中共苍南县委宣传部(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-25
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中共苍南县委宣传部(汇总)

2022年度部门决算



目录

一、概况...................................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................................(1)

(二)机构设置.................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表..........................................................(1)

(一)收入支出决算总表.........................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...........................................................(1)

(三)收入决算表(分科目).............................................................(1)

(四)支出决算表(分单位).............................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).............................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明....................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................(1)

(二)收入决算情况说明.........................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.........................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(1)

(十)机关运行经费支出说明.............................................................(1)

(十一)政府采购支出说明...................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明...................................................................(1)

四、名词解释.......................................................................................................(1)

五、附件...................................................................................................................(1)


一、概况

(一)部门职责

1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.主管意识形态方面工作,挂县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县新闻出版局、县互联网信息办公室牌子。联系县社会科学界联合会、县广播电视台、县精神文明建设指导中心、县文化和广电旅游体育局、县文学艺术界联合会、县新闻宣传中心,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3.规划组织全县思想政治工作,统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,承担县委讲师团办公室日常工作。配合做好党员教育工作,指导协调编写党员教育地方教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.督促落实中央、省、市有关新闻出版业的管理政策,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

5.负责管理全县电影行政事务 。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹协调全县新闻宣传、新闻发布、舆论工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

7.贯彻执行党中央、省委、市委和县委精神文明建设的方针政策和决策部署,承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。协调推进全县网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设、网络社会工作、网络文化和网络文明建设。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.按干部管理权限,负责有关干部的任免事项和考核。

10.完成县委交办的其它任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委宣传部(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委宣传部(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,中共苍南县委宣传部内设:办公室、理论党教科、宣传科、文化科、出版版权电影科、网络信息科。

二、2022年度部门决算公开表

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三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,734.13万元,支出总计2,734.13万元,与2021年度相比,各增加26.14万元,增长0.97%。主要原因是:人员经费相对增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,734.13万元;包括财政拨款收入2,734.13万元(其中,一般公共预算2,432.59万元,政府性基金预算301.54万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,734.13万元,其中基本支出927.83万元,占33.94%;项目支出1,806.30万元,占66.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,734.13万元,支出总计2,734.13万元,与2021年相比,各增加26.14万元,增长0.97%。主要原因是人员经费相对增加;财政拨款支出年初预算数4,562.72万元,完成年初预算的59.92%,主要原因是部分一般公共预算资金未执行,结转到下一年支付;政府性基金预算1,000.00万元未执行。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,432.59万元,占本年支出合计的88.97%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.13万元,增长3.19%。主要原因是人员经费相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,432.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,827.77万元,占75.14%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出29.30万元,占1.20%;文化旅游体育与传媒(类)支出506.99万元,占20.84%;社会保障和就业(类)支出68.53万元,占2.82%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,562.72万元,支出决算为2,432.59万元,完成年初预算的68.28%,主要原因是部分一般公共预算资金结转到下一年支付。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为427.73万元,支出决算为513.85万元,完成年初预算的120.13%,决算数大于预算数的主要原因行政人员经费增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因最多跑一次改革政务服务项目经费部分款项因工作原因暂停支付。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为268.71万元,支出决算为345.46万元,完成年初预算的128.56%,决算数大于预算数的主要原因事业人员经费增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为903.50万元,支出决算为958.63万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因部分项目经费年中调整。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为29.30万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因部分经费因工作安排暂停执行。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为146.00万元,支出决算为93.40万元,完成年初预算的63.97%,决算数小于预算数的主要原因部分项目经费因工作原因暂停执行,结转到下一年。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为1,558.25万元,支出决算为263.59万元,完成年初预算的16.92%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算因工作原因未执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.69万元,支出决算为45.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.84万元,支出决算为22.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出927.83万元,其中:

人员经费845.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会服务保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费。

