索引号 | 001008003009093/2021-45083 | ||
组配分类 | 财政决算 | 发布机构 | 霞关镇 |
生成日期 | 2021-09-27 | 公开方式 | 主动公开 |
一、苍南县霞关镇人民政府概况
(一)部门(单位)职责
1.贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行本级其他有关制度规定,并监督下级所属有关单位落实执行。
2. 编制年度本级预算、决算,部署和汇总下级所属单位年度预决算,管理和监督本级及下级所属单位财务收支,负责向单位领导及同级财政报送财务报告。
3.负责对各类专项资金监督,保证专项资金专款专用,提高专项资金的使用效益。
4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议,准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算,严格审核不合理开支,按时报送财务报告。
5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理,定期进行固定资产盘查,保证固定资产安全。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县霞关镇人民政府部门决算包括:霞关镇本级决算
二、苍南县霞关镇人民政府2020年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84,519,724.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,633,677.11 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 105,959,360.00 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 135,120.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,477,292.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,198,298.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 115,630,509.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 45,117,777.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 2,162,906.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 890,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 293,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,530,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 190,479,084.06 | 本年支出合计 | 58 | 190,479,084.06 | |||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 190,479,084.06 | 总计 | 62 | 190,479,084.06 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 190,479,084.06 | 190,479,084.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苍南县霞关镇人民政府 | 190,479,084.06 | 190,479,084.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 190,479,084.06 | 190,479,084.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,633,677.11 | 17,633,677.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,241,240.11 | 15,241,240.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 14,903,240.11 | 14,903,240.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 338,000.00 | 338,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,477,292.20 | 3,477,292.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,214,840.00 | 1,214,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 893,811.00 | 893,811.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 289,516.00 | 289,516.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 31,513.00 | 31,513.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 115,630,509.60 | 115,630,509.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 90,755,700.00 | 90,755,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,917,220.00 | 3,917,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 62,700.00 | 62,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,393,740.00 | 6,393,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 45,117,777.45 | 45,117,777.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 42,428,496.95 | 42,428,496.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 6,683,334.95 | 6,683,334.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 34,834,362.00 | 34,834,362.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 888,000.00 | 888,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 606,280.50 | 606,280.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 438,630.50 | 438,630.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 167,650.00 | 167,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 883,000.00 | 883,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 890,216.00 | 890,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22005 | 气象事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 77,500.00 | 77,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 215,687.00 | 215,687.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,530,100.00 | 2,530,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 190,479,084.06 | 21,586,575.06 | 168,892,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
苍南县霞关镇人民政府 | 190,479,084.06 | 21,586,575.06 | 168,892,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分科目) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 190,479,084.06 | 21,586,575.06 | 168,892,509.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,633,677.11 | 14,903,240.11 | 2,730,437.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,241,240.11 | 14,903,240.11 | 338,000.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 14,903,240.11 | 14,903,240.11 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 338,000.00 | 338,000.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||
20306 | 国防动员 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||
2030601 | 兵役征集 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,477,292.20 | 3,477,292.20 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1,214,840.00 | 1,214,840.00 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 893,811.00 | 893,811.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 289,516.00 | 289,516.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 31,513.00 | 31,513.00 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 115,630,509.60 | 115,630,509.60 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 90,755,700.00 | 90,755,700.00 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,917,220.00 | 3,917,220.00 | |||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 62,700.00 | 62,700.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,393,740.00 | 6,393,740.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||
213 | 农林水支出 | 45,117,777.45 | 6,683,334.95 | 38,434,442.50 | ||||||
21301 | 农业农村 | 42,428,496.95 | 6,683,334.95 | 35,745,162.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 6,683,334.95 | 6,683,334.95 | |||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 34,834,362.00 | 34,834,362.00 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 888,000.00 | 888,000.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 606,280.50 | 606,280.50 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 438,630.50 | 438,630.50 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 167,650.00 | 167,650.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 883,000.00 | 883,000.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 890,216.00 | 890,216.00 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||
22005 | 气象事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 77,500.00 | 77,500.00 | |||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 215,687.00 | 215,687.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2,530,100.00 | 2,530,100.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 84,519,724.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,633,677.11 | 17,633,677.11 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 105,959,360.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,477,292.20 | 3,417,292.20 | 60,000.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 115,630,509.60 | 9,811,149.60 | 105,819,360.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 45,117,777.45 | 45,117,777.45 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 890,216.00 | 890,216.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,530,100.00 | 2,450,100.00 | 80,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 190,479,084.06 | 本年支出合计 | 59 | 190,479,084.06 | 84,519,724.06 | 105,959,360.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 190,479,084.06 | 总计 | 64 | 190,479,084.06 | 84,519,724.06 | 105,959,360.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 84,519,724.06 | 21,586,575.06 | 62,933,149.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,633,677.11 | 14,903,240.11 | 2,730,437.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,241,240.11 | 14,903,240.11 | 338,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 14,903,240.11 | 14,903,240.11 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 338,000.00 | 338,000.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
20123 | 民族事务 | 197,967.00 | 197,967.00 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 197,967.00 | 197,967.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 128,920.00 | 128,920.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 128,920.00 | 128,920.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 65,550.00 | 65,550.00 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 65,550.00 | 65,550.00 | ||||
