MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B39A.185443B0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B39A.185443B0 Content-Location: file:///C:/FD326880/file9200.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

苍南县Ð= 92;机化发展中心2020年度单位决算

目录

一、概况<= span class=3D15>...............................................= .......( 1)

(一)单位职= ;责..........................................( 1)<= /span>

(二)机构设= ;置............................ .........................(1 )

二、= 2020年度单位决算= ;公开表..................................( 1)

三、= 2020年度单位决算= ;情况说明........ ................. .........(1 )=

(一)收入支= ;出决算总体情况说明....................................(1 )=

(二)收入决= ;算情况说明.............................. ....................( 1)

(三)支出决= ;算情况说明............................. .....................(2 )

(ࢯ= 5;)财政拨款收入支出&= #20915;算总体情况说明..................................(2 )

(ߛ= 6;)一般公共预算财政&= #25320;款支出决算情况说= 126;..............................(2-3 )

(ࠤ= 5;)一般公共预算财政&= #25320;款基本支出决算情= 917;说明.....................(4 )

(ߍ= 1;)政府性基金预算财&= #25919;拨款支出决算总体= 773;况说明.....................(5 )

(ࠤ= 3;)国有资本经营预算&= #36130;政拨款支出决算总= 307;情况说明...............(6 )

(ߖ= 1;)一般公共预算财政&= #25320;款“三公”经费支出决&= #31639;情况说明..............(6-7 )

(ࡓ= 3;)机关运行经费支出&= #35828;明...............................................= (7 )

(ࡓ= 3;一)政府采购支出说&= #26126;.........................................( 7)

(ࡓ= 3;二)国有资产占有情&= #20917;说明............................... .............(7= -8 )

(ࡓ= 3;三)预算绩效情况说&= #26126;..............................................(= 8 )

四ӌ= 9;名词解释...............................................= .............(9-11 )=

 

一、概况

(一)单位职责

1. 贯彻党和国&= #23478;的、长远计划和项目计划,依法维护&= #20892;机消费者的合法权= 410;,打击农业机械化政策法规,负责全市<= /span>农业机械化经营管理,编制和组&= #32455;实施全农业机械化年度计划假冒伪劣农机具产品,推广&= #24212;用新机具、新技术 = 289;新信息,监督农业机械安全生产和组织技术&= #22521;训工作,办理各种农业机械的上户、发&= #35777;、检审验等手续。

(二)机构设置

从预算= 单位构成看,苍南县= 0892;机化发展中心部门ࠫ= 5;算包括:本级决算

二、2020年度单位决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、2020年度单位决算= 4773;况说明

(一)收入支出决౛= 9;总体情况说明

2020年度收入总计337.59万元,支出总&= #35745;337.59万元,ߎ= 2;2019年度相比,各= 2686;加387.04万元,增长53.41%。主要原因是&= #65306;人员经费增加

(二)收入决算情ࠫ= 7;说明

本年收= 入合计307.59万元;包括财&= #25919;拨款收入307.59万元(其中,&= #19968;般公共预算307.59万元,政府性&= #22522;金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%

(三)支出决算情ࠫ= 7;说明

本年支= 出合计332.10万元,其中基&= #26412;支出307.59万元,占92.62%;项目支出24.52万元,占7.38%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)财政拨款收ࠣ= 7;支出决算总体情况说&= #26126;

2020年度财政拨款收入总&= #35745;337.59万元,支出总&= #35745;337.59万元,与2019年相比,各减少387.04万元,下降53.41%。主要原因是&= #22522;本支出财政拨款增= 152;;财政拨款支出年初= ;预算数291.89万元,完成年初预算&= #30340;100%,主要原因是人员经费增加

(五)一般公共预౛= 9;财政拨款支出决算情&= #20917;说明

1.一般公共预算财政= 320;款支出决算总体情况= ;。

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出332.10万元,占本年&= #25903;出合计的100.00%。与2019&#= 24180;相比,一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加362.52万元,增长52.19%。主要原因是&= #65306;人员经费增加

2.一般公共预算财政= 320;款支出决算结构情况= ;。

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出332.10万元,主要用&= #20110;以下方面:一般公= 849;服务(类)支出0万元,占0%<= /span>;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出24.83万元,占= ;7.48%;卫生健康(&#= 31867;)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出307.28万元,ࡖ= 4;92.52%;交通运输(&= #31867;)支出0万元,0%;资源勘探工Ç= 94;信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;自然资源海ė= 15;气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出0万元,0%;粮油物资储ã= 91;(类)支出0万元,0%;灾害防治及ò= 12;急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政= 320;款支出决算具体情况= ;。

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;291.89万元,支出决&= #31639;为332.10万元,ध= 6;成年初预算的100%,主要原因是人员经费增加

社会保障和就业支= ;出(类)行政事业单&#= 20301;养老支出(款)机Ð= 51;事业单位基本养老保= 险缴费支出(项)。年初预算为16.55万元,支出决&#= 31639;为16.55万元,完成年&#= 21021;预算的100%

社会保障和就业支= ;出(类)行政事业单&#= 20301;养老支出(款)机Ð= 51;事业单位职业年金缴= 费支出(项)。年初预算为8.28万元,支出决= 1639;为8.28万元,完成年= 1021;预算的100%

