MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8E563.AB3E00C0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8E563.AB3E00C0 Content-Location: file:///C:/BC42C08E/file1278.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
&=
#33485;南县人民法院2021年度部门决算
目录
一、概况.................=
.......................
................. (1)
(一)部门职责........... ........ .........
.....................(1)
(二)机构设置............................ .... ...... .=
...........(1)
二、2021年度=
6;门决算公开表............. ......... .................(=
1)
三、2021年度=
6;门决算情况说明........ .. ............... ...(1)<=
/span>
(一)收入支出决=
639;总体情况说明.....................................(1)
(二)收入决算情=
917;说明.............................. ...........=
...(1)
(三)支出决算情=
917;说明............................. ............=
...(1)
(四)财政拨=
;款收入支出决算总体=
24773;况说明.............................(1)
(五)一般公=
;共预算财政拨款支出=
20915;算情况说明.........................(1)=
(六)一般公=
;共预算财政拨款基本=
25903;出决算情况说明................. ...(1)
(七)政府性=
;基金预算财政拨款支=
20986;决算总体情况说明...................(1)
(八)国有资=
;本经营预算财政拨款=
25903;出决算总体情况说ą=
26;.................(1)<=
/b>
(九)一般公= ;共预算财政拨款“三= 0844;”经费支出决算情况= ;说明.......... ..(1)<= o:p>
(十)机关运=
;行经费支出说明....................................... .(=
1)
(十一)政府=
;采购支出说明.................................... .....=
.(1)
(十二)国有=
;资产占有情况说明............................. .........(=
span>1)
(十三)预算=
;绩效情况说明...................................... ...=
.(1)
四、 名词解ດ=
2;................................................... ..(1)
一、概况
(一)部门职责 苍南县人民&=
#27861;院是国家的审判机=
851;,在县委的领导和温=
;州市中级人民法院的=
25351;导下依法独立行使ê=
57;判权,对县人民代表=
大会及其常务委员会=
6127;责并报告工作。其ߒ=
7;要职责是: 1、审判法律规定由=
522;层法院管辖的刑事、=
;民商事、行政及执行=
26696;件。 2、审理由市人民检=
519;院按照审判监督程序=
;提起的抗诉案件。受=
29702;当事人不服本院发ī=
83;法律效力的判决、裁=
定并提起申诉的刑事=
2289;行政诉讼案件。 3、依照审判监督程=
207;,审理告诉申诉的刑=
;事、民事、行政案件=
12290; 4、依法行使司法执"=
892;权和司法决定权,执=
;行本院已经发生法律=
25928;力的判决、裁定以Ö=
50;国家行政机关申请执=
行的案件和外地法院=
2996;托执行的案件。 5、调查研究审判工=
316;中的法律、法规、规=
;章、政策及疑难问题=
65292;针对案件审理中发Ĩ=
16;的问题提出司法建议=
。 6、对县人民法院的=
861;官和其他工作人员进=
;行思想政治教育、组=
32455;专业培训;按照权ƀ=
80;管理法官和其他工作=
人员;协助县机构编制主=
9;部门管理人民法院的&=
#26426;构编制工作。 7、管理县人民法院=
340;有关经费和物资装备=
;。 9、承办其他应由县=
154;民法院负责的工作。=
; (二)机构设置 从预算单位构成看A=
292;苍南县人民法院部门=
;决算包括:本级决算=
21450;所属苍南县人民法ƀ=
98;审判保障服务中心决=
算(下级事业单位,=
6410;独立财务核算)。 纳入苍南县人民法&=
498;2021年度部门决算=
2534;制范围的二级预算ࡕ=
3;位包括:无。 从预算单位&=
#26500;成看,本单位内设A=
306;综合=
150;公室、政治部(机关=
;党委)、立案庭(诉=
35772;服务中心)、刑事ê=