203 | 国防支出 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
20306 | 国防动员 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,417,292.20 | 3,417,292.20 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 148,652.20 | 148,652.20 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148,652.20 | 148,652.20 | ||||
20808 | 抚恤 | 1,214,840.00 | 1,214,840.00 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 893,811.00 | 893,811.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 289,516.00 | 289,516.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 31,513.00 | 31,513.00 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | ||||
21004 | 公共卫生 | 14,713.00 | 14,713.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14,713.00 | 14,713.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,811,149.60 | 9,811,149.60 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 458,222.00 | 458,222.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 458,222.00 | 458,222.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | ||||
213 | 农林水支出 | 45,117,777.45 | 6,683,334.95 | 38,434,442.50 | |||
21301 | 农业农村 | 42,428,496.95 | 6,683,334.95 | 35,745,162.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 6,683,334.95 | 6,683,334.95 | ||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 34,834,362.00 | 34,834,362.00 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22,800.00 | 22,800.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 888,000.00 | 888,000.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 606,280.50 | 606,280.50 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 438,630.50 | 438,630.50 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 167,650.00 | 167,650.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 883,000.00 | 883,000.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 605,300.00 | 605,300.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,300.00 | 605,300.00 | ||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | ||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 890,216.00 | 890,216.00 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 840,216.00 | 840,216.00 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 840,216.00 | 840,216.00 | ||||
22005 | 气象事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 77,500.00 | 77,500.00 | ||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 215,687.00 | 215,687.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||
229 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | ||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 14,052,265.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1,430,109.87 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 1,931,326.00 | 30201 | 办公费 | 41,195.54 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,442,319.16 | 30202 | 印刷费 | 68,524.50 | 310 | 资本性支出 | ||
30103 | 奖金 | 1,956,280.75 | 30203 | 咨询费 | 66,352.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30106 | 伙食补助费 | 384,000.00 | 30204 | 手续费 | 470.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,228,963.70 | 30205 | 水费 | 25,074.90 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 59,660.15 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 163,383.46 | 31006 | 大型修缮 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,130,083.42 | 30211 | 差旅费 | 110,000.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 2,167,324.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 104,259.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 811,968.16 | 30214 | 租赁费 | 183,800.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,104,200.00 | 30215 | 会议费 | 46,600.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 28,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 46,015.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 6,104,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 130,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 106,978.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,255.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 139,554.94 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 82,987.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
人员经费合计 | 20,156,465.19 | 公用经费合计 | 1,430,109.87 | ||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 73,270.00 | |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 27,255.00 | |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 27,255.00 | |
3.公务接待费 | 46,015.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开10表 | ||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 105,959,360.00 | 105,959,360.00 | 105,959,360.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 90,755,700.00 | 90,755,700.00 | 90,755,700.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,917,220.00 | 3,917,220.00 | 3,917,220.00 | ||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 62,700.00 | 62,700.00 | 62,700.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,393,740.00 | 6,393,740.00 | 6,393,740.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据 | |||||||
公开11表 | |||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
三、苍南县霞关镇人民政府2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计19,047.91万元,支出总计19,047.91万元,与2019年度相比,收、支总计各增加6,390.59万元,增长50.49%。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计19,047.91万元;包括财政拨款收入19,047.91万元(其中,一般公共预算8,451.97万元,政府性基金预算10,595.94万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计19,047.91万元,其中基本支出2,158.66万元,占11.33%;项目支出16,889.25万元,占88.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计19,047.91万元,支出总计19,047.91万元,与2019年相比,各增加6,390.59万元,增长50.49%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,451.97万元,占本年支出合计的44.37%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加927.29万元,增长12.32%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,451.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,763.37万元,占20.86%;国防(类)支出13.51万元,占0.16%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4.00万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出341.73万元,占4.04%;卫生健康(类)支出219.83万元,占2.60%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出981.11万元,占11.61%;农林水(类)支出4,511.78万元,占53.38%;交通运输(类)支出216.29万元,占2.56%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出89.02万元,占1.05%;住房保障(类)支出29.32万元,占0.35%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出37.00万元,占0.44%;其他(类)支出245.01万元,占2.90%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.2万元,支出决算为8,451.97万元,完成年初预算的700.71%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,158.66万元,其中::
人员经费2,015.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……。
公用经费143.01万元,主要包括:办公费、印刷费、……。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,595.94万元,占本年支出合计的55.63%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5,463.30万元,增长106.44%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,595.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.00万元,占0.06%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出10,581.94万元,占99.87%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8.00万元,占0.08%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10,595.94万元,完成年初预算的0%。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”)
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.33万元,支出决算为7.33万元,完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元,占37.20%,与2019年度相比,增加2.31万元,增长562.33%,主要原因是增加1辆编外公务车;公务接待费支出决算为4.60万元,占62.80%,与2019年度相比,增加4.60万元,增长/下降0%,主要原因是上级来霞关调研增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成预算的100%。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为2.73万元,支出2.73万元,完成预算的100%。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为4.60万元,支出决算为4.60万元,完成预算的100%。主要用于接待上级来霞关调研等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45团组,累计778人次。
外宾接待支出0万元,0人次。
其他国内公务接待支出4.60万元,主要用于上级来霞关调研接待45团组,778人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为143.01万元,支出决算为143.01万元,完成年初预算的100%;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额182.00万元,其中:政府采购货物支出32.00万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额182.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额82.00万元,占政府采购支出总额的45.05%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。