MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D97924.2D415460" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D97924.2D415460 Content-Location: file:///C:/BC42C08E/file1278.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
&=
#33485;南县人民法院2021年度部门决算
目录
一、概况...............................................=
.......... (1)
(一)部门职责...............................................=
.... (1)
(二)机构设置...............................................=
.... (1)
二、2021年度部门决算=
0844;开表.......................................<=
/strong> (1)
三、2021年度部门决算=
4773;况说明..................................... (1)
(一)收入支出决算&=
#24635;体情况说明...........................=
.........(1)
(二)收入决算情况&=
#35828;明...........................=
.................(1)
(三)支出决算情况&=
#35828;明............................................ (1)
(四)财政拨款收=
837;支出决算总体情况说=
;明............................
(五)一般公共预=
639;财政拨款支出决算情=
;况说明........................ (1)
(六)一般公共预=
639;财政拨款基本支出决=
;算情况说明.................... (1)
(七)政府性基金'=
044;算财政拨款支出决算=
;总体情况说明...................(1)
(八)国有资本经!=
829;预算财政拨款支出决=
;算总体情况说明................
(1)
(九)一般公共预=
639;财政拨款“三公”经&=
#36153;支出决算情况说明
(十)机关运行经$=
153;支出说明...........................=
..............(1)
(十一)政府采购=
903;出说明...........................=
................(1)
(十二)国有资产=
344;有情况说明......................................=
strong> (1)
(十三)预算绩效=
773;况说明...........................=
................(1)
四、 名词解释...............................................=
........ (1)
一、概况
(一)部门职责 苍南县人民&=
#27861;院是国家的审判机=
851;,在县委的领导和温=
;州市中级人民法院的=
25351;导下依法独立行使ê=
57;判权,对县人民代表=
大会及其常务委员会=
6127;责并报告工作。其ߒ=
7;要职责是: 1.审判法律规定由基=
618;法院管辖的刑事、民=
;商事、行政及执行案=
20214;。 2.审理由市人民检察&=
498;按照审判监督程序提=
;起的抗诉案件。受理=
24403;事人不服本院发生Ė=
61;律效力的判决、裁定=
并提起申诉的刑事、=
4892;政诉讼案件。 3.依照审判监督程序A=
292;审理告诉申诉的刑事=
;、民事、行政案件。 4.依法行使司法执行=
435;和司法决定权,执行=
;本院已经发生法律效=
21147;的判决、裁定以及Þ=
69;家行政机关申请执行=
的案件和外地法院委=
5176;执行的案件。 5.调查研究审判工作=
013;的法律、法规、规章=
;、政策及疑难问题,=
38024;对案件审理中发现į=
40;问题提出司法建议。=
6.对县人民法院的法=
448;和其他工作人员进行=
;思想政治教育、组织=
19987;业培训;按照权限ļ=
49;理法官和其他工作人=
员;协助县机构编制主=
9;部门管理人民法院的&=
#26426;构编制工作。 7.管理县人民法院的=
377;关经费和物资装备。=
; 9.承办其他应由县人=
665;法院负责的工作。 (二)机构设置 从预算单位构成看A=
292;苍南县人民法院部门=
;决算包括:苍南县人=
27665;法院本级决算,苍南县人民法༉=
8;属事业单位决算无。<=
span
lang=3DEN-US> 纳入苍南县人民法&=
498;部门决算汇总2021年度部门决算=
2534;制范围的二级预算ࡕ=
3;位包括:无。 从预算单位&=
#26500;成看,本单位内设A=