57;判庭、民事审判一庭=
、
民事审判二庭、民事=
3457;判三庭、民事审判ࢯ=
5;庭(综合审判庭)、&=
#34892;政审判庭、执行局=
289;审判管理办公室、司=
;法警察大队。 二、2021年度部门决算=
0844;开表 详见附表。 三、2021年度部门决算=
4773;况说明 (一)收入支出决=
639;总体情况说明 2021年ॷ=
0;收入总计6,422.20万元,支出总=
;计6,422.20万元,=
982;2020年度相比,各=
2686;加474.27万元,增长7.97%。主要原ࢰ=
0;是相关项目经费增加
,其中基建经费增加 (二)收入决算情=
917;说明<=
o:p> 本年收入合计6=
,422.20万元;包括财政ý=
20;款收入6,422.20万元(其中,=
;一般公共预算6,152.74万元,政府性=
;基金预算269.46万元,ࢲ=
9;有资本经营预算0.00万元),占收=
0837;合计100.00%;上级补助收=
入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;事业收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;经营收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;附属单位上=
32564;收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%;其他收入0.00万元,占收入=
1512;计0.00%。 (三)支出决算情=
917;说明 本年支出合计6=
,422.20万元,其中基本ă=
03;出4,348.29万元,占67.71%;项目支出2,073.92万元,占32.29%;上缴上级支出 (四)财政拨款收=
837;支出决算总体情况说=
;明 2021年ॷ=
0;财政拨款收入总计6,422.20万元,支出总=
;计6,422.20万元,与2020年相比,各增加474.27万元,增长7.97%。主要原因是=
30456;关项目经费增加(其中基建经费增加 (五)一般公共预=
639;财政拨款支出决算情=
;况说明 1.一般公共预&=
#31639;财政拨款支出决算=
635;体情况。 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出6,152.74万元,占本年=
;支出合计的95.80%。与2020=
4180;相比,一般公共预=
9;财政拨款支出增加204.81万元,增长3.44%。主要原因是=
30456;关项目经费增加。 2.一般公共预&=
#31639;财政拨款支出决算 =
467;构情况。 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出6,152.74万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出2.00万元,占=
0.03%;国防(类)支出=
;0.00万元,占=
0.00%;公共安全(=
31867;)支出5,876.38万元,=
344;95.51%;教育(类)&=
#25903;出0.00万元,占=
0.00%;科学技术(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;文化旅游体=
32946;与传媒(类)支出0.00万元,占=
0.00%;社会保障和=
23601;业(类)支出274.37万元,ࡖ=
4;4.46%;卫生健康(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;节能环保(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;城乡社区(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;农林水(类=
65289;支出0.00万元,占=
0.00%;交通运输(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;资源勘探工=
19994;信息等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;商业服务业=
31561;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;金融(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;援助其他地=
21306;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;自然资源海=
27915;气象等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;住房保障(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;粮油物资储=
22791;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;灾害防治及=
24212;急管理(类)支出0.00万元,占=
