苍南县交通运输局(汇总)2021年度部门决算
目录
一、概况.........................................................................................................(1)
(一)部门职责.................................................................................(1)
(二)机构设置...............................................................................................(1)
二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1)
三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1)
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)
(二)收入决算情况说明.................................................................................(1)
(三)支出决算情况说明.................................................................................(1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)
(十)机关运行经费支出说明..........................................................................(1)
(十一)政府采购支出说明.............................................................................(1)
(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(1)
(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(1)
四、名词解释..................................................................................................(1)
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准,加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。
2.组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划,统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划,参与编制铁路(含国家铁路、地方铁路)、城市轨道交通(含市域铁路、地铁等,下同)专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。
3.负责协调综合交通建设,统筹安排项目建设时序。监督管理全县公路、水路、机场、城市轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。
4.负责协调推进综合运输发展,监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展,引导多式联运,优化运输结构。指导交通物流发展,会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担渔船的检验和监督管理。
5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。
6.负责交通运输综合行政执法、监督指导。承担全县国省道及农村公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
7.负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。
8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。
9.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县交通局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县公路与运输管理中心、苍南县交通运输综合行政执法队和苍南县港航管理中心。。
纳入浙江省温州市苍南县交通局部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.苍南县交通运输局(本级)
2.苍南县公路与运输管理中心
3.苍南县交通运输综合行政执法队
4.苍南县港航管理中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计79,616.96万元,支出总计79,616.96万元,与2020年度相比,各增加61633.82万元,增长342.73%。主要原因是:今年省级补助资金大幅增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计79,197.06万元;包括财政拨款收入78,963.00万元(其中,一般公共预算75,991.27万元,政府性基金预算2,971.73万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.70%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入234.06万元,占收入合计0.30%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计79,174.90万元,其中基本支出6,799.89万元,占8.59%;项目支出72,375.01万元,占91.41%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计79,247.76万元,支出总计79,247.76万元,与2020年相比,各增加61,474.83万元,增长345.89%。主要原因是今年省级补助资金大幅增加;财政拨款支出年初预算数7355.84万元,完成年初预算的1077.34%,主要原因是今年省级补助资金大幅增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出75,991.27万元,占本年支出合计的95.98%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60,818.79万元,增长400.85%。主要原因是:今年省级补助资金大幅增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出75,991.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出527.27万元,占0.69%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出411.46万元,占0.54%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出1,512.00万元,占1.99%;交通运输(类)支出73,470.54万元,占96.68%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出70.00万元,占0.09%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6443.52万元,支出决算为75,991.27万元,完成年初预算的1179.34%,主要原因是年中追加省级补助资金较多。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为351.51元,支出决算为351.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数是因为严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为175.75万元,支出决算为175.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数是因为严格按照预算执行。
节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为411.46万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了油补及节能减排补助资金。
农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1500.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2021年苍南县新增地方政府一般债券资金(矾藻线)。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为12.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了油补及节能减排补助资金。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为432.19万元,支出决算为473.45万元,完成年初预算的109.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政人员绩效考绩奖、年休假补贴及人员调整经费追加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.70万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加优秀公务员奖励、资产管理专项经费等。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6900.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2021年苍南县新增地方政府一般债券资金(矾藻线)。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为1717.04万元,支出决算为1952.27万元,完成年初预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因本年有追加人员工资及奖金等。