苍南县发展和改革局2021年度部门决算
目录
一、概况...................................................... ... ( 1 )
(一)部门职责........................................ .. ... ... ... ( 1 )
(二)机构设置............................ ..................... ... ( 1 )
二、2021年度部门决算公开表.................................. ... ... ( 1 )
三、2021年度部门决算情况说明........ ................. ........ ....( 1 )
(一)收入支出决算总体情况说明....................................( 1 )
(二)收入决算情况说明.............................. ...............( 1)
(三)支出决算情况说明............................. .................( 1 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( 1 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 1 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... . ( 1 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................... ( 1 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............. ... . ( 1 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. . ( 1 )
(十)机关运行经费支出说明.............................................( 1 )
(十一)政府采购支出说明......................................... ... ( 1 )
(十二)国有资产占有情况说明............................... ...........( 1 )
(十三)预算绩效情况说明..............................................( 1)
四、名词解释.........................................................( 1)
一、概况
(一)部门职责
根据《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(苍委办〔2019〕44号),县发展和改革局主要职能是主管全县国民经济和社会发展宏观调控、主管粮食、应急物资储备和物价工作、指导总体经济体制改革,承担社会信用体系建设职能和原县公共资源交易管理委员会办公室的行政职能等。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县发展和改革局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。
纳入苍南县发展和改革局部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、国民经济综合科、重点工程管理科、固定资产投资科(行政审批科)、体改和信用建设科、区域发展科、产业发展科、交通能源科、前期服务中心、价格管理科(认证中心)、重大项目前期科、社会建设协调督导科、应急和仓储监管科、粮食和物资储备科、县经济信息中心、县能源监测中心、粮食收储公司、招标投标指导中心。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5,015.91万元,支出总计5,015.91万元,与2020年度相比,各减少115.92万元,下降2.26%。主要原因是:2021年单位人员经费及项目经费有所减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计5,015.91万元;包括财政拨款收入5,015.91万元(其中,一般公共预算4,344.71万元,政府性基金预算671.20万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,015.91万元,其中基本支出2,274.29万元,占45.34%;项目支出2,741.62万元,占54.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5,015.91万元,支出总计5,015.91万元,与2020年相比,各减少115.92万元,下降2.26%。主要原因是2021年单位人员经费及项目经费有所减少;财政拨款支出年初预算数2944.48万元,完成年初预算的170.35%,主要原因是2021年有些项目年初增加预算年中才下达经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,344.71万元,占本年支出合计的86.62%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少611.65万元,下降12.34%。主要原因是:2021年单位项目资金财政拨款有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,344.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,702.66万元,占62.21%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出185.86万元,占4.28%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出80.00万元,占1.84%;城乡社区(类)支出335.45万元,占7.72%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出651.95万元,占15.01%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出199.25万元,占4.59%;灾害防治及应急管理(类)支出189.55万元,占4.36%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2829.48万元,支出决算为4,344.71万元,完成年初预算的153.55%,主要原因是单位人员经费和项目经费有所增加。其中:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为839.15万元,支出决算为973.04万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是部分行政人员经费预算年初预留,年中下达。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35.50万元,决算为111.53万元. 完成年初预算的314.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达不见面开标系统开发专项费和公务员健康休养及奖励经费。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理使用资金。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.50万元. 因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2020年度中央农产品成本调查经费。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为939.07万元,支出决算为1115.39万元,完成年初预算的118.78%,决算数大于预算数的主要原因部分事业人员经费预算年初预留,年中下达。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为159.00万元,支出决算为481.12万元,完成年初预算的302.59%,决算数大于预算数的主要原因年中下达2019年度差别化电价企业退还资金375.40万元和2019年省发展和改革专项资金(第二批)21.25万元。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元. 完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理使用资金。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元。 因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中下达清廉苍南建设“五廉共建”补助经费。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为123.91万元,支出决算为123.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理使用资金。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为61.95万元,支出决算为61.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理使用资金。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为80.00万元。 因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中下达苍南县生态系统生产总值(GEP)核算补助经费。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为349.00万元,支出决算为335.45万元。完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分工程管理项目节省支出经费财政收回。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为651.95万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加惠企政策补助专项和节能技改补助经费。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为20.90万元,支出决算为20.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理使用资金。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0.00万元支出决算为135.63万元. 因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2020年“优质粮食工程”中央奖励资金。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算为45.00万元,支出决算为42.71万元,完成年初预算的94.91%,决算数小预算数的主要原因是肉类采购节约2.29万元财政收回。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为200.00万元,决算支出189.55万元。完成年初预算的94.78%,决算数小于预算数的主要原因是救灾物资采购节约10.45万元财政收回。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,274.29万元,其中:
