MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8E563.AB3E00C0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8E563.AB3E00C0 Content-Location: file:///C:/BC42C08E/file1278.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

&= #33485;南县人民法院2021年度部门决算

目录

一、概况.................= ....................... ................. (1)

(一)部门职责........... ........ .........  .....................(1)

(二)机构设置............................ .... ...... .= ...........(1)

二、2021年度๽= 6;门决算公开表............. ......... .................(= 1)

三、2021年度๽= 6;门决算情况说明........ .. ............... ...(1)<= /span>

(一)收入支出决= 639;总体情况说明.....................................(1)

(二)收入决算情= 917;说明.............................. ...........= ...(1)

(三)支出决算情= 917;说明............................. ............= ...(1)

(四)财政拨= ;款收入支出决算总体&#= 24773;况说明.............................(1)

(五)一般公= ;共预算财政拨款支出&#= 20915;算情况说明.........................(1)=

(六)一般公= ;共预算财政拨款基本&#= 25903;出决算情况说明................. ...(1)

(七)政府性= ;基金预算财政拨款支&#= 20986;决算总体情况说明...................(1)

(八)国有资= ;本经营预算财政拨款&#= 25903;出决算总体情况说ą= 26;.................(1)<= /b>

(九)一般公= ;共预算财政拨款“三= 0844;”经费支出决算情况= ;说明.......... ..(1)<= o:p>

(十)机关运= ;行经费支出说明....................................... .(= 1)

(十一)政府= ;采购支出说明.................................... .....= .(1)

(十二)国有= ;资产占有情况说明............................. .........(1)

(十三)预算= ;绩效情况说明...................................... ...= .(1)

四、 名词解ດ= 2;................................................... ..(1)

 

一、概况<= /p>

(一)部门职责<= /p>

苍南县人民&= #27861;院是国家的审判机= 851;,在县委的领导和温= ;州市中级人民法院的&#= 25351;导下依法独立行使ê= 57;判权,对县人民代表= 大会及其常务委员会= 6127;责并报告工作。其ߒ= 7;要职责是:

1、审判法律规定由= 522;层法院管辖的刑事、= ;民商事、行政及执行&#= 26696;件。

2、审理由市人民检= 519;院按照审判监督程序= ;提起的抗诉案件。受&#= 29702;当事人不服本院发ī= 83;法律效力的判决、裁= 定并提起申诉的刑事= 2289;行政诉讼案件。

3、依照审判监督程= 207;,审理告诉申诉的刑= ;事、民事、行政案件&#= 12290;

4、依法行使司法执"= 892;权和司法决定权,执= ;行本院已经发生法律&#= 25928;力的判决、裁定以Ö= 50;国家行政机关申请执= 行的案件和外地法院= 2996;托执行的案件。

5、调查研究审判工= 316;中的法律、法规、规= ;章、政策及疑难问题&#= 65292;针对案件审理中发Ĩ= 16;的问题提出司法建议= 。

6、对县人民法院的= 861;官和其他工作人员进= ;行思想政治教育、组&#= 32455;专业培训;按照权ƀ= 80;管理法官和其他工作= 人员;协助县机构编制主౜= 9;部门管理人民法院的&= #26426;构编制工作。

7、管理县人民法院= 340;有关经费和物资装备= ;。
  8、参与社会&= #27835;安综合治理工作,= 312;审判工作中宣传法制= ;,教育公民自觉遵守&#= 23466;法、法律、法规和Ķ= 38;会公德。

 9、承办其他应由县= 154;民法院负责的工作。= ;

(二)机构设置=

从预算单位构成看A= 292;苍南县人民法院部门= ;决算包括:本级决算&#= 21450;所属苍南县人民法ƀ= 98;审判保障服务中心决= 算(下级事业单位,= 6410;独立财务核算)。

纳入苍南县人民法&= 498;2021年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:无。<= /p>

从预算单位&= #26500;成看,本单位内设A= 306;综合= 150;公室、政治部(机关= ;党委)、立案庭(诉&#= 35772;服务中心)、刑事ê= 57;判庭、民事审判一庭= 、 民事审判二庭、民事= 3457;判三庭、民事审判ࢯ= 5;庭(综合审判庭)、&= #34892;政审判庭、执行局 = 289;审判管理办公室、司= ;法警察大队