0.00%;其他(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;债务还本(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;债务付息(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%。 3.一般公共预&=
#31639;财政拨款支出决算=
855;体情况。 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出年初预算为5366.86万元,支出决=
算为6,152.74万元,=
436;成年初预算的114.64%,主要原因是=
人员=
32463;费及项目经费年中Ŧ=
43;整追加。其中: 公共=
23433;全支出(类)法院ʌ=
88;款)行政运行(项)=
。年初预算&=
#20026;2908.54万元,支出决=
算为3571.91万元,完成年初预=
1639;的122.81%,决算数大于=
预算数的主要原因2020年行政在职应=
0241;未休年休假补贴71.35万元、2020年行政在职县政府考=
;绩奖312.17万元、2021=
span>年增人经费支出6.85万元,预发2021年行政事业在职=
;县政府考绩奖273.00万元。 公共安ࠤ=
0;支出(类)法院(款&=
#65289;机关服务(项)。年初预算&=
#20026;439.96万元,支出决&=
#31639;为502.01万元,完成年&=
#21021;预算的128.43%,决算数大于=
预算数的主要原因2020年事业在职&=
#21439;政府考绩奖57.40万元、2020年事业在职应休未=
0241;年休假补贴4.65元。 公共安全支出=
5288;类)法院(款)一ഄ=
4;行政管理事务(项)&=
#12290;年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>1744.00万元,支出决=
算为1802.46万元,完成年=
初预算的103.35%,决算数大于=
预算数的主要原因追=
1152;司法救助金<=
span
lang=3DEN-US>90.53万元、2021年资产管理工作经费=
;4.00万元、公务员=
0581;康休养及奖励经费5.75万元、省补资=
7329;80.6万元、共享法=
4237;及自助便民设备经ฟ=
3;30.00万元及追减法=
35686;警务训练中心建设ń=
63;费30.00万,年终财政=
25910;回档案电子化经费4.56万元、加班保=
0041;津贴29.52万元、省补资=
37329;88.32万元、共享法=
24237;及自助便民设备经ũ=
53;0.02万元。 一般公共服务支出=
5288;类)纪检监察事务ᦀ=
8;款)其他纪检监察事&=
#21153;支出(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>0.00万元,支出决=
1639;为2.00万元,因年初=
9044;算为0.00万元,无法计=
1639;年初预算完成率。ࠫ=
5;算数大预算数的主要&=
#21407;因该项经费属年中$=
861;加经费。 社会=
20445;障和就业支出(类ʌ=
89;行政事业单位离退休=
(款)机关事业单位=
2522;本养老保险缴费支࠲=
6;(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>182.91万元,支出决&=
#31639;为182.91万元,完成年&=
#21021;预算的100.00%,决算数等于预算数=
0340;主要原因是年中无=
3;整。 社会保障和就业支=
0986;(类)行政事业单߮=
1;离退休(款)机关事&=
#19994;单位职业年金缴费=
903;出(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>91.45万元,支出决=
31639;为91.45万元,完成年=
21021;预算的100.00%,决算数等于预算数=
0340;主要原因是年中无=
3;整。 (六)一般公共预=
639;财政拨款基本支出决=
;算情况说明 2021年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;基本支出4,348.29万元,其中:=
; 人员经费3,887.51=
19975;元,主要包括:基Ĉ=
12;工资529.14万元、津贴补&=
#36148;703.27万元、奖金1512.71万元、绩效工=
资73.68万元、社保支=
20986;412.16万元、住房公&=
#31215;金269.44万元、其他工&=
#36164;福利支出(包括司=
861;雇员与驾驶员工资等=
;)368.43万元、生活补&=
#21161;18.68万元。 公用经费460.78=
975;元,主要包括:办公=
;费15.38万元、水电费 (七)政府性基金'=
044;算财政拨款支出决算=
;总体情况 1.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;总体情况。 2021年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出269.46万元,占本年&=
