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组配分类 部门决算 发布机构 苍南县交通运输局
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县交通运输局(汇总)
2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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苍南县交通运输局(汇总)

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................(1)

(二)机构设置.................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表..............................................(1)

(一)收入支出决算总表............................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)...................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)...................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)...................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.........................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.........................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(1)

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.........................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.........................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................................................(1)

(三)支出决算情况说明.............................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................(1)

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..........(1)

(十)机关运行经费支出说明...................................................(1)

(十一)政府采购支出说明........................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明..............................................(1)

(十三)预算绩效情况说明........................................................(1)

四、名词解释......................................................................................(1)

五、附件................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

  

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准,加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划,统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划,参与编制铁路(含国家铁路、地方铁路)、城市轨道交通(含市域铁路、地铁等,下同)专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设,统筹安排项目建设时序。监督管理全县公路、水路、机场、城市轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展,监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展,引导多式联运,优化运输结构。指导交通物流发展,会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担渔船的检验和监督管理。

5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

6.负责交通运输综合行政执法、监督指导。承担全县国省道及农村公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7.负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县交通运输综合行政执法队、苍南县公路与运输管理中心、苍南县港航管理中心和苍南县智慧交通中心。

纳入苍南县交通运输局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县交通运输局(本级)

2.苍南县交通运输综合行政执法队

3.苍南县公路与运输管理中心

4.苍南县港航管理中心

5.苍南县智慧交通中心

二、2022年度部门决算公开表

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三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计64,049.86万元,支出总计64,049.86万元,与2021年度相比,各减少15,567.10万元,下降19.55%。主要原因是:部分财政专项资金直接下达乡镇,收入支出不在交通局决算反映。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计63,607.80万元;包括财政拨款收入63,605.48万元(其中,一般公共预算55,985.91万元,政府性基金预算7,619.57万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入2.32万元,占收入合计0.004%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计63,625.48万元,其中基本支出6,814.49万元,占10.71%;项目支出56,810.99万元,占89.29%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计63,890.24万元,支出总计63,890.24万元,与2021年相比,各减少15,357.52万元,下降19.38%。主要原因是部分财政专项资金直接下达乡镇,收入支出不在交通局决算反映;财政拨款支出年初预算数40,120.49万元,完成年初预算的159.25%,主要原因是年中追加的财政专项和省级补助资金较多

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出55,985.91万元,占本年支出合计的87.99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20,005.36万元,下降26.33%。主要原因是:部分财政专项资金直接下达乡镇,收入支出不在交通局决算反映。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出55,985.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.53万元,占0.15%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出6.14万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出2,568.96万元,占4.59%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出53,327.29万元,占95.25%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,368.49万元,支出决算为55,985.91万元,完成年初预算的178.48%,主要原因是年中追加的财政专项和省级补助资金较多。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为83.53万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加了年休假补贴。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.14万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加了2022年苍南县信息化项目经费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2,568.96万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加了公交运营补助和疫情防控经费等。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为388.50万元,支出决算为516.53万元,完成年初预算的132.95%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员调整经费等。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为7,400.00万元,支出决算为16,000.00万元,完成年初预算的216.22%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了苍南县矾山至藻溪“四好农村路”工程的一般债预算资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算为44.88,支出决算为115.05万元,完成年初预算的256.35%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了部分年初没有安排预算的经费

交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路运输管理(项)。年初预算为1741.82万元,支出决算为2,076.03万元,完成年初预算的119.19%,决算数大于预算数的主要原因年中政财追加部分人员工资及奖金等。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为305.76万元,支出决算为373.33万元,完成年初预算的122.10%,决算数大于预算数的主要原因追加人员经费

交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)。年初预算为74.40万元,支出决算为58.84万元,完成年初预算的79.09%,决算数小于预算数的主要原因项目经费未执行完

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为18,979.37万元,支出决算为26,718.41万元,完成年初预算的140.78%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了“四好”农村公路建设、水毁、安保等一般债专项资金等。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为940.00万元,支出决算为6,240.94万元,完成年初预算的663.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了228国道龙港至龙沙段工程省级车购税补助资金。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为978.00万元,支出决算为978.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为250.17万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了苍南县交通卡口疫情防控保障经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,814.49万元,其中:

人员经费6,383.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费430.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,619.57万元,占本年支出合计的11.98%。2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5,534.93万元,增长274.44%。主要原因是:本年政府性基金预算安排的项目有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,619.57万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出2,619.57万元,占34.38%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出5,000.00万元,占65.62%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,752.00万元,支出决算为7,619.57万元,完成年初预算的87.06%,主要原因是年中追减了核电政策交通项目资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为3,000.00万元,支出决算为450.00万元,完成年初预算的15.00%,决算数小于预算数的主要原因是公交运营补助经费替换为其他功能科目下达了。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为5,752.00元,支出决算为2,169.57万元,完成年初预算的37.72%,决算数小于预算数的主要原因是年中追减了核电政策交通项目资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5,000.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了苍南县交通码头及其配套道路工程专项债资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县交通运输局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县交通运输局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.29万元,支出决算为26.26万元,完成全年预算的96.23%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.14万元,占99.56%,与2021年度相比,减少24.58万元,下降48.46%,主要原因是公务用车数量减少;公务接待费支出决算为0.12万元,占0.44%,与2021年度相比,减少0.38万元,下降76.00%,主要原因是上级检查次数减少,公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.97万元,支出决算为26.14万元,完成全年预算96.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车数量减少

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排三公经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为26.97万元,支出决算为26.14万元,完成全年预算的96.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车数量减少。主要用于公务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

3)公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的37.50%。国内公务接待2批次,累计21人次。主要用于接待上级单位检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是上级检查次数减少,公务接待支出减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于上级单位检查接待2批次,累计21人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为44.40万元,支出决算为44.01万元,完成年初预算的99.12%,决算数预算数的主要原因有少部分运行经费未执行完毕;比2021年度减少41.83万元,下降48.73%,主要原因是人员减少导致运行经费减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额982.76万元,其中:政府采购货物支出37.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出945.54万元。授予中小企业合同金额798.74万元,占政府采购支出总额的81.28%。其中,授予小微企业合同金额146.42万元,占授予中小企业合同金额的18.33%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.99%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县交通运输局(汇总)本级及所属各单位共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆,其他用车主要是应急及养护类专项用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县交通运输局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目30个,共涉及资金25,414.37万元,占一般公共预算项目支出总额的51.10%。组织对2022年度公交运营补助、重要公路前期工作经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金8,752.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的114.86%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对苍南县交通运输局(汇总)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是较好的完成了本年预算执行;二是项目资金使用合规合理。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

苍南县交通运输局(汇总)随决算公开2022年度苍南县交通运输局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“四好”农村公路建设、水毁、安保等和公交运营补助经费绩效自评具体情况如下:

“四好”农村公路建设、水毁、安保等绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2,940.00万元,执行数为8,000.00万元,完成预算的851.06%。项目绩效目标完成情况:一是新建四好路目标任务31公里,实际完成58公里,完成率184.00%,完成大中修78.2公里,完成率106.00%;二是农村公路优良中等路率排名大幅提升,列温州五县第一名,2022年山区26县考核位列全省第四位。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平需进一步加强;二是无。下一步改进措施:一是提高预算编制水平;二是无

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公交运营补助经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数3,000.00万元,执行数为2,733.00万元,完成预算的91.10%。项目绩效目标完成情况:一是2022年度交运集团公司共投入营运城市城乡车辆378辆(鸿图公交140辆、村村通13辆、城乡公交225辆),总行程1679.92万车公里;二是打造特色公交班线。联合县纪委、县监委,升级改造灵溪到莒溪的公交班线,从“硬件和软件”两个方面精心打造,启动“清风之旅”专线,贯彻落实“三廉、三洁、三美”指导思想,做到“思想廉、服务廉、监票廉”和“仪表洁、车辆洁、站点洁”,全面提升公交队伍的综合素质。开展驾驶员素质提升培训。通过全封闭、军事化培训模式,涉及企业文化、规章制度、安全生产、机务保障、服务礼仪等内容,进一步提高驾驶员安全操作技能和文明服务水平。推进公交基础设施建设,完善公交首末站点建设。做好公交信息化改造工作。完善公交监控平台的建设,完成苍南乘车码的接入、公交报站的数据修改、APP及微信的“公交看看”等工作,为打造“智慧交通”提供大数据支撑。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无

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3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

  本年度苍南县财政局组织交运集团纯电公交车补助经费重点项目进行绩效评价,评价结果:良好。具体报告附后。

     4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

组织对苍南县交通运输局(本级)开展整体支出绩效评价,绩效评价结果为优秀。具体报告附后。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的开支。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指公路、水路运输相关的行政单位基本支出。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):公路养护支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

30.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):指对公共交通运输企业的补助支出。

31.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

 

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苍南县交通运输局(本级)2022年决算公开文字说明.doc苍南县公路与运输管理中心2022年决算公开文字说明.docx苍南县交通运输综合行政执法队2022年决算公开文字说明.docx苍南县港航管理中心2022年决算公开文字说明.docx苍南县智慧交通中心2022年决算公开文字说明.docx2022年交通局整体绩效自评.docx苍南县交通运输局交运集团纯电公交车补助经费项目复评表.pdf