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苍南县灵溪镇人民政府2018年度部门决算
发布日期:2020-02-15 13:37:14浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县灵溪镇人民政府概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行本级其他有关制度规定,并监督下级所属有关单位落实执行。

2. 编制年度本级预算、决算,部署和汇总下级所属单位年度预决算,管理和监督本级及下级所属单位财务收支,负责向单位领导及同级财政报送财务报告。

3.负责对各类专项资金监督,保证专项资金专款专用,提高专项资金的使用效益。

4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议,准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算,严格审核不合理开支,按时报送财务报告。

5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理,定期进行固定资产盘查,保证固定资产安全。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县灵溪镇人民政府部门决算包括:灵溪镇本级决算

二、苍南县灵溪镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。


收入支出决算总表公开01表

编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                                 金额单位:元

项 目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款收入

595879884.1




一般公共预算财政拨款

242881418




政府性基金预算财政拨款

352998466.2




二、事业收入





三、经营收入





四、其他收入

444713.73




五、上级补助收入





六、附属单位上缴收入







201

一般公共服务支出

57611115.05




20101

人大事务

315852.2




2010104

人大会议

315852.2




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38812385.62




2010301

行政运行

38812385.62




20106

财政事务

559998




2010699

其他财政事务支出

559998




20136

其他共产党事务支出

17922879.23




2013699

其他共产党事务支出

17922879.23




205

教育支出

2000980




20509

教育费附加安排的支出

2000980




2050999

其他教育费附加安排的支出

2000980




206

科学技术支出

1500000




20699

其他科学技术支出

1500000




2069999

其他科学技术支出

1500000




207

文化体育与传媒支出

8559915.41




20701

文化

8559915.41




2070109

群众文化

7174635.9




2070199

其他文化支出

1385279.51




208

社会保障和就业支出

31759747.88




20802

民政管理事务

4433203.54




2080299

其他民政管理事务支出

4433203.54




20808

抚恤

19796400.34




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

15386140.34




2080805

义务兵优待

4410260




20815

自然灾害生活救助

400000




2081501

中央自然灾害生活补助

400000




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

235000




2082202

基础设施建设和经济发展

235000




20825

其他生活救助

6895144




2082502

其他农村生活救助

6895144




210

医疗卫生与计划生育支出

36863564.23




21007

计划生育事务

36863564.23




2100716

计划生育机构

4467992.9




2100717

计划生育服务

1352363.5




2100799

其他计划生育事务支出

31043207.83




211

节能环保支出

318000




21103

污染防治

318000




2110301

大气

318000




212

城乡社区支出

416389109.1




21201

城乡社区管理事务

70542201.13




2120104

城管执法

20000000




2120199

其他城乡社区管理事务支出

50542201.13




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

211439387.6




2120801

征地和拆迁补偿支出

160033964.3




2120802

土地开发支出

3691844




2120806

土地出让业务支出

5137766




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

42575813.31




21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

42922084.7




2121001

征地和拆迁补偿支出

42922084.7




21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

91485435.65




2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

91485435.65




213

农林水支出

24411284.1




21301

农业

19528582.1




2130104

事业运行

19227560.1




2130119

防灾救灾

125000




2130199

其他农业支出

176022




21303

水利

921002




2130305

水利工程建设

702002




2130314

防汛

200000




2130335

农村人畜饮水

19000




21305

扶贫

1070400




2130599

其他扶贫支出

1070400




21307

农村综合改革

2891300




2130701

对村级一事一议的补助

2825000




2130706

对村集体经济组织的补助

66300




214

交通运输支出

100000




21401

公路水路运输

100000




2140199

其他公路水路运输支出

100000




215

资源勘探信息等支出

9754420.48




21506

安全生产监管

9754420.48




2150605

安全监管监察专项

5991812.88




2150699

其他安全生产监管支出

3762607.6




221

住房保障支出

1166160




22101

保障性安居工程支出

1166160




2210105

农村危房改造

1166160




229

其他支出

6957550




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6120550




2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6120550




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

837000




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

374000




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

463000


本年收入合计

596324597.8

本年支出合计

597391846.2







用事业基金弥补收支差额


结余分配



年初结转和结余

5049711.24

年末结转和结余

3982462.85


总计

601374309.1

总计

601374309.1


注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分单位)公开02表

编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                                 金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