#25903;出合计的4.20%。与2020=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出增加 2.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;结构情况。 2021年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出269.46万元,主要用&=
#20110;以下方面:科学技=
415;(类)支出0.00万元,占=
0.00%;文化旅游体=
32946;与传媒(类)支出0.00万元,占=
0.00%;社会保障和=
23601;业(类)支出0.00万元,占=
0.00%;节能环保(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;城乡社区(=
31867;)支出269.46万元,ࡖ=
4;100.00%;农林水(类=
)支出0.00万元,占=
0.00%;交通运输(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;资源勘探信=
24687;等(类)支出0.00万元,占=
0.00%;金融(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;其他(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%;债务付息(=
31867;)支出0.00万元,占=
0.00%;抗疫特别国债安排(类)=
25903;出0.00万元,占=
0.00%。 3.政府性基金&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;具体情况。 2021年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出年初预算为530.00万元,支出决&=
#31639;为269.46万元,ध=
6;成年初预算的50.84%,主要原因:桥墩法庭基建ᦁ=
2;年初预算收入530.00万元,年中追&=
#20943;150.00万元,支出136.18万元,完成预&=
#31639;的35.84%;马站法庭基&=
#24314;,年初预算收入0.00万元,年中追=
1152;150.00万元,支出133.28万元,完成预&=
#31639;的88.85%。其中: 城乡社区(类)国=
377;土地使用权出让收入=
;安排的支出(款)其=
20182;国有土地使用权出ť=
53;收入安排的支出(项=
)。年初预算为530.00万元,支出决&=
#31639;为269.46万元,完成年&=
#21021;预算的50.84%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因:=
725;墩法庭基建(年初预=
;算收入530.00万元,年中追&=
#20943;150.00万元,支出136.18万元),因法庭周边居民信访&=
#23548;致变更设计方案、=
303;地划拨协调、控规审批等多种ࢰ=
0;素导致项目设计变更&=
#65292;影响工程进度;马=
449;法庭基建(年初预算=
;收入0.00万元,年中追=
1152;150.00万元,支出133.28万元),由于马站镇征地工作&=
#25512;进缓慢,该项目未!=
021;按计划进行。 (八)国有&=
#36164;本经营预算财政拨=
454;支出决算总体情况=
本部门2021年度无国有资本ಮ=
3;营预算财政拨款收支&=
#23433;排,故无相关数据=
290; 1.国有资本经&=
#33829;预算财政拨款支出=
915;算总体情况。 2021年ॷ=
0;国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出0.00万元,占本年=
5903;出合计的0.00%。 2.国有资本经&=
#33829;预算财政拨款支出=
915;算结构情况。 2021年ॷ=
0;国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出0.00万元,主要用=
0110;以下方面:国有资ੑ=
2;经营(类)支出0.00万元,占=
0.00%。 3.国有资本经&=
#33829;预算财政拨款支出=
915;算具体情况。 2021年ॷ=
0;国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出年初预算=
026;0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元,无法计=
1639;预算完成率。 (九)一般公共预=
639;财政拨款“三公”经&=
#36153;支出决算情况说明 1.“三公”经=
6153;一般公共预算财政=
0;款支出决算总体情况&=
#35828;明。
2021年ॷ=
0;“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ཀ=
4;算为150.00万元,支出决&=
#31639;为111.01万元,完成预&=
#31639;的74.01%,2021年=
4230;“三公”经费支出决=
算数小于预算数的主=
5201;原因是:公务接待ฟ=
3;和公务用车运行维护&=
#31561;费用的减少。 2.“三公”经=
6153;一般公共预算财政=
0;款支出决算具体情况&=