人员经费2,099.86万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费174.42万元,主要包括:办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出671.20万元,占本年支出合计的13.38%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加495.73万元,增长282.52%。主要原因是:年中下达全省山海协作工程推进会专项资金、苍南县“十四五”经济社会发展和总体规划和苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费、邮政普遍服务建设专项及安可替工程经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出671.20万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出671.20万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为115.00万元,支出决算为671.20万元,完成年初预算的583.65%,主要原因是年中下达全省山海协作工程推进会专项资金、苍南县“十四五”经济社会发展和总体规划和苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费、邮政普遍服务建设专项及安可替工程经费。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为115.00万元,支出决算为661.15万元,完成年初预算的574.91%,决算数大于预算数的主要原因是全省山海协作工程推进会专项资金、苍南县“十四五”经济社会发展和总体规划和苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费、邮政普遍服务建设专项及安可替工程等经费预算年初预留,年中下达。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.05万元. 因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中调整救灾物资储备专项资金用于紧急物资采购。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为0.99万元,完成预算的24.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因上级部门调研、检查等工作基本改为线上进行以及我单位严格控制“三公”经费支出,缩减接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是本年没有发生因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是本年没有发生公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.99万元,占100.00%,与2020年度相比,减少0.62万元,下降38.39%,主要原因是由于疫情原因上级部门调研、检查等工作基本改为线上进行以及我单位严格控制“三公”经费支出,缩减接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算完成预算率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年没有发生因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算完成预算率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算完成预算率。决算数等于预算数的主要原因是本年没有发生公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算完成预算率。决算数等于预算数的主要原因是本年没有发生公务用车维护费支出,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为4.00万元,支出决算为0.99万元,完成预算的24.75%。国内公务接待16批次,累计115人次。主要用于上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因上级部门调研工作基本改为线上进行以及我单位严格控制“三公”经费支出,缩减接待支出。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.99万元,主要用于上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出接待16批次,累计115人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为98.58万元,支出决算为97.33万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约,严格控制支出;比2020年度增加23.23万元,增长23.87%,主要原因是人员有所增加以及疫情防控工作费用增加。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额499.14万元,其中:政府采购货物支出499.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额499.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,苍南县发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是无其他用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,苍南县发展和改革局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目23个,共涉及资金2741.62万元,占一般公共预算项目支出总额的54.66%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金260.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的44.23%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
苍南县发展和改革局在2021年度部门决算中反映农村住房保险项目及邮政普遍服务建设专项绩效自评结果。
农村住房保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为105.00万元,执行数为81.01万元,完成预算的77.15%。项目绩效目标完成情况:一是受疫情影响,今年政策性住房保险承保率较往年偏低,为了确保农户应保尽保,延迟今年投保时间,截止时间至4月15日。共承保76544户,总保费114.816万元。二是有力地支持了社会主义新农村建设,为广大农户抵御自然灾害提供了基本的风险保障。发现的问题及原因:一是受疫情影响,今年政策性住房保险承保率也较往年低。二是部分村、镇两级对政策性住房保险宣传不够,专门人员缺少,易造成部分农户对政策性农村住房保险工作理解偏差。下一步改进措施: 一是制定年度宣传计划,明确宣传时间、宣传内容、宣传方式及宣传范围。二是强化协调督促。加大对乡镇投保工作督促,要求各乡镇加大投保宣传力度,组织做好未投保农户的参保、续保等有关工作。加大政策性农村住房保险的宣传力度,做到农户应保尽保。三是强化监督管理。到保险公司对年度投保和理赔情况进行抽查。
邮政普遍服务建设专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为160.00万元,执行数为160.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是截止2021年12月,全县共有行政村354个村村通邮覆盖率100.00%,村邮人员报酬金额(1300元/人)信息化三类村邮站81个、一类村邮站50个;二是预计水电费代缴、电信移动代缴及充值、助农取款等便民服务笔数达68万笔;三是投递邮件100万件,其中党报党刊28万份,杂志、平信、包裹等72万件, 为全县30万山区老百姓提供“家门口、零距离、不出村”的水、电费代缴,电信、移动、联通话费代缴及充值,小额助农取款,村邮网购,免费预约医院挂号,报刊订阅等便民、惠民优质服务,极大方便了群众的生活,得到了群众的认可。发现的问题及存在原因:一是受年初的疫情影响,业务量有所下降。二是宣传力度不够。下一步改进措施:一是加强村邮站管理,发挥村邮站最大服务绩效。二是加强宣传力度使惠民优质服务普及化,极大方便群众的生活。
财政支出项目绩效自评报告 | ||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 苍南县发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 农村住房保险 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 钱红香 | 项目起止时间 | 2021.1.1--2021.12.31 | |||||||||||||||||||||
