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苍南县经信局2016年度部门决算公开文本
发布日期:2017-08-29 19:27:08浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

县经济和信息化局是主管调节全县近期国民经济运行、推进工业和信息化的县政府工作部门。主要负责经济运行调节、工业行业管理、推进信息化建设、两化融合工作,全县工业和信息化建设投资管理工作,指导企业技术创新和技术进步,全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作,指导各种经济成分的工业和信息化企业,综合协调和指导服务中小企业(乡镇企业)发展,组织协调企业治乱减负工作,指导企业管理创新和现代企业制度建设,协调信息安全和信息安全保障体系建设等。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县经信局部门决算包括:本级决算及所属2个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 苍南县经信局本级

2

 苍南县经贸信息培训中心

3

 苍南县城镇集体工业联社

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

872.89 

一、一般公共服务支出

816.21 

    一般公共预算

831.02

二、外交支出

 

    政府性基金预算

41.87 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

3.92 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

17.95 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

41.87 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

876.81 

本年支出合计

 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

168.21 

        交纳所得税

 

      基本支出结转

89.56 

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

78.65 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

168.99 

 

 

        基本支出结转

90.34 

 

 

        项目支出结转和结余

78.65 

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1045.02 

支  出  总  计

1045.02 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 苍南县经信局

1045.02 

168.21 

872.89 

831.02 

41.87 

 

 

3.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2表

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

876.81 

 

872.89 

831.02

41.87

 

 

3.92 

 

 

 

201

一般公共服务支出

816.99

 

813.07

813.07

 

 

 

3.92 

 

 

 

20113

商贸事务

791.82

 

787.9

787.9

 

 

 

3.92 

 

 

 

2011301

 行政运行

500.55

500.55

500.55

2011302

一般行政管理事务

31.9

31.9

31.9

2011350

事业运行

121.05

121.05

121.05

2011399

其他商贸事务支出

138.32

134.4

134.4

3.92

20199

其他一般公共服务支出

25.17

25.17

25.17

2019999

其他一般公共服务支出

25.17

25.17

25.17

211

节能环保支出

17.95

17.95

17.95

21110

能源节约利用

6.83

 

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

6.83

6.83

6.83

21199

其他节能环保支出

11.12

11.12

11.12

2119901

其他节能环保支出

11.12

11.12

11.12

229

其他支出

41.87

41.87

41.87

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

41.87

 

41.87

 

41.87

 

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

41.87

 

41.87

 

41.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1表

金额单位:万元


2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 苍南县经信局

876.03 

582.72 

208.32 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

876.03 

582.72

208.32

85 

 

 

 

201

一般公共服务支出

582.72

582.72

208.32

25.17 

 

 

 

20113

商贸事务

582.72

582.72

208.32

2011301

 行政运行

455.34

455.34

45.21

2011302

一般行政管理事务

31.9

31.9

2011350

事业运行

95.48

95.48

25.56

2011399

其他商贸事务支出

137.55

137.55

20199

其他一般公共服务支出

25.17

25.17

2019999

其他一般公共服务支出

25.17

25.17

211

节能环保支出

17.95

17.95

21110

能源节约利用

6.83

6.83

2111001

能源节约利用

6.83

6.83

21199

其他节能环保支出

11.12

11.12

2119901

其他节能环保支出

11.12

11.12

229

其他支出

41.87

41.87

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

41.87

 

41.87

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

41.87

 

41.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

831.02 

一、一般公共服务支出

31

813.07 

813.07 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

41.87 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

17.95 

17.95 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

41.87 

 

41.87 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

872.89 

本年支出合计

77

872.89 

831.02 

41.87 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

74.17 

年末财政拨款结转和结余

79

74.17 

74.17 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

74.17 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

947.06 

总计

83

947.06 

905.19 

41.87 

公开04表

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

831.02 

787.9

43.12

 

201

一般公共服务支出

813.07 

787.9

 

 

20113

商贸事务

787.90 

787.90 

 

 

2011301

  行政运行

500.54 

500.54 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

31.90 

31.90 

 

 

2011350

  事业运行

121.05

121.05

2011399

  其他商贸事务支出

134.40

134.40

20199

其他一般公共服务支出

25.17

25.17

2019999

  其他一般公共服务支出

25.17

25.17

211

节能环保支出

17.95

17.95

21110

能源节约利用

6.83

6.83

2111001

  能源节约利用

6.83

6.83

21199

其他节能环保支出

11.12 

 

11.12

 

2119901

  其他节能环保支出

11.12 

 

11.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

 

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

487.24 

302

商品和服务支出

205.18 

30101

基本工资

159.74 

30201

办公费

6.48 

30102

津贴补贴

218.50 

30202

印刷费

5.95 

30103

奖金

22.29 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

26.36 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.73 

30207

邮电费

3.42 

30109

职业年金缴费

11.62 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

95.48 

30211

差旅费

11.70 

30301

离休费

1.55 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

9.98 

30213

维修(护)费

5.29 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.32 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.72 

30305

生活补助

40.88 

30216

培训费

9.62 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.60 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