二、2021年度部门决算= 0844;开表<= /p>

详见附表。

三、2021年度部门决算= 4773;况说明<= /p>

(一)收入支出决= 639;总体情况说明<= /p>

2021年ॷ= 0;收入总计6,422.20万元,支出总= ;计6,422.20万元,= 982;2020年度相比,各= 2686;加474.27万元,增长7.97%主要原ࢰ= 0;是相关项目经费增加 ,其中基建经费增加207.55万元、司法救&= #21161;金增加39.23万元、行政经&#= 36153;补助增加90.00万元、司改绩ă= 28;奖金增加126.00万元。<= /o:p>

(二)收入决算情= 917;说明<= o:p>

本年收入合计6= ,422.20万元;包括财政ý= 20;款收入6,422.20万元(其中,= ;一般公共预算6,152.74万元,政府性= ;基金预算269.46万元,ࢲ= 9;有资本经营预算0.00万元),占收= 0837;合计100.00%;上级补助收= 入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;事业收入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;经营收入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;附属单位上&#= 32564;收入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%;其他收入0.00万元,占收入= 1512;计0.00%

(三)支出决算情= 917;说明<= /p>

本年支出合计6= ,422.20万元,其中基本ă= 03;出4,348.29万元,占67.71%;项目支出2,073.92万元,占32.29%;上缴上级支出0.00万元,占= 0.00%;经营支出0.00万元,占= 0.00%;对附属单位补助= ;支出0.00万元,占= 0.00%<= /p>

(四)财政拨款收= 837;支出决算总体情况说= ;明<= /p>

2021年ॷ= 0;财政拨款收入总计6,422.20万元,支出总= ;计6,422.20万元,与2020年相比,各增加474.27万元,增长7.97%。主要原因是&#= 30456;关项目经费增加(其中基建经费增加207.55万元、司法救&= #21161;金增加39.23万元、行政经&#= 36153;补助增加90.00万元、司改绩&#= 25928;奖金增加126.00万元);财政拨款支出= 180;初预算数5896.86万元,完成年= 初预算的108.91%,主要原因是= 人员经费及项目经费= 2686;加。<= /p>

(五)一般公共预= 639;财政拨款支出决算情= ;况说明<= /p>

1.一般公共预&= #31639;财政拨款支出决算= 635;体情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;一般公共预算财政拨&= #27454;支出6,152.74万元,占本年= ;支出合计的95.80%。与2020= 4180;相比,一般公共预౛= 9;财政拨款支出增加204.81万元,增长3.44%。主要原因是&#= 30456;关项目经费增加。<= /p>

2.一般公共预&= #31639;财政拨款支出决算 = 467;构情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;一般公共预算财政拨&= #27454;支出6,152.74万元,主要用= ;于以下方面:一般公&#= 20849;服务(类)支出2.00万元,占= 0.03%;国防(类)支出= ;0.00万元,占= 0.00%;公共安全(&#= 31867;)支出5,876.38万元,= 344;95.51%;教育(类)&= #25903;出0.00万元,占= 0.00%;科学技术(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;文化旅游体&#= 32946;与传媒(类)支出0.00万元,占= 0.00%;社会保障和&#= 23601;业(类)支出274.37万元,ࡖ= 4;4.46%;卫生健康(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;节能环保(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;城乡社区(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;农林水(类&#= 65289;支出0.00万元,占= 0.00%;交通运输(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;资源勘探工&#= 19994;信息等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;商业服务业&#= 31561;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;金融(类)&#= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;援助其他地&#= 21306;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;自然资源海&#= 27915;气象等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;住房保障(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;粮油物资储&#= 22791;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;灾害防治及&#= 24212;急管理(类)支出0.00万元,占= 0.00%;其他(类)&#= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;债务还本(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;债务付息(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%

3.一般公共预&= #31639;财政拨款支出决算= 855;体情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;一般公共预算财政拨&= #27454;支出年初预算为5366.86万元,支出决= 算为6,152.74万元,= 436;成年初预算的114.64%,主要原因是= 人员&#= 32463;费及项目经费年中Ŧ= 43;整追加。其中:<= /p>