#35828;明。 2021年ॷ=
0;“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ࠫ=
5;算中,因公出国(境&=
#65289;费用支出决算为0.00万元,占=
0.00%,与2020年度相比,增=
1152;0.00万元,无法计=
1639;增长率;公务用车พ=
1;置及运行维护费支出&=
#20915;算为109.93万元,占99.02%,与2020年度相比,增=
1152;53.38万元,增长94.40%,主要原因是&=
#26356;新三辆公务用车共#=
745;69.59万元;公务接=
24453;费支出决算为1.09万元,占=
0.98%,与2020年度相比,减=
3569;0.59万元,下降35.11%,主要原因:Ĉ=
12;年度案件审理、审判=
开庭工作餐接待有所=
0943;少,并严格控制公ࡃ=
3;接待标准和陪同人数&=
#12290;具体情况如下: (1)因公出&=
#22269;(境)费预算数为0.00万元,支出决=
1639;为0.00万元。年初预=
1639;数为0.00万元,无法计=
1639;预算完成率。主要ஷ=
2;于机关及下属预算单&=
#20301;人员的公务出国(=
659;)的住宿费、国际旅=
;费、培训费、公杂费=
31561;支出。决算数等于Ɔ=
44;算数的主要原因是2020和2021年ò=
30;都无安排因公出国计=
划。全年使用一般公=
0849;预算财政拨款支出=
1;及因公出国(境)团组 (2)公务用&=
#36710;购置及运行维护费'=
044;算数为142.00万元,支出决&=
#31639;为109.93万元,完成预&=
#31639;的77.42%。决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
844;务用车运行维护费用=
;的减少。 公务用车购置预算=
968;为70.00万元,支出决=
31639;为69.59万元(含购置=
31246;等附加费用),完û=
04;预算的99.41%。决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
454;际购置价小于预算数=
;。主要用于经批准购=
32622;的4辆公务用车; 公务用车运行维护$=
153;预算数为72.00万元,支出40.34万元,完成预=
31639;的56.03万元。决算数=
23567;于预算数的主要原Þ=
40;是公务用车运行维护=
费用等的减少。主要=
9992;于执行、送达等所༙=
6;的公务用车燃料费、&=
#32500;修费、过路过桥费=
289;保险费等支出;2021年度,本级及=
5152;属单位开支一般公ࠤ=
9;预算财政拨款的公务&=
#29992;车保有量为27辆。 (3)公务接&=
#24453;费预算数为8.00万元,支出决=
1639;为1.09万元,完成预=
1639;的13.63%。国内公务接&=
#24453;28批次,累计197人次。主要用于=
6696;件审理、审判开庭ॣ=
7;作餐等支出。决算数&=
#23567;于预算数的主要原=
240;是本年度案件审理、=
;审判开庭工作餐接待=
26377;所减少,并严格控Ò=
46;公务接待标准和陪同=
人数。其中: 外事接待支出0=
.00万元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待=
903;出1.09万元,主要用=
0110;案件审理、审判开ॷ=
7;工作餐等支出,接待<=
span
lang=3DEN-US>28批次,累计197人次。 (十)机关运行经$=
153;支出说明 2021年ॷ=
0;机关运行经费年初预&=
#31639;数为469.57万元,支出决&=
#31639;为460.78万元,完成年&=
#21021;预算的98.13%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是行政人员的其他交通=
费用支出调整;比2020=
span>年度减少201.55万元,下降30.43%,主要原因是&=
#20026;保障审执工作正常运๗=
6;,2020年年中追加运行经$=
153;90.00万元;电梯消控及安保经ฟ=
3;140.00万元项科目统&=
#35745;口径为行政运行。 (十一)政府采购=
903;出说明 2021年ॷ=
0;政府采购支出总额761.22万元,其中:&=
#25919;府采购货物支出310.21万元、政府采&=
#36141;工程支出129.06万元、政府采&=
#36141;服务支出321.95万元。授予中&=
#23567;企业合同金额761.22万元,占政府&=
#37319;购支出总额的100.00%。其中,授予=
小微企业合同金ག=
9;0.00万元,占授予=
0013;小企业合同金额的0.00%;货物采购授=
20104;中小企业合同金额Õ=
44;货物支出金额的40.75%,工程采购授&=
#20104;中小企业合同金额=
344;工程支出金额的16.96%,服务采购授&=
#20104;中小企业合同金额=
344;服务支出金额的42.29%。 (十二)国有资产=
344;有情况说明 截至2021年12月31日,苍南县人Ĕ=
65;法院本级及所属各单=
位共有车辆27辆,其中,副Ų=
96;(省)级及以上领导=