306;综合办公室、政治部=
;(机关党委)、立案=
24237;(诉讼服务中心)z=
89;刑事审判庭、民事审=
判一庭、
民事审判二庭、民事=
3457;判三庭、民事审判ࢯ=
5;庭(综合审判庭)、&=
#34892;政审判庭、执行局=
289;审判管理办公室、司=
;法警察大队。 二、2021年度部门决算=
0844;开表 详见附表。 三、2021年度部门决算=
4773;况说明 (一)收入支出决=
639;总体情况说明 2021年度收入总计6=
,422.20万元,支出总计6,422.20万元,=
982;2020年度相比,各=
2686;加474.27万元,增长7.97%。主要原因是=
65306;相关项目经费增加
,其中基建经费增加 (二)收入决算情=
917;说明<=
o:p> 本年收入合&=
#35745;6,422.20万元;包括财=
;政拨款收入6,422.20万元(其中,=
;一般公共预算6,152.74万元,政府性=
;基金预算269.46万元,ࢲ=
9;有资本经营预算0.00万元),占收=
0837;合计100.00%;上级补助收=
入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;事业收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;经营收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;附属单位上=
32564;收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;其他收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%。 (三)支出决算情=
917;说明 本年支出合计6=
,422.20万元,其中基本ă=
03;出4,348.29万元,占67.71%;项目支出2,073.92万元,占32.29%;上缴上级支出 (四)财政拨款收=
837;支出决算总体情况说=
;明 2021年ॷ=
0;财政拨款收入总计6,422.20万元,支出总=
;计6,422.20万元,与2020年相比,各增加474.27万元,增长7.97%。主要原因是=
65306;相关项目经费增加ʌ=
88;其中基建经费增加207.55万元、司法救&=
#21161;金增加39.23万元、行政经=
36153;补助增加90.00万元、司改绩=
25928;奖金增加126.00万元);财政&=
#25320;款支出年初预算数5896.86万元,完成年=
初预算的108.91%,主要原因是=
:人员经费及项目经=
6153;增加。 (五)一般公共预=
639;财政拨款支出决算情=
;况说明 1.一般公共预&=
#31639;财政拨款支出决算=
635;体情况。 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出6,152.74万元,占本年=
;支出合计的95.80%。与2020=
4180;相比,一般公共预=
9;财政拨款支出增加204.81万元,增长3.44%。主要原因是=
65306;相关项目经费增加z=
90; 2.一般公共预&=
#31639;财政拨款支出决算 =
467;构情况。 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出6,152.74万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出2.00万元,占=
0.03%;国防(类)支出=
;0.00万元,占=
0.00%;公共安全(=
31867;)支出5,876.38万元,=
344;95.51%;教育(类)&=
#25903;出0.00万元,占=
0.00%;科学技术(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;文化旅游体=
32946;与传媒(类)支出0.00万元,占=
0.00%;社会保障和=
23601;业(类)支出274.37万元,ࡖ=
4;4.46%;卫生健康(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;节能环保(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;城乡社区(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;农林水(类=
65289;支出0.00万元,占=
0.00%;交通运输(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;资源勘探工=
19994;信息等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;商业服务业=
31561;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;金融(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;援助其他地=
21306;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;自然资源海=