公共&#= 23433;全支出(类)法院ʌ= 88;款)行政运行(项)= 。年初预算&= #20026;2908.54万元,支出决= 算为3571.91万元,完成年初预= 1639;的122.81%,决算数大于= 预算数的主要原因2020年行政在职应= 0241;未休年休假补贴71.35万元、2020年行政在职县政府考= ;绩奖312.17万元、2021年增人经费支出6.85万元,预发2021年行政事业在职= ;县政府考绩奖273.00万元。

公共安ࠤ= 0;支出(类)法院(款&= #65289;机关服务(项)。年初预算&= #20026;439.96万元,支出决&= #31639;为502.01万元,完成年&= #21021;预算的128.43%,决算数大于= 预算数的主要原因2020年事业在职&= #21439;政府考绩奖57.40万元、2020年事业在职应休未= 0241;年休假补贴4.65

公共安全支出= 5288;类)法院(款)一ഄ= 4;行政管理事务(项)&= #12290;年初预算为<= span lang=3DEN-US>1744.00万元,支出决= 算为1802.46万元,完成年= 初预算的103.35%,决算数大于= 预算数的主要原因追= 1152;司法救助金<= span lang=3DEN-US>90.53万元、2021年资产管理工作经费= ;4.00万元、公务员= 0581;康休养及奖励经费5.75万元、省补资= 7329;80.6万元、共享法= 4237;及自助便民设备经ฟ= 3;30.00万元及追减法&#= 35686;警务训练中心建设ń= 63;费30.00万,年终财政&#= 25910;回档案电子化经费4.56万元、加班保= 0041;津贴29.52万元、省补资&#= 37329;88.32万元、共享法&#= 24237;及自助便民设备经ũ= 53;0.02万元。

一般公共服务支出= 5288;类)纪检监察事务ᦀ= 8;款)其他纪检监察事&= #21153;支出(项)。年初预算为<= span lang=3DEN-US>0.00万元,支出决= 1639;为2.00万元,因年初= 9044;算为0.00万元,无法计= 1639;年初预算完成率。ࠫ= 5;算数大预算数的主要&= #21407;因该项经费属年中$= 861;加经费。

社会&#= 20445;障和就业支出(类ʌ= 89;行政事业单位离退休= (款)机关事业单位= 2522;本养老保险缴费支࠲= 6;(项)。年初预算为<= span lang=3DEN-US>182.91万元,支出决&= #31639;为182.91万元,完成年&= #21021;预算的100.00%决算数等于预算数= 0340;主要原因是年中无฀= 3;整

社会保障和就业支= 0986;(类)行政事业单߮= 1;离退休(款)机关事&= #19994;单位职业年金缴费= 903;出(项)。年初预算为<= span lang=3DEN-US>91.45万元,支出决&#= 31639;为91.45万元,完成年&#= 21021;预算的100.00%决算数等于预算数= 0340;主要原因是年中无฀= 3;整

(六)一般公共预= 639;财政拨款基本支出决= ;算情况说明<= /p>

2021年ॷ= 0;一般公共预算财政拨&= #27454;基本支出4,348.29万元,其中:= ;<= /p>

人员经费3,887.51&#= 19975;元,主要包括:基Ĉ= 12;工资529.14万元、津贴补&= #36148;703.27万元、奖金1512.71万元、绩效工= 资73.68万元、社保支&#= 20986;412.16万元、住房公&= #31215;金269.44万元、其他工&= #36164;福利支出(包括司= 861;雇员与驾驶员工资等= ;)368.43万元、生活补&= #21161;18.68万元。

公用经费460.78= 975;元,主要包括:办公= ;费15.38万元、水电费6.95万元、物业管= 9702;费117.54万元、差旅费<= span lang=3DEN-US>1.70万元、邮电费1.18万元、维修(= 5252;)费13.64万元、培训费1.08万元、公务接= 4453;费1.09万元、劳务费7.71万元、委托业= 1153;费1.55万元、工会经= 6153;17.27万元、福利费119.21万元、公务用&= #36710;运行维护费2.12万元、其他交= 6890;费用(车补)81.47万元、其他商&#= 21697;服务支出(包括司Ė= 61;雇员和驾驶员的伙食= 补助等)72.89万元。

(七)政府性基金'= 044;算财政拨款支出决算= ;总体情况<= /p>

1.政府性基金&= #39044;算财政拨款支出决= 639;总体情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;政府性基金预算财政&= #25320;款支出269.46万元,占本年&= #25903;出合计的4.20%。与2020= 180;相比,政府性基金预= ;算财政拨款支出增加269.46万元,Þ= 40;上年预算安排为0.00万元,无法计= 1639;增长率。主要原因਷= 9;:桥墩法庭基建支出<= span lang=3DEN-US>136.18万元、马站法&= #24237;基建支出133.28万元。

