成预= 1639;的15.67%。国内公务接&= #24453;10批次,累计84人次。主要用于= 509;待上级部门检查等支= ;出。决算数小于预算= 25968;的主要原因是预算按&= #21439;级部门给本单位下$= 798;的指标控制数制定,= ;执行数一般都会比预= 31639;数小。其中:
外事接= 待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国= 内公务接待支出0.47万元,主要用= 0110;接待上级部门检查ᦁ= 2;接待10批次,累计84人次。
(十&= #65289;机关运行经费支出#= 828;明
2021年度机关运行经费年&= #21021;预算数为65.2万元,支出决= 1639;为85.84万元,完成年= 21021;预算的131.66%,决算数大于= 预算数的主要原因人= 1592;增加导致运行经费ࣜ= 6;加;比2020年度增加= 24.89万元,增长40.84%,主要原因是&= #22686;加导致运行经费增= 152;。
(十&= #19968;)政府采购支出说= 126;
2021年度政府采购支出总&= #39069;264.16万元,其中:&= #25919;府采购货物支出36.16万元、政府采= 36141;工程支出178.00万元、政府采&= #36141;服务支出50.00万元。授予中= 23567;企业合同金额264.16万元,占政府&= #37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;86.16万元,占授予= 20013;小企业合同金额的32.62%;货物采购授&= #20104;中小企业合同金额= 344;货物支出金额的100%,工程采购授= 0104;中小企业合同金额ࡖ= 4;工程支出金额的100%,服务采购授= 0104;中小企业合同金额ࡖ= 4;服务支出金额的100%。
(十&= #20108;)国有资产占有情= 917;说明
截至2021年12月31日,苍南县交Ű= 90;运输局本级及所属各= 单位共有车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十&= #19977;)预算绩效情况说= 126;
1.预算绩效管理工作= 320;展情况。
根据预= 算绩效管理要求,苍= 1335;县交通运输局(本ಪ= 3;)组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一级项目0= span>个,二级项目6个,共涉及资ດ= 9;1880万元,占一般= 0844;共预算项目支出总ག= 9;的2.93%。组织对2021年度重要公路建设= ;前期工作经费,公交= 36816;营补助经费、汽车Ô= 71;站改造补助经费等,= 核电政策交通项目工= 1243;建设,交通建设养ঢ়= 2;预管理专项资ດ= 9;,“四好”农村公路= 4314;设、大中修、水毁ӌ= 9;安保等5个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金14982万元,占政府= 24615;基金预算项目支出ö= 35;额的100%。本年无国有= 6164;本经营预算项目。
本年无= 部门评价。
本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。
本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。
2.单位决算中项= 目绩效自评结果
苍南县交通运=
输局(本级)在2021年度单位决算=
0013;反映公交运&=
#33829;补助经费、汽车北=
449;改造补助经费等及重要=
;公路建设前期工作经=
36153;项目绩效自评结果z=
90;
公交运营补助=
2463;费、汽车北站改造ඣ=
7;助经费等项目绩=
;效自评综述:根据年=
21021;设定的绩效目标,Ɔ=
33;目自评得分98分,自评结论È=
26;“优”。项目全年预=
31639;数为3000万元,执行数=
0026;3000万元,完成预=
1639;的100%。项目绩效目=
6631;完成情况:一是=
圆满完成苍南县城=
4066;城乡公交收购改造ᦁ=
2;极大推动了苍南公交项目安全ӌ=
9;和谐、有序发展,缓Š=
99;交通拥堵、转变交通=
发展方式、致力民生=
3454;事、提高政府基本ࠤ=
4;共服务水平;二是=
;=
840;面落实省委省政府关=
;于建制村客车“村村=
6890;”的民生实事工程,=
;更å=
09;满足广大农村群众安=
全、经济、便捷的出=
4892;需求。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'mso-bidi-font-weight:bold'>
重要公路建设=
前期工作经费项目绩=
5928;自评综述:根据年࠶=
1;设定的绩效目标,项&=
#30446;自评得分100分,自评结论=
026;“优”。项目全年预&=
#31639;数为300万元,执行数=
026;300万元,完成预=
639;的100%。项目绩效目=
6631;完成情况:一是按ୗ=
1;相关技术标准高质量&=
#23436;成了各项前期工作=
290;二是已推进苍泰高速ӌ=
9;219省道平苍交界!=
267;新104国道段“四好Ð=
92;村路”等项目前期报&=
#25209;工作。发现的问题及原因:<=
/span>项目预算编制水ॱ=
9;需进一步加强。下一步改进措施:<=
/span>提高预算编制水ॱ=
9;。
3.财政评价项目绩效#=
780;价结果。
无。
4.部门评价项目绩效#=
780;价结果。
无。
