目录
一、概况.............................................................................................( 1)
(一)部门(单位)职责....................................................................( 1)
(二)机构设置..................................................................................( 1)
二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................( 1)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明...........................................( 1)
(一)收入支出决算总体情况说明........................................................( 1)
(二)收入决算情况说明......................................................................( 1)
(三)支出决算情况说明......................................................................( 1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................( 1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................( 1)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( 1)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 1)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 1)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............( 1)
(十)机关运行经费支出说明...............................................................( 1)
(十一)政府采购支出说明...................................................................( 1)
(十二)国有资产占有情况说明............................................................( 1)
(十三)预算绩效情况说明...................................................................( 1)
四、名词解释........................................................................................( 1)
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.负责推动县委决定部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。
2.负责围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署,收集信息,反映情况,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务。
3.根据县委意图和部署,围绕县委中心工作,对我县经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。
4.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪研究和前瞻性研究,参与全县中长期发展规划的研究和制定。
5.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责县委党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。
6.负责县委重要会议和重大活动的组织安排,负责县委县政府总值班工作。
7.负责县委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。
8.贯彻执行党中央、国务院和省、市对台工作方针政策及有关规定,组织、指导、管理、协调全县对台工作。
9.负责全县档案工作的行政管理。
10.负责全县机要密码工作。
11.负责全县保密工作。
12.完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
(部门)从预算单位构成看,中共苍南县委办公室部门决算包括:本级决算、下属事业单位决算。
纳入中共苍南县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。
(单位)从预算单位构成看,本单位内设:秘书一科(法规科)、秘书二科、综合一科、综合二科、县委督查室、考评科、信息科、机要科、保密科、台湾事务科、档案科(调研科)、县委县政府总值班室、县委政策研究中心、县党委系统信息化工作中心、县保密技术服务中心、县考评业务中心和县霞关台胞接待站等。
