MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D9743E.148ED680" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D9743E.148ED680 Content-Location: file:///C:/1D1B3359/file1881.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县ă= 91;化馆2021年度单位决算
目录
一=
289;概况..........................................=
.....(1)
(=
968;)单位职责.................................(<=
/span>2)
(=
108;)机构设置.........................................(=
3)
二=
289;2021年度单位决算=
0844;开表.....................(3)
三=
289;2021年度单位决算=
4773;况说明...................(<=
/span>3)
(=
968;)收入支出决算总体=
;情况说明.........................(=
span>3)
(=
108;)收入决算情况说明=
;.................................(<=
/span>3)
(=
977;)支出决算情况说明=
;.................................(<=
/span>3)
(=
235;)财政拨款收入支出=
;决算总体情况说明..................(=
span>4)
(=
116;)一般公共预算财政=
;拨款支出决算情况说=
26126;..............(5)
(=
845;)一般公共预算财政=
;拨款基本支出决算情=
20917;说明..........(7) =
(=
971;)政府性基金预算财=
;政拨款支出决算总体=
24773;况说明........(7)
(=
843;)国有资本经营预算=
;财政拨款支出决算总=
20307;情况说明......(8)
(=
061;)一般公共预算财政=
;拨款“三公”经费支=
986;决算情况说明..(9)
(=
313;)机关运行经费支出=
;说明.............................(12) <=
/span>
(=
313;一)政府采购支出说=
;明...............................(12)=
(=
313;二)国有资产占有情=
;况说明...........................(12)
(=
313;三)预算绩效情况说=
;明...............................(13)=
四=
289;名词解释..........................................=
.(17)
一、概况= p>
(一)单位 = 844;责
1.开展艺术普及、优=
;秀传统文化传承活动=
65292;促进优秀公共文化É=
35;品的提供和传播,丰=
富群众文化生活,提=
1319;百姓文化素养;
2.完善公共文化服务=
;项目、丰富服务内容=
65292;向公众提供免费或Ň=
73;优惠的文艺演出、陈=
列展览、艺术培训等=
5292;并为公众开展文化૬=
3;动提供场地支持、艺&=
#26415;指导和其他活动帮=
161;;
3.创建现代文化馆总=
;分馆模式,分层级指=
23548;各乡镇文化站、文Ô=
70;驿站、基层文化中心=
、文化礼堂开展公共=
5991;化服务;
4.建设现代化数字文=
;化馆,加强数字化和=
32593;络建设,开展数字ă=
91;化信息服务,提高数=
字化和网络服务能力=
5307;
5.整合社会文化资源=
;,开展公共文化服务=
12290;建立文化志愿管理ť=
80;价、教育培训和激励=
保障等服务机制,组=
2455;、指导和支持文化ক=
5;愿服务活动;
6.指导社会文艺团队=
;建设,培养公共文化=
38431;伍,提高服务能力ʌ=
92;为基层文化机构提供=
公共文化服务;
7.组织指导群众文化=
;艺术作品创作,开展=
20844;共文化服务理论研Ĺ=
50;,组织开展公共文化=
艺术交流活动;
8.完成苍南县文化和= ;广电旅游体育局交办= 30340;其他任务。
(二)机构#= 774;置
从预算单位构= 5104;看,本单位内设:ࡃ= 0;公室、表演艺术部、&= #31038;会活动部、地方文= 270;与培训部、数字信息= ;与理论部、视觉艺术= 19982;拓展部。
二、2021= 24180;度单位决算公开表
详见附表。
三、2021= 24180;度单位决算情况说ą= 26;
(一)收入= 903;出决算总体情况说明= ;
2021年度收入总计974.72万元,支出总计974.72万元,ߎ=
2;2020年度相比,各=
0943;少43.36万元,下降4.66%。主要原因是=
65306;项目经费减少。
(二)收入= 915;算情况说明
本年收入合计
(三)支出= 915;算情况说明
本年支出合计
(四)财政= 320;款收入支出决算总体= ;情况说明
2021年度财政拨款收入= ;总计974.72万元,支出总&= #35745;974.72万元,与2020年相比,各减少43.36万元,下降4.66%。主要原因是= 39033;目经费减少;财政ý= 20;款支出年初预算数799.68万元,完成年&= #21021;预算的121.89%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 0154;员经费调整及项目ॲ= 0;中追加。
(五)一般= 844;共预算财政拨款支出= ;决算情况说明
1.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算总体情况。
2021年度一般公共预算= ;财政拨款支出974.72万元,占本年&= #25903;出合计的100.00%。与2020= 24180;相比,一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加58.13万元,增长6.34%。主要原因是= 65306;项目经费的追加。