27915;气象等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;住房保障(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;粮油物资储=
22791;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;灾害防治及=
24212;急管理(类)支出0.00万元,占=
0.00%;其他(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;债务还本(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;债务付息(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%。 3.一般公共预&=
#31639;财政拨款支出决算=
855;体情况。 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出年初预算为5366.86万元,支出决=
算为6,152.74万元,=
436;成年初预算的114.64%,主要原因是=
:人员经费及项目经=
6153;年中调整追加。其ߑ=
3;: 公共安全支出(类A=
289;法院(款)行政运行=
;(项)。年初预算为 公共安全支出(类A=
289;法院(款)机关服务=
;(项)。年初预算为 公共安全支出(类A=
289;法院(款)一般行政=
;管理事务(项)。年=
21021;预算为1744.00万元,支出决=
算为1802.46万元,完成年=
初预算的103.35%,决算数大于=
预算数的主要原因是=
6861;加司法救助金90.53万元、2021年资产管理工作经费=
;4.00万元、公务员=
0581;康休养及奖励经费5.75万元、省补资=
7329;80.6万元、共享法=
4237;及自助便民设备经ฟ=
3;30.00万元及追减法=
35686;警务训练中心建设ń=
63;费30.00万,年终财政=
25910;回档案电子化经费4.56万元、加班保=
0041;津贴29.52万元、省补资=
37329;88.32万元、共享法=
24237;及自助便民设备经ũ=
53;0.02万元。 一般公共服务支出A=
288;类)纪检监察事务(=
;款)其他纪检监察事=
21153;支出(项)。年初Ɔ=
44;算为0.00万元,支出决=
1639;为2.00万元,因年初=
9044;算为0.00万元,无法计=
1639;年初预算完成率。ࠫ=
5;算数大于预算数的主&=
#35201;原因是该项经费属=
180;中追加经费。 社会保障和就业支=
986;(类)行政事业单位养 =
769;支出(款)机关&=
#20107;业单位基本养老保&=
505;缴费支出(项)。年=
;初预算为182.91万元,支出决&=
#31639;为182.91万元,完成年&=
#21021;预算的100.00%,决算数等于=
预算数的主要原因是=
4180;中无调整。 社会保障和就业支=
986;(类)行政事业单位养 =
769;支出(款)机关&=
#20107;业单位职业年金缴$=
153;支出(项)。年初预=
;算为91.45万元,支出决=
31639;为91.45万元,完成年=
21021;预算的100.00%,决算数等于=
预算数的主要原因是=
4180;中无调整。 (六)一般公共预=
639;财政拨款基本支出决=
;算情况说明 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;基本支出4,348.29万元,其中:=
; 人员经费3,887.51=
19975;元,主要包括:基Ĉ=
12;工资、津贴补贴、奖=
金、绩效工资、机关=
0107;业单位基本养老保༊=
5;缴费、职业年金缴费&=
#12289;公务员医疗补助缴$=
153;、其他社会保障缴费=
;、住房公积金、其他=
24037;资福利支出、生活ŝ=
17;助。 公用经费460.78=
975;元,主要包括:办公=
;费、手续费、水费、=
30005;费、邮电费、物业ļ=
49;理费、差旅费、维修=
(护)费、培训费、=
0844;务接待费、劳务费ӌ=
9;委托业务费、工会经&=
#36153;、福利费、公务用$=
710;运行维护费、其他交=
;通费用、其他商品服=
21153;支出。 (七)政府性基金'=
044;算财政拨款支出决算=
;总体情况 1.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;总体情况。 2021年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出269.46万元,占本年&=
#25903;出合计的4.20%。与2020=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出增加 2.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;结构情况。 2021年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出269.46万元,主要用&=
