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望里镇2016年度部门决算公开
发布日期:2017-08-22 10:02:48浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

望里镇2016年度部门决算123(1).doc





望里镇2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)基本情况

          1.望里镇于2016年4月26日恢复建制镇,下辖二十四个村,人口 3.8万,2016年税收收入 0亿元,其中:中央税和县级收入 0万元,                                                             

            乡镇级参与体制分成的地方税收入 0万元,2016年镇级财政收入 508.0094 万元,其中:公共财政预算收入 448.4894 万元;基金预算收入 59.52万元,2016年镇级财政支出 508.0094万元,公共预算支出448.4894万元,基金预算支出 59.52 万元,现有行政人员 24人,事业人员 35人,行政事业退休人员 2.

(二)部门决算单位构成

2016年度望里镇部门决算包括:本级决算包含。及所属0个事业单位决算,具体如下:(列表)

 

序号

单位名称

1

 望里镇本级

2

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:望里镇人民政府

金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类到项级)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

508.0094 

201 

一般公共服务支出

128.48

          一般公共预算

448.4894 

205 

教育支出

          政府性基金预算

59.52 

206 

科学技术支出

二、事业单位专户资金

207 

文化体育与传媒支出

10.4 

三、事业收入(不含专户资金)

208 

社会保障和就业支出 

13.97 

四、事业单位经营收入

210 

医疗卫生与计划生育 

2

五、其他收入

211 

节能环保支出 

43.55

212 

城乡社区支出 

33.7

213 

农林水支出 

286.0894 

214 

交通运输支出 

215 

资源勘探信息等支出 

1.55 

216 

商业服务业等支出 

220

国土海洋气象等支出

221 

住房保障支出 

6 

229 

其他支出 

25.82 

本年收入合计

508.0094

本年支出合计

508.0094 

六、上级补助收入

        对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

        上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

        结转下年

 其中:专项结转

       政府性基金结转

       其他结转

收 入 总 计

508.0094 

支 出 总 计

508.0094





2016年度收入决算总表(分单位)                                     公开02-1表

部门:                                                                                                           金额单位:万元            

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

望里镇人民政府

508.0094

0

508.0094

448.4894

59.52

0

0

0

0

0

0



2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02-1表

部门:

望里镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

508.0094

508.0094

201

一般公共服务支出

1,284,800.00

1,284,800.00

20101

人大事务

5,000.00

5,000.00

2010104

  人大会议

5,000.00

5,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,263,000.00

1,263,000.00

2010301

  行政运行

1,263,000.00

1,263,000.00

20133

宣传事务

16,800.00

16,800.00

2013399

  其他宣传事务支出

16,800.00

16,800.00

207

文化体育与传媒支出

104,000.00

104,000.00

20701

文化

100,000.00

100,000.00

2070199

  其他文化支出

100,000.00

100,000.00

20703

体育

4,000.00

4,000.00

2070399

  其他体育支出

4,000.00

4,000.00

208

社会保障和就业支出

139,700.00

139,700.00

20802

民政管理事务

48,900.00

48,900.00

2080299

  其他民政管理事务支出

48,900.00

48,900.00

20808

抚恤

13,000.00

13,000.00

2080801

  死亡抚恤

5,000.00

5,000.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8,000.00

8,000.00

20815

自然灾害生活救助

27,800.00

27,800.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

27,800.00

27,800.00

20899

其他社会保障和就业支出

50,000.00

50,000.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

50,000.00

50,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20,000.00

20,000.00

21007

计划生育事务

20,000.00

20,000.00

2100799

  其他计划生育事务支出

20,000.00

20,000.00

212

城乡社区支出

337,000.00

337,000.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

337,000.00

337,000.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

337,000.00

337,000.00

213

农林水支出

2,860,894.00

2,860,894.00

21301

农业

631,994.00

631,994.00

2130104

  事业运行

535,594.00

535,594.00

2130199

  其他农业支出

96,400.00

96,400.00

21302

林业

21,000.00

21,000.00

2130205

  森林培育

800.00

800.00

2130209

  森林生态效益补偿

20,200.00

20,200.00

21303

水利

2,207,900.00

2,207,900.00

2130305

  水利工程建设

85,000.00

85,000.00

2130399

  其他水利支出

2,122,900.00

2,122,900.00

215

资源勘探信息等支出

15,500.00

15,500.00

21506

安全生产监管

15,500.00

15,500.00

2150601

  行政运行

15,500.00

15,500.00

221

住房保障支出

60,000.00

60,000.00

22101

保障性安居工程支出

60,000.00

60,000.00

2210105

  农村危房改造

60,000.00

60,000.00

229

其他支出

258,200.00

258,200.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

258,200.00

258,200.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

258,200.00

258,200.00

201

一般公共服务支出

1,284,800.00

1,284,800.00

20101

人大事务

5,000.00

5,000.00

2010104

  人大会议

5,000.00

5,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,263,000.00

1,263,000.00

2010301

  行政运行

1,263,000.00

1,263,000.00

20133

宣传事务

16,800.00

16,800.00

2013399

  其他宣传事务支出

16,800.00

16,800.00

207

文化体育与传媒支出

104,000.00

104,000.00

20701

文化

100,000.00

100,000.00

2070199

  其他文化支出

100,000.00

100,000.00

20703

体育

4,000.00

4,000.00

2070399

  其他体育支出

4,000.00

4,000.00

208

社会保障和就业支出

139,700.00

139,700.00

20802

民政管理事务

48,900.00

48,900.00

2080299

  其他民政管理事务支出

48,900.00

48,900.00

20808

抚恤

13,000.00

13,000.00

2080801

  死亡抚恤

5,000.00

5,000.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8,000.00

8,000.00

20815

自然灾害生活救助

27,800.00

27,800.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

27,800.00

27,800.00

20899

其他社会保障和就业支出

50,000.00

50,000.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

50,000.00

50,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20,000.00

20,000.00

21007

计划生育事务

20,000.00

20,000.00

2100799

  其他计划生育事务支出

20,000.00

20,000.00

212

城乡社区支出

337,000.00

337,000.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

337,000.00

337,000.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

337,000.00

337,000.00

213

农林水支出

2,860,894.00

2,860,894.00

21301

农业

631,994.00

631,994.00

2130104

  事业运行

535,594.00

535,594.00

2130199

  其他农业支出

96,400.00

96,400.00

21302

林业

21,000.00

21,000.00

2130205

  森林培育

800.00

800.00

2130209

  森林生态效益补偿

20,200.00

20,200.00

21303

水利

2,207,900.00

2,207,900.00

2130305

  水利工程建设

85,000.00

85,000.00

2130399

  其他水利支出

2,122,900.00

2,122,900.00

215

资源勘探信息等支出

15,500.00

15,500.00

21506

安全生产监管

15,500.00

15,500.00

2150601

  行政运行

15,500.00

15,500.00

221

住房保障支出

60,000.00

60,000.00

22101

保障性安居工程支出

60,000.00

60,000.00

2210105

  农村危房改造

60,000.00

60,000.00

229

其他支出

258,200.00

258,200.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

258,200.00

258,200.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

258,200.00

258,200.00

201

一般公共服务支出

1,284,800.00

1,284,800.00

20101

人大事务

5,000.00

5,000.00

2010104

  人大会议

5,000.00

5,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,263,000.00

1,263,000.00

2010301

  行政运行

1,263,000.00

1,263,000.00

20133

宣传事务

16,800.00

16,800.00

2013399

  其他宣传事务支出

16,800.00

16,800.00

207

文化体育与传媒支出

104,000.00

104,000.00

20701

文化

100,000.00

100,000.00

2070199

  其他文化支出

100,000.00

100,000.00

20703

体育

4,000.00

4,000.00

2070399

  其他体育支出

4,000.00

4,000.00

208

社会保障和就业支出

139,700.00

139,700.00

20802

民政管理事务

48,900.00

48,900.00

2080299

  其他民政管理事务支出

48,900.00

48,900.00

20808

抚恤

13,000.00

13,000.00

2080801

  死亡抚恤

5,000.00

5,000.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

8,000.00

8,000.00

20815

自然灾害生活救助

27,800.00

27,800.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

27,800.00

27,800.00

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-1表

 部门:

 望里镇人民政府

金额单位:万元



支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

508.0094

215.9594

292.0500

201

一般公共服务支出

128.4800

128.4800

20101

人大事务

0.5000

0.5000

2010104

  人大会议

0.5000

0.5000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

126.3000

12.6300

2010301

  行政运行

126.3000

12.6300

20133

宣传事务

1.6800

1.6800

2013399

  其他宣传事务支出

1.6800

1.6800

207

文化体育与传媒支出

10.4000

10.4000

20701

文化

10.0000

10.0000

2070199

  其他文化支出

10.0000

10.0000

20703

体育

0.4000

0.4000

2070399

  其他体育支出

0.4000

0.4000

208

社会保障和就业支出

13.9700

13.9700

20802

民政管理事务

4.8900

4.8900

2080299

  其他民政管理事务支出

4.8900

4.8900

20808

抚恤

1.3000

1.3000

2080801

  死亡抚恤

0.5000

0.5000

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.8000

0.8000

20815

自然灾害生活救助

2.7800

2.7800

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

2.7800

2.7800

20899

其他社会保障和就业支出

5.0000

5.0000

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.0000

5.0000

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0000

2.0000

21007

计划生育事务

2.0000

2.0000

2100799

  其他计划生育事务支出

2.0000

2.0000

212

城乡社区支出

33.7000

33.7000

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

33.7000

33.7000

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

33.7000

33.7000

213

农林水支出

286.0894

53.5594

232.5300

21301

农业

63.1994

53.5594

9.6400

2130104

  事业运行

53.5594

53.5594

2130199

  其他农业支出

9.6400

9.6400

21302

林业

2.1000

2.1000

2130205

  森林培育

0.0800

0.0800

2130209

  森林生态效益补偿

2.0200

2.0200

21303

水利

220.7900

220.7900

2130305

  水利工程建设

8.5000

8.5000

2130399

  其他水利支出

212.2900

212.2900

215

资源勘探信息等支出

1.5500

1.5500

21506

安全生产监管

1.5500

1.5500

2150601

  行政运行

1.5500

1.5500

221

住房保障支出

6.0000

6.0000

22101

保障性安居工程支出

6.0000

6.0000

2210105

  农村危房改造

6.0000

6.0000

229

其他支出

25.8200

25.8200

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

25.8200

25.8200

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

25.8200

25.8200

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-2表

 部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

508.0094 

137.8501 

78.1093 

292.0500 

 望里镇人民政府

508.0094 

137.8501 

78.1093 

292.0500



 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表



公开04

 部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

3

栏    次

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

448.4894 

一、一般公共服务支出

31

1,284,800.00

1,284,800.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

59.52 

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

104,000.00

104,000.00

8

八、社会保障和就业支出

38

139,700.00

139,700.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

20,000.00

20,000.00

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

337,000.00

337,000.00

12

十二、农林水支出

42

2,860,894.00

2,860,894.00

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15,500.00

15,500.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

60,000.00

60,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

258,200.00

258,200.00

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

508.0094

本年支出合计

77

5,080,094.00

4,484,894.00

595,200.00

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

    基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

29

82

总计

30

508.0094 

总计

83

5,080,094.00

4,484,894.00

595,200.00


2016年度部门财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

508.0094 

44804894 

59.52

201 

一、一般公共服务支出

1,284,800.00

1,284,800.00

202

二、外交支出

203 

三、国防支出

204 

四、公共安全支出

205 

五、教育支出

206 

六、科学技术支出

207 

七、文化体育与传媒支出

104,000.00

104,000.00

208 

八、社会保障和就业支出

139,700.00

139,700.00

210 

九、医疗卫生与计划生育支出

20,000.00

20,000.00

211 

十、节能环保支出

212 

十一、城乡社区支出

337,000.00

337,000.00

213 

十二、农林水支出

2,860,894.00

2,860,894.00

214 

十三、交通运输支出

215 

十四、资源勘探信息等支出

15,500.00

15,500.00

216 

十五、商业服务业等支出

217

十六、金融支出

219

十七、援助其他地区支出

220

十八、国土海洋气象等支出

221

十九、住房保障支出

60,000.00

60,000.00

222

二十、粮油物资储备支出

229

二十一、其他支出

258,200.00

258,200.00

231

二十二、债务还本支出

232

二十三、债务付息支出

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

132.8269 

302

商品和服务支出

370.1593 

30101

基本工资

56.75317 

30201

办公费

39.25 

30102

津贴补贴

49.0845 

30202

印刷费

3.23 

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.6 

30107

绩效工资

30206

电费

3.9665 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.31223 

30207

邮电费

1.2 

30109

职业年金缴费

4.677 

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

5.0232 

30211

差旅费

12 

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

0.4 

30213

维修(护)费

237.8428 

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

0.5 

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

12.86 

30311

住房公积金

4.1232 

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

2.92 

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

4.77 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

51.52 

304

对事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

 137.8501

公用经费合计

 370.1593

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合    计

1

2

3

4

5

6

 212

 城乡社区支出

33.7 

33.7 

33.7 

 229

 其他支出

25.82 

25.82 

25.82 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08

部门:

金额单位:万元

项     目

 

预算数

决算数

合     计

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

4.77

4.77

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.77

4.77

 

三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计508.0094万元,支出总计508.0094万元。由于是新设乡镇,收支决算总体情况无法与上年相比较。

(二)收入决算情况
  2016年度收入合计508.0094万元,由于是新设乡镇,收入决算情况无法与上年相比较。

。其中:财政拨款508.0094万元,占 100%。

(三)支出决算情况
  2016年度支出合计508.0094万元,由于是新设乡镇,收支决算情况无法与上年相比较。

。其中:基本支出448.4894万元,占88.2%;项目支出59.52 万元,占11.8%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收支总计508.0094万元,由于是新设乡镇,财政拨款收支情况无法与上年相比较。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出508.0094万元。其中:人员经费 137.8501万元,包括基本工资、社保及住房公积金;公用经费 370.1593万元,包括办公费、水电费、差旅费等

(六) 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用: 2016年度因公出国(境)支出0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出万元,由于是新设乡镇,无法与上年相比较。

主要用于接待一般公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出4.77万元,由于是新设乡镇,无法与上年相比较。

公务用车运行维护费支出4.77万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为2辆,增加2辆。

(七)机关运行经费支出情况

2016年度望里镇机关单位的机关运行经费支出508.0094万元,比减少0万元,下降0%。

(八)政府采购情况

2016年度镇本级及所属各预算单位政府采购预算 0万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购预算0万元,采购支出 0 万元;工程采购预算0  万元,采购支出0 万元。

(九)国有资产占用情况

截止2016年底,望里镇本级及所属各预算单位资产合计260.8849万元。其中:流动资产0万元,占总资产的%;固定资产260.8849万元,占总资产的100%。固定资产含:车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

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