目录
一、概况....................................................................................................(1)
(一)部门职责.......................................................................................(1 )
(二)机构设置.......................................................................................( 1)
二、2022年度部门决算公开表.....................................................( 1)
(一)收入支出决算总表...............................................................(1)
(二)收入决算表(分单位)....................................................(1)
(三)收入决算表(分科目)....................................................( 1)
(四)支出决算表(分单位)....................................................( 1)
(五)支出决算表(分科目)....................................................( 1)
(六)财政拨款收入支出决算总表......................................( 1)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................(1 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........(1)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 1)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........( 1)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表........................( 1)
三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 1)
(一)收入支出决算总体情况说明......................................(1)
(二)收入决算情况说明............................................................( 1)
(三)支出决算情况说明...........................................................(1 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............(1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....( 1)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................................................................................( 1)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................(1 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................( 1)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(1)
(十)机关运行经费支出说明.................................................( 1)
(十一)政府采购支出说明......................................................( 1)
(十二)国有资产占有情况说明...........................................(1 )
(十三)预算绩效情况说明.......................................................( 1)
四、名词解释.........................................................................................( 1)
五、附件....................................................................................................( 1)
一、概况
(一)部门职责
1. 贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策,组织拟订全县国民健康政策。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施县卫生健康规划。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门,制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,组织指导食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.负责全县医疗机构、医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策。
9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11.负责国家和省、市、县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.承担县老龄工作委员会日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县疾病预防控制中心、苍南县血站、苍南县卫生监督所、苍南县人民医院、苍南县第三人民医院、苍南县中医院和苍南县妇幼保健院。
纳入苍南县卫生健康局(汇总)部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 苍南县卫生健康局(本级)
2. 苍南县疾病预防控制中心
3. 苍南县血站
4. 苍南县卫生监督所
5. 苍南县人民医院
6. 苍南县第三人民医院
7. 苍南县中医院
8. 苍南县妇幼保健院
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 534,741,489.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,000,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 268,256,295.00 | 二、外交支出 | 33 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事业收入 | 5 | 1,624,562,035.31 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,240,680.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 38,193,673.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,466,108.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,177,622,710.72 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28,256,295.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 355,560.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 240,000,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 2,465,753,492.55 | 本年支出合计 | 58 | 2,457,941,353.72 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 7,802,338.83 | |||
年初结转和结余 | 29 | 1,804,039.37 | 年末结转和结余 | 60 | 1,813,839.37 | ||
30 | 61 | ||||||
总 计 | 31 | 2,467,557,531.92 | 总 计 | 62 | 2,467,557,531.92 | ||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2022年度收入决算表(分单位) | ||||||||
公开02表 | ||||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,465,753,492.55 | 802,997,784.13 | 1,624,562,035.31 | 38,193,673.11 | ||||
苍南县卫生健康局(本级) | 152,568,090.26 | 152,568,090.26 | ||||||
苍南县疾病预防控制中心 | 37,893,440.33 | 36,682,350.00 | 1,178,000.00 | 33,090.33 | ||||
苍南县卫生监督所 | 18,302,674.80 | 18,302,674.80 | ||||||
苍南县第三人民医院 | 481,674,817.51 | 98,754,264.24 | 381,789,167.15 | 1,131,386.12 | ||||
苍南县妇幼保健院 | 65,593,825.34 | 23,509,913.56 | 42,072,573.01 | 11,338.77 | ||||
苍南县人民医院 | 1,171,690,340.72 | 218,293,034.82 | 917,765,614.39 | 35,631,691.51 | ||||
苍南县中医院 | 528,568,893.48 | 245,426,046.34 | 281,756,680.76 | 1,386,166.38 | ||||
苍南县血站 | 9,461,410.11 | 9,461,410.11 | ||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度收入决算表(分科目) | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,465,753,492.55 | 802,997,784.13 | 1,624,562,035.31 | 38,193,673.11 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | ||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,977,405.00 | 2,977,405.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,488,703.00 | 1,488,703.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,185,434,849.55 | 522,679,141.13 | 1,624,562,035.31 | 38,193,673.11 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 14,670,236.34 | 14,670,236.34 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 4,749,456.50 | 4,749,456.50 | ||||||||