2.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算结构情况。
2021年度一般公共预算= ;财政拨款支出974.72万元,主要用&= #20110;以下方面:一般公= 849;服务(类)支出17.50万元,占1.80%;国防(类)支࠲= 6;0.00万元,占= 0.00%;公共安全(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;教育(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;科学技术(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;文化旅游体= 32946;与传媒(类)支出908.46万元,ࡖ= 4;93.20%;社会保障和&= #23601;业(类)支出48.77万元,占= ;5.00%;卫生健康(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;节能环保(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;城乡社区(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;农林水(类= 65289;支出0.00万元,占= 0.00%;交通运输(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;资源勘探工= 19994;信息等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;商业服务业= 31561;(类)支出0.00万元,占= 0%;金融(类)ă= 03;出0.00万元,占= 0.00%;援助其他地= 21306;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;自然资源海= 27915;气象等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;住房保障(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;粮油物资储= 22791;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;灾害防治及= 24212;急管理(类)支出0.00万元,占= 0.00%;其他(类)= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;债务还本(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;债务付息(= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%。
3.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算具体情况。
2021年度一般公共预算=
;财政拨款支出年初预=
31639;为799.68万元,支出决&=
#31639;为974.72万元,ध=
6;成年初预算的121.89%,主要原因是=
人员经费调整及项目=
4180;中追加。其中:
文化旅游体育=
9982;传媒支出(类)文ࡏ=
0;和旅游(款)群众文&=
#21270;(项)。年初预算=
026;427.22万元,支出决&=
#31639;为554.80万元,完成年&=
#21021;预算的129.86%,决算数大于=
预算数的主要原因人=
1592;变动及人员经费追ࡃ=
2;。
文化旅游体育=
9982;传媒支出(类)文ࡏ=
0;和旅游(款) 其他文&=
#21270;和旅游支出(项)=
290;年初预算为323.70万元,支出决&=
#31639;为323.68万元,完成年&=
#21021;预算的99.99%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因二=
508;退款0.04万元未支出。
文化旅游体育= 9982;传媒支出(类)其ߢ= 2;文化旅游体育与传媒&= #25903;出(款)其他文化= 053;游体育与传媒支出(= ;项)。年初预算为0.00万元,支出决= 1639;为20.00万元,因年初= 39044;算为0.00万元,无法计= 1639;预算完成率,决算ਤ= 8;大于预算数的主要原&= #22240;2020年文化苍南建= 5774;项目专项资金的追ࡃ= 2;。
社会保障和就=
9994;支出(类)行政事ߏ=
4;单位养老支出(款)&=
#26426;关事业单位基本养 =
769;保险缴费支出(项)=
;。年初预算为32.51万元,支出决=
31639;为32.51万元,完成年=
21021;预算的100.00%,决算数等于=
预算数的主要原因是=
5813;项经费没有追加且ࠤ=
0;部用完。
社会保障和就=
9994;支出(类)行政事ߏ=
4;单位养老支出(款)&=
#26426;关事业单位职业年%=
329;缴费支出(项)。年=
;初预算为16.26万元,支出决=
31639;为16.26万元,完成年=
21021;预算的100.00%,决算数等于=
预算数的主要原因是=
5813;项经费没有追加且ࠤ=
0;部用完。
一般公共服务=
5903;出(类)纪检监察ߚ=
7;务(款)其他纪检监&=
#23519;事务支出(项)。=
180;初预算为0.00万元,支出决=
1639;为2.00万元,因年初=
9044;算为0.00万元,无法计=
1639;预算完成率,决算ਤ=
8;大于预算数的主要原&=
#22240;清廉苍南建设“五ò=
65;共建”补助经费专项&=
#36164;金的追加。
一般公共服务=
5903;出(类)民族事务ᦀ=
8;款)其他民族事务支&=
#20986;(项)。年初预算=
026;0.00万元,支出决=
1639;为15.50万元,因年初=
39044;算为0.00万元,无法计=
1639;预算完成率,决算ਤ=
8;大于预算数的主要原&=
#22240;温州市第十一届瓯越“三月三”=
畲族风情旅游文化节=
9987;项资金的追加。
