目 录
一、概况............................................................................................. (1)
(一)部门职责................................................................................. (1)
(二)机构设置................................................................................. (1)
二、2022年度部门决算公开表.........................................................(1)
(一)收入支出决算总表..................................................................(1)
(二)收入决算表(分单位)..........................................................(1)
(三)收入决算表(分科目)..........................................................(1)
(四)支出决算表(分单位)..........................................................(1)
(五)支出决算表(分科目)...........................................................(1)
(六)财政拨款收入支出决算总表...................................................(1)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................(1)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................(1)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................(1)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................(1)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算.......................................(1)
三、2022年度部门决算情况说明........................................................(1)
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................(1)
(二)收入决算情况说明....................................................................(1)
(三)支出决算情况说明....................................................................(1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................(1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................(1)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(1)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............(1)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(1)
(十)机关运行经费支出说明.............................................................(1)
(十一)政府采购支出说明.................................................................(1)
(十二)国有资产占有使用情况说明.................................................(1)
(十三)预算绩效情况说明.................................................................(1)
四、名词解释................................................................................................(1)
五、附件........................................................................................................(1)
1.贯彻执行党中央和国家、省、市、县委精神文明建设工作的方针、政策和部署,协助县委宣传部(县精神文明建设指导委员会办公室)做好全县精神文明建设相关工作;
2.调查了解全县精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题,及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议;
3.协助县委宣传部(县精神文明建设指导委员会办公室)制定全县精神文明建设规划、目标、实施意见,指导文明城市、文明村镇、文明单位等群众性精神文明创建活动及日常管理工作;
4.指导全县公民思想道德教育规划实施,指导全县群众性精神文明建设宣传教育工作、培育和践行社会主义核心价值观。
5.完成县委交办的其他任务。
从预算单位构成看,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。
纳入苍南县精神文明建设指导中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
从预算单位构成看,苍南县精神文明建设指导中心内设:综合科、精神文明建设指导科、道德宣教科(增挂志愿服务科);下属事业单位一个:苍南县文明创建服务中心。
2022年度收入支出决算总表
公开01表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,279,394.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,626,063.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 419,786.50 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 105,000.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 548,331.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 419,786.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,699,181.34 | 本年支出合计 | 58 | 8,699,181.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,699,181.34 | 总 计 | 62 | 8,699,181.34 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)
公开02表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,699,181.34 | 8,699,181.34 | ||||||
苍南县精神文明建设指导中心(本级) | 8,699,181.34 | 8,699,181.34 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)
公开03表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,699,181.34 | 8,699,181.34 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,626,063.84 | 7,626,063.84 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 7,626,063.84 | 7,626,063.84 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 2,463,435.80 | 2,463,435.80 | ||||||||