596,324,597.84

595,879,884.11





444,713.73



灵溪镇人民政府

596,324,597.84

595,879,884.11





444,713.73



注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表(分科目)公开03表

编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

596,324,597.84

595,879,884.11





444,713.73

201

一般公共服务支出

56,943,285.93

56,498,572.20





444,713.73

20101

人大事务

315,852.20

315,852.20






2010104

人大会议

315,852.20

315,852.20






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38,144,556.50

37,699,842.77





444,713.73

2010301

行政运行

38,144,556.50

37,699,842.77





444,713.73

20106

财政事务

559,998.00

559,998.00






2010699

其他财政事务支出

559,998.00

559,998.00






20136

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23






2013699

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23






205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00






20509

教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00






2050999

其他教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00






206

科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00






20699

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00






2069999

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00






207

文化体育与传媒支出

8,559,914.41

8,559,914.41






20701

文化

8,559,914.41

8,559,914.41






2070109

群众文化

7,174,635.90

7,174,635.90






2070199

其他文化支出

1,385,278.51

1,385,278.51






208

社会保障和就业支出

31,759,747.88

31,759,747.88






20802

民政管理事务

4,433,203.54

4,433,203.54






2080299

其他民政管理事务支出

4,433,203.54

4,433,203.54






20808

抚恤

19,796,400.34

19,796,400.34






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

15,386,140.34

15,386,140.34






2080805

义务兵优待

4,410,260.00

4,410,260.00






20815

自然灾害生活救助

400,000.00

400,000.00






2081501

中央自然灾害生活补助

400,000.00

400,000.00






20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

235,000.00

235,000.00






2082202

基础设施建设和经济发展

235,000.00

235,000.00






20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00






2082502

其他农村生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00






210

医疗卫生与计划生育支出

37,239,405.27

37,239,405.27






21007

计划生育事务

37,239,405.27

37,239,405.27






2100716

计划生育机构

4,467,992.90

4,467,992.90






2100717

计划生育服务

1,352,363.50

1,352,363.50






2100799

其他计划生育事务支出

31,419,048.87

31,419,048.87






211

节能环保支出

318,000.00

318,000.00






21103

污染防治

318,000.00

318,000.00






2110301

大气

318,000.00

318,000.00






212

城乡社区支出

415,639,199.37

415,639,199.37






21201

城乡社区管理事务

69,833,283.22

69,833,283.22






2120104

城管执法

20,000,000.00

20,000,000.00






2120199

其他城乡社区管理事务支出

49,833,283.22

49,833,283.22






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

211,398,395.80

211,398,395.80






2120801

征地和拆迁补偿支出

160,033,964.29

160,033,964.29






2120802

土地开发支出

3,691,844.00

3,691,844.00






2120806

土地出让业务支出

5,137,766.00

5,137,766.00






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

42,534,821.51

42,534,821.51






21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

42,922,084.70

42,922,084.70






2121001

征地和拆迁补偿支出

42,922,084.70

42,922,084.70






21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

91,485,435.65

91,485,435.65






2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

91,485,435.65

91,485,435.65






213

农林水支出

24,411,284.10

24,411,284.10






21301

农业

19,528,582.10

19,528,582.10






2130104

事业运行

19,227,560.10

19,227,560.10






2130119

防灾救灾

125,000.00

125,000.00






2130199

其他农业支出

176,022.00

176,022.00






21303

水利

921,002.00

921,002.00






2130305

水利工程建设

702,002.00

702,002.00






2130314

防汛

200,000.00

200,000.00






2130335

农村人畜饮水

19,000.00

19,000.00






21305

扶贫

1,070,400.00

1,070,400.00






2130599

其他扶贫支出

1,070,400.00

1,070,400.00






21307

农村综合改革

2,891,300.00

2,891,300.00






2130701

对村级一事一议的补助

2,825,000.00

2,825,000.00






2130706

对村集体经济组织的补助

66,300.00

66,300.00






214

交通运输支出

100,000.00

100,000.00






21401

公路水路运输

100,000.00

100,000.00






2140199

其他公路水路运输支出

100,000.00

100,000.00






215

资源勘探信息等支出

9,729,070.88

9,729,070.88






21506

安全生产监管

9,729,070.88

9,729,070.88






2150605

安全监管监察专项

5,966,465.28

5,966,465.28






2150699

其他安全生产监管支出

3,762,605.60

3,762,605.60






221

住房保障支出

1,166,160.00

1,166,160.00






22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

1,166,160.00






2210105

农村危房改造

1,166,160.00

1,166,160.00






229

其他支出

6,957,550.00

6,957,550.00






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,120,550.00

6,120,550.00






2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,120,550.00

6,120,550.00






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

837,000.00

837,000.00






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

374,000.00

374,000.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

463,000.00

463,000.00






注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表(分单位)公开04表


编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                                        金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