二、2020年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,469.56万元,支出总计1,469.56万元,与2019年度相比,各减少233.65万元,下降13.72%。主要原因是:①龙港撤镇设市分流出一部分人员,相应的人员经费收支减少;②减少2019年度一次性项目收支。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,469.56万元;包括财政拨款收入1,469.56万元(其中,一般公共预算1,469.56万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,469.56万元,其中基本支出1,174.31万元,占79.91%;项目支出295.24万元,占20.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,469.56万元,支出总计1,469.56万元,与2019年相比,各减少233.65万元,下降13.72%。主要原因是:①龙港撤镇设市分流出一部分人员,相应的人员经费收支减少;②减少2019年度一次性项目收支。财政拨款支出年初预算数1319.81万元,完成年初预算的111.35%,主要原因是:①年中根据考核结果,追加2019年度县政府考绩奖支出144.16万元;②年中追加疫情防控补助、年休假补等支出74.94万元;③原年初预算支出部分未执行,年终被县财政收回。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.56万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少233.65万元,下降13.72%。主要原因是:①龙港撤镇设市分流出一部分人员,相应的人员经费支出减少;②减少2019年度一次性项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,385.72万元,占94.29%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出83.84万元,占5.71%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.81万元,支出决算为1,469.56万元,完成年初预算的111.35%,主要原因是:①年中根据考核结果,追加2019年度县政府考绩奖支出144.16万元;②年中追加疫情防控补助、年休假补等支出74.94万元;③原年初预算支出部分未执行,年终被县财政收回。其中:
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为398.72万元,支出决算为578.16万元,完成年初预算的145.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入增加人员经费支出,县政府考绩奖标准提高,增加疫情防控支出等。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为394.86万元,支出决算为512.31万元,完成年初预算的129.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入增加人员经费支出,县政府考绩奖标准提高,增加疫情防控支出等。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为395.19万元,支出决算为263.01万元,完成年初预算的66.55%,决算数小于预算数的主要原因是有几个涉密项目需在省市指导下进行,由于进度原因,当年无法全部完成,需跨年支出或压减支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.89万元,支出决算为55.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.95万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为47.20万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的68.28%,决算数小于预算数的主要原因是因受新冠肺炎疫情的影响,台胞来苍考察交流活动较往年大大减少,原计划要举办的几项大型交流活动因疫情防控需要被迫延后或取消,年初预算经费无法按原计划执行到位。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.31万元,其中:
人员经费1,099.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费74.68万元,主要包括:差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是:2019年和2020年均没有政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款的收入与支出发生。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入与支出发生。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.00万元,支出决算为2.96万元,完成预算的8.22%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,台胞来苍考察交流活动减少,节省了接待费支出;二是年初预算安排购置机要通信车一辆,因故暂缓。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少2.60万元,下降100.00%,主要原因是2019年有出国(境)费用支出,而2020年没有该项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元,占39.79%,与2019年度相比,减少0.04万元,下降2.98%,主要原因是节约费用;公务接待费支出决算为1.78万元,占60.21%,与2019年度相比,减少4.09万元,下降69.62%,主要原因是受疫情影响,台胞来苍考察交流活动减少,节省了接待费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年度没有公务出国(境)收支发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为32.00万元,支出决算为1.18万元,完成预算的3.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排购置机要通信车一辆,因故暂缓。
公务用车购置预算数为25.00万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排购置机要通信车一辆,因故暂缓。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为7.00万元,支出1.18万元,完成预算的16.86%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用。主要用于机要通信车后勤服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为4.00万元,支出决算为1.78万元,完成预算的44.50%。主要用于接待上级单位来宾、外地考察团、新闻媒体采访、台湾同胞回乡交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,台胞来苍考察交流活动减少,节省了接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24团组,累计153人次。