2013650 | 事业运行 | 1,867,479.04 | 1,867,479.04 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,295,149.00 | 3,295,149.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 548,331.00 | 548,331.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 548,331.00 | 548,331.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,554.00 | 365,554.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,777.00 | 182,777.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 419,786.50 | 419,786.50 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)
公开04表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,699,181.34 | 4,879,245.84 | 3,819,935.50 | ||||
苍南县精神文明建设指导中心(本级) | 8,699,181.34 | 4,879,245.84 | 3,819,935.50 |
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)
公开05表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,699,181.34 | 4,879,245.84 | 3,819,935.50 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,626,063.84 | 4,330,914.84 | 3,295,149.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 7,626,063.84 | 4,330,914.84 | 3,295,149.00 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 2,463,435.80 | 2,463,435.80 | |||||||
2013650 | 事业运行 | 1,867,479.04 | 1,867,479.04 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,295,149.00 | 3,295,149.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 548,331.00 | 548,331.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 548,331.00 | 548,331.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,554.00 | 365,554.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,777.00 | 182,777.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 419,786.50 | 419,786.50 |
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,279,394.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,626,063.84 | 7,626,063.84 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 419,786.50 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 548,331.00 | 548,331.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 419,786.50 | 419,786.50 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 8,699,181.34 | 本年支出合计 | 59 | 8,699,181.34 | 8,279,394.84 | 419,786.50 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总 计 | 32 | 8,699,181.34 | 总 计 | 64 | 8,699,181.34 | 8,279,394.84 | 419,786.50 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,279,394.84 | 4,879,245.84 | 3,400,149.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,626,063.84 | 4,330,914.84 | 3,295,149.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 7,626,063.84 | 4,330,914.84 | 3,295,149.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 2,463,435.80 | 2,463,435.80 | ||||
2013650 | 事业运行 | 1,867,479.04 | 1,867,479.04 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,295,149.00 | 3,295,149.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 548,331.00 | 548,331.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 548,331.00 | 548,331.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,554.00 | 365,554.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,777.00 | 182,777.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 4,470,221.34 | 302 | 商品和服务支出 | 378,632.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 1,076,015.34 | 30201 | 办公费 | 36,200.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 440,484.00 | 30202 | 印刷费 | 29,691.30 | 310 | 资本性支出 | 4,645.50 | |
30103 | 奖金 | 1,274,495.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 4,645.50 | |||