597,391,846.23

264,797,345.91

332,594,500.32





苍南县灵溪镇人民政府

597,391,846.23

264,797,345.91

332,594,500.32





注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。







支出决算表(分科目)公开05表

编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

597,391,846.23

264,797,345.91

332,594,500.32




201

一般公共服务支出

57,611,115.05

57,591,115.05

20,000.00




20101

人大事务

315,852.20

315,852.20





2010104

人大会议

315,852.20

315,852.20





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38,812,385.62

38,812,385.62





2010301

行政运行

38,812,385.62

38,812,385.62





20106

财政事务

559,998.00

539,998.00

20,000.00




2010699

其他财政事务支出

559,998.00

539,998.00

20,000.00




20136

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23





2013699

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23





205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00





20509

教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00





2050999

其他教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00





206

科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00





20699

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00





2069999

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00





207

文化体育与传媒支出

8,559,915.41

8,559,915.41





20701

文化

8,559,915.41

8,559,915.41





2070109

群众文化

7,174,635.90

7,174,635.90





2070199

其他文化支出

1,385,279.51

1,385,279.51





208

社会保障和就业支出

31,759,747.88

28,531,747.88

3,228,000.00




20802

民政管理事务

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00




2080299

其他民政管理事务支出

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00




20808

抚恤

19,796,400.34

19,796,400.34





2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

15,386,140.34

15,386,140.34





2080805

义务兵优待

4,410,260.00

4,410,260.00





20815

自然灾害生活救助

400,000.00

400,000.00





2081501

中央自然灾害生活补助

400,000.00

400,000.00





20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

235,000.00


235,000.00




2082202

基础设施建设和经济发展

235,000.00


235,000.00




20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00




2082502

其他农村生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00




210

医疗卫生与计划生育支出

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00




21007

计划生育事务

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00




2100716

计划生育机构

4,467,992.90

4,467,992.90





2100717

计划生育服务

1,352,363.50

1,352,363.50





2100799

其他计划生育事务支出

31,043,207.83

30,903,207.83

140,000.00




211

节能环保支出

318,000.00

318,000.00





21103

污染防治

318,000.00

318,000.00





2110301

大气

318,000.00

318,000.00





212

城乡社区支出

416,389,109.08

98,661,160.76

317,727,948.32




21201

城乡社区管理事务

70,542,201.13

53,529,257.92

17,012,943.21




2120104

城管执法

20,000,000.00

20,000,000.00





2120199

其他城乡社区管理事务支出

50,542,201.13

33,529,257.92

17,012,943.21




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

211,439,387.60

30,393,659.36

181,045,728.24




2120801

征地和拆迁补偿支出

160,033,964.29

21,731,833.91

138,302,130.38




2120802

土地开发支出

3,691,844.00


3,691,844.00




2120806

土地出让业务支出

5,137,766.00

2,913,257.00

2,224,509.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

42,575,813.31

5,748,568.45

36,827,244.86




21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70




2121001

征地和拆迁补偿支出

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70




21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17




2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17




213

农林水支出

24,411,284.10

20,650,282.10

3,761,002.00




21301

农业

19,528,582.10

19,513,582.10

15,000.00




2130104

事业运行

19,227,560.10

19,227,560.10





2130119

防灾救灾

125,000.00

110,000.00

15,000.00




2130199

其他农业支出

176,022.00

176,022.00





21303

水利

921,002.00


921,002.00




2130305

水利工程建设

702,002.00


702,002.00




2130314

防汛

200,000.00


200,000.00




2130335

农村人畜饮水

19,000.00


19,000.00




21305

扶贫

1,070,400.00

1,070,400.00





2130599

其他扶贫支出

1,070,400.00

1,070,400.00





21307

农村综合改革

2,891,300.00

66,300.00

2,825,000.00




2130701

对村级一事一议的补助

2,825,000.00


2,825,000.00




2130706

对村集体经济组织的补助

66,300.00

66,300.00





214

交通运输支出

100,000.00


100,000.00




21401

公路水路运输

100,000.00


100,000.00




2140199

其他公路水路运输支出

100,000.00


100,000.00




215

资源勘探信息等支出

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00




21506

安全生产监管

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00




2150605

安全监管监察专项

5,991,812.88

5,831,812.88

160,000.00




2150699

其他安全生产监管支出

3,762,607.60

3,762,607.60





221

住房保障支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00




22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00




2210105

农村危房改造

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00




229

其他支出

6,957,550.00


6,957,550.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00




2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

837,000.00


837,000.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

374,000.00


374,000.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

463,000.00


463,000.00




注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表公开06表

编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                                  金额单位:元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