(六)一般= 844;共预算财政拨款基本= ;支出决算情况说明
2021年度一般公共预算= ;财政拨款基本支出603.56万元,其中:<= /span>
人员经费= 562.19万元,主要包括ᦂ= 6;基本工资、绩效工资&= #12289;奖金、机关事业单= 301;基本养老保险缴费、= ;职业年金缴费、职工= 22522;本医疗保险缴费、Ð= 44;务员医疗补助缴费、= 其他社会保障缴费、= 0303;房公积金、生活补ࡄ= 1;。
公用经费=
41.38万元,主要包括:=
;办公费、印刷费、
(七)政府=
615;基金预算财政拨款支=
;出决算总体情况
本单=
20301;2021年度无政府性=
2522;金预算财政拨款收ਞ=
3;安排,故无相关数据&=
#12290;
1.政府性基金预算=
财政拨款支出决算总=
0307;情况。
2021年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出0.00万元,占本年=
5903;出合计的0.00%。与2020=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出增加0.00万元,无法计=
1639;增长率。主要原因=
9;本单位2021年无政府性基=
7329;预算财政拨款收支ध=
3;排,故无相关数据。<=
span
lang=3DEN-US>
2.政府性基金预算=
财政拨款支出决算结=
6500;情况。
2021年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出0.00万元,主要用=
0110;以下方面:科学技ੑ=
5;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;文化旅游体=
32946;与传媒(类)支出0.00万元,占=
0.00%;社会保障和=
23601;业(类)支出0.00万元,占=
0.00%;节能环保(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;城乡社区(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;农林水(类=
65289;支出0.00万元,占=
0.00%;交通运输(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;资源勘探信=
24687;等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;金融(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;其他(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;债务付息(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;抗疫特别国债安排(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%。
3.政府性基金预算=
财政拨款支出决算具=
0307;情况。
2021年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元, 无=
;法计算预算完成率。=
20027;要原因是本单位2021年无政府性基=
7329;预算财政拨款收支ध=
3;排,故无相关数据。<=
span
lang=3DEN-US>
(八)国=
有资本经营预算财政=
5320;款支出决算总体情ࠫ=
7;
本单位2021年度无国有资本经营=
预算财政拨款收支安=
5490;,故无相关数据。
1.国有资本经营预=
算财政拨款支出决算=
4635;体情况。
2021年度国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出0.00万元,占本年=
5903;出合计的0.00%。
2.国有资本经营预=
算财政拨款支出决算=
2467;构情况。
2021年度国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出0.00万元,主要用=
0110;以下方面:国有资ੑ=
2;经营(类)支出0.00万元,占=
0.00%。
3.国有资本经营预=
算财政拨款支出决算=
0855;体情况。
2021年度国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出年初预算为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元, 无=
;法计算预算完成率。=
20027;要原因是本单位2021年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;。
(九)一般= 844;共预算财政拨款“三= 公”经费支出决算情= 917;说明
1.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算总体&= #24773;况说明。
2021年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出预算为1.00万元,支出决= 1639;为0.77万元,完成预= 1639;的77.00%,2021年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因受疫情影响,= 9;访单位减少。
2.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算具体&= #24773;况说明。
2021年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出决算中,因公出= ;国(境)费用支出决= 31639;为0.00万元,占= 0.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.00万元,无法计= 1639;增长率,主要原因= 9;本年度没有公事出国&= #38656;要;公务用车购置= 450;运行维护费支出决算= ;为0.00万元,占= 0.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.00万元,,无法= 5745;算增长率,主要原ࢰ= 0;是本单位无公务用车&= #65307;公务接待费支出决= 639;为0.77万元,占= 100.00%,与2020年度相比,减= 3569;0.07万元,下降9.17%,主要原因是ߒ= 7;要原因是受疫情影响&= #65292;来访单位减少。具= 307;情况如下:
(1)因=
公出国(境)费预算=
5968;为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元。因年初=
9044;算为0,无法计算预=
9;完成率,主要用于机&=
#20851;及下属预算单位人=
592;的等公务出国(境)=
;的住宿费、国际旅费=
12289;培训费、公杂费等ă=
03;出。决算数等于预算=
数的主要原因是本年=
4230;没有安排因公出国૬=
3;动。全年使用一般公&=
#20849;预算财政拨款支出=
041;及因公出国(境)团组
(2)公= 务用车购置及运行维= 5252;费预算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元。因年初= 9044;算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数等于&= #39044;算数的主要原因是2021年本单位无公= 1153;用车购置业务发生Ӎ= 0;
公务用车购置=
9044;算数为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元(含购置=
1246;等附加费用),因ॲ=
0;初预算为0,无法计算预=
9;完成率。决算数等于&=
#39044;算数的主要原因是=
412;单位无公务用车维护=
;费发生。主要用于经=
25209;准购置的0辆公务用车;
公务用车运行= 2500;护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预= ;算为0,无法计算预= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 005;格控制公务车维护支= ;出。主要用于行政执= 27861;车辆下乡检查等所Ƃ= 56;的公务用车燃料费、= 维修费、过路过桥费= 2289;保险费等支出;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。
(3)公= 务接待费预算数为1.00万元,支出决= 1639;为0.77万元,完成预= 1639;的77.00%。国内公务接&= #24453;12批次,累计130人次。主要用于= 5509;待省内外文化系统ࠦ= 9;单位交流学习和调研&= #26469;访等支出。决算数= 567;于预算数的主要原因= ;是受疫情影响,来访= 21333;位减少。其中:
外事接待支出
其他国内公务=
5509;待支出0.77万元,主要用=
0110;接待省内外文化系ಯ=
9;内单位交流学习和调&=
#30740;来访等支出,接待12批次,累计130人次。
(十)机关$= 816;行经费支出说明<= /p>
2021年度机关运行经费= ;年初预算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元。因年初= 9044;算为0,无法计算预= 9;完成率,决算数等于&= #39044;算数主要原因是2021年本单位无机关运行经费。= 7604;2020年度增加= 0.00万元,无法计算增= 长率,主要原因是2021年本单位无机关运行经费。
(十一)政= 220;采购支出说明
2021年度政府采购支出= ;总额61.96万元,其中:= 25919;府采购货物支出0.00万元、政府采= 6141;工程支出0.00万元、政府采= 6141;服务支出61.96万元。授予中= 23567;企业合同金额61.96万元,占政府= 37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;0.00万元,占授予= 0013;小企业合同金额的0.00%;货物采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;货物支出金额的0.00%,工程采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;工程支出金额的0.00%,服务采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;服务支出金额的0.00%。
(十二)国= 377;资产占有情况说明=
截至2021ñ= 80;12月31日,&= #33485;南县文化馆本级及= 152;属各单位共有车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆,其他用车ߒ= 7;要是无其他用车;单&= #20215;50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三)预= 639;绩效情况说明
1.预算绩&= #25928;管理工作开展情况= 290;
根据预算绩效= 1649;理要求,苍南县文ࡏ= 0;馆组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一级项目0= span>个,二级项目14个,共涉及资ŵ= 29;371.20万元,占一般&= #20844;共预算项目支出总'= 069;的100.00%。本年无政府= 性基金预算项目。本= 4180;无国有资本经营预= 9;项目。
本年无部门评= 0215;。
本年无部门整= 0307;支出绩效评价。
本年无下属部=
8376;或单位整体支出绩ਠ=
8;评价。
2.单位决&= #31639;中项目绩效自= 0;结果
苍南县文化馆
文化馆物业管=
9702;、设备运行维护经ฟ=
3;项目绩效自评综述:&=
#26681;据年初设定的绩效=
446;标,项目自评得分97分,自评结论È=
26;“优秀”。项目全年=
39044;算数为112.70万元,执行数&=
#20026;112.70万元,完成预&=
#31639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况:一是物=