2100103 | 机关服务 | 9,492,356.04 | 9,492,356.04 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 428,423.80 | 428,423.80 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 1,479,708,247.17 | 149,643,057.11 | 1,300,592,993.59 | 29,472,196.47 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 1,199,658,895.45 | 123,936,680.80 | 1,047,636,184.56 | 28,086,030.09 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 280,049,351.72 | 25,706,376.31 | 252,956,809.03 | 1,386,166.38 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 365,175,382.82 | 75,779,866.57 | 280,718,468.71 | 8,677,047.54 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 360,597,560.04 | 71,202,043.79 | 280,718,468.71 | 8,677,047.54 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,577,822.78 | 4,577,822.78 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 189,960,463.02 | 146,665,460.91 | 43,250,573.01 | 44,429.10 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 21,169,561.21 | 19,958,470.88 | 1,178,000.00 | 33,090.33 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 15,994,543.80 | 15,994,543.80 | ||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 59,951,548.28 | 17,867,636.50 | 42,072,573.01 | 11,338.77 | ||||||
2100405 | 应急救治机构 | 5,530,796.02 | 5,530,796.02 | ||||||||
2100406 | 采供血机构 | 9,082,891.11 | 9,082,891.11 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 70,548,427.52 | 70,548,427.52 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6,060,257.08 | 6,060,257.08 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,622,438.00 | 1,622,438.00 | ||||||||
21006 | 中医药 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | ||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,344,975.00 | 5,344,975.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,344,975.00 | 5,344,975.00 | ||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,924,881.88 | 1,924,881.88 | ||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,924,881.88 | 1,924,881.88 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 126,845,663.32 | 126,845,663.32 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 126,845,663.32 | 126,845,663.32 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 355,560.00 | 355,560.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 355,560.00 | 355,560.00 | ||||||||
2130506 | 社会发展 | 355,560.00 | 355,560.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度支出决算表(分单位) | |||||||
公开04表 | |||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,457,941,353.72 | 1,940,238,193.71 | 517,703,160.01 | ||||
苍南县卫生健康局(本级) | 152,568,090.26 | 15,606,649.54 | 136,961,440.72 | ||||
苍南县疾病预防控制中心 | 37,850,550.00 | 16,811,851.88 | 21,038,698.12 | ||||
苍南县卫生监督所 | 18,302,674.80 | 16,891,314.80 | 1,411,360.00 | ||||
苍南县第三人民医院 | 480,540,768.92 | 454,008,092.90 | 26,532,676.02 | ||||
苍南县妇幼保健院 | 65,574,626.72 | 55,848,349.66 | 9,726,277.06 | ||||
苍南县人民医院 | 1,165,074,339.43 | 1,052,368,483.41 | 112,705,856.02 | ||||
苍南县中医院 | 528,568,893.48 | 323,618,833.61 | 204,950,059.87 | ||||
苍南县血站 | 9,461,410.11 | 5,084,617.91 | 4,376,792.20 | ||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度支出决算表(分科目) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,457,941,353.72 | 1,940,238,193.71 | 517,703,160.01 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | |||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,977,405.00 | 2,977,405.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,488,703.00 | 1,488,703.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,177,622,710.72 | 1,935,772,085.71 | 241,850,625.01 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 14,670,236.34 | 14,241,812.54 | 428,423.80 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 4,749,456.50 | 4,749,456.50 | |||||||
2100103 | 机关服务 | 9,492,356.04 | 9,492,356.04 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 428,423.80 | 428,423.80 | |||||||
21002 | 公立医院 | 1,472,886,094.80 | 1,470,076,094.80 | 2,810,000.00 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 1,192,836,743.08 | 1,190,026,743.08 | 2,810,000.00 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 280,049,351.72 | 280,049,351.72 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 364,247,485.31 | 341,885,956.81 | 22,361,528.50 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 359,669,662.53 | 341,885,956.81 | 17,783,705.72 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,577,822.78 | 4,577,822.78 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 189,898,374.07 | 109,568,221.56 | 80,330,152.51 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 21,126,670.88 | 15,485,870.88 | 5,640,800.00 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 15,994,543.80 | 15,494,543.80 | 500,000.00 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 59,932,349.66 | 55,848,349.66 | 4,084,000.00 | ||||||
2100405 | 应急救治机构 | 5,530,796.02 | 5,530,796.02 | |||||||