242,881,417.96





二、政府性基金预算财政拨款

352,998,466.15







201

一般公共服务支出

57,166,401.32

57,166,401.32




20101

人大事务

315,852.20

315,852.20




2010104

人大会议

315,852.20

315,852.20




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38,367,671.89

38,367,671.89




2010301

行政运行

38,367,671.89

38,367,671.89




20106

财政事务

559,998.00

559,998.00




2010699

其他财政事务支出

559,998.00

559,998.00




20136

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23




2013699

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23




205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00




20509

教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00




2050999

其他教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00




206

科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00




20699

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00




2069999

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00




207

文化体育与传媒支出

8,559,915.41

8,559,915.41




20701

文化

8,559,915.41

8,559,915.41




2070109

群众文化

7,174,635.90

7,174,635.90




2070199

其他文化支出

1,385,279.51

1,385,279.51




208

社会保障和就业支出

31,759,747.88

31,524,747.88

235,000.00



20802

民政管理事务

4,433,203.54

4,433,203.54




2080299

其他民政管理事务支出

4,433,203.54

4,433,203.54




20808

抚恤

19,796,400.34

19,796,400.34




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

15,386,140.34

15,386,140.34




2080805

义务兵优待

4,410,260.00

4,410,260.00




20815

自然灾害生活救助

400,000.00

400,000.00




2081501

中央自然灾害生活补助

400,000.00

400,000.00




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

235,000.00


235,000.00



2082202

基础设施建设和经济发展

235,000.00


235,000.00



20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00




2082502

其他农村生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00




210

医疗卫生与计划生育支出

36,863,564.23

36,863,564.23




21007

计划生育事务

36,863,564.23

36,863,564.23




2100716

计划生育机构

4,467,992.90

4,467,992.90




2100717

计划生育服务

1,352,363.50

1,352,363.50




2100799

其他计划生育事务支出

31,043,207.83

31,043,207.83




211

节能环保支出

318,000.00

318,000.00




21103

污染防治

318,000.00

318,000.00




2110301

大气

318,000.00

318,000.00




212

城乡社区支出

416,389,109.08

70,542,201.13

345,846,907.95



21201

城乡社区管理事务

70,542,201.13

70,542,201.13




2120104

城管执法

20,000,000.00

20,000,000.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

50,542,201.13

50,542,201.13




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

211,439,387.60


211,439,387.60



2120801

征地和拆迁补偿支出

160,033,964.29


160,033,964.29



2120802

土地开发支出

3,691,844.00


3,691,844.00



2120806

土地出让业务支出

5,137,766.00


5,137,766.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

42,575,813.31


42,575,813.31



21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

42,922,084.70


42,922,084.70



2121001

征地和拆迁补偿支出

42,922,084.70


42,922,084.70



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

91,485,435.65


91,485,435.65



2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

91,485,435.65


91,485,435.65



213

农林水支出

24,411,284.10

24,411,284.10




21301

农业

19,528,582.10

19,528,582.10




2130104

事业运行

19,227,560.10

19,227,560.10




2130119

防灾救灾

125,000.00

125,000.00




2130199

其他农业支出

176,022.00

176,022.00




21303

水利

921,002.00

921,002.00




2130305

水利工程建设

702,002.00

702,002.00




2130314

防汛

200,000.00

200,000.00




2130335

农村人畜饮水

19,000.00

19,000.00




21305

扶贫

1,070,400.00

1,070,400.00




2130599

其他扶贫支出

1,070,400.00

1,070,400.00




21307

农村综合改革

2,891,300.00

2,891,300.00




2130701

对村级一事一议的补助

2,825,000.00

2,825,000.00




2130706

对村集体经济组织的补助

66,300.00

66,300.00




214

交通运输支出

100,000.00

100,000.00




21401

公路水路运输

100,000.00

100,000.00




2140199

其他公路水路运输支出

100,000.00

100,000.00




215

资源勘探信息等支出

9,754,420.48

9,754,420.48




21506

安全生产监管

9,754,420.48

9,754,420.48




2150605

安全监管监察专项

5,991,812.88

5,991,812.88




2150699

其他安全生产监管支出

3,762,607.60

3,762,607.60




221

住房保障支出

1,166,160.00

1,166,160.00




22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

1,166,160.00




2210105

农村危房改造

1,166,160.00

1,166,160.00




229

其他支出

6,957,550.00


6,957,550.00



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00



2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

837,000.00


837,000.00



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

374,000.00


374,000.00



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

463,000.00


463,000.00







本年收入合计

595,879,884.11

本年支出合计

596,947,132.50

243,907,674.55

353,039,457.95

年初财政拨款结转和结余

5,049,711.24

年末财政拨款结转和结余

3,982,462.85

3,109,319.85

873,143.00

一般公共预算财政拨款

4,135,576.44





政府性基金预算财政拨款

914,134.80





总计

600,929,595.35

总计

600,929,595.35

247,016,994.40

353,912,600.95

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。















一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表


编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                             金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