外宾接待支出0.08万元,主要用于台胞来苍考察交流活动,接待1团组,9人次。
其他国内公务接待支出1.70万元,主要用于接待上级单位来宾、外地考察团、新闻媒体采访等,接待23团组,144人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为91.08万元,支出决算为74.68万元,完成年初预算的81.99%,决算数小于预算数的主要原因是根据县财政对各单位一般公共预算拨款的公用经费压减15%和公用经费之外的一般性支出压减10%的相关要求,结合本单位实际情况,在稳运行的基础上节减开支;比2019年度减少159.64万元,下降68.13%,主要原因是除上述压减因素外,还有原在2019年度基本支出预算安排的业务经费,在2020年度整合到部门项目预算安排。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额3.08万元,其中:政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,中共苍南县委办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,中共苍南县委办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,涉及资金170.33万元,占一般公共预算项目支出总额的57.69%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
中共苍南县委办公室在2020年度部门(单位)决算中反映综合服务保障工作经费及台湾事务专项经费项目绩效自评结果。
综合服务保障工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为160.00万元,执行数为138.10万元,完成预算的86.31%。项目绩效目标完成情况:一是完成县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草。二是完成上级党委和县委日常公文处理;完成以县委办公室名义发布的文件起草、审核、印制、办理工作。三加强全县党委信息工作,提高信息报送质量和积极性,并对各乡镇、县直属各单位党委报送信息进行考核。四是围绕县委、县政府中心工作,开展调研活动,形成调研成果,为县委、县政府重大决策部署提供可行性研究报告。发现的问题及原因:一是受新冠肺炎疫情的影响,有些工作安排被迫调整或取消,导致预算执行率略为偏低;二是某些工作因实际情况无法以量化的形式确定,造成项目预算投入无法完成预期绩效目标。下一步改进措施:一是加强预算管理,提高项目预算编制能力,使项目预算与预期绩效目标相匹配;二是科学安排支出预算,提高预算的合理性和执行率。
财政支出项目绩效自评报告 | ||||||||||
项目实施单位 | 中共苍南县委办公室 | |||||||||
项目名称 | 综合服务保障工作经费 | |||||||||
项目负责人 | 池张帅 | 项目起止时间 | 2020年1月1日-12月31日 | |||||||
联系电话 | 0577-68881061 | 地址 | 苍南县行政中心10楼 | |||||||
项目实施概况 | 该项目经费的有效使用,保证了县委办日常工作而产生的必要的支出,确保了县委工作的正常运转。1、完成县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草。2、完成上级党委和县委日常公文处理;完成以县委办公室名义发布的文件起草、审核、印制、办理工作。3、加强全县党委信息工作,提高信息报送质量和积极性,并对各乡镇、县直属各单位党委报送信息进行考核。4、围绕县委、县政府中心工作,开展调研活动,形成调研成果,为县委、县政府重大决策部署提供可行性研究报告。5、制定出台2021年乡镇、县直单位考绩法及相关配套政策,组织实施全县绩效考核工作。 | |||||||||
计划安排资金(元) | 160 | 实际到位资金(元) | 138 | |||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | |||||||
其他 | 160 | 其他 | 138 | |||||||
实际支出(元) | 1380000 | |||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | ||||||||
支出合计 | 160 | 138 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 |
产出指标 | 数量指标 | 文件和会议工作 | ≥ | 接收文件4263件,发文921件,大小会议193次。 | 15 | 14 | 定量 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保密宣传活动 | ≥1 | 保密宣传月活动 | 10 | 10 | 定量 | 次 | ||
效益指标 | 数量指标 | 信息服务质量 | ≥300 | 461条信息被市级以上录用 | 30 | 28 | 定量 | 篇 | ||
效益指标 | 质量指标 | 档案管理工作 | 达标 | 打造了灵溪镇、宜山镇两个乡镇档案馆 | 30 | 23 | 定性 | |||
满意度指标 | 质量指标 | 公务接待工作 | 满意 | 接待中央、省、市领导等重要来宾72批1071人次 | 15 | 14 | 定性 | |||
执行数 | 138 | |||||||||
自评总分 | 89 | |||||||||
项目执行情况 | 包括综合文稿、信息服务、调查研究、文秘会务、公务接待、机要保密、日常值班以及全县考绩等日常工作,为保证其正常运行而产生的办公费、差旅费、电话费、印刷费、维护费、劳务费和其它商品与服务等实际支出。 | |||||||||
存在的问题 | 一是受新冠肺炎疫情的影响,有些工作安排被迫调整或取消,导致预算执行率略为偏低;二是某些工作因实际情况无法以量化的形式确定,造成项目预算投入无法完成预期绩效目标。 | |||||||||