2100406 | 采供血机构 | 9,082,891.11 | 4,706,098.91 | 4,376,792.20 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 70,548,427.52 | 18,033,358.31 | 52,515,069.21 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6,060,257.08 | 6,060,257.08 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,622,438.00 | 1,622,438.00 | |||||||
21006 | 中医药 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | |||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,344,975.00 | 5,344,975.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,344,975.00 | 5,344,975.00 | |||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,924,881.88 | 1,924,881.88 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,924,881.88 | 1,924,881.88 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 126,845,663.32 | 126,845,663.32 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 126,845,663.32 | 126,845,663.32 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 355,560.00 | 355,560.00 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 355,560.00 | 355,560.00 | |||||||
2130506 | 社会发展 | 355,560.00 | 355,560.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 534,741,489.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 268,256,295.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 522,679,141.13 | 522,679,141.13 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 355,560.00 | 355,560.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 802,997,784.13 | 本年支出合计 | 59 | 802,997,784.13 | 534,741,489.13 | 268,256,295.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,114,496.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,114,496.73 | 1,114,496.73 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,114,496.73 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总 计 | 32 | 804,112,280.86 | 总 计 | 64 | 804,112,280.86 | 535,855,985.86 | 268,256,295.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 534,741,489.13 | 286,462,824.12 | 248,278,665.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,240,680.00 | 1,240,680.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,466,108.00 | 4,466,108.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,977,405.00 | 2,977,405.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,488,703.00 | 1,488,703.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 522,679,141.13 | 281,996,716.12 | 240,682,425.01 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 14,670,236.34 | 14,241,812.54 | 428,423.80 | |||
2100101 | 行政运行 | 4,749,456.50 | 4,749,456.50 | ||||
2100103 | 机关服务 | 9,492,356.04 | 9,492,356.04 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 428,423.80 | 428,423.80 | ||||
21002 | 公立医院 | 149,643,057.11 | 146,833,057.11 | 2,810,000.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 123,936,680.80 | 121,126,680.80 | 2,810,000.00 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | 25,706,376.31 | 25,706,376.31 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 75,779,866.57 | 53,418,338.07 | 22,361,528.50 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 71,202,043.79 | 53,418,338.07 | 17,783,705.72 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,577,822.78 | 4,577,822.78 | ||||
21004 | 公共卫生 | 146,665,460.91 | 67,503,508.40 | 79,161,952.51 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 19,958,470.88 | 15,485,870.88 | 4,472,600.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 15,994,543.80 | 15,494,543.80 | 500,000.00 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 17,867,636.50 | 13,783,636.50 | 4,084,000.00 | |||
2100405 | 应急救治机构 | 5,530,796.02 | 5,530,796.02 | ||||
2100406 | 采供血机构 | 9,082,891.11 | 4,706,098.91 | 4,376,792.20 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 70,548,427.52 | 18,033,358.31 | 52,515,069.21 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6,060,257.08 | 6,060,257.08 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,622,438.00 | 1,622,438.00 | ||||
21006 | 中医药 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | ||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1,805,000.00 | 1,805,000.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 5,344,975.00 | 5,344,975.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,344,975.00 | 5,344,975.00 | ||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,924,881.88 | 1,924,881.88 | ||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,924,881.88 | 1,924,881.88 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 126,845,663.32 | 126,845,663.32 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 126,845,663.32 | 126,845,663.32 | ||||
213 | 农林水支出 | 355,560.00 | 355,560.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 355,560.00 | 355,560.00 | ||||
2130506 | 社会发展 | 355,560.00 | 355,560.00 | ||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 282,184,371.13 | 302 | 商品和服务支出 | 3,624,253.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 96,116,774.00 | 30201 | 办公费 | 303,436.42 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 28,170,125.00 | 30202 | 印刷费 | 16,034.75 | 310 | 资本性支出 | 42,490.00 | |
30103 | 奖金 | 19,172,518.30 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 121.00 | 30204 | 手续费 | 400.00 | 31002 | 办公设备购置 | 38,321.00 | |