243,907,674.55

219,220,729.34

24,686,945.21

201

一般公共服务支出

57,166,401.32

57,146,401.32

20,000.00

20101

人大事务

315,852.20

315,852.20


2010104

人大会议

315,852.20

315,852.20


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38,367,671.89

38,367,671.89


2010301

行政运行

38,367,671.89

38,367,671.89


20106

财政事务

559,998.00

539,998.00

20,000.00

2010699

其他财政事务支出

559,998.00

539,998.00

20,000.00

20136

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23


2013699

其他共产党事务支出

17,922,879.23

17,922,879.23


205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00


20509

教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00


2050999

其他教育费附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00


206

科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00


20699

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00


2069999

其他科学技术支出

1,500,000.00

1,500,000.00


207

文化体育与传媒支出

8,559,915.41

8,559,915.41


20701

文化

8,559,915.41

8,559,915.41


2070109

群众文化

7,174,635.90

7,174,635.90


2070199

其他文化支出

1,385,279.51

1,385,279.51


208

社会保障和就业支出

31,524,747.88

28,531,747.88

2,993,000.00

20802

民政管理事务

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00

2080299

其他民政管理事务支出

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00

20808

抚恤

19,796,400.34

19,796,400.34


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

15,386,140.34

15,386,140.34


2080805

义务兵优待

4,410,260.00

4,410,260.00


20815

自然灾害生活救助

400,000.00

400,000.00


2081501

中央自然灾害生活补助

400,000.00

400,000.00


20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00

2082502

其他农村生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00

21007

计划生育事务

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00

2100716

计划生育机构

4,467,992.90

4,467,992.90


2100717

计划生育服务

1,352,363.50

1,352,363.50


2100799

其他计划生育事务支出

31,043,207.83

30,903,207.83

140,000.00

211

节能环保支出

318,000.00

318,000.00


21103

污染防治

318,000.00

318,000.00


2110301

大气

318,000.00

318,000.00


212

城乡社区支出

70,542,201.13

53,529,257.92

17,012,943.21

21201

城乡社区管理事务

70,542,201.13

53,529,257.92

17,012,943.21

2120104

城管执法

20,000,000.00

20,000,000.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

50,542,201.13

33,529,257.92

17,012,943.21

213

农林水支出

24,411,284.10

20,650,282.10

3,761,002.00

21301

农业

19,528,582.10

19,513,582.10

15,000.00

2130104

事业运行

19,227,560.10

19,227,560.10


2130119

防灾救灾

125,000.00

110,000.00

15,000.00

2130199

其他农业支出

176,022.00

176,022.00


21303

水利

921,002.00


921,002.00

2130305

水利工程建设

702,002.00


702,002.00

2130314

防汛

200,000.00


200,000.00

2130335

农村人畜饮水

19,000.00


19,000.00

21305

扶贫

1,070,400.00

1,070,400.00


2130599

其他扶贫支出

1,070,400.00

1,070,400.00


21307

农村综合改革

2,891,300.00

66,300.00

2,825,000.00

2130701

对村级一事一议的补助

2,825,000.00