2.政府性基金&= #39044;算财政拨款支出决= 639;结构情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;政府性基金预算财政&= #25320;款支出269.46万元,主要用&= #20110;以下方面:科学技= 415;(类)支出0.00万元,占= 0.00%;文化旅游体&#= 32946;与传媒(类)支出0.00万元,占= 0.00%;社会保障和&#= 23601;业(类)支出0.00万元,占= 0.00%;节能环保(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;城乡社区(&#= 31867;)支出269.46万元,ࡖ= 4;100.00%;农林水(类= )支出0.00万元,占= 0.00%;交通运输(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;资源勘探信&#= 24687;等(类)支出0.00万元,占= 0.00%;金融(类)&#= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;其他(类)&#= 25903;出0.00万元,占= 0.00%;债务付息(&#= 31867;)支出0.00万元,占= 0.00%;抗疫特别国债安排(类)&#= 25903;出0.00万元,占= 0.00%

3.政府性基金&= #39044;算财政拨款支出决= 639;具体情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;政府性基金预算财政&= #25320;款支出年初预算为530.00万元,支出决&= #31639;为269.46万元,ध= 6;成年初预算的50.84%,主要原因:桥墩法庭基建ᦁ= 2;年初预算收入530.00万元,年中追&= #20943;150.00万元,支出136.18万元,完成预&= #31639;的35.84%;马站法庭基&= #24314;,年初预算收入0.00万元,年中追= 1152;150.00万元,支出133.28万元,完成预&= #31639;的88.85%。其中:

城乡社区(类)国= 377;土地使用权出让收入= ;安排的支出(款)其&#= 20182;国有土地使用权出ť= 53;收入安排的支出(项= )。年初预算为530.00万元,支出决&= #31639;为269.46万元,完成年&= #21021;预算的50.84%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因:= 725;墩法庭基建(年初预= ;算收入530.00万元,年中追&= #20943;150.00万元,支出136.18万元),因法庭周边居民信访&= #23548;致变更设计方案、= 303;地划拨协调、控审批等多种ࢰ= 0;素导致项目设计变更&= #65292;影响工程进度;马= 449;法庭基建(年初预算= ;收入0.00万元,年中追= 1152;150.00万元,支出133.28万元),由于马站镇征地工作&= #25512;进缓慢,该项目未!= 021;按计划进行。

(八)国有&= #36164;本经营预算财政拨= 454;支出决算总体情况= 本部门2021年度无国有资本ಮ= 3;营预算财政拨款收支&= #23433;排,故无相关数据 = 290;

1.国有资本经&= #33829;预算财政拨款支出= 915;算总体情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出0.00万元,占本年= 5903;出合计的0.00%

2.国有资本经&= #33829;预算财政拨款支出= 915;算结构情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出0.00万元,主要用= 0110;以下方面:国有资ੑ= 2;经营(类)支出0.00万元,占= 0.00%

3.国有资本经&= #33829;预算财政拨款支出= 915;算具体情况。<= /p>

2021年ॷ= 0;国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元,无法计= 1639;预算完成率。<= /p>

(九)一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;支出决算情况说明<= /p>

1.“三公”经= 6153;一般公共预算财政৤= 0;款支出决算总体情况&= #35828;明。

2021年ॷ= 0;“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ཀ= 4;算为150.00万元,支出决&= #31639;为111.01万元,完成预&= #31639;的74.01%2021年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因是:公务接待ฟ= 3;和公务用车运行维护&= #31561;费用的减少。<= /p>

2.“三公”经= 6153;一般公共预算财政৤= 0;款支出决算具体情况&= #35828;明。<= /p>

2021年ॷ= 0;“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算中,因公出国(境&= #65289;费用支出决算为0.00万元,占= 0.00%,与2020年度相比,增= 1152;0.00万元,无法计= 1639;增长率;公务用车พ= 1;置及运行维护费支出&= #20915;算为109.93万元,占99.02%,与2020年度相比,增= 1152;53.38万元,增长94.40%,主要原因是&= #26356;新三辆公务用车共#= 745;69.59万元;公务接&#= 24453;费支出决算为1.09万元,占= 0.98%,与2020年度相比,减= 3569;0.59万元,下降35.11%,主要原因:Ĉ= 12;年度案件审理、审判= 开庭工作餐接待有所= 0943;少,并严格控制公ࡃ= 3;接待标准和陪同人数&= #12290;具体情况如下:<= /p>