#20110;以下方面:科学技=
415;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;文化旅游体=
32946;与传媒(类)支出0.00万元,占=
0.00%;社会保障和=
23601;业(类)支出0.00万元,占=
0.00%;节能环保(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;城乡社区(=
31867;)支出269.46万元,ࡖ=
4;100.00%;农林水(类=
)支出0.00万元,占=
0.00%;交通运输(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;资源勘探信=
24687;等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;金融(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;其他(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;债务付息(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;抗疫特别国债安排(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%。 3.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;具体情况。 2021年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出年初预算为530.00万元,支出决&=
#31639;为269.46万元,ध=
6;成年初预算的50.84%,主要原因是<=
span
lang=3DEN-US>:桥墩法庭基建ᦁ=
2;年初预算收入530.00万元,年中追&=
#20943;150.00万元,支出136.18万元,完成预&=
#31639;的35.84%;马站法庭基&=
#24314;,年初预算收入0.00万元,年中追=
1152;150.00万元,支出133.28万元,完成预&=
#31639;的88.85%。其中: 城乡社区支出(类A=
289;国有土地使用权出让=
;收入安排的支出(款=
65289;其他国有土地使用Ĉ=
35;出让收入安排的支出=
(项)。年初预算为 (ࠤ=
3;)国有资本经营预算&=
#36130;政拨款支出决算总=
307;情况<=
o:p> 本部门2021年ॷ=
0;无国有资本经营预算&=
#36130;政拨款收支安排,=
925;无相关数据。 1.国有资本经&=
#33829;预算财政拨款支出=
915;算总体情况。 2021年ॷ=
0;国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出0.00万元,占本年=
5903;出合计的0.00%。 2.国有资本经&=
#33829;预算财政拨款支出=
915;算结构情况。 2021年ॷ=
0;国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出0.00万元,主要用=
0110;以下方面:国有资ੑ=
2;经营(类)支出0.00万元,占=
0.00%。 3.国有资本经&=
#33829;预算财政拨款支出=
915;算具体情况。 2021年ॷ=
0;国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出年初预算=
026;0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元,无法计=
1639;预算完成率,主要=
7;因是:本部门2021年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;。 (九)一般公共预=
639;财政拨款“三公”经&=
#36153;支出决算情况说明 1.“三公”经=
6153;一般公共预算财政=
0;款支出决算总体情况&=
#35828;明。
2021年ॷ=
0;“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ཀ=
4;算为150.00万元,支出决&=
#31639;为111.01万元,完成预&=
#31639;的74.01%,2021年=
4230;“三公”经费支出决=
算数小于预算数的主=
5201;原因是公务接待费ࡴ=
4;公务用车运行维护等&=
#36153;用的减少。 2.“三公”经=
6153;一般公共预算财政=
0;款支出决算具体情况&=
#35828;明。 2021年ॷ=
0;“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ࠫ=
5;算中,因公出国(境&=
#65289;费用支出决算为0.00万元,占=
0.00%,与2020年度相比,增=
1152;0.00万元,无法计=
1639;增长率;公务用车พ=
1;置及运行维护费支出&=
#20915;算为109.93万元,占99.02%,与2020年度相比,增=