用车0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车0辆、应急保障ஷ=
2;车1辆、执法执勤ஷ=
2;车19辆、特种专业ü=
16;术用车7辆、离退休干=
6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<=
/span>万元以上通用设备15台(套),单Ê=
15;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。 (十三)预算绩效=
773;况说明 1.预算绩效管&=
#29702;工作开展情况。
根据预算绩效管理#=
201;求,苍南县人民法院=
;组织对2021年度一般公共=
9044;算项目支出全面开ऻ=
7;绩效自评,其中,一级项目3=
span>个,二级项目16个,共涉及资ŵ=
29;1804.45万元,占一般=
公共预算项目支出总=
9069;的100.00%。组织对2021年度桥墩法庭基ó=
14;经费、马站法庭基建=
经费2个政府性基金ཀ=
4;算项目支出开展绩效&=
#33258;评,共涉及资金269.46万元,占政府&=
#24615;基金预算项目支出=
635;额的100.00%。本年无国有=
资本经营预算项目,=
5925;没有开展国有资本ಮ=
3;营预算项目支出绩效&=
#33258;评。
本年未开展部门评=
215;,因此无相关内容。=
; 组织对“苍南县人Ĕ=
65;法院”及
“苍南县人民法院审=
028;保障服务中心”(下=
属事业单位,未独立=
6130;务核算)等2个部门开展整߮=
7;支出绩效评价试点,&=
#28041;及一般公共预算支=
986;6152.74万元,政府性=
基金预算支出269.46万元,国有资&=
#26412;经营预算支出0.00万元。目前,对“苍南县=
20154;民法院”及
“苍南县人民法院审=
028;保障服务中心”整体=
支出,未委托第三方Ĉ=
26;构(或局内评审机构=
)开展绩效评价。从自评情况&=
#26469;看,整体支出绩效!=
258;评得分93分,自评结论È=
26;“优秀”:较好地结合本༉=
8;履职和年度工作任务&=
#32534;制年度预算,项目=
003;报合理,绩效目标明=
;确,确保资金使用的=
21512;规性和效益性ᦂ=
7;在各项经费的保障下&=
#65292;保质保量有时效地=
512;进我院审判工作的开=
;展,确保了审执质效数据均ऩ=
4;现合理区间内良性运&=
#34892;,为强化司法为民=
289;助力优化我县法治营=
;商环境、纵深推进扫=
40657;除恶攻坚战和维护Ķ=
38;会稳定起到一定的作=
用。 2.部门决算中项目绩效自=
0;结果 苍南县人民法院在 政法奖励性办案(=
9994;务)经费项目绩效=
8;评综述:根据年初设&=
#23450;的绩效目标,项目!=
258;评得分98分,自评结论È=
26;“优秀”。项目全年=
39044;算数为562.45万元,执行数&=
#20026;562.37万元,完成预&=
#31639;的99.99%。项目绩效目&=
#26631;完成情况:一是一=
450;程度上缓解了办案经=
;费紧张的困境,达到=
20102;集中财力做好案件ê=
57;理与执行;二是在该=
项经费的保障下,我=
8498;2021年共受理各类=
6696;件13019件,办结12884件,一线法官人ࢺ=
3;结案384.04件,结案率98.96%,审判执行质&=
#25928;位居全市第二,执=
861;办案质量和效率稳步=
;提升。发现的问题及=
21407;因:无。下一步改Ű=
27;措施:无。 破产援助经费项目=
2489;效自评综述:根据ॲ=
0;初设定的绩效目标,&=
#39033;目自评得分100分,自评结论=
026;“优秀”。项目全年&=
#39044;算数为20.00万元,执行数=
20026;20.00万元,完成预=
31639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况:一是2021年审结33件破产案件;二是专=
27454;专用,在一定程度Ç=
78;保障了我院破产工作=
;的顺利开展。发现=
0340;问题及原因:无。ߍ=
9;一步改进措施:无。 3.财政评价项&=
#30446;绩效评价结果。 2021年度财政绩效=
评价项目1=
20010;,项目为政法奖励ö=
15;办案经费,评价结果=
等次为优秀,具体报=
1578;见附件。 4.部门评价项&=
#30446;绩效评价结果。 <=
span
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-font-family:Arial=
'>说明:部门评价项目&=
#26159;指本部门自行开展=
340;评价对象为本部门政=
;策、项目、整体支出=
25110;下属单位整体支出į=
40;绩效评价;财政评价=
项目是指以由财政部=
8376;开展的评价对象为ੑ=
2;部门政策、项目或整&=
#20307;支出的绩效评价项=
446;。 四、名词解释 1.财政拨款收&=
#20837;:指本级财政部门当年拨付的ฝ=
0;政预算资金,包括一&=
#33324;公共预算财政拨款=
289;政府性基金预算财政=
;拨款和国有资本经营=
39044;算财政拨款。 2.事业收入:&=
#25351;事业单位开展专业=
994;务活动及辅助活动所=