联系电话 | 68881386 | 地址 | 苍南县行政中心 | |||||||||||||||||||||
项目实施概况 | 受疫情影响,今年政策性住房保险承保率较往年低,共承保76544户,总保费114.816万元。有力地支持了社会主义新农村建设,为广大农户抵御自然灾害提供了基本的风险保障。 | |||||||||||||||||||||||
计划安排资金(元) | 105 | 实际到位资金(元) | 105 | |||||||||||||||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||||||||||||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||||||||||||||||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||||||||||||||||
实际支出(元) | 810100 | |||||||||||||||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | ||||||||||||||||||||||
支出合计 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 单位 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 住房保险补贴 | ≥ | 76544 | 人 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥ | 85 | % | |||||||||||||||||||
效益指标 | 数量指标 | 五保户 | 8940 | 户 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农户负担,提高农户参保积极性 | ≥ | 确实减轻农户负担 | ||||||||||||||||||||
执行数 | 810100 | |||||||||||||||||||||||
自评总分 | 90 | |||||||||||||||||||||||
项目执行情况 | 项目绩效目标完成情况:一是受疫情影响,今年政策性住房保险承保率较往年偏低,为了确保农户应保尽保,延迟今年投保时间,截止时间至4月15日。共承保76544户,总保费114.816万元。二是有力地支持了社会主义新农村建设,为广大农户抵御自然灾害提供了基本的风险保障。 | |||||||||||||||||||||||
存在的问题 | 发现的问题及原因:一是受疫情影响,今年政策性住房保险承保率也较往年低。二是部分村、镇两级对政策性住房保险宣传不够,专门人员缺少,易造成部分农户对政策性农村住房保险工作理解偏差。 | |||||||||||||||||||||||
整改措施 | 下一步改进措施: 一是制定年度宣传计划,明确宣传时间、宣传内容、宣传方式及宣传范围。二是强化协调督促。加大对乡镇投保工作督促,要求各乡镇加大投保宣传力度,组织做好未投保农户的参保、续保等有关工作。加大政策性农村住房保险的宣传力度,做到农户应保尽保。三是强化监督管理。到保险公司对年度投保和理赔情况进行抽查。 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | ||||||||||||||||||||||
钱红香 | 苍南县发改局体改科 | |||||||||||||||||||||||
财政支出项目绩效自评报告 | ||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 苍南县发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 邮政普遍服务建设专项 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 章如景 | 项目起止时间 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||
联系电话 | 0577-68881836/18267890912 | 地址 | 苍南县行政中心 | |||||||||||||||||||||
项目实施概况 | 截止2021年12月,全县共有行政村354个村村通邮覆盖率100%,村邮人员报酬金额(1300元/人)信息化三类村邮站81个、一类村邮站50个,预计水电费代缴、电信移动代缴及充值、助农取款等便民服务笔数达68万笔,投递邮件100万件,其中党报党刊28万份,杂志、平信、包裹等72万件, 为全县30万山区老百姓提供“家门口、零距离、不出村”的水、电费代缴,电信、移动、联通话费代缴及充值,小额助农取款,村邮网购,免费预约医院挂号,报刊订阅等便民、惠民优质服务,极大方便了群众的生活,得到了群众的认可。 | |||||||||||||||||||||||
计划安排资金(元) | 160 | 实际到位资金(元) | 160 | |||||||||||||||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||||||||||||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||||||||||||||||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||||||||||||||||
实际支出(元) | 782895 | |||||||||||||||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | ||||||||||||||||||||||
支出合计 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 运营村邮站 | ≥ | 定量 | ≥ | 354 | 个 | |||||||||||||||||
效益指标 | 数量指标 | 村邮站覆盖率 | ≥ | 定量 | ≥ | 100 | % | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村邮员报酬 | ≥ | 定量 | ≥ | 1300 | 元/人 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村邮员服务量 | ≥ | 定量 | ≥ | 196 | 万件/次等 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 极大地方便了农村百姓的生活 | ≥ | 方便群众 | 100 | 定性 | ≥ | |||||||||||||||||
执行数 | 1600000 | |||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | |||||||||||||||||||||||
项目执行情况 | 项目绩效目标完成情况:一是截止2021年12月,全县共有行政村354个村村通邮覆盖率100.00%,村邮人员报酬金额(1300元/人)信息化三类村邮站81个、一类村邮站50个;二是预计水电费代缴、电信移动代缴及充值、助农取款等便民服务笔数达68万笔;三是投递邮件100万件,其中党报党刊28万份,杂志、平信、包裹等72万件, 为全县30万山区老百姓提供“家门口、零距离、不出村”的水、电费代缴,电信、移动、联通话费代缴及充值,小额助农取款,村邮网购,免费预约医院挂号,报刊订阅等便民、惠民优质服务,极大方便了群众的生活,得到了群众的认可。 | |||||||||||||||||||||||
存在的问题 | 发现的问题及存在原因:一是受年初的疫情影响,业务量有所下降。二是宣传力度不够。 | |||||||||||||||||||||||
整改措施 | 下一步改进措施:一是加强村邮站管理,发挥村邮站最大服务绩效。二是加强宣传力度使惠民优质服务普及化,极大方便群众的生活。 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | ||||||||||||||||||||||
章如景 | 苍南县发改局 | |||||||||||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
评价项目一个:对口支援专项。评分89 分,评价结果:良好。具体报告附后。
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指反映经济体制改革与研究方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指本属事业单位基本支出。
22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务(项):指反映其他发展和改革事务支出。
23. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
24. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映其他纪检监察事务的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映其他用于节能环保方面的支出。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
31. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业项目支出以外的其他支出。
32.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):指反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动。
33.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。
34.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):指反映猪、牛、羊等专项储备的有关支出。
35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
2021年苍南县发展和改革局部门决算公开表.xls
苍南县发展和改革局对口支援专项项目绩效复评报告.doc