2,825,000.00

2130706

对村集体经济组织的补助

66,300.00

66,300.00


214

交通运输支出

100,000.00


100,000.00

21401

公路水路运输

100,000.00


100,000.00

2140199

其他公路水路运输支出

100,000.00


100,000.00

215

资源勘探信息等支出

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00

21506

安全生产监管

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00

2150605

安全监管监察专项

5,991,812.88

5,831,812.88

160,000.00

2150699

其他安全生产监管支出

3,762,607.60

3,762,607.60


221

住房保障支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00

22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00

2210105

农村危房改造

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开08表


编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                               金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

107,816,343.80

302

商品和服务支出

53,572,675.34

30908

物资储备

30101

基本工资

21,227,452.00

30201

办公费

805,062.09

30913

公务用车购置

30102

津贴补贴

27,102,954.00

30202

印刷费

537,699.49

30919

其他交通工具购置

30103

奖金

22,942,022.26

30203

咨询费


30921

文物和陈列品购置

30106

伙食补助费

1,197,333.75

30204

手续费


30922

无形资产购置

30107

绩效工资

9,105,832.35

30205

水费

24,119.67

30999

其他基本建设支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7,830,515.08

30206

电费

370,166.91

310

资本性支出

2,838,693.00

30109

职业年金缴费

3,146,812.60

30207

邮电费

133,768.66

31001

房屋建筑物购建


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31002

办公设备购置

196,503.00

30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31003

专用设备购置

2,642,190.00

30112

其他社会保障缴费

2,832,278.66

30211

差旅费

132,239.50

31005

基础设施建设


30113

住房公积金

6,770,193.10

30212

因公出国(境)费用


31006

大型修缮


30114

医疗费

658,470.00

30213

维修(护)费

8,135.00

31007

信息网络及软件购置更新


30199

其他工资福利支出

5,002,480.00

30214

租赁费

565,242.26

31008

物资储备


303

对个人和家庭的补助

54,993,017.20

30215

会议费

666,808.65

31009

土地补偿


30301

离休费


30216

培训费

16,565.35

31010

安置补助


30302

退休费


30217

公务接待费

93,229.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31012

拆迁补偿


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31013

公务用车购置


30305

生活补助

52,197,060.24

30225

专用燃料费


31019

其他交通工具购置


30306

救济费


30226

劳务费

32,014,890.15

31021

文物和陈列品购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

10,845,687.41

31022

无形资产购置


30308

助学金


30228

工会经费

25,300.00

31099

其他资本性支出


30309

奖励金

222,377.60

30229

福利费

601,360.00

311

对企业补助(基本建设)

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

612,372.10

31101

资本金注入

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,573,579.36

30239

其他交通费用

2,377,610.79

31199

其他对企业补助




30240

税金及附加费用


312

对企业补助





30299

其他商品和服务支出

3,742,418.11

31201

资本金注入





307

债务利息及费用支出


31203

政府投资基金股权投资





30701

国内债务付息


31204

费用补贴





30702

国外债务付息


31205

利息补贴





30703

国内债务发行费用


31299

其他对企业补助





30704

国外债务发行费用


313

对社会保障基金补助




309

资本性支出(基本建设)