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为242.02万元,支出决算为341.71万元,完成年初预算的141.20%,决算数大于预算数的主要原因人员考录和调入追加人员经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)。年初预算为16.00万元,支出决算为15.89万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因项目资金未执行完。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为3509.01万元,支出决算为13661.19万元,完成年初预算的389.32%,决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了绩效考绩将财政补助、机关事业工作人员休假补贴、2021年预算单位人员调整财政补助资金、228国道龙港至龙沙段工程补助资金、228国道龙沙至岱岭段工程补助资金、温州港苍南港区霞关作业区项目启动资金、104国道苍南段改建工程补助资金、国省道管养补助资金、国省道小修保养补助资金等。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为51.79万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2015、2019年城市公交成品油20%涨价补助资金、2018年城市公交成品油20%涨价补助资金。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1034.99万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了油补及节能减排补助资金。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为305.99万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了油补及节能减排补助资金、2021年农村道路客运和出租车油价退坡资金等。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为48727.06万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了228国道龙港至龙沙段工程补助资金、228国道龙沙至岱岭段工程补助资金、168黄金海岸线工程补助资金等。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为60.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是追加了自然灾害综合风险普查工作经费。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是追加了自然灾害综合风险普查工作经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,682.57万元,其中:
人员经费6,247.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
公用经费435.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,971.73万元,占本年支出合计的3.75%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加656.03万元,增长28.33%。主要原因是:本年政府性基金预算安排的项目有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,971.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出2,971.73万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为912.32万元,支出决算为2971.73万元,完成年初预算的325.73%,主要原因是年中追加了部分政府性基金预算财政拨款安排的财政专项资金。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为612.32万元,支出决算为1404.80万元,完成年初预算的229.42%,决算数大于预算数的主要原因追加了财政专项资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为1566.93万元,完成年初预算的522.31%,决算数大于预算数的主要原因追加了财政专项资金。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.70万元,支出决算为51.23万元,完成预算的109.70%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护车辆老化维护经费增加及油费上涨等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.72万元,占99.02%,与2020年度相比,增加14.97万元,增长41.89%,主要原因是车辆老化维护经费增加及油费上涨等;公务接待费支出决算为0.50万元,占0.98%,与2020年度相比,增加0.39万元,增长353.97%,主要原因是公务接待次数有所增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算数为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为43.70万元,支出决算为50.72万元,完成预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维护经费增加及油费上涨等。
公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算数为0,无法计算预算完成率。预算数等于决算数的主要原因是无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为43.70万元,支出50.72万元,完成预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维护经费增加及油费上涨等。主要用于执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。
(3)公务接待费预算数为3.00万元,支出决算为0.50万元,完成预算的16.67%。国内公务接待11批次,累计89人次。主要用于接待上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算按县级部门给本单位下达的指标控制数制定,执行数一般都会比预算数小。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.50万元,主要用于接待上级部门检查,接待11批次,累计89人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为65.20万元,支出决算为85.84万元,完成年初预算的131.66%,决算数大于预算数的主要原因人员增加导致运行经费增加;比2020年度增加24.89万元,增长40.84%,主要原因是增加导致运行经费增加。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1,191.98万元,其中:政府采购货物支出159.90万元、政府采购工程支出529.26万元、政府采购服务支出502.82万元。授予中小企业合同金额807.77万元,占政府采购支出总额的67.77%。其中,授予小微企业合同金额208.16万元,占授予中小企业合同金额的25.77%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.07%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.35%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,苍南县交通运输局本级及所属各单位共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆,其他用车主要是应急及养护类专项用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,苍南县交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金2046.57万元,占一般公共预算项目支出总额的2.95%。组织对2021年度重要公路建设前期工作经费,公交运营补助经费、汽车北站改造补助经费等,核电政策交通项目工程建设,交通建设养护预管理专项资金,“四好”农村公路建设、大中修、水毁、安保等,S232临时加水点,农村公路小修保养等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金15586.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
苍南县交通运输局 在2021年度部门决算中反映“232省道临时加水点”及“农村公路小修保养”项目绩效自评结果。
“232省道临时加水点”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为35.00万元,执行数为34.98万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况:一是对232省道大型过往车辆的降温、加水、减少事故隐患,保障公路安全畅通,及时避免大型货车刹车过频引起刹车系统温度过高,引起刹车失灵的安全隐患事故,确保了公路安全畅通;二是为大型过往车辆降温、加水、减少事故隐患、保障公路安全隐患,实际上本工程的实施改善交通环境,保障公路安全畅通,人民出行安全,促进经济合作繁荣,提高人民办事效率。发现的问题及原因:一是有个别驾驶员存在加水现象,二是现场工作人员疏于管理。下一步改进措施:一是加强对工作人员的监督管理,二是杜绝加水现象发生。
“农村公路小修保养”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为370.00万元,年中调增预算22.46万元,执行数为386.32万元,完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况:一是对沥青路面和水泥路面的损毁、及公路附属设施进行修复,确保公路达到良好状态,提高公路的使用寿命,保障公路畅通。二是在社会效益和经济效益上起着重要的作用,加强公路的小修保养,做到早发现早修复有效提高公路的使用寿命;改善交通环境确保公路安全畅通;对促进经济合作及农村经济的繁荣,对苍南农村的可持续发展起到一定的作用;对建设社会主义新农村和美丽乡村具有切实和深远的意义。该项目的实施能有效的方便群众出行,是一项实实在在的民心工程,有效地促进了人民群众和党群干部的联系,提高一切为人民考虑和为民办事的效率。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平。