2.21 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

14.58 

30311

住房公积金

43.07 

30227

委托业务费

100 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.23 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

6.63 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

28.81 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.61 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

 582.72

公用经费合计

 205.18

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

41.87

41.87

 

41.87

 

229

其他支出

 

41.87 

41.87 

 

41.87 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

41.87 

41.87 

 

41.87 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

41.87

41.87

 

41.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08表

部门:

金额单位:万元

项   目

 

预算数

决算数

合   计

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

0.60

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1045.02万元,其中本年收入876.81万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入872.89万元,较上年增加171.08万元,增长24.38%,主要原因是本年增加其他一般公共服务支出。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%。

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降) 0%。

(4)其他收入3.92万元,较上年减少 11.08万元,下降73.87%,主要原因是国有资产出租收入减少。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少 ) 0万元,增长(下降)0%。

(6)年初结转和结余168.21万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%。

2、2016年度支出总计万元,其中本年支出1045.02万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出816.21万元,主要用于业务费、项目支出、工资福利支出和住房公积金等。较上年增加137.57万元,增长20.27 %,主要原因项目支出增加。

(2)节能环保支出17.95万元,主要用于节能降耗工作。较上年减少5.22万元,下降22.53%,主要原因部分经费结转下年使用。

(3)其它支出41.87万元,主要用于支出。较上年增加26.87万元,增长179.13 %,主要原因项目支出增加。

(4)结余分配0万元。主要用于。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(5)年末结转和结余168.99万元,主要用于基本支出和节能降耗等项目支出。较上年增加0.78万元,增长0.46%,主要原因基本支出结余增加。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计876.81万元,其中:财政拨款872.89万元,占99.55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.92万元,占0.45%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计876.03万元,其中:基本支出791.04万元,占90.30%;项目支出85万元,占9.70%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入共计831.02万元、支出总计813.07万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增129.21万元、111.26万元,增长18.41%、15.85%,主要原因是本年增加其他一般公共服务支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算831.02万元,比年初预算增加142.88万元,增长20.76%。具体情况如下:

1.2011301行政运行事务支出500.54万元,比年初预算增加23.16万元,增长4.85%。主要是项目经费追加。

2.2011302一般行政管理事务支出31.90万元,比年初预算增加31.90万元。主要是项目经费追加。

3.2011350事业运行事务支出121.05万元,比年初预算增加28.29万元,增长30.50%。主要是人员增加及工资调整等原因。

4.2011399其它商贸事务支出134.40万元,比年初预算增加16.4万元,增长13.90 %。主要是人员增加及工资调整等原因。

5.2019999其它一般公共服务事务支出25.17万元,比年初预算增加25.17万元,增长(下降)%。主要是人员增加及工资调整等原因。

6.2111001能源节约利用事务支出6.83万元,比年初预算增加6.83万元,增长(下降)0 %。主要是上年结转用于节能降耗工作。

7.21119901其它节能环保事务支出11.12万元,比年初预算减少万元8.88,下降44.40%。主要是节能降耗工作经费结余结转下年。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出787.9万元,完成年初预算114.47 %,决算数大于预算数的主要原因是年中基本出追加112.53、项目追加82.87万元。其中:

1、工资福利支出487.24万元,较上年增长37.76 %,主要是社保、工资调整。

2、商品和服务支出205.18万元,较上年增长282.09%,主要是人员经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出95.48万元,较上年增长130.18%,主要是住房公积金基数调高。

4、其他资本性支出0万元,较上年增长(下降)0%,主要是。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入41.87万元,本年支出41.87万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出事务支出41.87万元。比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年增加(或减少)0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.6万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务接待费主要用于接待上级部门调研等支出。其中,本部门国内公务接待10批次,95人次,支出0.6万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费支出0万元。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆,较上年增加(或减少)0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度苍南县经信局机关的机关运行经费支出205.18万元,比上年增加151.47万元,增长282.01%,主要原因是人员增加、人员经费增加。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度苍南县经信局本级及所属各预算单位政府采购预算   53万元,采购支出总额53万元。其中:货物采购支出3万元;服务支出50万元。

授予中小企业合同金额 3  万元,占政府采购支出总额   5.66   %,其中授予小微企业合同金额  3 万元,占政府采购支出总额   5.66   %。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,苍南县经信局本级及所属各预算单位资产合计308.55万元,比上年下降13.66%,主要原因是流动资产减少、固定资产折旧。其中:流动资产158.07万元,占总资产的51.23%;固定资产150.48万元,占总资产的48.77%;在建工程0万元,占总资产的  %;。固定资产含:车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要用于;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0 套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目2个,支出金额94.15万元。其中:被评为优秀的项目2个,分别是:精减退职人员生活困难补助资金,支出44.15万元;无线城市二期费用,支出50万元。(附自评表。)

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

苍南县城镇集体工业联社2016年度部门决算公开文本.docx苍南县经贸信息培训中心2016年度部门决算公开文本.docx经信局财政支出项目绩效自评报告(2016年精减退职专项).docx财政支出项目绩效自评报告无线城市二期费用.doc

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