说明:部门评= 价项目是指本部门自= 4892;开展的评价对象为ੑ= 2;部门政策、项目、整&= #20307;支出或下属单位整= 307;支出的绩效评价;财= ;政评价项目是指以由= 36130;政部门开展的评价ë= 45;象为本部门政策、项= 目或整体支出的绩效= 5780;价项目。
四、×= 17;词解释
1.财政拨Ē=
54;收入:指本级财政部=
门当年拨付的ฝ=
0;政预算资金,包括一&=
#33324;公共预算财政拨款=
289;政府性基金预算财政=
;拨款和国有资本经营=
39044;算财政拨款。
2.事业收Ð=
37;:指事业单位开展专=
业业务活动及辅助活=
1160;所取得的收入。=
3.经营收Ð=
37;:指事业单位在专业=
业务活动及辅助活动=
0043;外开展非独立核算ಮ=
3;营活动取得的收入。<=
/span>
4.上级补Ó=
61;收入:指事业单位从=
主管部门和上级单位=
1462;得的非财政补助收ࠣ=
7;。
5.附属单Ë=
01;上缴收入:指事业单=
位附属独立核算单位=
5353;照有关规定上缴的ਟ=
0;入。
6.其他收Ð=
37;:指预算单位在“财&=
#25919;拨款”、“事业收ࠣ=
7;”、“经营收入”、R=
20;上级补助收入”、“=
38468;属单位上缴收入”=
1;之外取得的各项收入&=
#12290;
7.使用非ũ=
30;政拨款结余:指事业=
单位使用以前年度积=
2047;的非财政拨款结余ঃ=
7;补当年收支差额的金&=
#39069;。
8.年初结ů=
16;和结余:指预算单位=
以前年度尚未完成、=
2467;转到本年仍按原规ऩ=
0;用途继续使用的资金&=
#12290;
9.年末结ů=
16;和结余:指单位按有=
关规定结转到下年或=
0197;后年度继续使用的ภ=
4;金。
10.基本支Ñ=
86;:指预算单位为保障=
其正常运转,完成日=
4120;工作任务所发生的ਞ=
3;出,包括人员经费支&=
#20986;和日常公用经费支=
986;。
11.项目支Ñ=
86;:指预算单位为完成=
其特定的行政工作任=
1153;或事业发展目标所ࡡ=
7;生的支出。
12.上缴上ń=
23;支出:填列事业单位=
按照财政部门和主管=
7096;门的规定上缴上级ࡕ=
3;位的支出。
13.经营支Ñ=
86;:指事业单位在专业=
业务活动及其辅助活=
1160;之外开展非独立核=
9;经营活动发生的支出&=
#12290;
14.附属单Ë=
01;补助支出:填列事业=
单位用财政补助收入=
0043;外的收入对附属单߮=
1;补助发生的支出。=
span>
15.“三公”=
;经费:纳入财政预决=
31639;管理的“三公”经费=
;,是指部门用一般公=
20849;预算财政拨款安排į=
40;因公出国(境)费、=
公务用车购置及运行=
6153;和公务接待费。其ߑ=
3;,因公出国(境)费反映单位公ࡃ=
3;出国(境)的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支=
20986;,不含教学科研人×=
92;学术交流;公务用车=
购置及运行费反映单位公ࡃ=
3;用车车辆购置支出(<=
span
class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ=
9;及燃费、维修ฟ=
3;、过桥过路费、保险&=
#36153;等支出;公务接待费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;(含外宾接待)支=
986;。
16.机关运Ŝ=
92;经费:指为保障行政=
单位(含参照公务员=
7861;管理的事业单位)=
6;行用于购买货物和服&=
#21153;的各项资金,包括=
150;公及印刷费、邮电费=
;、差旅费、会议费、=
31119;利费、日常维修费z=
89;专用材料及一般设备=
购置费、办公用房水=
0005;费、办公用房取暖ฟ=
3;、办公用房物业管理&=
#36153;、公务用车运行维=
252;费以及其他费用。=
17.社会保&=
#38556;和就业支出(类)"=
892;政事业单位离退休(=
;款)机关事业单位基=
26412;养老保险缴费支出ʌ=
88;项):指行政事业单=
位用于人员基本养老=
0445;险缴费的支出。
18.社会保&=
#38556;和就业支出(类)"=
892;政事业单位离退休(=
;款)机关事业单位职=
19994;年金缴费支出(项ʌ=
89;:指行政事业单位用=
于人员职业年金缴费=
0340;支出。
19. 城乡社区支出(类=
;)国有土地使用权出=
35753;收入安排的支出(Ē=
54;)农村基础设施建设=
支出(项):指土地出=
;让收入用于农村供水=
20445;障、村庄公共设施ó=
14;设和管护以及与农业=
农村直接相关的以工=
4102;赈等方面的开ਞ=
3;。
20. 城乡社&=
#21306;支出(类)国有土=
320;使用权出让收入安排=
;的支出(款)其他国=
26377;土地使用权出让收Ð=
37;安排的支出(项):指土地出=
;让收入用于其他方面=
30340;支出。不包括市县ń=
23;政府当年按规定用土=
地出让收入向中央和=
0465;级政府缴纳的新增ॿ=
4;设用地土地有偿使用&=
#36153;的支出。
21.= 交Ű= 90;运输支出(类)公路= 水路运输支出(款)= 4892;政运行(项):指公路、= ;水路运输相关的行政= 21333;位基本支出。
22.交通运&=
#36755;支出(类)公路水$=
335;运输(款)其他公路=
;水路运输支出(项)=
65306;指反映除上述项目É=
97;外其他用于公路水路=
运输方面的支出。
23.交通运输支出(类=
;)车辆购置税支出(=
27454;)车辆购置税用于Ð=
44;路等基础设施建设支=
出(项):指反映车=
6742;购置税收入安排用于公ั=
5;等基础设施建设的支&=
#20986;。