1152;53.38万元,增长94.40%,主要原因是&=
#26356;新三辆公务用车共#=
745;69.59万元;公务接=
24453;费支出决算为1.09万元,占=
0.98%,与2020年度相比,减=
3569;0.59万元,下降35.11%,主要原因是Ĉ=
12;年度案件审理、审判=
开庭工作餐接待有所=
0943;少,并严格控制公ࡃ=
3;接待标准和陪同人数&=
#12290;具体情况如下: (1)因公出&=
#22269;(境)费预算数为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元。年初预=
1639;数为0.00万元,无法计=
1639;预算完成率。主要ஷ=
2;于机关及下属预算单&=
#20301;人员的公务出国(=
659;)的住宿费、国际旅=
;费、培训费、公杂费=
31561;支出。决算数等于Ɔ=
44;算数的主要原因是2020和2021年ò=
30;都无安排因公出国计=
划。全年使用一般公=
0849;预算财政拨款支出=
1;及因公出国(境)团组 (2)公务用&=
#36710;购置及运行维护费'=
044;算数为142.00万元,支出决&=
#31639;为109.93万元,完成预&=
#31639;的77.42%。决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
844;务用车运行维护费用=
;的减少。 公务用车购置预算=
968;为70.00万元,支出决=
31639;为69.59万元(含购置=
31246;等附加费用),完û=
04;预算的99.41%。决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
454;际购置价小于预算数=
;。主要用于经批准购=
32622;的4辆公务用车; 公务用车运行维护$=
153;预算数为72.00万元,支出40.34万元,完成预=
31639;的56.03万元。决算数=
23567;于预算数的主要原Þ=
40;是公务用车运行维护=
费用等的减少。主要=
9992;于执行、送达等所༙=
6;的公务用车燃料费、&=
#32500;修费、过路过桥费=
289;保险费等支出;2021年度,本级及=
5152;属单位开支一般公ࠤ=
9;预算财政拨款的公务&=
#29992;车保有量为27辆。 (3)公务接&=
#24453;费预算数为8.00万元,支出决=
1639;为1.09万元,完成预=
1639;的13.63%。国内公务接&=
#24453;28批次,累计197人次。主要用于=
6696;件审理、审判开庭ॣ=
7;作餐等支出。决算数&=
#23567;于预算数的主要原=
240;是本年度案件审理、=
;审判开庭工作餐接待=
26377;所减少,并严格控Ò=
46;公务接待标准和陪同=
人数。其中: 外事接待支出0=
.00万元,主要用于外&=
#20107;接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待=
903;出1.09万元,主要用=
0110;案件审理、审判开ॷ=
7;工作餐等支出,接待<=
span
lang=3DEN-US>28批次,累计197人次。 (十)机关运行经$=
153;支出说明 2021年ॷ=
0;机关运行经费年初预&=
#31639;数为425.60万元,支出决&=
#31639;为460.78万元,完成年&=
#21021;预算的108.27%,决算数大于=
预算数的主要原因是=
4892;政人员的其他交通ฟ=
3;用支出调整、编制人&=
#21592;数量增加;比2020年度减少=
201.55万元,下降30.43%,主要原因是&=
#20026;保障审执工作正常运๗=
6;,2020年年中追加运=
4892;经费90.00万元;电梯消控及安保经ฟ=
3;140.00万元项科目统&=
#35745;口径为行政运行。 (十一)政府采购=
903;出说明 2021年ॷ=
0;政府采购支出总额761.22万元,其中:&=
#25919;府采购货物支出310.21万元、政府采&=
#36141;工程支出129.06万元、政府采&=
#36141;服务支出321.95万元。授予中&=
#23567;企业合同金额761.22万元,占政府&=
#37319;购支出总额的100.00%。其中,授予=
小微企业合同金ག=
9;0.00万元,占授予=
0013;小企业合同金额的0.00%;货物采购授=
20104;中小企业合同金额Õ=
44;货物支出金额的40.75%,工程采购授&=
#20104;中小企业合同金额=
344;工程支出金额的16.96%,服务采购授&=
#20104;中小企业合同金额=
344;服务支出金额的42.29%。 (十二)国有资产=
344;有情况说明 截至2021年12月31日,苍南县人Ĕ=
65;法院本级及所属各单=
位共有车辆27辆,其中,副Ų=
96;(省)级及以上领导=
用车0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车0辆、应急保障ஷ=
2;车1辆、执法执勤ஷ=
2;车19辆、特种专业ü=
16;术用车7辆、离退休干=
6;用车0辆、其他用车0辆,其他用车ߒ=