;取得的收入。 3.经营收入:&=
#25351;事业单位在专业业=
153;活动及辅助活动之外=
;开展非独立核算经营=
27963;动取得的收入。 4.上级补助收&=
#20837;:指事业单位从主=
649;部门和上级单位取得=
;的非财政补助收入。=
span> 5.附属单位上&=
#32564;收入:指事业单位&=
468;属独立核算单位按照=
;有关规定上缴的收入=
12290; 6.其他收入:&=
#25351;预算单位在“财政ý=
20;款”、“事业收入”=
2289;“经营收入”、“上&=
#32423;补助收入”、“附़=
6;单位上缴收入”等之=
22806;取得的各项收入。 7.使用非财政&=
#25320;款结余:指事业单=
301;使用以前年度积累的=
;非财政拨款结余弥补=
24403;年收支差额的金额z=
90; 8.年初结转和&=
#32467;余:指预算单位以=
069;年度尚未完成、结转=
;到本年仍按原规定用=
36884;继续使用的资金。 9.年末结转和&=
#32467;余:指单位按有关#=
268;定结转到下年或以后=
;年度继续使用的资金=
12290; 10.基本支出:&=
#25351;预算单位为保障其=
491;常运转,完成日常工=
;作任务所发生的支出=
65292;包括人员经费支出Ø=
44;日常公用经费支出。=
11.项目支出:&=
#25351;预算单位为完成其=
305;定的行政工作任务或=
;事业发展目标所发生=
30340;支出。 12.上缴上级支&=
#20986;:填列事业单位按=
031;财政部门和主管部门=
;的规定上缴上级单位=
30340;支出。 13.经营支出:&=
#25351;事业单位在专业业=
153;活动及其辅助活动之=
;外开展非独立核算经=
33829;活动发生的支出。 14.附属单位补&=
#21161;支出:填列事业单=
301;用财政补助收入之外=
;的收入对附属单位补=
21161;发生的支出。 15.“三公”经=
6153;:纳入财政预决算=
9;理的“三公”经费,=
6159;指部门用一般公共ཀ=
4;算财政拨款安排的因&=
#20844;出国(境)费、公=
153;用车购置及运行费和=
;公务接待费。其中,=
22240;公出国(境)费反映单位公ࡃ=
3;出国(境)的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支=
20986;,不含教学科研人×=
92;学术交流;公务用车=
购置及运行费反映单位公ࡃ=
3;用车车辆购置支出(<=
span
class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ=
9;及燃费、维修ฟ=
3;、过桥过路费、保险&=
#36153;等支出;公务接待费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;(含外宾接待)支=
986;。 16.机关运行经&=
#36153;:指为保障行政单=
301;(含参照公务员法管=
;理的事业单位)运行=
29992;于购买货物和服务į=
40;各项资金,包括办公=
及印刷费、邮电费、=
4046;旅费、会议费、福࠷=
3;费、日常维修费、专&=
#29992;材料及一般设备购 =
622;费、办公用房水电费=
;、办公用房取暖费、=
21150;公用房物业管理费z=
89;公务用车运行维护费=
以及其他费用。 18.公共安全支&=
#20986;(类)法院(款)=
968;般行政管理事务(项=
;):反映行政单位未=
21333;独设置项级科目的Ð=
54;他项目支出 19.公共安全支&=
#20986;(类)法院(款)=
426;关服务(项):反映=
;为行政单位提供后勤=
26381;务的各类后勤服务È=
13;心等附属事业单位的=
支出。 20.社会保障和&=
#23601;业支出(类)行政=
107;业单位离退休(款)=
;机关事业单位基本养=
32769;保险缴费支出(项ʌ=
89;:反映用于行政事业=
单位离退休方面的支=
0986;。 21. 社会保障和&=
#23601;业支出(类)行政=
107;业单位离退休(款)=
;机关事业单位职业年=
37329;缴费支出(项):Ö=
53;映机关事业单位实施=
养老保险制度由单位=
3454;际缴纳的职业年金ਞ=
3;出。
8=
span>、参与社会&=
#27835;安综合治理工作,=
312;审判工作中宣传法制=
;,教育公民自觉遵守=
23466;法、法律、法规和Ķ=
38;会公德。0.00万元,占=
0.00%;经营支出0.00万元,占=
0.00%;对附属单位补助=
;支出0.00万元,占=
0.00%。6.95万元、物业管=
9702;费117.54万元、差旅费<=
span
lang=3DEN-US>1.70万元、邮电费1.08万元、公务接=
4453;费1.09万元、劳务费119.21万元、公务用&=
#36710;运行维护费2.12万元、其他交=
6890;费用(车补)81.47万元、其他商=
21697;服务支出(包括司Ė=
61;雇员和驾驶员的伙食=
补助等)72.89万元。269.46万元,Þ=
40;上年预算安排为0.00万元,无法计=
1639;增长率。主要原因=
9;:桥墩法庭基建支出<=
span
lang=3DEN-US>136.18万元、马站法&=
#24237;基建支出133.28万元。