30107 | 绩效工资 | 113,700,775.40 | 30205 | 水费 | 35,918.05 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,977,405.00 | 30206 | 电费 | 250,734.42 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2,013,950.21 | 30207 | 邮电费 | 95,554.10 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,463,374.36 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 885,112.96 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 203,391.29 | 30211 | 差旅费 | 262,781.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 7,434,015.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 124,800.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8,312.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 8,922,007.71 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 611,709.00 | 30215 | 会议费 | 1,125.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3,746.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 11,520.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | 4,169.00 | |||
30305 | 生活补助 | 121,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 40,268.20 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 463,450.00 | 30227 | 委托业务费 | 167,551.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 420,900.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1,275,728.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 181,180.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 207,906.99 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26,459.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 75,898.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 265,257.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 282,796,080.13 | 公用经费合计 | 3,666,743.99 | ||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 268,256,295.00 | 268,256,295.00 | 268,256,295.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | 28,256,295.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
苍南县卫生健康局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
苍南县卫生健康局(汇总) | 金额单位:元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 500,780.80 | 492,300.80 |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 480,780.80 | 480,780.80 |
(1)公务用车购置费 | 299,600.00 | 299,600.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 181,180.80 | 181,180.80 |
3.公务接待费 | 20,000.00 | 11,520.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计246,755.75万元,支出总计246,755.75万元,与2021年度相比,各增加34,309.17万元,增长16.15%。主要原因是:疫情防控补助增加及各医院事业收入增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计246,575.35万元;包括财政拨款收入80,299.78万元(其中,一般公共预算53,474.15万元,政府性基金预算26,825.63万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计32.57%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入162,456.20万元,占收入合计65.89%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入3,819.37万元,占收入合计1.55%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计245,794.14万元,其中基本支出194,023.82万元,占78.94%;项目支出51,770.32万元,占21.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计80,411.23万元,支出总计80,411.23万元,与2021年相比,各增加24,077.50万元,增长42.74%。主要原因是其他卫生健康专项增加9,238.00万元,专项债收入较去年增加19,000.00万元用于公立医院业务用房建设及医共体体系建设;财政拨款支出年初预算数69,172.43万元,完成年初预算的116.25%,主要原因是各级上级资金补助增加及用于基建项目的专项债资金增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出53,474.15万元,占本年支出合计的21.76%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,882.03万元,增长22.67%。主要原因是:基本支出增加主要是县政府考绩奖、年休、年终增人经费调整及新冠疫情防控核酸检测补助经费3,099.42万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出53,474.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出600.00万元,占1.12%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出124.07万元,占0.23%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出446.61万元,占0.84%;卫生健康(类)支出52,267.91万元,占97.74%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出35.56万元,占0.07%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,786.25万元,支出决算为53,474.15万元,完成年初预算的109.61%,主要原因是社保工资福利调整及人员增加。其中:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为600.00万元,因年初预算数为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因办公经费追加。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为124.07万元,因年初预算数为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是县卫健局区域临床智能辅助系统建设和容灾系统建设。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为283.90万元,支出决算为297.74万元,完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为141.95万元,支出决算为148.87万元,完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为411.05万元,支出决算为479.95万元,完成年初预算的115.55%,决算数大于预算数的主要原因公务员人员经费追加。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为792.23万元,支出决算为949.24万元,完成年初预算的119.82%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为45.30万元,支出决算为42.84万元,完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是卫健系统档案建设项目修理费比预计节省。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为11,166.05万元,支出决算为12,393.67万元,完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为2,207.03万元,支出决算为2,570.64万元,完成年初预算的116.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为8,772.11万元,支出决算为7,120.20万元,完成年初预算的81.17%。决算数小于预算数的主要原因是年末已发文款项未支付。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为904.00万元,支出决算为457.78万元,完成年初预算的50.64%。决算数小于预算数的主要原因是年末已发文款项未支付。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1,572.75万元,支出决算为1,995.85万元,完成年初预算的126.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、考绩奖及传染病防控,二类苗服务费追加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1,387.33万元,支出决算为1,599.45万元,完成年初预算的115.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、考绩奖,卫生监督专项增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1,522.54万元,支出决算为1,786.76万元,完成年初预算的117.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为780万元,支出决算为553.08万元,完成年初预算的70.91%,决算数小于预算数的主要原因是年末已发文款项未支付。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为840.75万元,支出决算为908.29万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、考绩奖等。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为9,033.00万元,支出决算为7,054.84万元,完成年初预算的78.10%,决算数小于预算数的主要原因是年末已发文款项未支付