1)因公出&= #22269;(境)费预算数为0.00万元,支出决= 1639;为0.00万元。年初预= 1639;数为0.00万元,无法计= 1639;预算完成率。主要ஷ= 2;于机关及下属预算单&= #20301;人员的公务出国(= 659;)的住宿费、国际旅= ;费、培训费、公杂费&#= 31561;支出。决算数等于Ɔ= 44;算数的主要原因是20202021年ò= 30;都无安排因公出国计= 划。全年使用一般公= 0849;预算财政拨款支出૴= 1;及因公出国()团组0个;累计0人次。开支内容包৤= 4;:无。

2)公务用&= #36710;购置及运行维护费'= 044;算数为142.00万元,支出决&= #31639;为109.93万元,完成预&= #31639;的77.42%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 844;务用车运行维护费用= ;的减少。<= /p>

公务用车购置预算= 968;为70.00万元,支出决&#= 31639;为69.59万元(含购置&#= 31246;等附加费用),完û= 04;预算的99.41%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 454;际购置价小于预算数= ;。主要用于经批准购&#= 32622;的4辆公务用车;<= /p>

公务用车运行维护$= 153;预算数为72.00万元,支出40.34万元,完成预&#= 31639;的56.03万元。决算数&#= 23567;于预算数的主要原Þ= 40;是公务用车运行维护= 费用等的减少。主要= 9992;于执行、送达等所༙= 6;的公务用车燃料费、&= #32500;修费、过路过桥费 = 289;保险费等支出;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为27辆。

3)公务接&= #24453;费预算数为8.00万元,支出决= 1639;为1.09万元,完成预= 1639;的13.63%。国内公务接&= #24453;28批次,累计197人次。主要用于= 6696;件审理、审判开庭ॣ= 7;作餐等支出。决算数&= #23567;于预算数的主要原= 240;是本年度案件审理、= ;审判开庭工作餐接待&#= 26377;所减少,并严格控Ò= 46;公务接待标准和陪同= 人数。其中:<= /p>

外事接待支出0= .00万元,接待0批次,累计0人次。<= /p>

其他国内公务接待= 903;出1.09万元,主要用= 0110;案件审理、审判开ॷ= 7;工作餐等支出,接待<= span lang=3DEN-US>28批次,累计197人次。<= /p>

(十)机关运行经$= 153;支出说明<= /p>

2021年ॷ= 0;机关运行经费年初预&= #31639;数为469.57万元,支出决&= #31639;为460.78万元,完成年&= #21021;预算的98.13%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因是行政人员的其他交通= 费用支出调整;比2020年度减少201.55万元,下降30.43%,主要原因是&= #20026;保障审执工作正常运๗= 6;,2020年年中追加运行经$= 153;90.00万元;电梯消控及安保经ฟ= 3;140.00万元项科目统&= #35745;口径为行政运行。

(十一)政府采购= 903;出说明<= /p>

2021年ॷ= 0;政府采购支出总额761.22万元,其中:&= #25919;府采购货物支出310.21万元、政府采&= #36141;工程支出129.06万元、政府采&= #36141;服务支出321.95万元。授予中&= #23567;企业合同金额761.22万元,占政府&= #37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;0.00万元,占授予= 0013;小企业合同金额的0.00%;货物采购授&#= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;货物支出金额的40.75%,工程采购授&= #20104;中小企业合同金额= 344;工程支出金额的16.96%,服务采购授&= #20104;中小企业合同金额= 344;服务支出金额的42.29%

(十二)国有资产= 344;有情况说明<= /p>

截至20211231日,苍南县人Ĕ= 65;法院本级及所属各单= 位共有车辆27辆,其中,副Ų= 96;(省)级及以上领导= 用车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车1辆、执法执勤ஷ= 2;车19辆、特种专业ü= 16;术用车7辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备15台(套),单Ê= 15;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。 <= /p>