30107 | 绩效工资 | 406,800.00 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365,554.00 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 182,777.00 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64,368.00 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64,368.00 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 34,729.50 | 31009 | 土地补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 350,760.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 10,800.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,104.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 233,800.00 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 25,747.00 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 360.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 25,747.00 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 18,411.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 148,200.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 71,936.20 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 4,495,968.34 | 公用经费合计 | 383,277.50 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 419,786.50 | 419,786.50 | 419,786.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | 419,786.50 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | 419,786.50 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 419,786.50 | 419,786.50 | 419,786.50 |
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县精神文明建设指导中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 金额单位:元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3,000.00 | 360.00 |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务用车购置及运行维护费小计 | ||
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | ||
3.公务接待费 | 3,000.00 | 360.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
2022年度收入总计869.92万元,支出总计869.92万元,与2021年度相比,各减少41.32万元,下降4.53%。主要原因是:文明城市创建工作经费预算减少。
本年收入合计869.92万元;包括财政拨款收入869.92万元(其中,一般公共预算827.94万元,政府性基金预算41.98万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计869.92万元,其中基本支出487.92万元,占56.09%;项目支出381.99万元,占43.91%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计869.92万元,支出总计869.92万元,与2021年相比,各减少41.32万元,下降4.53%。主要原因是文明城市创建经费预算减少;财政拨款支出年初预算数1,008.04万元,完成年初预算的86.30%,主要原因是财政拨款年初预算数包含财政专项资金,而部门决算支出数不包含财政专项资金,所以预算完成率偏低。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出827.94万元,占本年支出合计的95.17%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.13万元,增长14.23%。主要原因是:2022年新时代文明实践中心运营经费是由一般公共预算财政预算安排,而2021年由政府性基金预算安排。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出827.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出762.61万元,占92.11%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.50万元,占1.27%;社会保障和就业(类)支出54.83万元,占6.62%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为843.04万元,支出决算为827.94万元,完成年初预算的98.21%,主要原因是2022年文明城市创建工作中的争创全国文明城市提名城市购买第三方测评服务因合同约定20.00%结转至下一年度。其中:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为191.55万元,支出决算为246.34万元,完成年初预算的128.60%,决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员基础绩效奖、人员经费、年休假补贴及人员调整财政补助资金等。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为160.62万元,支出决算为186.75万元,完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员绩效奖、年休假补贴及人员调整财政补助资金等。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为443.00万元,支出决算为329.51万元,完成年初预算的74.38%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含财政专项资金,部门决算支出数据未包含财政专项资金,致使预算完成率偏低。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为10.50万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.92万元,支出决算为36.56万元,完成年初预算的146.71%,决算数大于预算数的主要原因是2022年调整机关人员养老保险缴存基数,追加养老支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.46万元,支出决算为18.28万元,完成年初预算的146.71%,决算数大于预算数的主要原因是2022年调整机关人员养老保险职业年金缴存基数,追加职业年金支出。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出487.92万元,其中:
人员经费449.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费38.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出41.98万元,占本年支出合计的4.83%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少144.45万元,下降77.48%。主要原因是:2022年用政府性基金预算安排用于文明城市创建及新时代文明实践中心的项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出41.98万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出41.98万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为165.00万元,支出决算为41.98万元,完成年初预算的25.44%,主要原因是年初预算数包含财政专项资金,部门决算支出数据未包含财政专项资金,致使预算完成率数据偏低。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为165.00万元,支出决算为41.98万元,完成年初预算的24.44%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含财政专项资金,部门决算支出数据未包含财政专项资金,致使预算完成率数据偏低。