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为585.98万元,支出决算为606.03万元,完成年初预算的103.42%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控、应急体系建设等。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为171.28万元,支出决算为162.24万元,完成年初预算的94.72%,决算数小于预算数的主要原因是年末已发文款项未支付。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为180.50万元,支出决算为180.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算未追加。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为3,598.05万元,支出决算为534.50万元,完成年初预算的14.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末已发文款项未支付。
卫生健康支出(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)。年初预算为185.20万元,支出决算为192.49万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是老年人保险费招标额比预算数多。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为4,205.24万元,支出决算为12,684.57万元,完成年初预算的301.64%,决算数大于预算数的主要原因是省补资金追加。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为35.56万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数主要原因年终预算追加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28,646.28万元,其中:
人员经费28,279.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费366.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出26,825.63万元,占本年支出合计的10.91%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加14,235.47万元,增长113.07%。主要原因是:医疗机构基本建设专项债拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出26,825.63万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出2,825.63万元,占10.53%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出24,000.00万元,占89.47%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20,386.18万元,支出决算为26,825.63万元,完成年初预算的131.59%,主要原因是专项债项目苍南县域医疗共同体项目建设追加6000.00万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2,386.18万元,支出决算为2,825.63万元,完成年初预算118.42%,决算数大于预算数的主要原因年终预算追加。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为18,000.00万元,支出决算为24,000.00万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于预算数的主要原因医疗机构基本建设拨款增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
苍南县卫生健康局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县卫生健康局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.08万元,支出决算为49.23万元,完成全年预算98.30%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是无出国(境)费安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.08万元,主要用于经批准购置的1辆公务用车,占97.66%,与2021年度相比,减少1.95万元,下降3.90%,主要原因是疾控中心车辆维修费减少;公务接待费支出决算为1.15万元,占2.34%,与2021年度相比,减少0.64万元,下降35.75%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.08万元,支出决算为48.08万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未追加。
公务用车购置全年预算数为29.96万元,支出决算为29.96万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未追加。
公务用车运行维护费全年预算数为18.12万元,支出决算为18.12万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未追加。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
(3)公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.15万元,完成全年预算的57.50%。国内公务接待15批次,累计192人次。主要用于接待省市疾控指导工作考核等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待有所下降。其中:
外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.15万元,主要用于省市疾控指导工作考核接待15批次,累计192人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为411.05万元,支出决算为474.95万元,完成年初预算的115.55%,决算数大于预算数的主要原因2022年新招聘公务员,增加办公经费;比2021年度减少99.93万元,下降17.38%,主要原因是当年度有退休人员。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额6,874.75万元,其中:政府采购货物支出5,992.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出881.82万元。授予中小企业合同金额3,982.10万元,占政府采购支出总额的57.92%。其中,授予小微企业合同金额3,508.60万元,占授予中小企业合同金额的88.11%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.61%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,苍南县卫生健康局(汇总)本级及所属各单位共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆,其他用车主要是120急救车;单价100万元以上设备(不含车辆)69台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,苍南县卫生健康局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目28个,共涉及资金5,136.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度组织对2022年度新冠疫情防控等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金169.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的4.60%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。
苍南县卫生健康局(汇总)随决算公开2022年度苍南县卫生健康局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,电路组网年租金项目和新冠疫情防控项目绩效自评具体情况如下:
电路组网年租金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为14.00万元,执行数为14.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成了妇幼和计划生育信息及时上报的目标;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。
新冠疫情防控项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为169.35万元,执行数为169.35万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是PCR实验室建成后,2022年共检测核酸人次2797073人次;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 新冠疫情防控 | ||||||||
主管部门 | 208-苍南县卫生健康局(汇总) | 预算单位 | 208001-苍南县卫生健康局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 117.93 | 117.93 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 117.93 | 117.93 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加强疫情防控水平。 | 已完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(30.00分) | 支付及时率 | ≥95% | ≥100% | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(30.00分) | 核酸检测效率 | 提高 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度指标(40.00分) | 群众满意度 | 提高 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。2022年苍南县财政局组织对“卫生健康专项”重点项目进行绩效评价,评价结果为自评等级为“中”;绩效得分为“忧”;复评为“良”;具体报告见附件。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指其他发展与改革事务支出。
