MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8E3C5.8DD88770" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8E3C5.8DD88770 Content-Location: file:///C:/D3252649/file7209.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

苍南县妇幼߼= 5;健院2021年度单位决算

目录

一、概况............................ ..........................(2)

(一)单位= 职责.............................. ..............(2)

(二)机构= 设置............................ ............ .............(2)

二、2021<= /span>度单位决算公开表...................... = ............(2)

三、2021<= /span>度单位决算情况说ą= 26;........ ....... .......... .........(2)

(一)收入= 支出决算总体情况说= 6126;................. ...................(2)

(二)收入= 决算情况说明.............................. . ...............(3)

(三)支出= 决算情况说明............................. ..................(3)

(四)财政= 拨款收入支出决算总= 0307;情况说明................... .............(3)

(五)一般= 公共预算财政拨款支= 0986;决算情况说明...................... = ......(3)

(六)一般= 公共预算财政拨款基= 6412;支出决算情况说明.................. ...(5)

(七)政府= 性基金预算财政拨款= 5903;出决算总体情况说਴= 6;............... = ......(5)

(八)国有= 资本经营预算财政拨= 7454;支出决算总体情况෾= 8;明............. ..= (7)

(九)一般= 公共预算财政拨款“= 977;公”经费支出决算情= 况说明....... .......(= 7)

(十)机关= 运行经费支出说明................................. ...........(9)

(十一)政= 府采购支出说明.................................... .....(9)

(十二)国= 有资产占有情况说明.............................. ............(9)

(十三)预= 算绩效情况说明...................................... ........(10)

四、名词解= 释............................................... ...........(11)<= /span>

 

一、概况

(一)= 单位职责

苍南县妇幼保健院为&= #20844;益二类事业单位,= 854;主要职责为:承担辖= ;区内妇女保健、儿童&#= 20445;健、围产保健、妇ä= 99;儿童疾病防治、助产= 技术服务、出生缺陷= 2508;合防治、婚前医学੹= 6;查等妇幼公共卫生和&= #21307;疗保健服务;承担#= 745;划生育宣传教育、技= ;术服务、优生指导、&#= 33647;具管理、信息咨询z= 89;随访服务、生殖保健= 、人员培训等计划生= 2946;公共服务;承担出ஶ= 3;医学证明管理的具体&= #20107;务、妇幼和计划生 = 946;信息的收集上报等工= ;作;负责对下级技术&#= 26381;务机构的指导与培ť= 57;,接受下级转诊。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-family:\4EFF\5B8B'>

(二)= 机构设置

从预&= #31639;单位构成看,本单= 301;内设:党政办、党建= ;办、财务科、医教科&#= 12289;院感科、护理部、ö= 35;务科、公共卫生科、= 妇女保健科、儿童保= 0581;科、妇产科、妇科ӌ= 9;儿科、手术室、B超室、检验科ӌ= 9;心电图室等。

二、2021年度单位决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、2021年度单位决算= 4773;况说明

(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2021年度收入总计5,353.28万元,支出总= ;计5,353.28万元,= 982;2020年度相比,各= 0943;少751.90万元,下降12.32%。主要原因是&= #65306;财政拨款收入和事= 994;收入都减少。

(二)= 收入决算情况说明

本年收= 入合计5,035.96万元;包括财= ;政拨款收入1,809.34万元(其中,= ;一般公共预算1,762.06万元,政府性= ;基金预算47.28万元,国= ;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计35.93%;上级补助收&= #20837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入3,225.43万元,占收入ࡧ= 2;计64.05%;经营收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入1.19万元,占收入合&#= 35745;0.02%

(三)= 支出决算情况说明

本年支= 出合计5,353.28万元,其中基= ;本支出4,440.45万元,占82.95%;项目支出912.84万元,占17.05%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2021年度财政拨款收入总&= #35745;1,809.34万元,支出总= ;计1,809.34万元,与2020年相比,各减少404.13万元,下降18.26%。主要原因是&= #36130;政项目拨款减少;$= 130;政拨款支出年初预算= ;数1059.20万元,完成年= 初预算的170.82%,主要原因是= 年中追加项目拨款。

(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况 = 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出1,762.06万元,占本年= ;支出合计的32.92%。与2020= 4180;相比,一般公共预౛= 9;财政拨款支出减少451.41万元,下降20.39%。主要原因是&= #65306;财政项目拨款减少 = 290;

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况 = 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出1,762.06万元,主要用= ;于以下方面:一般公&#= 20849;服务(类)支出0万元,占0%<= /span>;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;卫生健康(ľ= 67;)支出1,762.06万元,= 344;100.00%;节能环保(= 类)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探工Ç= 94;信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;自然资源海ė= 15;气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出0万元,0%;粮油物资储ã= 91;(类)支出0万元,0%;灾害防治及ò= 12;急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况 = 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1059.20万元,支出决= 算为1,762.06万元,= 436;成年初预算的166.36%,主要原因是= 年中项目追加拨款。= 0854;中:

卫生健= 康(类)公共卫生(= 7454;)妇幼保健机构(༿= 3;)。年初预算为1059.20万元,支出决= 算为1762.06万元,完成年= 初预算的166.36%,决算数大于= 预算数的主要原因年= 0013;项目追加拨款。

(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出1,246.51万元,其中:= ;

人员经= 费1,246.51万元,主要包= ;括:基本工资、津贴&#= 34917;贴、奖金。

公用经= 费0万元,主要包৤= 4;:办公费、印刷费。<= /span>

(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出47.28万元,占本年&#= 25903;出合计的0.88%。与2020= 180;相比,政府性基金预= ;算财政拨款支出增加47.28万元,无法计&#= 31639;增长率。主要原因ą= 59;:增加疫情防控经费= 。

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出47.28万元,主要用&#= 20110;以下方面:科学技Ĉ= 15;(类)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出47.28万元,占= ;100.00%;农林水(类= )支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%;抗疫特别国Í= 38;安排(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决౛= 9;为47.28万元,因年初&#= 39044;算为0,无法计算预౛= 9;完成率,主要原因是&= #36861;加疫情防控经费。= 854;中:

城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)其他国&= #26377;土地使用权出让收= 837;安排的支出(项)。= ;年初预算为0万元,支出决౛= 9;为47.28万元,因年初&#= 39044;算为0,无法计算预౛= 9;完成率,决算数大于&= #39044;算数的主要原因追= 152;疫情防控经费。

(八)= 国有资本经营预算财= 5919;拨款支出决算总体ভ= 3;况本单位2021年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;。

(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法计౛= 9;预算完成率,2021年度“三公”ń= 63;费支出决算数与预算= 数持平的主要原因是= 7809;发生。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比持平= 5292;主要原因是没发生ᦂ= 7;公务用车购置及运行&= #32500;护费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比,减= 3569;30.20万元,下降100.00%,主要原因是= 没购置公务用车;公= 1153;接待费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比持平= 5292;主要原因是没发生Ӎ= 0;具体情况如下:

1)因公出国(境)= 费预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元。无法计౛= 9;预算完成率。主要用&= #20110;机关及下属预算单= 301;人员等公务出国(境= ;)的住宿费、国际旅&#= 36153;、培训费、公杂费Ļ= 61;支出。决算数与预算= 数持平的主要原因是= 7809;发生。全年使用一ഄ= 4;公共预算财政拨款支&= #20986;涉及因公出国()团组0个;累计0人次。开支内容包৤= 4;。

2)公务用车购置及= 运行维护费预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法计౛= 9;预算完成率。决算数&= #19982;预算数持平的主要= 407;因是没发生。

公务用= 车购置预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),无法&= #35745;算预算完成率。决= 639;数玉预算数持平的主= ;要原因是没发生。主&#= 35201;用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0万元,支出0万元,无法计算ཀ= 4;算完成率。决算数与&= #39044;算数持平的主要原= 240;是没发生。主要用于= ;所需的公务用车燃料&#= 36153;、维修费、过路过ċ= 25;费、保险费等支出;= 2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。

3)公务接待费预算= 数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法计౛= 9;预算完成率。国内公&= #21153;接待0批次,累计0人次。主要用于৶= 9;待等支出。决算数与&= #39044;算数持平的主要原= 240;是没发生。其中:=

外事接= 待支出0万元,主要用ߛ= 0;接待0批次,累计0人次。

其他国= 内公务接待支出0万元,主要用ߛ= 0;接待0批次,累计0人次。

(十)= 机关运行经费支出说= 6126;

2021年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元,无法计౛= 9;预算完成率,决算数&= #19982;预算数持平的主要= 407;因是没发生;比2020年度持平,主= 5201;原因是没发生。

(十一= )政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总&= #39069;302.82万元,其中:&= #25919;府采购货物支出148.43万元、政府采&= #36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出154.39万元。授予中&= #23567;企业合同金额302.82万元,占政府&= #37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金额0万元,占授予ߑ= 3;小企业合同金额的0%;货物采购授É= 04;中小企业合同金额占= 货物支出金额的49.02%,工程采购授&= #20104;中小企业合同金额= 344;工程支出金额的0%,服务采购授É= 04;中小企业合同金额占= 服务支出金额的50.98%

(十二= )国有资产占有情况= 5828;明

截至20211231日,苍南县妇ñ= 88;保健院本级及所属各= 单位共有车辆2辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车2,其他= 9992;车主要是1辆救护车和1辆公务用车;单ߥ= 5;50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备5台(套)。(十三)预算绩效情&= #20917;说明

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据预= 算绩效管理要求,苍= 1335;县妇幼保健院组织ल= 5;2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,二&= #32423;项目12个,共涉及资ŵ= 29;515.55万元,占一般&= #20844;共预算项目支出总'= 069;的100%。组织对= 2021年度疫情防控经费= 等2个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金47.28万元,占政府&#= 24615;基金预算项目支出ö= 35;额的100%。本年无国有= 6164;本经营预算项目。