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县精神文明建设指导中心(汇总) 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.30万元,支出决算为0.04万元,完成全年预算的13.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年严格执行“三公”经费支出相关规定,厉行节约,减少公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年严格执行“三公”经费规定,没有安排因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年严格执行“三公”经费规定,没有安排公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.04万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.01万元,下降20.00%,主要原因是2022年公务接待仅一批次,接待金额减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的精神文明创建等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)未安排因公出国(境)经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)未安排公务用车运行维护费。主要用于精神文明创建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.04万元,完成全年预算的13.33%。国内公务接待1批次,累计6人次。主要用于接待精神文明创建等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年严格执行“三公”经费支出相关规定,厉行节约,减少公务接待。其中:
外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0.00批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于精神文明创建接待1批次,累计6人次。
2022年度机关运行经费年初预算数为23.34万元,支出决算为38.33万元,完成年初预算的164.22%,决算数大于预算数的主要原因是2022年初预算数未包含其他事业运行经费,而决算数据含有其他事业运行经费;比2021年度减少1.37万元,下降3.45%,主要原因是2022年因受疫情影响,事业其他交通费用还有剩余,已由财政收回。
2022年度政府采购支出总额84.60万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.84万元。授予中小企业合同金额84.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额84.60万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.90%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.10%。
截至2022年12月31日,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,苍南县精神文明建设指导中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金293.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度精神文明奖励等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金10.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。
苍南县精神文明建设指导中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县精神文明建设指导中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,文明创建工作经费项目和新时代文明实践中心运营经费项目绩效自评具体情况如下:
文明创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,自评结论为“良”。项目全年预算数为220.00万元,执行数为198.74万元,完成预算的90.34%。项目绩效目标完成情况:一是实施公民道德建设工程,深入培育和践行社会主义核心价值。深化道德模范、感动人物、身边好人等“最美苍南人”分层逐级选树推送活动,深入挖掘身边感动人物,累计推送入选浙江好人2个、温州好人11人、最美苍南人4人,苍南好人27人,第四届道德模范正式候选人20人,并注重宣传学习;二是实施未成年人思想道德建设工程,优化未成年人成长环境。疫情防控背景下相继开展春泥计划缤纷冬日系列主题活动、全年二十四节气主题活动、写童谣唱童谣评童谣活动、疫路童行、浙江有礼等主题实践活动共30多场次,丰富未成年人的精神文化生活;未成年人校外活动阵地提质扩面,乡村学校少年宫有效推进。新增宜山镇第二小学乡村复兴少年宫,进一步提升打造中魁村乡村复兴少年宫、金乡镇第四小学乡村复兴少年宫,完善苍南县“春泥计划”实践基地和苍南县“春泥计划”体验中心设施、功能室和系列制度建设,成功承办全市未成年人思想道德建设暨乡村(城市)“复兴少年宫”建设工作现场交流会,市文明中心充分肯定了苍南的未成年人思想道德建设和乡村学校(复兴)少年宫试点建设工作取得的成绩。强化乡村学校少年宫日常活动的督查和年度考核,引导学校开展好各类课外活动,全县共有20所乡村学校少年宫,学生参与率100.00%。三是实施文明创建提升工程,广泛开展群众性精神文明创建活动。全年推荐申报市级文明示范村13个,市级文明镇1个,市级文明村32个,市级文明单位14家,社区类文明单位3家;申报县级文明村20个,县级文明单位5家,评选出100户县级“十星级文明户”,切实增强创建的生机与活力。四是继续推进全国文明城市提名城市创建,提升城市文明程度指数。多次召开专题会议,动员部署、全面推进争创全国文明城市提名城市工作,常态长效健机制、聚焦问题补短板、多管齐下抓督查,全力推进文明城市创建。发现的问题及原因:一是预算编制方面,子项目编制水平有待提高,未能做到预算精准; 二是工作业务方面:部分群众素质不高,有些长期形成的不文明习惯难以在短期内改变,城市文明程度提升难度较大;文明创建工作长效机制有待进一步完善。下一步改进措施:一是加强预算管理,提升预算编制业务能力,使预算管理配合绩效目标,切实做到收支计划积极稳妥;二是加强宣传引导,制定文明创建工作长效机制,提升城市文明程度。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | 文明创建工作经费 | ||||||
主管部门 | 143-苍南县精神文明建设指导中心(汇总) | 预算单位 | 143001-苍南县精神文明建设指导中心 | ||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |
(A) | (B) | (B/A) | |||||
年度资金总额 | 220 | 220 | 198.74 | 0 | 90.34% | ||
一般公共预算资金 | 220 | 220 | 198.74 | 0 | 90.34% | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
根据苍南县“十四五”时期全域文明建设规划及单位职能职责,做好全县精神文明创建相关工作,以争创全国文明城市提名城市为契机,以全面提升市民文明素质和区域文明程度为主线,创新体制机制,完善全域文明建设体系,努力建设与“新时代浙江美丽南大门”相适应的思想高地、舆论高地、文化高地、文明高地,是高质量建设新时代浙江美丽南大门、争创社会主义现代化先行县伟大事业的重要组成部分,为更好地服务于苍南县“十四五”期间的经济社会发展作出贡献。 | 1、实施公民道德建设工程,深入培育和践行社会主义核心价值。深化道德模范、感动人物、身边好人等“最美苍南人”分层逐级选树推送活动,深入挖掘身边感动人物,累计推送入选浙江好人2个、温州好人11人、最美苍南人4人,苍南好人27人,第四届道德模范正式候选人20人,并注重宣传学习。2、实施未成年人思想道德建设工程,优化未成年人成长环境。一是疫情防控背景下相继开展春泥计划缤纷冬日系列主题活动、全年二十四节气主题活动、写童谣唱童谣评童谣活动、疫路童行、浙江有礼等主题实践活动共30多场次,丰富未成年人的精神文化生活;二是未成年人校外活动阵地提质扩面,乡村学校少年宫有效推进。新增宜山镇第二小学乡村复兴少年宫,进一步提升打造中魁村乡村复兴少年宫、金乡镇第四小学乡村复兴少年宫,完善苍南县“春泥计划”实践基地和苍南县“春泥计划”体验中心设施、功能室和系列制度建设,将服务阵地从学校延伸至乡村,将服务对象由中小学生延伸至学龄前儿童,促进未成年人健康成长、全面发展。成功承办全市未成年人思想道德建设暨乡村(城市)“复兴少年宫”建设工作现场交流会,市文明中心充分肯定了苍南的未成年人思想道德建设和乡村学校(复兴)少年宫试点建设工作取得的成绩。强化乡村学校少年宫日常活动的督查和年度考核,引导学校开展好各类课外活动,全县共有20所乡村学校少年宫,学生参与率100%。3、实施文明创建提升工程,广泛开展群众性精神文明创建活动。做好各级文明村、文明单位、星级文明户的指导和培育工作,全年推荐申报市级文明示范村13个,市级文明镇1个,市级文明村32个,市级文明单位14家,社区类文明单位3家;申报县级文明村20个,县级文明单位5家,评选出100户县级“十星级文明户”, 切实增强创建的生机与活力。4、继续推进全国文明城市提名城市创建,提升城市文明程度指数。多次召开专题会议,动员部署、全面推进争创全国文明城市提名城市工作,常态长效健机制、聚焦问题补短板、多管齐下抓督查,全力推进文明城市创建。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 开展各项主题活动,全年次数达7次以上。 | 全年达7次以上 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