(十三)预算绩效= 773;况说明<= /p>

1.预算绩效管&= #29702;工作开展情况。

根据预算绩效管理#= 201;求,苍南县人民法院= ;组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目16个,共涉及资ŵ= 29;1804.45万元,占一般= 公共预算项目支出总= 9069;的100.00%。组织对2021年度桥墩法庭基ó= 14;经费、马站法庭基建= 经费2个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金269.46万元,占政府&= #24615;基金预算项目支出= 635;额的100.00%。本年无国有= 资本经营预算项目,= 5925;没有开展国有资本ಮ= 3;营预算项目支出绩效&= #33258;评。 <= /o:p>

本年未开展部门评= 215;,因此无相关内容。= ;

组织对“苍南县人Ĕ= 65;法院”及 “苍南县人民法院审= 028;保障服务中心”(下= 属事业单位,未独立= 6130;务核算)等2个部门开展整߮= 7;支出绩效评价试点,&= #28041;及一般公共预算支= 986;6152.74万元,政府性= 基金预算支出269.46万元,国有资&= #26412;经营预算支出0.00万元。目前,对“苍南县&#= 20154;民法院”及 “苍南县人民法院审= 028;保障服务中心”整体= 支出,未委托第三方Ĉ= 26;构(或局内评审机构= )开展绩效评价。从自评情况&= #26469;看,整体支出绩效!= 258;评得分93分,自评结论È= 26;“优秀”:较好地结合本༉= 8;履职和年度工作任务&= #32534;制年度预算,项目= 003;报合理,绩效目标明= ;确,确保资金使用的&#= 21512;性和效益性ᦂ= 7;在各项经费的保障下&= #65292;保质保量有时效地= 512;进我院审判工作的开= ;展,确保了审执质效数据均ऩ= 4;现合理区间内良性运&= #34892;,为强化司法为民 = 289;助力优化我县法治营= ;商环境、纵深推进扫&#= 40657;除恶攻坚战和维护Ķ= 38;会稳定起到一定的作= 用。

2.部门决算中项目绩效自෺= 0;结果=

苍南县人民法院在2021年度部门决算= 0013;反映政法奖励性办੭= 6;(业务)经费及人民&= #38506;审员经费的项目绩= 928;自评结果。

政法奖励性办案(= 9994;务)经费项目绩效೽= 8;评综述:根据年初设&= #23450;的绩效目标,项目!= 258;评得分98分,自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为562.45万元,执行数&= #20026;562.37万元,完成预&= #31639;的99.99%。项目绩效目&= #26631;完成情况:一是一= 450;程度上缓解了办案经= ;费紧张的困境,达到&#= 20102;集中财力做好案件ê= 57;理与执行;二是在该= 项经费的保障下,我= 8498;2021年共受理各类= 6696;件13019件,办结12884件,一线法官人ࢺ= 3;结案384.04件,结案率98.96%,审判执行质&= #25928;位居全市第二,执= 861;办案质量和效率稳步= ;提升。发现的问题及&#= 21407;因:无。下一步改Ű= 27;措施:无

破产援助经费项目= 2489;效自评综述:根据ॲ= 0;初设定的绩效目标,&= #39033;目自评得分100分,自评结论= 026;“优秀”。项目全年&= #39044;算数为20.00万元,执行数&#= 20026;20.00万元,完成预&#= 31639;的100.00%。项目绩效目= 标完成情况:一是2021年审结33件破产案件;二是专&#= 27454;专用,在一定程度Ç= 78;保障了我院破产工作= ;的顺利开展。发现= 0340;问题及原因:无。ߍ= 9;一步改进措施:无

3.财政评价项&= #30446;绩效评价结果。

2021年度财政绩效= 评价项目1&#= 20010;,项目为政法奖励ö= 15;办案经费,评价结果= 等次为优秀,具体报= 1578;见附件。

4.部门评价项&= #30446;绩效评价结果。

2021年度苍南县人民法= 8498;部门整体支出绩效෺= 0;分等级为优秀,具体&= #25253;告见附件。

<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-font-family:Arial= '>说明:部门评价项目&= #26159;指本部门自行开展= 340;评价对象为本部门政= ;策、项目、整体支出&#= 25110;下属单位整体支出į= 40;绩效评价;财政评价= 项目是指以由财政部= 8376;开展的评价对象为ੑ= 2;部门政策、项目或整&= #20307;支出的绩效评价项= 446;。