本年无= 部门评价。

本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。

本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效&= #33258;评结果。

苍南县= 妇幼保健院在2021年度单位决算= 0013;反映2021年住院医师规= 3539;化项目及电路组网ॲ= 0;租金项目绩效自评结&= #26524;。

2021年住院医师规范化项&= #30446;绩效自评综述:根= 454;年初设定的绩效目标= ;,项目自评得分100分,自评结论= 026;“优”。项目全年预&= #31639;数为4.67万元,执行数= 0026;4.67万元,完成预= 1639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:住院医१= 2;规范化培训补助经费&= #21457;放到位。发现的问'= 064;及原因:无。下一步= ;改进措施:无。

电路组= 网年租金项目绩效自= 5780;综述:根据年初设ऩ= 0;的绩效目标,项目自&= #35780;得分100分,自评结论= 026;“优”。项目全年预&= #31639;数为14万元,执行数È= 26;14万元,完成预ļ= 39;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:各乡镇ࡗ= 5;生院及时准确上报信&= #24687;,做到信息公开化= 644;共享。发现的问题及= ;原因:无。下一步改&#= 36827;措施:无。

3.财政评价项目绩效评&= #20215;结果。无。

4.部门评价项目绩效评&= #20215;结果。无。

说明:= 部门评价项目是指本= 7096;门自行开展的评价ल= 5;象为本部门政策、项&= #30446;、整体支出或下属= 333;位整体支出的绩效评= ;价;财政评价项目是&#= 25351;以由财政部门开展į= 40;评价对象为本部门政= 策、项目或整体支出= 0340;绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨&#= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。

8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。

15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单&#= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费等ਞ= 3;出;公务接待费反映&= #21333;位按规定开支的各= 867;公务接待(含外宾接= ;待)支出。

16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

17.社会= 445;障和就业支出(类)= ;行政事业单位养老支&#= 20986;(款)机关事业单Ë= 01;基本养老保险缴费支= 出(项)指为= 426;关事业单位实施基本= ;养老保险制度由单位&#= 32564;纳的基本养老保险ă= 03;出

18.社会= 445;障和就业支出(类)= ;行政事业单位养老支&#= 20986;(款)机关事业单Ë= 01;职业年金缴费支出(= 项)指为= 426;关事业单位实施基本= ;养老保险制度由单位&#= 32564;纳的职业年金支出

19.卫生= 581;康(类)卫生健康管= ;理事务(款)行政运&#= 65288;项):指为主要用É= 10;行政公务人员经费、= 临时工工资、公用经= 6153;、离退休费、业务ಮ= 3;费、公车补助等基本&= #25903;出。

20.卫生= 581;康支出(类)卫生健= ;康管理事务(款)机&#= 20851;服务(项):指为ī= 92;于行政事业人员经费= 、公用经费、离退休= 6153;、公车补助等基本ਞ= 3;出。

21.卫生= 581;康支出(类)卫生健= ;康管理事务(款)其&#= 20182;卫生健康管理事务ă= 03;出(项):指为卫生= 健康管理事务方面的= 5903;出。

22.卫生= 581;康支出(类)公立医= ;院(款)综合医院(&#= 39033;):指为卫生健康Ų= 96;门、中医部门所属的= 综合性医院、独立门= 5786;、教学医院、疗养༉= 8;和县医院的支出。

23.卫生= 581;康支出(类)公立医= ;院(款)中医(民族&#= 65289;医院(项):指为Õ= 55;生健康部门、中医部= 门所属的中医院、中= 5199;医结合医院、民族ࡒ= 7;院的支出。

24.卫生= 581;康支出(类)基层医= ;疗卫生机构(款)乡&#= 38215;卫生院(项):指È= 26;乡镇卫生院的支出。=

25.卫生= 581;康支出(类)基层医= ;疗卫生机构(款)其&#= 20182;基层医疗卫生机构ă= 03;出(项):指为其他= 用于基层医疗卫生机= 6500;的支出。

26.卫生= 581;康支出(类)公共卫= ;生(款)疾病预防控&#= 21046;机构(项):指为Õ= 55;生健康部门所属疾病= 预防控制机构的支出= 2290;

27.卫生= 581;康支出(类)公共卫= ;生(款)卫生监督机&#= 26500;(项):指为卫生Í= 81;康部门所属县卫生监= 督机构的支出。

28.卫生= 581;康支出(类)公共卫= ;生(款)妇幼保健机&#= 26500;(项):指为卫生Í= 81;康部门所属妇幼保健= 机构的支出。

29.卫生= 581;康支出(类)公共卫= ;生(款)采供血机构&#= 65288;项):指为卫生健ò= 47;部门所属采供血机构= 的支出。

30.卫生= 581;康支出(类)公共卫= ;生(款)重大公共卫&#= 29983;服务(项):指为ī= 92;于重大疾病预防控制= 等重大公共卫生服务= 9033;目的支出。

31.卫生= 581;康支出(类)公共卫= ;生(款)突发公共卫&#= 29983;事件应急处理(项ʌ= 89;:指为用于发公共卫= 生事件应急处理的支= 0986;。

32.卫生= 581;康支出(类)计划生= ;育事务(款)其他计&#= 21010;生育事务支出(项ʌ= 89;:指为用于计划生育= 相关事务经费支出。

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