开展文明城市创建,每年不少于两次迎接市对县文明程度指数测评。 | 迎检两次以上 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(40.00分) | 好人选树工作,传播正能量。 | 传播正能量 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
文明创建宣传教育 | 不定期开展,社会效益较好。 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 春泥计划缤纷假日活动满意度 | 满意度很好 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
新时代文明实践中心运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是打造“浙江有礼·公益苍南”志愿服务品牌。拟制《苍南县志愿者礼遇办法》(试行),建立健全志愿者激励机制、礼遇细则;在全省率先创新推出志愿服务联赛机制,启动全县首届志愿服务联赛,12家志愿服务组织结对12个美丽乡村开展“浙江有礼·公益苍南”主题活动,培育出我县志愿服务项目、志愿服务组织、志愿服务村(社区)、志愿者等有礼志愿服务典型。《红色传承讲解员》、《时间银行“银龄互助”养老服务》志愿服务项目分别获得市级志愿服务项目大赛铜奖、优秀奖;二是做好疫情防控志愿服务。“3·3”“4·2”疫情期间,及时启用储备志愿服务力量,调度防疫志愿者参与重点管控区卡点、巡逻、核酸检测点现场秩序维护等志愿服务工作。累计发动全县3.6万名志愿者全力守牢苍南群众生命健康防线。积极落实疫情防控保用工稳就业志愿服务举措,成功引导447名停摆行业从业人员战时转型参与疫情防控志愿服务,累计开展志愿服务4839人次,有效缓解了疫情期间停摆行业保用工稳就业问题。据“志愿浙江”不完全统计,我县本年度各类志愿服务有效签到32300场次。在县级层面组建一支700余人的疫情防控储备志愿者队伍,并指导各乡镇做好平时志愿者储备工作,实现“村自为战、楼自为战”。制作了20万个公益宣传口罩,分派至18个乡镇开展“戴口罩”疫情防控宣传。三是深化新时代文明实践阵地建设。推进新时代文明实践中心建设迭代升级,实现新时代文明实践中心(所、站)全覆盖,拓展新时代文明实践点36家,建成市新时代文明实践示范基地5个,组织开展“健康星期五”“文明星期六”等常态化志愿服务活动,深受群众欢迎。发现的问题及原因:一是预算编制方面,子项目编制水平有待提高,未能做到预算精准; 二是工作业务方面:部分党员干部对新时代文明实践工作重大意义没有系统认识,新时代文明实践活动服务质量有待提升,新时代文明实践志愿服务规范化、制度化有待进一步完善。下一步改进措施:一是加强预算管理,提升预算编制业务能力,使预算管理配合绩效目标,切实做到收支计划积极稳妥;二是加强宣传引导,加强资源整合,充分发挥志愿服务的统筹协调作用。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | 新时代文明实践中心运营经费 | ||||||
主管部门 | 143-苍南县精神文明建设指导中心(汇总) | 预算单位 | 143001-苍南县精神文明建设指导中心 | ||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |
(A) | (B) | (B/A) | |||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100.00% | ||
一般公共预算资金 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100.00% | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
积极主动、富有成效地开展新时代文明实践(志愿服务)活动,使我县新时代文明实践中心建设工作再上新台阶,文明实践(志愿服务)活动深入人心。2.为了保障苍南志愿者、志愿服务组织、志愿服务对象的合法权益,鼓励和规范苍南志愿服务,发展志愿服务事业,倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,培育和践行社会主义核心价值观,促进苍南社会文明进步,推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心,进一步加强和改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 | 2021年开始投入苍南县新时代文明实践中心建设,2022年已完成竣工决算并投入使用。现全县共有新时代文明实践中心(所、站)446个,其中县新时代文明实践中心1个、新时代文明实践所18个、村社新时代文明实践站427个,已实现新时代文明实践中心(所、站)全覆盖;依托农村文化礼堂、社区文化家园、党群服务中心等建设新时代文明实践阵地415个,占比93.26%;拓展新时代文明实践点36家。并通过这些所、站、点推进“志愿浙江”建设,常态+特色开展新时代文明实践志愿服务活动,打造“浙江有礼•公益苍南”品牌。1、立足我县实际,充分整合各部门资源,精心打造“新春关爱”温暖月等一月一主题志愿服务活动,同时围绕打造“浙里健康”等金名片,开展“文明实践在身边”活动,推出“文明星期六”、“健康星期五”、“小驿站、大公益”随手做志愿等受欢迎、可持续、叫得响的志愿服务活动。2、严格对标平台日参与率、签到场次等考核指标要求,加强资源整合,指导培训、发动网格治理、党员先锋行等力量,通过设置指标,实行乡镇排名一周一评比一晾晒、不定期晾晒机制,落实各单位“在职党员干部按照文明实践志愿服务活动参与率达到80%,人均每年从事志愿服务时间达到20小时”的考核要求,同时不定期开展志愿浙江志愿服务相关数据通报,做到“志愿浙江”重要场景应贯通尽贯通,活跃度、场次数、日参与率、好评率不断提升,以数字赋能苍南志愿服务工作,助力“浙江有礼•公益苍南”志愿服务品牌建设。据“志愿浙江”平台显示,截至2022年底,我县注册志愿者25万余人,入驻组织838家,有效签到场次32300场,日参与率较之前有较大提升。积极主动、富有成效地开展新时代文明实践(志愿服务)活动,使我县新时代文明实践中心建设工作再上新台阶,文明实践(志愿服务)活动深入人心。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 积极开展文明实践阵地建设及维护 | 至少1个以上 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
开展志愿服务活动,全年活动力争达到50场以上。 | 力争达到50场以上 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(40.00分) | 发动宣传志愿服务工作,引导更多力量参与志愿服务事业。 | 不定期组织引导 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
发展志愿服务事业,志愿服务活动深入人心。 | 社会效益较好 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 组织志愿服务培训,学员满意度高。 | 学员满意度高 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。
本年度苍南县财政局组织“精神文明奖励”重点项目进行绩效评价,评价结果:良好 。具体报告附后。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
苍南县精神文明建设指导中心(汇总)
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
苍南县精神文明建设指导中心(汇总) | 精神文明奖励 | 优 |
文明创建工作经费 | 良 | |
新时代文明实践中心建设运营经费 | 优 | |
新时代文明实践中心运营经费 | 优 | |
移风易俗综合改革行动工作经费 | 优 |
苍财监督〔2023〕21号 苍南县财政局关于公布2023年县级部门预算项目绩效自评复核结果的通知.pdf 苍南县精神文明建设指导中心(汇总)2022年度部门决算表.xls