公用经费82.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出301.54万元,占本年支出合计的11.03%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少48.99万元,下降13.98%。主要原因是部分政府性基金预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出301.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出51.55万元,占17.10%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出249.99万元,占82.90%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元,支出决算为301.54万元,完成年初预算的30.15%,主要原因是部分政府性基金支出未执行到位。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1,000.00万元,支出决算为51.55万元,完成年初预算的5.16%,决算数小于预算数的主要原因年度预算安排的文化礼堂县级资金因工作原因未执行到位。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为249.99万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是工作需要,年中追加了对外宣传(报业)工作经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

中共苍南县委宣传部(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.36万元,支出决算为4.25万元,完成全年预算的79.29%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因为疫情大部分的公务活动取消,公务接接待活动相应减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)未安排三公经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)未安排三公经费支出;公务接待费支出决算为4.25万元,占100.00%,与2021年度相比,减少3.03万元,下降41.62%,主要原因是因为疫情大部分的公务活动取消,公务接接待活动相应减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)未安排三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)未安排三公经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)未安排三公经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委宣传部(汇总)未安排三公经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为5.36万元,支出决算为4.25万元,完成全年预算的79.29%。国内公务接待33批次,累计429人次。主要用于接待国内各级报社媒体,同级单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因为疫情大部分的公务活动取消,公务接接待活动相应减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出4.25万元,主要用于国内报社媒体,同级单位来访接待33批次,累计429人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为57.29万元,支出决算为82.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,费用相应增加;比2021年度增加1.88万元,增长2.33%,主要原因是人员增加,机关运行费用相应增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额678.30万元,其中:政府采购货物支出675.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额2.90万元,占政府采购支出总额的0.43%。其中,授予小微企业合同金额2.90万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共苍南县委宣传部(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委宣传部(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目11个,共涉及资金968.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度对外宣传(报业)工作经费、疫情防控“十个一”宣传工作经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金301.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

中共苍南县委宣传部(汇总)随决算公开2022年度中共苍南县委宣传部(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,全民阅读活动经费项目和文化苍南建设项目专项资金经费项目绩效自评具体情况如下:

全民阅读活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面推进全民阅读,构建书香社会;二是通过“线上+线下”联动宣传的方式,深入开展“全民阅读”宣传活动,并积极开展全镇居民综合阅读率的调查工作,营造良好的宣传氛围。发现的问题及原因:一是项目举办活动规模偏小,由于活动周期不够长影响力不广不深,活动组织者单一,活动后劲欠缺;二是预算编报不严格,预算资金安排未区分明细。下一步改进措施:一是引入更多的组织者和支持者,形成多元化的参与者和持续性的活动支持。可以通过合作、赞助等方式吸引更多的支持者;二是重视项目预算编报工作,对项目预算的编报应该依据以前年度的费用支出做出合理的测算,并对测算给出依据,保证预算的科学性和准确性。

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文化苍南建设项目专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为120.00万元,执行数为120.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是主要用于出书补助、文艺精品奖励、场馆建设补助等各项活动补助,有效促进文化市场繁荣,推动文化强县建设,对加快“文化苍南”建设起到了很好的推动作用;二是提升基层文化服务体系建设,推动乡村和振兴,使基层文化主阵地作用日益彰显,群众精神文化生活幸福感不断增强。发现的问题及原因:一是全县文化建设经费投入不够;二是文化资源保障有限。下一步改进措施:一是提高认识,加快建设步伐;创新运营,激活使用价值;二是因地制宜,通过一村一品思路,活化现有阵地资源,保障优质资源有效供给;引入文旅产业,文化体验项目等,激活一批历史建筑的时代价值和衍生价值。

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3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度财政局组织对全民阅读活动经费进行重点绩效评价,该项目自评结果为优。该项目全年全面推进全民阅读,构建书香社会。通过“线上+线下”联动宣传的方式,深入开展“全民阅读”宣传活动,并积极开展全镇居民综合阅读率的调查工作,营造良好的宣传氛围。具体报告见附件 。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行等项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关事务等项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

24.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映出上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

五、附件

    (此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

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中共苍南县委宣传部(汇总)2022年度部门决算公开表.xls 

中共苍南县委宣传部“全民阅读活动经费”绩效自评复核报告.doc