苍南县预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||||||
项目 名称 | S232临时加水点 | 项目负责人 | 胡自润 | ||||||||||||||
项目起止时间 | 2021.01.01-2021.12.31 | 联系电话 | 13858783777 | ||||||||||||||
地址 | 灵溪镇建兴东路72号 | 实施单位 | 苍南县公路与运输管理中心 | ||||||||||||||
项目实施概况 | 232省道矾山镇鹤顶山隧道口至马站镇凤尾村路段设置临时加水点,为来往车辆提供停靠休息及车辆加水等服务。 | ||||||||||||||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
劳务费 | 35 | 35 | 34.98 | 99.94% | |||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
合计 | 35 | 35 | 34.98 | 99.94% | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
对232省道大型过往车辆的降温、加水、减少事故隐患,保障公路安全畅通,及时避免大型货车刹车过频引起刹车系统温度过高,引起刹车失灵的安全隐患事故,确保了公路安全畅通 | 按年初计划顺利完成,资金落实到位。给大量过往车辆加水和轮胎冷却,大大减少了交通事故的发生,并获得机驾人员和人民群众好评且减少了人民群众生命财产的损失。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 服务车辆数 | ≥170辆/天 | 150辆/天 | 20 | 17 | 受疫情影响来往车辆相对减少 | ||||||||||
质量 指标 | 资金支出合理合规 | 保证单位资金管理依法合规 | 符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 20 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 预算执行率 | ≥95% | 99.9% | 20 | 20 | ||||||||||||
社会 效益 指标 | 减少了交通事故的发生 | 减少了交通事故的发生 | 给大量过往车辆加水和轮胎冷却,大大减少了交通事故的发生,并获得机驾人员和人民群众好评且减少了人民群众生命财产的损失 | 20 | 19 | 由于加水属于自愿免费服务,部分驾驶员存在认识误差,未加水,不可控 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 获得司机及群众好评 | 减少交通事故发生、提高安全性、减少生命财产损失、获得机驾人员和人民群众好评 | 20 | 18 | 有车辆在现场进行洗车,工作人员对其进行管控,使得部分群众不理解、不配合 | ||||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||||||
自评结论 | 优■ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||||||||||
项目执行情况 | 按年初计划顺利完成,资金落实到位。给大量过往车辆加水和轮胎冷却,大大减少了交通事故的发生,并获得机驾人员和人民群众好评且减少了人民群众生命财产的损失。 | ||||||||||||||||
存在的问题 | 站点服务人员年龄偏大 | ||||||||||||||||
整改措施 | 加强管理,严格按合同要求执行,清退部分年龄偏大人员 | ||||||||||||||||
其他需要说明的内容 | |||||||||||||||||
填报人姓名及职称 | 吴锡烘/中级 | ||||||||||||||||
苍南县预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||
项目 名称 | 农村公路小修保养 | 项目负责人 | 徐宝定 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2021.01.01-2021.12.31 | 联系电话 | 13587801118 | |||||||||||||
地址 | 灵溪镇建兴东路72号 | 实施单位 | 苍南县公路与运输管理中心 | |||||||||||||
项目实施概况 | 该项目主要对主要对全县51条计505.367公里的县乡道公路进行日常养护、修补路基、路面、路面保洁、公路绿化养护等,对公路安保设施、涵洞、桥梁等公路设施进行日常维护。该项目从2021年1月1日起至2021年12月31日结束,使公路达到良好状态,提高公路的使用寿命,保障公路安全畅通。 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||
维护费 | 370 | 370 | 363.87 | 98.34% | ||||||||||||
- | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
合计 | 370 | 370 | 363.87 | 98.34% | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
完成小修保养资金投入370万元,保持全县505.367公里的县乡道公路路况稳定,保障公路安全畅通。 | 该项目2021年预算投入370万元,实际支付363.87万元,资金执行率为98.34%。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 公路维护里程 | 1363公里 | 1363公里 | 20 | 20 | / | |||||||||
县(市、区)考核达标数量/次数 | 2 | 2 | 20 | 20 | / | |||||||||||
预算执行率 | 100% | 98.34% | 20 | 18 | 采购指标未完成,合理编制采购计划。 | |||||||||||
社会 效益 指标 | 农村公路状况 | 达到良好使用状态 | 良好使用状态公路约占比80.39% | 20 | 15 | 农村公路等级低、抗灾能力弱,受超限运输车辆破坏较大。 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 信访投诉答复满意 | 满意 | 大部分信访投诉件回复满意及时 | 20 | 18 | 部分公路受超限运输车辆破坏,修复不到位。 | |||||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||||||
自评结论 | 优■ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||||||
项目执行情况 | 该项目2021年预算投入370万元,实际支付363.87万元,资金执行率为98.34%。 | |||||||||||||||
存在的问题 | 项目预算编制水平有待加强 | |||||||||||||||
整改措施 | 提高项目预算编制水平 | |||||||||||||||
其他需要说明的内容 | ||||||||||||||||
填报人姓名及职称 | 曾程雷/中级 | |||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
评价项目一个:交通建设养护预管理专项资金。评分86.4分,评价结果:良。具体报告附后。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位用于人员基本养老保险缴费的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位用于人员职业年金缴费的支出。
19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工带赈等方面的开支。
20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
21. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项):指公路、水路运输相关的行政单位基本支出。
22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):指用于事业人员日常工作开展经费支出和人员经费支出。
23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):指用于渔船检验证书专用纸张及证书夹、渔船检验管理档案建设。
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
25.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
26.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
27.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
31.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):指反映成品油价格改革对城市公交的补贴的支出。
32.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指反映成品油价格改革对农村道路客运的补贴的支出。
33.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指反映成品油价格改革对出租车的补贴的支出。
34.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
35.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
苍南县交通局(汇总)公开表.xls
县级财政支出项目绩效复评表(苍南交通运输局交通建设养护预管理专项资金).pdf
苍南县交通运输局(本级)2021年度单位决算.doc
苍南县交通运输局(本级)公开表.xls
苍南县交通运输综合行政执法队2021年度单位决算.doc
苍南县交通运输综合行政执法队公开表.xls
苍南县公路与运输管理中心2021年度单位决算.doc
2021年度苍南县公路与运输管理中心决算公开表.xls
苍南县港航管理中心2021年度单位决算.doc
苍南县港航管理中心公开表.xls