31302

对社会保险基金补助




30901

房屋建筑物购建

31303

补充全国社会保障基金




30902

办公设备购置

399

其他支出





30903

专用设备购置

39906

赠与





30905

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出





30906

大型修缮

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30907

信息网络及软件购置更新

39999

其他支出


人员经费合计

162,809,361.00

公用经费合计

56,411,368.34

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09表

编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                               金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

914,134.80

352,998,466.15

353,039,457.95

45,131,902.84

307,907,555.11

873,143.00

208

社会保障和就业支出


235,000.00

235,000.00


235,000.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


235,000.00

235,000.00


235,000.00


2082202

基础设施建设和经济发展


235,000.00

235,000.00


235,000.00


212

城乡社区支出

908,109.43

345,805,916.15

345,846,907.95

45,131,902.84

300,715,005.11

867,117.63

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

908,109.43

211,398,395.80

211,439,387.60

30,393,659.36

181,045,728.24

867,117.63

2120801

征地和拆迁补偿支出


160,033,964.29

160,033,964.29

21,731,833.91

138,302,130.38


2120802

土地开发支出


3,691,844.00

3,691,844.00


3,691,844.00


2120806

土地出让业务支出


5,137,766.00

5,137,766.00

2,913,257.00

2,224,509.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

908,109.43

42,534,821.51

42,575,813.31

5,748,568.45

36,827,244.86

867,117.63

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


42,922,084.70

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70


2121001

征地和拆迁补偿支出


42,922,084.70

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


91,485,435.65

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出


91,485,435.65

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17


229

其他支出

6,025.37

6,957,550.00

6,957,550.00


6,957,550.00

6,025.37

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,025.37

6,120,550.00

6,120,550.00


6,120,550.00

6,025.37

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,025.37

6,120,550.00

6,120,550.00


6,120,550.00

6,025.37

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


837,000.00

837,000.00


837,000.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


374,000.00

374,000.00


374,000.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


463,000.00

463,000.00


463,000.00


注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。














一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开10表


编制单位:苍南县灵溪镇人民政府                                                                               金额单位:元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

705,601.30

705,601.30

1.因公出国(境)费



2.公务用车购置及运行维护费

612,372.10

612,372.10

(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费

612,372.10

612,372.10

3.公务接待费

93,229.20

93,229.20

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



三、苍南县灵溪镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计60,137.43万元,与2017年度相比,收、支总计各减少7297.02万元,下降10.8%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计59,632.46万元;包括财政拨款收入59,587.99万元(其中,一般公共预算24,288.14万元,政府性基金预算35,299.85万元),占收入合计99.93%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入44.47万元,占收入合计0.07%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计59,739.18万元,其中基本支出26,479.73万元,占44.33%;项目支出33,259.45万元,占55.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计60,092.96万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少7294.56万元,下降10.8%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,390.77万元,占本年支出合计的40.83%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1599.51万元,下降6.15%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,390.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,716.64万元,占23.44%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出200.10万元,占0.82%;科学技术(类)支出150.00万元,占0.61%;文化体育与传媒(类)支出855.99万元,占3.51%;社会保障和就业(类)支出3,152.47万元,占12.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出3,686.36万元,占15.11%;节能环保(类)支出31.80万元,占0.13%;城乡社区(类)支出7,054.22万元,占28.92%;农林水(类)支出2,441.13万元,占10.01%;交通运输(类)支出10.00万元,占0.04%;资源勘探信息等(类)支出975.44万元,占4.00%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出116.62万元,占0.48%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,390.77万元,支出决算为24,390.77万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出21,922.07万元,其中:

人员经费16,280.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费5,641.14万元,主要包括:办公费、印刷费、……;

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出35,303.95万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出23.50万元,占0.07%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出34,584.69万元,占97.96%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出695.76万元,占1.97%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35,303.95万元,支出决算为35,303.95万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70.56万元,支出决算为70.56万元,完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为61.24万元,占86.79%,与2017年度相比,减少25.65万元,下降29.52%;公务接待费支出决算为9.32万元,占13.21%,与2017年度相比,增加3.42万元,增长57.97%。

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为61.24万元,支出决算为61.24万元,完成年初预算的100.00%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出61.24万元,主要用于灵溪镇所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(3)公务接待费年初预算数为9.32万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的100.00%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待250批次,累计1,000人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.32万元。接待1,000人次,250批次。


四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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