9994;管理服务;二是场ཚ=
2;设备维护及水电能耗&=
#36153;。发现的问题及原=
240;:一是项目预算编制=
;水平有待加强;二是=
39033;目过程管理有待加ó=
78;。下一步改进措施:=
一是加强预算编制细=
1270;;二是完善项目管ச=
2;制度。
文化馆各类展=
5272;活动项目绩效自评ಲ=
8;述:根据年初设定的&=
#32489;效目标,项目自评=
471;分97分,自评结论È=
26;“优秀”。项目全年=
39044;算数为25.00万元,执行数=
20026;25.00万元,完成预=
31639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况:一是举=
1150;美术、书法、摄影ࡦ=
8;类展览20余场;二是举Ó=
50;云端美术、书法、摄=
影各类展览10余场。发现的ſ=
82;题及原因:一是经费=
仍然不足;二是绩效=
0446;标编制水平有待进ߌ=
8;步提高。下一步改进&=
#25514;施:一是加强预算 =
534;制细化;二是提高绩=
;效目标编制水平。
3.财政评&=
#20215;项目绩效评价结果=
290;
无。
4.部门评&=
#20215;项目绩效评价结果=
290;
无。
四、名词解释=
1.财政拨&= #27454;收入:指本级财政%= 096;门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经营= 39044;算财政拨款。
2.事业收&= #20837;:指事业单位开展= 987;业业务活动及辅助活= ;动所取得的收入。
3.经营收&= #20837;:指事业单位在专= 994;业务活动及辅助活动= ;之外开展非独立核算= 32463;营活动取得的收入z= 90;
4.上级补&= #21161;收入:指事业单位= 174;主管部门和上级单位= ;取得的非财政补助收= 20837;。
5.附属单&= #20301;上缴收入:指事业= 333;位附属独立核算单位= ;按照有关规定上缴的= 25910;入。
6.其他收&= #20837;:指预算单位在“ũ= 30;政拨款”、“事业收= 20837;”、“经营收入”、= “上级补助收入”、̶= 0;附属单位上缴收入”= 31561;之外取得的各项收Ð= 37;。
7.使用非&= #36130;政拨款结余:指事= 994;单位使用以前年度积= ;累的非财政拨款结余= 24357;补当年收支差额的ŵ= 29;额。
8.年初结&= #36716;和结余:指预算单= 301;以前年度尚未完成、= ;结转到本年仍按原规= 23450;用途继续使用的资ŵ= 29;。
9.年末结&= #36716;和结余:指单位按= 377;关规定结转到下年或= ;以后年度继续使用的= 36164;金。
10.基= 本支出:指预算单位= 0026;保障其正常运转,ध= 6;成日常工作任务所发&= #29983;的支出,包括人员 = 463;费支出和日常公用经= ;费支出。
11.项= 目支出:指预算单位= 0026;完成其特定的行政ॣ= 7;作任务或事业发展目&= #26631;所发生的支出。
12.上= 缴上级支出:填列事= 9994;单位按照财政部门ࡴ= 4;主管部门的规定上缴&= #19978;级单位的支出。
13.经= 营支出:指事业单位= 2312;专业业务活动及其๚= 1;助活动之外开展非独&= #31435;核算经营活动发生= 340;支出。
14.附= 属单位补助支出:填= 1015;事业单位用财政补ࡄ= 1;收入之外的收入对附&= #23646;单位补助发生的支= 986;。
15.“&= #19977;公”经费:纳入财ă= 19;预决算管理的“三公&= #8221;经费,是指部门用Ç= 68;般公共预算财政拨款= 安排的因公出国(境= 5289;费、公务用车购置ࡡ= 0;运行费和公务接待费&= #12290;其中,因公出国(= 659;)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;等支出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
16.机= 关运行经费:指为保= 8556;行政单位(含参照ࠤ= 4;务员法管理的事业单&= #20301;)运行用于购买货= 289;和服务的各项资金,= ;包括办公及印刷费、= 37038;电费、差旅费、会ť= 58;费、福利费、日常维= 修费、专用材料及一= 3324;设备购置费、办公ஷ= 2;房水电费、办公用房&= #21462;暖费、办公用房物= 994;管理费、公务用车运= ;行维护费以及其他费= 29992;。
17.文=
化旅游体育与传媒支=
0986;(类)文化和旅游ᦀ=
8;款)群众文化(项)&=
#65306;指反映群众文化方&=
754;的支出。
18.文=
化旅游体育与传媒支=
0986;(类)文化和旅游ᦀ=
8;款)其他文化和旅游&=
#25903;出(项):指反映&=
500;上述项目以外其他用=
;于文化和旅游方面的=
25903;出。
19.文=
化旅游体育与传媒支=
0986;(类)其他文化旅ଅ=
6;体育与传媒支出(款&=
#65289;其他文化旅游体育=
982;传媒支出(项):指=
;反映除上述项目以外=
20854;他用于文化和旅游Ą=
41;面的支出。
20.社=
会保障和就业支出(=
1867;)行政事业单位养ೌ=
9;支出(款)机关事业&=
#21333;位基本养老保险缴$=
153;支出(项):指反映=
;用于机关事业单位实=
26045;养老保险制度由单Ë=
01;缴纳的基本养老保险=
费支出。
21.社=
会保障和就业支出(=
1867;)行政事业单位养ೌ=
9;支出(款)机关事业&=
#21333;位职业年金缴费支=
986;(项):指反映用于=
;机关事业单位实施养=
32769;保险制度由单位实ƀ=
69;缴纳的职业年金支出=
。
22. 一般公&=
#20849;服务支出(类)纪=
816;监察事务(款)其他=
;纪检监察事务支出(=
39033;):=
指除上述项目以外=
;其他纪检监察事务方=
38754;的支出。
23. 一般公&=
#20849;服务支出(类)民=
063;事务(款)其他民族=
;事务支出(项):=
指 除上述&=
#39033;目以外其他民族事=
153;方面的支出。