苍南县人民政府办公室2021年度部门决算
目录
一、概况..........................................................................................................................(1)
(一)部门职责.....................................................................................................(1)
(二)机构设置.....................................................................................................(1)
二、2021年度部门决算公开表...............................................................................(1)
三、2021年度部门决算情况说明............................................................................(1)
(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................(1)
(二)收入决算情况说明........................................................................................(1)
(三)支出决算情况说明........................................................................................(1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(1)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(1)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(1)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(1)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(1)
(十)机关运行经费支出说明................................................................................(1)
(十一)政府采购支出说明...................................................................................(1)
(十二)国有资产占有情况说明............................................................................(1)
(十三)预算绩效情况说明..................................................................................(1)
四、名词解释.......................................................................................................(1)
一、概况
(一)部门职责
1.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策部署情况。
2.负责组织或参与全县改革发展的重大问题调研,对县委县政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,提出对策建议。指导全县政府系统调查研究工作
3.负责县政府和县政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批。
4.协助县政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。
5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。受县政府委托或交办,组织有关协调工作。
7.负责县政府领导批示的办理、督办工作。
8.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作。
9.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题,统筹做好民生实事工作。
10.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息,指导全县政务信息工作。
11.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
12.组织、协调全县反走私和海防、口岸管理工作。
13.负责县政府及县政府办公室的机要和档案工作。
14.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,负责县政府外事办公室(县委外事工作委员会办公室)的日常工作。
15.负责推进政府数字化转型和大数据资源管理等工作。组织归集全县公共数据,推进各级各部门信息系统互联、基础数据库建设和公共数据共享,建设数据整合开放共享统一平台,综合分析和运用大数据。统筹管理公共数据资源和电子政务,打破信息孤岛、实现数据共享,助推“最多跑一次”改革。
16.贯彻执行金融工作方针和相关法律、法规。牵头拟订金融相关政策和全县金融产业发展规划,推动全县金融产业发展。建立健全地方金融工作协调机制,落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。牵头负责地方金融组织监管,协同开展互联网金融监管,牵头防范和化解地方金融风险,协调防范和处置非法集资,依照《温州市民间融资管理条例》,牵头负责规范引导民间融资。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县人民政府办公室部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。
纳入苍南县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
从预算单位构成看,本单位内设:秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、信息科、县政府督查室、反走私与海防口岸管理科、外事科、“两个健康”创建科。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,000.29万元,支出总计2,000.29万元,与2020年度相比,各增加87.02万元,增长 4.55%。主要原因是:基本支出增加125.52万元,项目经费减少38.50万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2,000.29万元;包括财政拨款收入2,000.29万元(其中,一般公共预算1,957.22万元,政府性基金预算43.07万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,000.29万元,其中基本支出1,446.02万元,占72.29%;项目支出554.27万元,占27.71%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,000.29万元,支出总计2,000.29万元,与2020年相比,各增加87.02万元,增长4.55%。主要原因是基本支出增加125.52万元,项目经费减少38.50万元;财政拨款支出年初预算数1453.23万元,完成年初预算的137.64%,主要原因是年中追加经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,957.22万元,占本年支出合计的97.85%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.47万元,增长2.86%。主要原因是:人员增加及社保等标准提高。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,957.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,599.19万元,占81.71%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出15.00万元,占0.77%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出112.30万元,占5.74%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出230.73万元,占11.79%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1453.24万元,支出决算为1,957.22万元,完成年初预算的134.67%,主要原因是部分人员经费在年中下达及追加项目经费。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为736.91万元,支出决算为896.71万元,完成年初预算的121.68%,决算数大于预算数的主要原因部分人员经费在年中下达及社保等标准提高。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为251.95万元,支出决算为448.21万元,完成年初预算的177.90%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、预算经费调整及社保等标准提高。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为114.40万元,支出决算为118.34万元,完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是大数据管理中心年中有项目追加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为128.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是大数据管理中心年中项目追加。
一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的52.00%。决算数小于预算数的主要原因是有7.00万元经费由财政收回转给乡镇。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为67.40万元,支出决算为78.60元,完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保费用于处理遗留问题。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.70万元,支出决算为33.70元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.00万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是大数据管理中心年中项目追加。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为233.88万元,支出决算为230.73万元,完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是大数据管理中心有个别项目合同价格比原来少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,446.02万元,其中:
人员经费1,312.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费133.23万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出43.07万元,占本年支出合计的2.15%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加32.55万元,增长309.37%。主要原因是:追加疫情慰问经费10.00万元,追加疫情防控用设备33.07万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出43.07万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出43.07万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为43.07万元, 因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,主要原因是追加疫情慰问经费10.00万元,追加疫情防控用设备33.07万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为43.07万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因追加疫情慰问经费10.00万元,追加疫情防控用设备33.07万元。。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.30万元,支出决算为0.24万元,完成预算的10.43%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,接待任务减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,无法计算增长率,主要原因是没有发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,无法计算增长率,主要原因是没有发生相关费用;公务接待费支出决算为0.24万元,占100.00%,与2020年度相比,减少0.73万元,下降75.22%,主要原因是疫情影响,接待任务减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费用。
公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务车。
公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为2.30万元,支出决算为0.24万元,完成预算的10.43%。国内公务接待5批次,累计40人次。主要用于接待上级领导及侨联接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,接待任务减少。其中:
外事接待支出0.00万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.24万元,主要用于上级领导及侨联接待5批次,累计40人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为100.74万元,支出决算为133.23万元,完成年初预算的132.25%,决算数大于预算数的主要原因追加经费;比2020年度减少0.85万元,下降0.84%,主要原因是经费压缩。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额187.85万元,其中:政府采购货物支出121.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.25万元。授予中小企业合同金额135.90万元,占政府采购支出总额的72.35%。其中,授予小微企业合同金额135.90万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,苍南县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,苍南县人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金511.20万元,占一般公共预算项目支出总额的92.23%。组织对2021年度县基层网格人员管理系统、疫情防控慰问走访经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金43.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的7.77%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
苍南县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路(含出口)租赁费及浙江省电子政务视联网项目绩效自评结果。
苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路(含出口)租赁费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.55万元,执行数为55.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是项目目标明确,预算严谨;二是项目执行程序到位,执行率100.00%。三是项目支出合理合规。发现的问题及原因:一是链路有增加,实际资金由于预算限制,不能及时增加;二是遇到问题快速反应时间有待提高。下一步改进措施:一 是调整预算内容,合理规划项目,保证有充足的资金;二是制定管理方案,提高快速反应时间。
财政支出项目绩效自评报告 | |||||||||||
项目实施单位 | 苍南县人民政府办公室 | ||||||||||
项目名称 | 苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路(含出口)租赁费 | ||||||||||
项目负责人 | 黄荣君 | 项目起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | ||||||||
联系电话 | 68881316 | 地址 | 苍南县行政中心八楼 | ||||||||
项目实施概况 | 全年共安排资金55.55万元,实际支出55.55万元。用于苍南县电子政务网上互联网出口宽带稳定、线路不间断,保证苍南县各乡镇汇聚和所有社区与县行政中核心设备互联线路稳定,及时处理所有链路故障维护。 | ||||||||||
计划安排资金(万元) | 55.55 | 实际到位资金(万元) | 55.55 | ||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | ||||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | ||||||||
其他 | 55.55 | 其他 | 55.55 | ||||||||
实际支出(元) | 555500 | ||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(万元) | 实际支出数(万元) | |||||||||
支出合计 | 55.55 | 55.55 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 | |
产出指标 | 线路租用(维护)数量 | 3条 | 3 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 系统运维(故障修复)响应时间 | ≤2小时 | 1 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | ★系统正常运行率 | ≥95% | 96% | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 项目预算执行率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90 | 95 | 20 | 20 | ||||||
执行数 | 555500元 | ||||||||||
自评总分 | 100 | ||||||||||
项目执行情况 | 年初预算55.55万元,实际支出55.55万元,执行率100%,确保苍南县电子政务网上互联网出口宽带稳定、线路不间断,保证苍南县各乡镇汇聚和所有社区与县行政中核心设备互联线路稳定,统规统建,节省支出。 | ||||||||||
存在的问题 | 链路有增加,实际资金由于预算限制,不能及时增加。 | ||||||||||
整改措施 | 调整预算内容,合理规划各项目,保证有充足的资金。 | ||||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | |||||||||
胡必海 | 高级工程师 | 苍南县大数据管理中心 |
浙江省电子政务视联网项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为63.03万元,执行数为63.03万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是项目目标明确,预算严谨;二是项目执行程序到位,执行率100.00%。三是项目支出合理合规。发现的问题及原因:一是根据要求各单位不在新建视频会议系统,现有视频会议系统逐步迁到视联网平台,随着全县的推广,需要维护的基数越来越大,相关资金需求也越来越多,但预算受到限制;二是产品功能升级快,规划没能及时跟上。下一步改进措施:一是争取更多资金支持;二是提前规划,发挥产品应有的功能。
财政支出项目绩效自评报告 | |||||||||||
项目实施单位 | 苍南县人民政府办公室 | ||||||||||
项目名称 | 浙江省电子政务视联网项目 | ||||||||||
项目负责人 | 黄荣君 | 项目起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | ||||||||
联系电话 | 68881316 | 地址 | 苍南县行政中心八楼 | ||||||||
项目实施概况 | 省政府办公厅已集中完成视联网平台公开招标工作,各地根据招标结果签订合同,服务单位价按照浙政办发函[2015]88号文件执行,我县一共安装了51套,A套餐42套,每套12670.93元,B套餐9套,每套8329.33元,市、县平台服务租用费1套23129.75元,合计630275元(费用每年一付)。 | ||||||||||
计划安排资金(万元) | 63.03 | 实际到位资金(万元) | 63.03 | ||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | ||||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | ||||||||
其他 | 63.03 | 其他 | 63.03 | ||||||||
实际支出(元) | 630275 | ||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(万元) | 实际支出数(万元) | |||||||||
支出合计 | 63.03 | 63.03 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 | |
效益指标 | 系统运维(故障修复)响应时间 | ≤2小时 | 1 | 20 | 19 | ||||||
效益指标 | 项目预算执行率 | ≥95 | 100% | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90 | 95 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | ★系统正常运行率 | ≥95% | 96 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 设备租用(维护)数量 | 51套 | 51 | 20 | 20 | ||||||
执行数 | 630275元 | ||||||||||
自评总分 | 99 | ||||||||||
项目执行情况 | 年初预算63.03万元,实际支出63.03万元,执行率100%。全县进一步整合电子政务基础设施资源,提升视频软硬国产化水平,加强信息安全,推动各单位视频系统互联互通和视频信息共享,提高工作效率,降低行政成本。 | ||||||||||
存在的问题 | 根据要求各单位不在新建视频会议系统,现有视频会议系统逐步迁到视联网平台,随着全县的推广,各方面需要维护的基数越来越大,相关资金需求又增加,但预算受到限制。 | ||||||||||
整改措施 | 争取更多资金支持。 | ||||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | |||||||||
胡必海 | 高级工程师 | 苍南县大数据管理中心 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅及机构事务支出。
21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映其他用于城乡社区方面的支出。
22. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于港澳台侨事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
23. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助支出。
24. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):指反映用于其他科技方面的支出。
26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映用于小城镇路、气、水、电灯基础建设方面的支出。