7;要是无其他用车;单&=
#20215;50万元以上通用ť=
74;备15台(套),单Ê=
15;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。 (十三)预算绩效=
773;况说明 1.预算绩效管&=
#29702;工作开展情况。
根据预算绩效管理#=
201;求,苍南县人民法院=
;组织对2021年度一般公共=
9044;算项目支出全面开ऻ=
7;绩效自评,其中,一级项目3=
span>个,二级项目16个,共涉及资ŵ=
29;1804.45万元,占一般=
公共预算项目支出总=
9069;的100.00%。组织对2021年度桥墩法庭基ó=
14;经费、马站法庭基建=
经费2个政府性基金ཀ=
4;算项目支出开展绩效&=
#33258;评,共涉及资金269.46万元,占政府&=
#24615;基金预算项目支出=
635;额的100.00%。本年无国有=
资本经营预算项目。
本年无部门评价。 组织对本部门开展=
972;体支出绩效评价试点=
;,涉及一般公共预算=
25903;出6152.74万元,政府性=
基金预算支出269.46万元,国有资&=
#26412;经营预算支出0.00万元。从自评=
4773;况来看,整体支出ರ=
9;效自评得分93分,自评结论È=
26;“优秀”:较好地结合本༉=
8;履职和年度工作任务&=
#32534;制年度预算,项目=
003;报合理,绩效目标明=
;确,确保资金使用的=
21512;规性和效益性ᦂ=
7;在各项经费的保障下&=
#65292;保质保量有时效地=
512;进我院审判工作的开=
;展,确保了审执质效数据均ऩ=
4;现合理区间内良性运&=
#34892;,为强化司法为民=
289;助力优化我县法治营=
;商环境、纵深推进扫=
40657;除恶攻坚战和维护Ķ=
38;会稳定起到一定的作=
用。 本年无=
下属部门或单位整体=
5903;出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自=
0;结果 苍南县人民法院在2021年度部门决算=
0013;反映政法奖励性办੭=
6;(业务)经费及人民&=
#38506;审员经费的项目绩=
928;自评结果。 政法奖励性办案(=
994;务)经费项目绩效自=
;评综述:根据年初设=
23450;的绩效目标,项目Ō=
58;评得分98分,自评结论È=
26;“优秀”。项目全年=
39044;算数为562.45万元,执行数&=
#20026;562.37万元,完成预&=
#31639;的99.99%。项目绩效目&=
#26631;完成情况:一是一=
450;程度上缓解了办案经=
;费紧张的困境,达到=
20102;集中财力做好案件ê=
57;理与执行;二是在该=
项经费的保障下,我=
8498;2021年共受理各类=
6696;件13019件,办结12884件,一线法官人ࢺ=
3;结案384.04件,结案率98.96%,审判执行质&=
#25928;位居全市第二,执=
861;办案质量和效率稳步=
;提升。发现的问题及=
21407;因:无。下一步改Ű=
27;措施:无。 XX自评表<=
/b> 破产援助经费项目 =
489;效自评综述:根据年=
;初设定的绩效目标,=
39033;目自评得分100分,自评结论=
026;“优秀”。项目全年&=
#39044;算数为20.00万元,执行数=
20026;20.00万元,完成预=
31639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况:一是2021年审结33件破产案件;二是专=
27454;专用,在一定程度Ç=
78;保障了我院破产工作=
的顺利开展。发现的=
8382;题及原因:无。下ߌ=
8;步改进措施:无。 XX自评表<=
/b> 3.财政评价项&=
#30446;绩效评价结果。 2021年度财政绩效ť=
80;价项目1个,项目为政ૢ=
1;奖励性办案经费,评&=
#20215;结果等次为良好,=
855;体报告见附件。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B;color:black;
mso-themecolor:text1'> 4.部门评价项&=
#30446;绩效评价结果。 本年未开展以部=
6;为主的项目绩效评价&=
#65292;因此,无相关内容=
290; 四、名词解释 1.财政拨款收&=
#20837;:指本级财政部门当年拨付的ฝ=
0;政预算资金,包括一&=
#33324;公共预算财政拨款=
289;政府性基金预算财政=
;拨款和国有资本经营=
39044;算财政拨款。 2.事业收入:&=
#25351;事业单位开展专业=
994;务活动及辅助活动所=
;取得的收入。 3.经营收入:&=
#25351;事业单位在专业业=
153;活动及辅助活动之外=
;开展非独立核算经营=
27963;动取得的收入。 4.上级补助收&=
#20837;:指事业单位从主=
649;部门和上级单位取得=
;的非财政补助收入。=
span> 5.附属单位上&=
#32564;收入:指事业单位&=
468;属独立核算单位按照=
;有关规定上缴的收入=
12290; 6.其他收入:&=
#25351;预算单位在“财政ý=
20;款”、“事业收入”=