18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
23.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指为除上述项目以外其它用于卫生健康管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指为卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
25.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指为卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
26.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指为乡镇卫生院的支出。
27.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指为其他用于基层医疗卫生机构的支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指为卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指为卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指为卫生健康部门所属采供血机构的支出。
32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指为用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指为用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
37.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医药方面的专项支出。
38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指为用于其他用于计划生育相关事务经费支出。
39.卫生健康支出(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项):指为老龄卫生健康事务方面的支出。
40.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项):指为用于其他卫生健康方面的支出。
41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
42. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指为农村社会发展的支出。
43.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指地方政府债券支出。
五、附件
(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)
2022年部门项目自评结果清单 苍南县卫生健康局(汇总) | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
208006-苍南县第三人民医院 | 苍南县第三人民医院医共体医疗服务 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | 母婴设施建设 | 优 |
208008-苍南县疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制 | 优 |
208004-苍南县人民医院 | 马站医院提升项目 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 老龄事业费 | 优 |
208009-苍南县中医院 | 苍南县中医院医共体成员单位财政人员经费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 医疗服务体系建设 | 优 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 业务经费 | 优 |
208009-苍南县中医院 | 医疗保健服务 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | 农村社区医生定向培养及学费代偿项目 | 中 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 妇幼保健机构能力提升项目 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 中医药服务能力提升工程 | 优 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 妇幼公共卫生和计划生育公共服务 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | 爱卫及创卫工作经费 | 良 |
208004-苍南县人民医院 | 医疗服务 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | 卫生健康宣传教育 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 重大公共卫生 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 卫生院三类人员(社区聘用)社会保险补缴补助 | 优 |
208006-苍南县第三人民医院 | 苍南县第三人民医院医共体成员单位财政人员经费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 计划生育微心愿及慰问 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 卫生能力建设 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 公共卫生大楼电梯及消控专项 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 公共卫生服务 | 优 |
208008-苍南县疾病预防控制中心 | 实验室、冷链系统安全运行费 | 优 |
208009-苍南县中医院 | 苍南县中医院门诊医技及辅助用房建设工程 | 优 |
208004-苍南县人民医院 | 县人民医院医共体成员单位人员经费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 民办医疗机构奖励补助资金 | 优 |
208003-苍南县卫生监督所 | 房屋租金 | 优 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 母婴健康工程 | 中 |
208008-苍南县疾病预防控制中心 | 新冠疫情防控 | 优 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 医疗保健服务 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | "县管乡用“全科医生培养人员经费 | 优 |
208010-苍南县血站 | 设备采购 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 基本公共卫生 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 新冠疫情防控 | 优 |
208004-苍南县人民医院 | 罕见病治疗费补助 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 村级医疗机构实施基药制度 | 良 |
208003-苍南县卫生监督所 | 卫生监督专项经费 | 优 |
208010-苍南县血站 | 血液核酸检测专项经费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 苍南县区域卫生信息平台各软件及数据中心机房运维经费 | 优 |
208008-苍南县疾病预防控制中心 | 预防性体检费 | 优 |
208003-苍南县卫生监督所 | 卫生监督专项经费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 计生养老保险、奖扶等计生事业发展 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 老年人意外伤害保险经费 | 优 |
208006-苍南县第三人民医院 | 新冠疫情防控 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 3岁以下婴幼儿照护服务机构建设 | 中 |
208010-苍南县血站 | 用血专项经费(旧) | 优 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 电路组网年租金 | 优 |
208004-苍南县人民医院 | 新冠疫情防控 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 高校毕业生提前招聘、面向社会统一公开招聘及中高级人才引进经费 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | 120救护车运行及新增、报废更新车辆经费 | 优 |
208007-苍南县妇幼保健院 | 新冠疫情防控 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 卫生健康专项资金 | 中 |
208010-苍南县血站 | 无偿献血及临床用血专项经费 | 优 |
208010-苍南县血站 | 无偿献血专项经费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 卫健系统档案建设经费 | 良 |
208001-苍南县卫生健康局 | 苍南县卫生健康局医共体信息化建设项目 | 优 |
208009-苍南县中医院 | 新冠疫情防控 | 优 |
208008-苍南县疾病预防控制中心 | 检验检测专用材料费 | 优 |
208001-苍南县卫生健康局 | 计划生育补助资金 | 良 |
苍南县财政项目支出绩效复评表(卫生健康专项资金).pdf苍南县卫生健康局(汇总)2022年度部门决算公开表.xls
苍南县卫生健康局2022年度单位决算.docx苍南县卫生健康局(本级)2022年度单位决算公开表.xls
苍南县卫生监督所2022年度单位决算.docx苍南县卫生监督所2022年度单位决算公开表.xls苍南县疾病预防控制中心2022年度单位决算公开表.xls
苍南县疾病预防控制中心2022年度单位决算.docx苍南县人民医院2022年度单位决算公开表.xls
苍南县人民医院2022年度单位决算.doc
苍南县中医院2022年度单位决算.pdf苍南县中医院2022年部门单位决算公开表.xls苍南县血站2022年度单位决算公开表.xls
苍南县血站2022年度单位决算.pdf
苍南县第三人民医院2022年度单位决算.docx苍南县第三人民医院2022年单位决算公开表.xls苍南县妇幼保健院2022年度单位决算公开表.xls
苍南县妇幼保健院2022年度单位决算.docx