整改措施 | 一是加强预算管理,提高项目预算编制能力,使项目预算与预期绩效目标相匹配;二是科学安排支出预算,提高预算的合理性和执行率。 | |||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | ||||||||
中共苍南县委办公室 |
台湾事务专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为47.20万元,执行数为32.23万元,完成预算的68.28%。项目绩效目标完成情况:一是举办各项活动,各类活动以线上+线下形式举行,交流嘉宾以已在大陆创业就业人员为主,共170余人;二是对在苍生活困难的台胞及台湾地区同胞定期定额发放生活困难补助,全年发放14.76万元;三是对目前在苍的台胞、台商、台青、台湾地区同胞及台属做好慰问工作;四是做好来苍台商接待服务。发现的问题及原因:一是受新冠肺炎疫情的影响,台胞来苍考察交流活动较往年大大减少,原计划要举办的几项大型交流活动因疫情防控需要被迫延后或取消,预算经费无法按原计划执行到位,导致预算执行率偏低;二是受财政资金限制,对在我县居住且符合补助条件的生活困难台胞及台湾地区同胞无法做到全覆盖补助。三是由于接待经费的限制,造成在接待台湾同胞时,在接待规格上往往都低于正常的接待标准。下一步改进措施:一是视新冠肺炎疫情防控实际情况而定,2021年逐步开展活动;二是积极争取财政支持,进一步做好两岸交流交往工作。
财政支出项目绩效自评报告 | ||||||||||
项目实施单位 | 中共苍南县委办公室 | |||||||||
项目名称 | 台湾事务专项经费 | |||||||||
项目负责人 | 金余琴 | 项目起止时间 | 2020年1月1日-12月31日 | |||||||
联系电话 | 0577-68881601 | 地址 | 苍南行政中心10楼 | |||||||
项目实施概况 | 台湾事务主要包括四项内容:1、来苍台胞台商会务费:随着两岸关系的日益紧密,来苍参观、考察的台胞及台商往返频繁,大家都对苍南的发展前景非常乐观,特别是民间基层之间的交流交往,人数逐年递增;2、台胞生活困难补助:如何做好定居台胞和台湾地区同胞的关爱工作,直接关系到今后对台工作的顺利开展,对台工作无小事,我办将尽心做好困难补助的发放工作;3、台联中秋、春节会议及慰问:苍南县是对台工作大县,目前在台乡亲大概人数10000余人,在苍台属50000余人,台属是两岸关系的纽带,做好台胞台属的工作将直接关系到两岸能否早日统一;4、台湾渔民工作: 做好台湾渔民工作是我们接待站的本职工作,由于近年来渔船的减少,大部分来苍的台湾渔民都经其他途径来苍参观、考察、拜访乡亲等,因此认真做好回苍台湾渔民的接待、宣传工作将直接关系到两岸基层民众的交流交往、以及促进两岸的共同发展和早日和平统一发挥极其关键的作用。 | |||||||||
计划安排资金(元) | 47.2 | 实际到位资金(元) | 32.23 | |||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | |||||||
其他 | 47.2 | 其他 | 32.23 | |||||||
实际支出(元) | 322300 | |||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | ||||||||
支出合计 | 31 | 17.47 | ||||||||
支出合计 | 16.2 | 14.76 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥50 | 开展中秋慰问“送温暖”活动,慰问66位台胞台属 | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 人 | |
满意度指标 | 数量指标 | 宣传交流活动 | ≥3 | 举办4次大型活动 | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 次 | |
产出指标 | 数量指标 | 生活补贴发放人数 | ≥40 | 对在苍生活困难的台胞及台湾地区同胞定期定额发放生活困难补助,每月发放41人。 | 30 | 30 | 定量 | ≥ | 人 | |
效益指标 | 数量指标 | 宣传交流活动 | ≥150 | 各类活动以线上+线下形式举行,促进两岸的共同发展 | 20 | 20 | 定性 | ≥ | 人 | |
产出指标 | 数量指标 | 接待人次 | ≥15 | 接待台湾来苍考察团9人次 | 10 | 5 | 定量 | ≥ | 人次 | |
执行数 | 32.23 | |||||||||
自评总分 | 95 | |||||||||
项目执行情况 | 1、举办各项活动:9月11日举办“在苍台青(商)看苍南”活动,11月4日-7日举办2020年浙台(苍南)两地青年创新创业交流活动暨苍南台商小镇绿色融合发展恳谈会及苍台两地书法摄影艺术联展和美食汇活动,12月11日两岸茶产业交流合作活动,12月31日开展了第二届浙台(苍南)少数民族青少年交流活动。各类活动以线上+线下形式举行,交流嘉宾以已在大陆创业就业人员为主,共170余人;2、对在苍生活困难的台胞及台湾地区同胞定期定额发放生活困难补助,全年发放14.76万元;3、目前在台乡亲大约1万人,在苍台属5万余人,台属是两岸关系的纽带,做好台胞台属的慰问是我们对台的一项基本任务。 | |||||||||
存在的问题 | 一是受新冠肺炎疫情的影响,台胞来苍考察交流活动较往年大大减少,原计划要举办的几项大型交流活动因疫情防控需要被迫延后或取消,预算经费无法按原计划执行到位,导致预算执行率偏低;二是受财政资金限制,对在我县居住且符合补助条件的生活困难台胞及台湾地区同胞无法做到全覆盖补助。三是由于接待经费的限制,造成在接待台湾同胞时,在接待规格上往往都低于正常的接待标准。 | |||||||||
整改措施 | 一是视新冠肺炎疫情防控实际情况而定,2021年逐步开展活动;二是积极争取财政支持,进一步做好两岸交流交往工作。 | |||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | ||||||||
中共苍南县委办公室 |
3.财政评价项目绩效评价结果
财政对本部门(单位)的“综合服务保障工作经费”项目进行评价,评价的结果是项目预算执行率不高,政府采购存在相关验收不够规范且未说明验收情况等。
具体见附件《苍南县预算项目支出绩效复评表》。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项):反映用于台湾事务方面的支出。
中共苍南县委办公室批复表.xls 综合服务保障工作经费项目绩效自评报告.xls
台湾事务专项经费项目绩效自评报告.xls 中共苍南县委办公室综合服务保障工作经费预算项目支出绩效复评表.pdf