2289;“经营收入”、“上&=
#32423;补助收入”、“附़=
6;单位上缴收入”等之=
22806;取得的各项收入。 7.使用非财政&=
#25320;款结余:指事业单=
301;使用以前年度积累的=
;非财政拨款结余弥补=
24403;年收支差额的金额z=
90; 8.年初结转和&=
#32467;余:指预算单位以=
069;年度尚未完成、结转=
;到本年仍按原规定用=
36884;继续使用的资金。 9.年末结转和&=
#32467;余:指单位按有关#=
268;定结转到下年或以后=
;年度继续使用的资金=
12290; 10.基本支出:&=
#25351;预算单位为保障其=
491;常运转,完成日常工=
;作任务所发生的支出=
65292;包括人员经费支出Ø=
44;日常公用经费支出。=
11.项目支出:&=
#25351;预算单位为完成其=
305;定的行政工作任务或=
;事业发展目标所发生=
30340;支出。 12.上缴上级支&=
#20986;:指填列事业单位=
353;照财政部门和主管部=
;门的规定上缴上级单=
20301;的支出。 13.经营支出:&=
#25351;事业单位在专业业=
153;活动及其辅助活动之=
;外开展非独立核算经=
33829;活动发生的支出。 14.附属单位补&=
#21161;支出:指填列事业=
333;位用财政补助收入之=
;外的收入对附属单位=
34917;助发生的支出。 15.“三公”经=
6153;:指纳入财政预决=
9;管理的“三公”经费=
5292;是指部门用一般公ࠤ=
9;预算财政拨款安排的&=
#22240;公出国(境)费、=
844;务用车购置及运行费=
;和公务接待费。其中=
65292;因公出国(境)费反映单位公ࡃ=
3;出国(境)的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支=
20986;,不含教学科研人×=
92;学术交流;公务用车=
购置及运行费反映单位公ࡃ=
3;用车车辆购置支出(<=
span
class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ=
9;及燃费、维修ฟ=
3;、过桥过路费、保险&=
#36153;等支出;公务接待费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;(含外宾接待)支=
986;。 16.机关运行经&=
#36153;:指为保障行政单=
301;(含参照公务员法管=
;理的事业单位)运行=
29992;于购买货物和服务į=
40;各项资金,包括办公=
及印刷费、邮电费、=
4046;旅费、会议费、福࠷=
3;费、日常维修费、专&=
#29992;材料及一般设备购 =
622;费、办公用房水电费=
;、办公用房取暖费、=
21150;公用房物业管理费z=
89;公务用车运行维护费=
以及其他费用。 18.公共安全支&=
#20986;(类)法院(款)=
968;般行政管理事务(项=
;):指反映行政单位=
26410;单独设置项级科目į=
40;其他项目支出 19.公共安全支&=
#20986;(类)法院(款)=
426;关服务(项):指反=
;映为行政单位提供后=
21220;服务的各类后勤服Ó=
53;中心等附属事业单位=
的支出。 20.社会保障和&=
#23601;业支出(类)行政事业单位养 =
769;支出(款)机关&=
#20107;业单位基本养老保&=
505;缴费支出(项):指=
;反映用于行政事业单=
20301;离退休方面的支出z=
90; 21. 社会保障和&=
#23601;业支出(类)行政事业单位养 =
769;支出(款)机关&=
#20107;业单位职业年金缴$=
153;支出(项):指反映=
;机关事业单位实施养=
32769;保险制度由单位实ƀ=
69;缴纳的职业年金支出=
。 22. 一般公共服&=
#21153;支出(类)纪检监=
519;事务(款)其他纪检=
;监察事务支出(项)=
65306;指除行政运行、一ō=
24;行政管理事务、机关=
服务等项目以外其他=
2426;检监察事务方面的ਞ=
3;出。 23. 城乡社区支&=
#20986;(类)国有土地使=
992;权出让收入安排的支=
;出(款)其他国有土=
22320;使用权出让收入安þ=
90;的支出(项):指土=
地出让收入用于其他=
6041;面的支出。
8.参与社会治安ಲ=
8;合治理工作,在审判&=
#24037;作中宣传法制,教 =
946;公民自觉遵守宪法、=
;法律、法规和社会公=
24503;。0.00万元,占=
0.00%;经营支出0.00万元,占=
0.00%;对附属单位补助=
;支出0.00万元,占=
0.00%。2908.54万元,支出决=
算为3571.91万元,完成年=
初预算的122.81%,决算数大于=
预算数的主要原因是439.96万元,支出决&=
#31639;为502.01万元,完成年&=
#21021;预算的128.43%,决算数大于=
预算数的主要原因是269.46万元,Þ=
40;上年预算安排为0.00万元,无法计=
1639;增长率。主要原因=
9;:桥墩法庭基建支出<=
span
lang=3DEN-US>136.18万元、马站法&=
#24237;基建支出133.28万元。