四、名词解释<= /p>

1.财政拨款收&= #20837;:指本级财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款 = 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经营&#= 39044;算财政拨款。<= /p>

2.事业收入:&= #25351;事业单位开展专业= 994;务活动及辅助活动所= ;取得的收入。<= /p>

3.经营收入:&= #25351;事业单位在专业业= 153;活动及辅助活动之外= ;开展非独立核算经营&#= 27963;动取得的收入。<= /p>

4.上级补助收&= #20837;:指事业单位从主= 649;部门和上级单位取得= ;的非财政补助收入。<= /p>

5.附属单位上&= #32564;收入:指事业单位&= 468;属独立核算单位按照= ;有关规定上缴的收入&#= 12290;<= /p>

6.其他收入:&= #25351;预算单位在“财政ý= 20;款”、“事业收入”= 2289;“经营收入”、“上&= #32423;补助收入”、“附़= 6;单位上缴收入”等之&#= 22806;取得的各项收入。<= /p>

7.使用非财政&= #25320;款结余:指事业单= 301;使用以前年度积累的= ;非财政拨款结余弥补&#= 24403;年收支差额的金额z= 90;<= /p>

8.年初结转和&= #32467;余:指预算单位以= 069;年度尚未完成、结转= ;到本年仍按原规定用&#= 36884;继续使用的资金。<= /p>

9.年末结转和&= #32467;余:指单位按有关#= 268;定结转到下年或以后= ;年度继续使用的资金&#= 12290;<= /p>

10.基本支出:&= #25351;预算单位为保障其= 491;常运转,完成日常工= ;作任务所发生的支出&#= 65292;包括人员经费支出Ø= 44;日常公用经费支出。= <= /p>

11.项目支出:&= #25351;预算单位为完成其= 305;定的行政工作任务或= ;事业发展目标所发生&#= 30340;支出。<= /p>

12.上缴上级支&= #20986;:填列事业单位按= 031;财政部门和主管部门= ;的规定上缴上级单位&#= 30340;支出。<= /p>

13.经营支出:&= #25351;事业单位在专业业= 153;活动及其辅助活动之= ;外开展非独立核算经&#= 33829;活动发生的支出。<= /p>

14.附属单位补&= #21161;支出:填列事业单= 301;用财政补助收入之外= ;的收入对附属单位补&#= 21161;发生的支出。<= /p>

15.“三公”经= 6153;:纳入财政预决算౜= 9;理的“三公”经费,= 6159;指部门用一般公共ཀ= 4;算财政拨款安排的因&= #20844;出国(境)费、公= 153;用车购置及运行费和= ;公务接待费。其中,&#= 22240;公出国(境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;等支出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。<= /p>

16.机关运行经&= #36153;:指为保障行政单= 301;(含参照公务员法管= ;理的事业单位)运行&#= 29992;于购买货物和服务į= 40;各项资金,包括办公= 及印刷费、邮电费、= 4046;旅费、会议费、福࠷= 3;费、日常维修费、专&= #29992;材料及一般设备购 = 622;费、办公用房水电费= ;、办公用房取暖费、&#= 21150;公用房物业管理费z= 89;公务用车运行维护费= 以及其他费用。<= /p>

17. 公共安全支&= #20986;(类)法院(款)"= 892;政运行(项):反映= ;行政单位(法院)的&#= 22522;本支出。

18.公共安全支&= #20986;(类)法院(款)= 968;般行政管理事务(项= ;):反映行政单位未&#= 21333;独设置项级科目的Ð= 54;他项目支出

19.公共安全支&= #20986;(类)法院(款)= 426;关服务(项):反映= ;为行政单位提供后勤&#= 26381;务的各类后勤服务È= 13;心等附属事业单位的= 支出。

20.社会保障和&= #23601;业支出(类)行政= 107;业单位离退休(款)= ;机关事业单位基本养&#= 32769;保险缴费支出(项ʌ= 89;:反映用于行政事业= 单位离退休方面的支= 0986;。

21. 社会保障和&= #23601;业支出(类)行政= 107;业单位离退休(款)= ;机关事业单位职业年&#= 37329;缴费支出(项):Ö= 53;映机关事业单位实施= 养老保险制度由单位= 3454;际缴纳的职业年金ਞ= 3;出。

 

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