农林水支出(类)= ;农业农村(款)事业&#= 36816;行(项)。年初预算为284.77万元,支出决&= #31639;为282.76万元,完成年&= #21021;预算的100%,决算数小于= 9044;算数的主要原因人࡯= 2;经费调整减少。

 =

(六)一般公共预౛= 9;财政拨款基本支出决&= #31639;情况说明

2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出307.59万元,其中:&= #65306;

人员经费287.36= 975;元,主要包括:基本= ;工资、津贴补贴、奖&#= 37329;、绩效= ;工资、机关事业单位&#= 22522;本养老保险缴费、ň= 44;业年金缴费、城镇职= 工基本医疗保险缴费= 2289;公务员医疗补助缴ฟ= 3;、其他社会保障缴费&= #12289;住房公积金、医疗$= 153;、其他工资福利支出= ;、离休费、抚恤金、&#= 20854;他对个人和家庭的ŝ= 17;助支出

公用经= 费20.23万元,主要包&#= 25324;:办公费、印刷ũ= 53;、办公= ;费、印刷费、手续费&#= 12289;邮电费、差旅费、Ð= 44;务接待费、劳务费、= 工会经费、福利费、= 0854;他交通费用、其他ࢇ= 0;品和服务支出<= /p>

(七)政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出决算&= #24635;体情况

本单位2020年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;安排,故无相关数据&= #12290;

1.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算总体情= ;况。

2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%

2.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算结构情= ;况。

2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,主要用ߛ= 0;以下方面:科学技术&= #65288;类)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%;抗疫特别国Í= 38;安排(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财= 919;拨款支出决算具体情= ;况。

2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为**万元,支出决ļ= 39;为0万元。

(八)国有资本经ശ= 9;预算财政拨款支出决&= #31639;总体情况

本单位2020年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;,并在公开11表下备注相同ă= 91;字1.国有资本经营= ;预算财政拨款支出决&#= 31639;总体情况。

2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%

2.国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算结构= ;情况。

2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元,主要用ߛ= 0;以下方面:国有资本&= #32463;营(类)支出0万元,0%

3.国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算具体= ;情况。

2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出年初'= 044;算为0万元,支出决౛= 9;为0万元。

(九)一般公共预౛= 9;财政拨款“三公”经= 6153;支出决算情况说明

1.“三公”经费一般ࠤ= 4;共预算财政拨款支出&= #20915;算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0万元,支出决౛= 9;为0万元,因年= 021;预算为0万元,无= 861;计算预算完成率,主= ;要原因是没有发生该&#= 39033;费用

2.“三公”经费一般ࠤ= 4;共预算财政拨款支出&= #20915;算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与与2019年度相比,增= 1152;0万元,增长0%因年初预算为0万元,无= 861;计算预算完成率,主= ;要原因是没有发生该&#= 39033;费用;公务用车购置及运&= #34892;维护费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,增长0%因年初预算为0万元,无= 861;计算预算完成率,主= ;要原因是没有发生该&#= 39033;费用;公务接待费支出决&= #31639;为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,增长0%因年初预算为0万元,无= 861;计算预算完成率,主= ;要原因是没有发生该&#= 39033;费用

(十)机关运行经ฟ= 3;支出说明

苍南县农= 6426;化发展中心系全额৤= 0;款事业单位,所以没&= #26377;机关运行经费支出 = 290;

(十一)政府采购ਞ= 3;出说明

2020年度政府采购支出总&= #39069;0万元,其中:ਟ= 9;府采购货物支出0万元、政府采พ= 1;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%

(十二)国有资产ࡖ= 4;有情况说明

截至20201231日,苍南县农= 6426;化发展中心本级及所属各单位共&= #26377;车辆0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0,其他= 9992;车主要是公务车;ࡕ= 3;价50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

(十三)预算绩效ভ= 3;况说明

1.预算绩效管理工作= 320;展情况。

根据预= 算绩效管理要求,苍南县= 892;机化发展中心组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,项&= #30446;0个,共涉及资ດ= 9;0万元,占一般ࠤ= 4;共预算项目支出总额&= #30340;0%。本年无政府ö= 15;基金预算项目。

本年无= 部门评价。

本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。

本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。

2.单位决算中项目绩= 928;自评结果(至少公开2个项目绩效自෺= 0;结果,绩效自评表直&= #25509;附正文中,如本单= 301;只有一个预算项目,= ;则只公开一个项目自&#= 35780;结果,并备注“本ࡕ= 3;位2020年度只有一个= 9044;算项目”)。

苍南县农= 6426;化发展中心无项目绩效自评结果&= #12290;

3.财政评价项目绩效#= 780;价结果

无。<= /p>

4.部门评价项目绩效#= 780;价结果

无。<= span lang=3DEN-US style=3D'mso-hansi-font-family:\4EFF\5B8B'><= /p>

说明:= 部门评价项目= ;是指本部门自行开展&= #30340;评价对象为本部门= 919;策、项目、整体支出= ;或下属单位整体支出&#= 30340;绩效评价;财政评价项目= ;是指以由财政部门开&= #23637;的评价对象为本部&= 376;政策、项目或整体支= ;出的绩效评价项目。

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨&#= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。

8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。

15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单&#= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)&#= 25903;出。

16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

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